文件更改申请审批通知单
文件更改通知单三篇
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文件更改通知单三篇篇一:文件更改通知单编号:接收部门发文部门更改文件标题更改文件编号更改页码、行内容:年月日篇二:文件更改通知单年月日编号:QDF06-06文件名称更改标记及处理更改实施日期共张产品名称()名称/编号第页更改原因制品处理更改前:更改后:发往部门同时更改资料会车间编制审核批准签篇三:文件更改通知单No.BG310-048A-2016-01 编号:JL/CX-01-07 烧结厂备品备件质量索赔管理办法更改文件名称文件编号BG310-048A 更改部门设备科更改内容:更改前内容:3.1设备科负责质量异议处理的归口管理,检查督促质量索赔及考核工作。
4.2.3设备科在收到质量异议后,应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况,并做好相关信息记录,留好影像资料。
4.3.3供方整改结束后,由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检,合格后方可开具验收单。
4.3.4对产品质量异议暂时无法判定,由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封,送交质检部门进行检测。
如检测仍无法判定产品是否存在质量问题,由双方协商解决。
更改后内容:3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理,检查督促质量索赔及考核工作。
4.2.3设备科在收到质量异议后,应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况,并做好相关信息记录,留好影像资料。
4.3.3供方整改结束后,由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检,合格后方可开具验收单。
4.3.4对产品质量异议暂时无法判定,由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封,送交质检部门进行检测。
如检测仍无法判定产品是更改页码第1,2页更改条款3.1,4.2.3,4.3.3,4.3.4修改码A/1 No.BG310-024B-2016-01 编号:JL/CX-01-07更改文件名称烧结厂备品备件管理制度文件编号BG310-024B 更改部门设备科更改内容:更改前内容:4 职责设备科是备件管理的归口管理部门。
图纸更改通知单两篇
![图纸更改通知单两篇](https://img.taocdn.com/s3/m/2bd76d0d8e9951e79a89271a.png)
图纸更改通知单两篇篇一:图纸更改通知单产品型号/名称更改通知单号申请人申请日期正式执行时间一、更改理由(原因):□技术改进□客户需求□产品定义更改□降低成本√材料替代□缺料□其它:二、更改有效性□长期性□临时性(注明有效日期/有效批次):根据计划开出的各类工单号三、更改类别□轻微更改□重要更改□致命更改四、更改内容说明(需要更改的信息/资料):五、更改涉及的相关文件:□软件□工艺文件□检验文件□原理图□PCB图□图纸六、处理意见/方式(库存、采购、交付活动、技术状态项目之间的接口和制造、试验和检验方法):序号状态处理方式备注1库存原材料半成品成品2 在线在投原材料半成品成品3 市场投放七、旧版和新版资料(文件)处理要求;□作废,文控中心收回□发布新版本资料八、文件知会部门:□生产部□质检部□技术研发部 售后服务部□财务□办公室□销售部□采购部部门领导审查意见:审核签名:日期:总经理意见:批准签名:日期:关联部门评审意见:采购部售后服务部质检部技术研发部生产部备注:1、此表单交生技部文控中心备案汇总2、用符号“√”勾选评审/知会部门,必要时作全选篇二:图纸更改通知单分发单位生产、品质更改单编号零件名称零件图号模具编号变更理由尺寸更改变更内容⌒图示︶更改前:1、缺轿顶护栏图。
更改后:1、增加轿顶护栏图。
申请单位申请日期校对审核申请人生效日期后处理作业⌒含已实施︶需修制订文件□成品图□模具图□P-FMEA■其他技术文件(■控制计划、□作业指导书、■产品工艺质量检查卡片)□包装式样书(规范)△工程确认图△检查基准书△检查表△其他品管文件○成品别规范○其他制程文件◇其他 - - - - - - - - - - - -- - - - - - -◇其他 - - - - - - - - - - - -- - - - - - -相关单单位单位审查者/日期审查意见单位审查者/日期审查意见。
文件制定变更废弃申请单
![文件制定变更废弃申请单](https://img.taocdn.com/s3/m/f3ed533da517866fb84ae45c3b3567ec112ddc59.png)
文件制定变更废弃申请单
申请单号:[申请单号]
申请日期:[申请日期]
申请人:[申请人]
部门:[部门名称]
文件类型:[文件类型]
当前文件编号:[当前文件编号]
申请原因:
[详细说明申请原因,如文件内容增删改,文件存储格式变更,文件失效等。
]
申请目的:
[详细说明申请目的,如便于文件管理和查阅,确保文件准确性和完整性等。
]
申请内容及变更原由:
[详细列出申请的具体内容和变更原由。
]
影响评估:
[评估变更对现有业务和工作流程的影响,包括人员、资源、时间等方面的影响分析。
]
变更计划:
[详细列出变更实施计划,包括变更开始日期、持续时间、执行人员等。
]
废弃计划:
[如果是废弃申请,列出废弃实施计划,包括废弃开始日期、持续时间、执行人员等。
]
申请人签名:
日期:
部门负责人审批:
审批意见:
部门负责人签名:
日期:
文件管理部门审批:
审批意见:
文件管理部门签名:
日期:
备注:
[可填写申请人与审批人之间的任何补充说明及备注信息。
实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)
![实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)](https://img.taocdn.com/s3/m/3e5f405feefdc8d376ee32e1.png)
文件和资料的控制程序1.目的:对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制,确保各相关场所得到有效版本,并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。
2.范围:适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。
3.职责:3.1主任负责批准发布质量手册(含质量方针及质量目标);3.2技术负责审核质量手册(含质量方针及质量目标);3.3技术负责人审核质量管理室分程序文件,质量负责人负责审核管理部分程序文件;3.4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管;3.5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。
4.程序:4.1文件分类4.1.1第一级文件:质量手册(含质量方针、质量目标)。
4.1.2第二级文件:程序文件。
4.1.3第三级文件:作业指导书及各类检测标准、规范,与质量管理体系相关的外来文件,各种质量记录、技术记录文件。
4.2文件编号4.2.1质量手册编号:GYDS-QM-××(××表示版次,手册中各章以章节号区分),例如:GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。
4.2.2程序文件编号:GYDS-QP-××(××表示顺序号),例如:GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。
4.2.3作业指导书、规范、制度编号:GYDS-QI类型-×××(×××为顺序号)。
4.2.4各程序文件后所附质量记录的编号:GYDS-QR-×××(×××为顺序号)。
其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》,技术负责审核,实验室主任批准。
4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件,实验室主任批准。
4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件,实验室主任批准。
质量管理体系文件制定、更改、换版、作废程序说明
![质量管理体系文件制定、更改、换版、作废程序说明](https://img.taocdn.com/s3/m/9d2c10f93186bceb18e8bb1c.png)
1)相关部门、企管办制定新文件或提出修改建议,同时提出文件更改申请并填写文件更改申请单,文件更改申请单中应包括更改理由和要求,重要的更改还应附充分的证据;管理者代表和公司领导提出的制定新文件或修改文件意见由企管办或相关部门编制新文件或填写文件更改申请单;
2)企管办负责组织相关部门、人员讨论新文件;如果是文件更改,则组织原审批部门相关人员进行审核、审批;
6)企管办负责相关文件的存档。
七、流程文件、表单
《新文件》《文件更改申请单》《文件》
八、业务风险
新文件的制定,文件的更改不符合规范,换版不及时
九、流程控制点
新文件或修改建议的审核、审批
控制目的:文件制定、修改符合规范
控制手段:组织相关部门、人员讨论新文件;组织原审核审批部门进行文件更改的审核审批;管理者代表审核,公司领导审批
流程说明
一、流程名称:质量管理体系文件(包括公司制度)制定、更改、换版、作废流程
二、流程编号:GYGFC-QG-003
三、流程目的
明确公司质量管理体系文件(包括公司制度)制定、更改、换版、作废的整个过程
四、ห้องสมุดไป่ตู้程目标
规范从质量管理体系文件的管理工作,确保质量管理体系正常运行
五、流程负责人
直接负责人:企业管理办公室;间接负责人:公司领导、管理者代表、相关部门
控制依据:文件控制程序
文件的换版、作废
控制目的:文件及时换版、及时替换旧文件
控制手段:严格按文件控制程序执行,重要的更改及时通知文件使用部门
控制依据:文件控制程序
3)然后报管理者代表审核,质量手册、程序文件经管理者代表审核,支持性文件由各职能部门经理批准;
4)除支持性文件外,其余文件需要报送公司领导审批;
技术文件管理制度
![技术文件管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/6ea86f7ece84b9d528ea81c758f5f61fb73628b7.png)
技术文件管理制度技术文件管理制度「篇一」第一条为充分发挥技术文件在工作中的指导作用,提高办文速度和发文质量,根据公司的实际情况,特制订本制度。
第二条技术文件管理内容主要包括:产品图纸、设计委托单、与技术相关的各种资料、外来技术图纸资料等。
第四条技术文件的签收:所有技术文件均由资料员登记签收。
第五条技术文件的编号保管:所有技术文件均由技术资料员分类登记编号、保管。
1.产品图纸必须由设计人、项目负责人、审核人、批准人签名后才能归档保管。
2.技术文件的审批应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的技术文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将技术文件转借其他人阅看。
对尚未归档的文件不得向外泄露内容。
3.审批技术文件应抓紧时间,当天审批完后应在下班前将文件交技术资料员,审批文件一般不得超过两天,审批后应签名。
如有更改处,有关人员按文件所提要求和批示办理有关事宜。
4.审批时不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。
第七条发文的规定:技术文件的正式下发均由技术资料管理员负责。
第八条发文的范围:在公司日常生产经营管理工作中,需有关图纸、技术文件等事项,应按有关制度办理,经领导批准后,由技术资料管理员登记发放。
第九条发文程序规定:各职能部门需要相关技术文件资料时,生产、质检、业务项目及外协可凭生产任务单领取其复印件,经加盖图纸审核章后生效;要求配合资料管理员作好登记工作。
第十条各部门有关人员因工作需要借阅文件,需登记填写文件借阅登记表,经资料管理员确认后方可借阅使用。
第十一条借阅文件应严格履行借阅登记手续,按时归还。
不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十二条技术资料管理员对承办的文件应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的文件和要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。
(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。
如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。
第十三条文件的归档范围:产品图纸、与技术相关的各种资料、外来技术图纸资料等。
材料变更通知单
![材料变更通知单](https://img.taocdn.com/s3/m/5a127828ed630b1c59eeb5fa.png)
回 八.文件 知会部 门:
□ 生产部
□ 质检部
□ 财务部 部门领导 审查意 见:
□ 销售部
□发布新 版本资料
□
技术研发 部
□ 采购部
总经理意 见:
部门评审 意见:
采购部
销售部
工程部
□
售后服务 部
□ 仓库部
审核签 名:
日期:
审核签 名:
日期:
生产部
仓库部
备注:
此表单交 生技部文 控中心备 案汇总.
深圳市南 马电子科 技有限公 司
产品型号/名称 申请人 正式执行时间 一.更改 理由(原 因):
□ 客户需求 □ 缺料
二.更改 有效性:
□ 长期性
三.更改 类别:
□ 轻微更改
四.更改 内容说明 (需要更 改的信息 /资料):
材料变更通知单
更改通知单号 申请日期
□产品定 义更改 □其它
□临时性 (注明有 效日期/ 有效批 次):
□重要更 改
□ 降低成本
□致命更 改
表单
□材料代 替
五.更改
涉及Байду номын сангаас相
关文件:
□
功能/性 能
六.处理
意见/方
式(库存
、采购、
交付活动
、技术状
态项目之
间的接口
各制造、
试验和检
验方法):
序号
状态
□制程工 艺
□检验
处理方式
备注
原材料
1
库存 半成品
成品
原材料
2
在线 半成品
成品
3
市场投放
七.旧版 和新版资 料(文件) 处理要 求:
变更通知书模板范文(通用10篇)
![变更通知书模板范文(通用10篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/9ed1522c974bcf84b9d528ea81c758f5f61f2980.png)
变更通知书变更通知书模板范文(通用10篇)在现在的社会生活中,我们用到通知的地方越来越多,上级机关对下级机关可以用通知,平行机关之间有时也可以用通知。
你写通知时总是无从下笔?下面是小编整理的变更通知书模板范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
变更通知书篇1尊敬的客户:非常感谢你们长期以来对xxx设备有限公司"的肯定和支持,因公司发展需要,经工商行政管理局核准,原公司名称"海盐力源电力设备有限公司"现变更为"浙江海盐力源环保科技股份有限公司"。
从20xx年7月15日正式启用新名称,原公司债券债务关系不变,公司的联系方式不变。
原公司名称将保留至20xx年9月19日截止。
因公司名称变更给各位新老客户带来的不便敬请谅解!如有任何疑问或需要获取我司变更名称的相关材料,请联系我司林经理:XXXX转204。
感谢!xxx环保科技股份有限公司20XX年2月27日变更通知书篇2致:XXX有限公司由于会司发展需要,"XXXX公司"名称从20xx年XX月XX日变更登记为"XXXX公司",届时原公司"XXXX公司"的XXX业务由XXXX有限公司统一经营,原公司鉴订的合同继续有效。
即日起,公司所有对内及对外文件、资料、开据发票,账号,税号等全部使用新公司名称。
公司更名后,业务主体和法律关系不变,原签订的`合同继续有效,原有的业务关系和服务承诺保持不变。
因公司名称变更给您带来的不便,我们深表献意!衷心感谢您一贯的支持和关怀,我们将一如既往地和您保持愉快的合作关系,并希望继续得到您的关心和支持!特此通知!公司名称:XXXXXXX公司日期:20xx年XX月XX日变更通知书篇3XX公司:因XXXX原因(XX面临退休、XX合同到期,或者简单地写“内部调整”),我公司董事会及厂代会(总经理由董事会或厂代会任免)决定:自XX年XX月XX日起,XX不再担任总经理职务,总经理职务由XX 担任。
设计更改通知单
![设计更改通知单](https://img.taocdn.com/s3/m/4eca46ca8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6de.png)
□BOM □试制用图 □生产用图 □作业指导书 □3D数据 □模具
□材料规范 □包装规范 □其它
阶 段
□样件 □试制 □批量
更改内容:
序号
零件名/工序名/文件名
零件号/工序号/文件编号
更改后版本号
变更前
变更后
库存处理
收 文 处
设计更改通知单
更改通知单号
□技术中心
□质量部
□ 产品设计更改 □过采购部
□管理部
更改负责人
审核
批准
□制造部
□其它
□ 影响制品 □ 影响模具
□ 不影响制品
附件共页
□模具部
顾客名称
产品名称
产品型号
更改申请单号
ECR
更改来源
□ 顾客要求更改 □ 正式更改 □ 临时更改 临时更改期限:
文件修改管理制度
![文件修改管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e3e792617275a417866fb84ae45c3b3566ecdd4c.png)
文件修改管理制度一、总则为了规范文件修改的程序和流程,保证文件修改的合规性和有效性,提高文件修改的管理水平和效率,制订本规定。
二、适用范围本规定适用于本单位所有部门及其工作人员,对文件的修改管理行为实施监督和管理。
三、文件修改的定义文件修改是指已经颁布的正式文件在生效后,因为各种原因需要修改或补充其内容的行为。
四、文件修改的种类1. 内容修改:对文件原有内容进行修改和调整。
2. 补充:对文件内容进行补充。
3. 修订:对文件内容进行较大范围的修改和调整。
五、文件修改的程序1. 文件修改的申请:任何单位或个人需要修改文件内容时,应先向所在部门或直接领导提出书面申请,说明修改的原因和具体内容。
2. 文件修改的审批:经申请人申请后,相关职能部门应对修改内容进行审核,并提出修改意见,报直接领导审批。
3. 文件修改的批准:直接领导审核符合条件的文件修改申请后,进行批准,并签字盖章。
4. 文稿修改的贯彻:文件修改经批准后,由相关部门负责整理、编制修改稿,并颁布执行。
六、文件修改的流程1. 形成文件修改申请书,说明修改的原因和具体内容,并报所在部门或直接领导审批。
2. 相关职能部门对修改内容进行审核,提出修改意见,并报直接领导审批。
3. 直接领导审核符合条件的文件修改申请后,进行批准,并签字盖章。
4. 相关部门完成修改稿的整理、编制并颁布执行。
七、文件修改的管理要求1. 文件修改应符合相关法律法规和政策规定,不能违背上级部门的指示和要求。
2. 文件修改应合理、合法,内容明确,不得损害国家、单位和个人的合法权益。
3. 文件修改应经过审批程序,不得擅自修改文件内容,也不得随意更改文件发布的日期和版本。
4. 文件修改应及时、精确,对于涉密文件的修改应按照相关规定进行处理。
5. 对于已经颁布的文件修改应及时进行公告或通知,确保相关人员及时了解和执行。
八、文件修改的责任1. 申请人:应按照规定认真履行文件修改的申请程序,提供真实、完整的申请材料。
文件信息系统管理流程图
![文件信息系统管理流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/4d8e35bdaeaad1f346933fb5.png)
1、概述
本流程对文件信息系统管理的全过程进行了描述,涉及从部文件编制及表单设计更新、外来文件接收及顾客要求的记录、审批、编号、发放、执行及日常管理、归档管理、过期销毁及过期保留、更改借阅、设计与优化、培训与推行、评估与生命管理周期的容。
2、目的
通过规文件信息系统管理的全过程的容,以期为全公司文件信息系统管理活动提供参考标准,促进文件信息系统管理活动在公司的有序推行。
3、术语
4、流程围
5、流程绩效指标
6、角色与职责
7、流程图
8、流程说明
9、支持文件
10、相关流程及接口
11、记录的保存
12、补充与说明
无
13、附件
13.1文件编码规则:
13.1.1公文分类: ZD:规章制度简称;CW:呈文简称;JY:会议纪要简称;BW:部门文件简称;
RM:任命书。
如:MY-RM-08001-2017任命书为:鸣洋任命书2017年8月份001号。
13.1.2 公司代码:MY:公司简称;CQMY:鸣洋;DZMY:定州鸣洋;NJMC:鸣创;涿州鸣洋ZZMY。
13.1.3 公司部门代码:
13.1.4 体系文件的编码规则:
体系文件的编码说明
13.1.5 文件审批权:。
工程变更通知单三篇
![工程变更通知单三篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6d9f0e476bec0975f565e2b5.png)
工程变更通知单三篇篇一:工程变更通知单
工程变更申请单
工程变更核算单
篇二:工程变更通知书
ENGINEERING CHANGE NOTICE
变更类型:□生产临时变更□生产永久变更□试制临时变更□试制永久变更 ECN编号:
编号: 01
合同名称:合同编号:
工程变更建议书
施工时发现XX厂厂址地形与原设计不符,经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合测量,厂区现状地面高程(平均值)比该村正常地面高程(以XX 村小学门前水泥路中心高程为准,假定该点高程40.00米)低2.6米左右。
经联合商议,确定以下调整方案:
1、清水池顶面高程确定为40.00米(以XX村小学门前水泥路中心高程为40.00米计),与XX小学门前水泥路高程持平,水厂内地面(即房屋室外地坪)确定为39.00米。
水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。
2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。
3、从水厂大门口至小学门前水泥路(长约55米),按设计要求需修建一条4米宽的进场道路(水泥路),该道路东西两端高差1.0米,修筑时平顺连接(即进场道路西侧高程与学校门前水泥路持平40.00米,东侧与水厂内水泥地面持平39.00米)。
4、管理房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的基础样式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进行设计调整。
二〇XX年十二月三日。
质量环境职业健康安全程序文件 文件控制程序
![质量环境职业健康安全程序文件 文件控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/aaa62cf0770bf78a65295488.png)
宁波东枭科教仪器有限公司质量环境安全管理体系文件文件控制程序1目的为确保管理体系所要求的文件受到有效控制,以使其适用、有效和不致被误用。
2 适用范围本程序适用于与管理体系有关的文件,包括:1)体系文件,如管理手册、程序文件、各种规范、制度等;2)与体系相关的内部文件,如红头文件、备忘录、各类合同等;3)外来文件,如相关法律法规、环境影响评价报告等。
3 职责3.1 管理体系文件和外来文件由办公室归口管理。
3.2 各部门的文件,由各部门自行负责管理。
3.3 总经理负责审批管理手册,管理者代表负责审批程序文件和第三层次文件。
4 措施和方法4.1 文件审批在文件发布前,应由相关业务负责人审查其适用性,并由经授权的主要负责人批准。
4.2 文件评审应对文件进行评审,参加评审的范围取决于文件的重要性、复杂性,凡跨部门的文件均由文件管理的负责部门,在所涉及的范围内组织评审。
必要时,应根据评审意见对文件加以修改。
对修改后的文件,应重新批准。
4.3 有效版本为了有效地控制文件版本的统一性,应做到:1)办公室应建立各类体系文件(包括外来文件)有效版本控制清单,并按“文件更改申请/审批/通知书”及时体现最新的修订内容,以便识别文件的现行修订状态。
2)确保使用场所得到有效版本文件。
为此,应按“文件发放/回收登记表”,使所有应该得到文件的部门,都能得到最新修订的有效版本并对发放的文件签收。
应注意把发放范围尽可能缩小,只发给需要知道的人。
对外来文件更应注意发放范围的控制。
3)将失效或作废的文件及时清理出现场,确保不致发生误用。
4)对任何需保留的失效或作废文件(包括已存档的文件),应作出明确的“作废保留”的标识,以免误用。
4.4 文件更改文件应根据实际情况适时加以更改,以保持文件的有效性和文件管理的严肃性。
对文件更改的审批,一般应由原审批人进行审批。
若因机构、人员发生变化或调动,原审批人不适于审批时,可以由相应职务的人员进行审批,但应获得必要的审批背景材料。
文件和记录控制程序
![文件和记录控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/d0d089120622192e453610661ed9ad51f01d54ad.png)
文件和记录控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件和记录进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。
为确保知识可满足产品和服务的符合性,加强对组织知识的保管,规范组织知识管理工作,制定本控制程序。
2.适用范围本程序适用于与质量和环境安全管理体系有关的所有文件及记录的控制。
本程序适用于公司质量管理体系所需的知识的收集、分析、整理、传递、保管和利用。
3.引用文件《制造一体化管理手册》MQ-QEH-0014.术语组织的知识:包含a)内部知识(如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验,以及过程、产品和服务的改进结果);b)外部来源(如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识)。
5.职责5.1总经理5.1.1负责公司质量环境安全总目标的策划5.1.2负责管理手册、质量环境安全总目标及程序文件的批准5.2管理者代表5.2.1负责组织对管理手册的策划、编写、修订,并进行审批5.2.2负责各部门质量、环境安全目标分解、支持性三级文件的批准5.3各部门5.3.1负责程序文件及支持性的三级文件的编制、评审修订;5.3.2负责相关文件的审批、批准。
5.4体系专员5.4.1负责对公司文件进行编号,并对编号的唯一性负责;5.4.2负责对外来文件进行编号管理;5.4.3负责所有文件的登记、分发、修订、作废等管理工作;5.4.4负责收集、整理、归档、管理与本部门相关的知识。
6.流程图7.流程描述7.1文件和记录的策划公司内部知识主要包含以下:a)管理体系知识、产品设计开发及产品制造等产品相关的技术知识,并以文件化的形式进行总结和沉淀。
体系文件和记录的策划详见《体系策划与改进程序》。
b)其中公司的管理过程的识别及过程之间的相互关系及个过程的职能的分配以质量手册的形式进行策划;c)与管理体系相关的过程具体的运行流程及具体要求以程序文件和管理三级作业文件的形式完成策划。
文件更改审批表共11页文档
![文件更改审批表共11页文档](https://img.taocdn.com/s3/m/1a67a0a0551810a6f52486b1.png)
5.4.4
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—2—1
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—1
72页
6.4
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
72页
7.8
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—1
“施工进度计划报审表” 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中的表B2—3
页号
位 置
原 内 容
拟 改 为
113页
5.2.3.7
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中的“项目大事记”(表式C1—3)和“施工日志”(表式C1—4)记录施工过程
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中的““施工日志”(表C1—2)记录施工过程
续表二:
续表一:
文件更改审批表
文件
类别
体系文件
编号
HJZ/Q0201—9—2002
质—2003—003
文件
名称
质量管理手册
文件
编号
HJZ/Q0101—2002
申请更
改部门
质量管理办公室
日期
2003年6月25日
申请更改原因
试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式。
更改内容(可另附页)
页号
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—3
90页
7.9
“设计交底记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C2—3—2