用友U8存货核算
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、部门职责:
库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:
1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门:
1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各库房的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分:
库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程:
1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购
结算的采购入库单需要进行暂估处理,以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成
本计算,得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取半成品仓库的半成品加
工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、
出库成本)。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行
成本计算,得出产成品的成本。
10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取产成品仓库的产成
品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同,重复7~10步序
12、最终产品成本成本取出后,进行产成品仓库的出入库单据进行记账,核算出产品的销售成本,为决策层提供准确的销售毛利数据。
四、部门日常业务系统处理:
1、存货核算系统设置:
✧1)存货科目设置:
⏹存货对应科目:
操作路径:【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】
注意:
每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加;如果增加了一级存货大类需要在此进行维护,以便在制单时能自动带出会计科目。
对于委外加工物资而言在所有权上依然为公司所有,我们把委外加工厂做为我们的库房管理,所以只要是调到委外加工厂的物资应用会计科目“委外加工物资”,以后每增加一个委外加工厂仓库,都需要在此进行维护,以便制单时能自动带出会计科目。
对于借出物资在管理上同委外加工厂处理,只要借出的物资全部在借出物资进行管理,所以对应的会计科目为借出物资。
⏹对方科目设置:
操作路径:【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】
此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目(即收发类别)所对应的会计
科目,因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整,否则无法生成科目完整的凭证。
因为现行科目设置对于销售出库的情况安装产品分开,所以如果增加新的商品需要进行维护对应科目。
材料领用的科目设置以部门设置不同,所以以后如果进行组织结构变动增加新的生产部门则需要维护科目。
2、存货核算业务日常处理:
✧日常业务:
⏹录入采购入库单金额
➢单击【单据】,选择【入库单据】中的【采购入库单】,进入单据列表界面。
➢在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单,双击,进入单据卡片界面。➢也可以在单据卡片界面,单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮,查找需修改的采购入库单。或单击鼠标右键,弹出右键菜单,利
用定位功能,将光标定位在需要修改的采购入库单上。
➢单击工具条上的〖修改〗,进入输入状态,采购入库单的金额,录入完成后再找下一张需录入的采购入库单,重复第四步,如此直至修改结束。
⏹录入其他入库单金额
➢进入其他入库单,可输入单据过滤条件,进入其他入库单列表界面。
➢可在单据列表界面,查找到要修改的其他入库单,双击,进入单据卡片界面。
➢也可以在单据卡片界面,单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮,查找需修改的其他入库单。或单击鼠标右键,弹出右键菜单,利用定位功
能,将光标定位在需要修改的其他入库单上。
➢单击工具条上的〖修改〗,进入修改状态,加入单价和金额,修改完成后,单击[保存],再找下一张需修改的其他入库单,重复第四步,如此直至修改结束。
⏹其他单据
➢对于产成品入库单的单价是从成本管理计算完毕后读取的,不需要手工录入。
➢对于材料出库单、销售出库单、其他出库单是存货核算模块根据记价方法进行计算得出的,也不必手工录入。
⏹调整单
出入库单据记账后,发现单据金额错误,如果是录入错误,通常采用修改方式进行调整。但有时遇到由于暂估入库后发生零出库业务等原因所造成的出库成本不准确或库存数量为零而仍有库存金额的情况时,只能使用入库调整单或出库调整单进行调整。
➢入库调整单:入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量;它用来调整当月的入库金额,并相应调整存货的结存金额;可针对单据进行调整,也可针对存货进行调整。
【操作流程】
✓用鼠标单击【日常业务】,选择【调整单据】中的【入库调整单】,进入单据卡片。进入入库调整单,系统自动新增一张空白的入库调整单,显示录入状
态。
✓输入单据头的各项内容,参见【表头栏目说明】;用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I],系统自动在单据体新增一条空白记录,输
入单据体的各项内容,存货:存货必须输入。
✓被调整单据号:可输可不输;如果用户想针对某一单据的存货调整金额,应输入对应的单据号,如果不输入单据号,则直接调整存货,即在明细账中记录
一笔只有金额没有数量的记录;如果输入的单据号在本月单据中未找到,则
所输的被调整单据号无效,系统自动清空,并按调整存货方式记账。个别计
价方式核算的存货,不能输入被调整单号,即不能对入库单的成本进行调整。
✓金额:必须输入,金额可为正数,也可为负数;不允许为零。
✓如入库调整单填制完毕,发现有错,可直接进行修改。
✓如果入库调整单中有填写了对应单据号的记录,系统只显示〖记账〗按钮,用户直接记账。