财务审计通知书
公司财务审计通知
公司财务审计通知尊敬的各位公司部门负责人:根据公司的相关规章制度,为了确保公司财务的真实性、合规性和准确性,保护股东和利益相关方的权益,现决定对公司的财务情况进行年度审计。
具体通知如下:一、审计范围本次审计将覆盖公司在过去一年内的全部财务业务活动,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及其他相关的会计账册、凭证等。
二、审计时间本次审计将于年月日开始,预计持续天。
请各部门根据实际情况做好相关准备工作,并配合审计工作组的工作安排。
三、审计目标对公司财务报表的编制是否符合《中华人民共和国企业会计准则》及相关法律法规的要求;对公司资产负债状况、经营成果和现金流量等进行真实性、完整性和准确性的审计;对公司内部控制制度是否健全、有效,是否发挥作用;对其他与公司财务相关的重大事项进行审计。
四、审计要求各部门应积极配合审计工作组的工作,提供必要的会计账册、凭证、电子数据等信息,并确保其真实、完整和清晰;各部门应指定专人配合审计工作组,协助其开展审计工作,并提供必要的协助;如有特殊情况,请及时向公司财务部门报备并协调解决。
五、其他事项所有相关人员应保守审计工作期间所知悉的与公司财务相关的一切信息,不得泄露给未经授权的人员;审计工作组将严格按照法律法规和职业道德开展审计工作,对所有获得的信息进行保密;如有任何疑问或困难,请及时与公司财务部门联系。
感谢各位对本次审计工作的大力支持与配合!相信在各位的共同努力下,本次审计工作一定会取得成功,为公司未来发展提供坚实的基础。
特此通知。
此致XXXXX公司日期公司财务部上述通知书貌似无法直接写入markdown语言。
审计通知书
审计通知书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
审计通知书(存根)
()审字第号
审计时间:从年月日开始,预计天。
请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:成员:
签章:
年月日
审计通知书
()审字第号
:
根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。
现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:
审计目标:
审计内容:
审计时间:从年月日开始,预计天。
请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:成员:
签章:
年月日
承诺书
审计部审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需资料(含电子资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。
部门负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计工作方案
审计工作调查记录
被调查人签字:调查人签字:
审计工作底稿。
审计整改通知书
根据本组审计发现,本公司存在着许多缺陷及不合规因素,既影响着本公司的整体经营,也会给本公司带来不可估量的损失,同时也会影响到公司财务审计及其他相关工作。
因此,经公司批准,现根据审计结果,我们对每一项缺陷采取如下整改措施:
一、财务审计:我们将整改本部门的财务审计工作,提高审计工作的技术和法律顾问质量,建立完善的财务报表报备、会计政策和税收管理制度,确保财务信息的准确性和完整性。
二、高级管理者的能力水平:为了解决审计发现的财务管理问题,我们将进一步落实新培训政策,定期提高各部门领导者的能力水平,以提高本公司经营能力。
三、会计核算制度:本公司将整改会计核算制度,加强对会计核算活动的审核管理,对会计风险加强监控和约束,完善报销制度,以减少报账风险。
四、集团公司风险管理:除改进集团公司的财务管理外,还需要完善资本管理的流程,建立现金管理制度,强化财务管理,建立科学的决策制度,加强对关联交易的监督,约束管理层采取恰当的决定。
上述以上内容均为集团、分子公司以及各部门必须采取的整改措施,请按时完成整改工作,将本次审计发现的问题向控制措施准确闭环。
特此通知。
XX集团公司
XXX年XX月XX日。
财务审计结果通知书(模板)
财务审计结果通知书(模板)
根据贵公司的要求,我司已经完成了对财务报表的审计工作。
现将审计结果通知如下:
1. 审计背景
审计工作是根据贵公司的财务报表进行的,目的是评估财务报表的准确性和合规性。
2. 审计结论
根据我们的审计工作,我们得出以下结论:
- 财务报表的编制符合相关财务会计准则和法律法规的要求。
- 财务报表中的数据准确、完整,没有发现任何错误或潜在的偏差。
- 财务报表中披露的信息真实、准确,没有发现任何虚假陈述或遗漏。
3. 审计建议
根据对财务报表的审计,我们得出以下建议:
- 进一步完善财务管理制度,加强内部控制,确保财务报表的准确性和可靠性。
- 定期进行自查和自审,及时发现并纠正错误,提高财务报表的质量和可信度。
4. 结束语
我们对贵公司在财务管理方面的努力和成果表示赞赏,并希望我们的审计结果对贵公司未来的发展起到积极的推动作用。
如果对本次审计结果有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我们联系。
谢谢!
注:该通知书仅用于一般参考,具体内容和结论应基于实际情况进行调整和修改。
审计通知书模板3篇
审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。
请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。
财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。
市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。
2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。
附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。
请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。
财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。
XXX集团审计通知书
2010年固定资产盘点表
2010年固定资产报废单
2010年固定资产处置单
2010年固定资产闲置清单
2010年低值易耗品清册
7、
其他资料
2010年所有的财务凭证
2010年所有签订的合同
2010年所有合同流转单
2010年主要会议记录及重大事项记录
组织架构图
租赁合同
三
其他需被审计单位提供的协助
其他需协助的事项
被审计单位反馈
1、
对网上银行支付款业务进行检查
2、
对涉及业务的人员需要进行访谈
3、
安排人员对现金、仓库进行盘点
4、
审计现场安排电话,需要对采购、销售进行电话回访
四、
如您对上表的内容有疑问,请与审计部以下人员联系:
姓名:
工号:
电话:
传真:
感谢您对审计工作的支持!
序号
需协助的工作内容
一
协助审计工作的主要人员名单
姓名
工号
联系电话
所承担的协助工作
1、
2、
3、
二
需被审计单位准备的主要资料清单
资料类别
资料名称
1、
货币资金审计
2010年12月份的现金盘点表一份
2010年现金日记账一份
2010年12月份的各银行对账单和对应的银行余额调节表一份
2010年银行日记账一份
票据领用登记簿一份
XX集团审计部
审计通知书
关于XXX基地进行例行审计的通知
XXX基地:
根据公司章程及相关制度,董事会、监事会决定派出审计组,自年月日起,对你处2010年1月-12月的财务、经营状况进行例行审计。请予以积极配合,提供相关资料和必要的工作条件。
审计协查通知书
审计协查通知书
篇一:协查通知书
机密
协查通知书
序号:20XX【】号
机密
协查通知书
序号:20XX【】号
篇二:审计通知书(范本)
****关于对**公司进行审计的通知
**公司:
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
二○年月日
审计承诺书
**单位:
为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:
()1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):
财务负责人(签章):
企业:
年月日
审前准备事项
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)企业概况、机构设置;。
公司年度财务报表审计通知
公司年度财务报表审计通知
尊敬的全体员工:
根据公司章程的规定以及相关法律法规的要求,公司将于近期启
动年度财务报表审计工作。
为了确保审计工作的高效进行,特向各位
员工发布本次公司年度财务报表审计通知,具体内容如下:
一、审计目的
经过一年的运营经营,公司业务规模持续扩大,为了保障公司的
财务数据准确性和透明度,我们计划对公司今年的财务报表进行审计,以确保财务信息真实、完整、准确、合法有效。
二、审计范围
本次审计将对公司202X年度的财务报表进行全面审计,涉及资
产负债表、利润表、现金流量表以及相关财务数据的真实性和合规性。
三、审计时间安排
公司年度财务报表审计工作将于X月X日正式启动,预计工作周
期为X天(具体时间根据实际情况调整)。
请各部门积极配合,提供
审计所需文件材料,并确保数据的真实性和完整性。
四、配合方式
各部门应指定专人负责协助审计工作,并配合审计人员提供所需
文件和资料;
审计过程中如有发现问题或疑问,请积极配合解答,并按要求提供相关说明;
如果存在会计核算制度或内部控制方面的问题,请积极改进,并提出改进建议。
五、其他事项
审计工作严格遵守相关保密规定,不会泄露任何涉及公司机密的信息;
如有特殊情况影响到审计进度,请及时向上级汇报,并协商解决方案。
希望全体员工充分理解并配合公司年度财务报表审计工作,共同维护公司的财务稳健和透明。
谨此通知,请各部门务必按照要求积极配合,如有疑问,请及时与财务部门联系。
感谢各位员工的支持与配合!
谨启
公司管理层
日期:XXXX年XX月XX日。
【审计通知书范文】审计通知书完整
【审计通知书范文】审计通知书完整
审计通知书范文一
:
根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。
现将审计有关事宜通知
如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从年月日开始,预计天。
请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要
的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审
计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:
成员:
签章:
年月日
审计通知书范文二
**公司:
审计组组长:成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
年月日
审计通知书范文三
:
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年*月日起,对你单位进行审计(专项审计
调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
请
予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
审计组副组长:
审计组成员:
(主审)
附件:
(审计机构印章)
年月日
1.审计通知书范本
2.公司审计通知书
3.审计通告模板
4.审计整改通知书
5.审计进点会议讲话
6.审计进点会领导讲话稿精选
7.被审计单位承诺书4篇。
【审计通知书范本】审计通知书模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除【审计通知书范本】审计通知书模板审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小编给大家带来审计通知书,供大家参考!审计通知书范文篇一×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月x日审计通知书范文篇二**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项年月日审计通知书范文篇三*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
重要通告公司财务审计工作通知
重要通告公司财务审计工作通知尊敬的各位同事:
根据公司年度工作安排,为了确保公司财务数据的真实性、准确性和完整性,提高公司财务管理水平,特别是在当前经济形势下更加需要加强财务风险管控,现对公司财务审计工作做出如下通知:
一、审计时间安排
公司财务审计工作将于本月底开始,预计持续一个月时间。
具体的审计时间安排将由审计部门另行通知,请各位同事提前做好准备,配合审计工作的开展。
二、审计范围
本次财务审计将覆盖公司全面的财务数据,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等各项重要财务指标。
同时,也将对公司的财务制度、内部控制流程进行全面检查。
三、配合工作
为了确保本次审计工作的顺利进行,各部门需积极配合审计人员的工作。
请各部门提前做好相关资料的整理和归档工作,确保审计人员能够顺利获取所需数据。
四、注意事项
请各部门严格按照审计部门的要求提供相关数据,确保数据的真
实性和准确性。
如发现任何财务问题或异常情况,请及时向审计部门报告,并配
合调查处理。
审计期间,各部门需严格遵守相关规定,不得私自调整或篡改任
何财务数据。
五、总结
公司财务审计是公司治理的重要环节,也是对公司财务管理工作
的一次全面检验。
希望各位同事能够充分理解本次审计工作的重要性,积极配合审计工作的开展,共同维护公司的财务稳健运行。
最后,再次感谢各位同事对公司工作的支持与配合!
特此通知。
公司管理部
日期:XXXX年XX月XX日。
审计通知书范文
审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。
请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。
3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。
4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。
6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。
公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。
【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。
差旅费审计通知书
关于对差旅费用进行审计的通知
批示
领导批示:
内容
财务部:
根据《内部审计管理制度》及领导的安排,为建立完善的差旅费管理及报销制度,合理控制公司成本,规范差旅费支出的真实性、合理性及管理有效性,预防差旅费支出过程中的差错与资源浪费,总经办审计组决定自2019年7月5日起,对公司差旅费用报销政策的制定及审批、差旅费用的真实性及合理性、出差行程的规划、出差申请、费用报销审批等全过程进行审计,必要时将延伸审计到有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。请于2019年7月5日前准备好以下资料:
1.费用报销管理制度及流程
2.差旅费序时账及对应凭证
3.差旅费用报销单、出差申请单
4.出差计划或出差总结
5.审计组认为所需Байду номын сангаас其他资料。
请予以积极配合!
此通知
惠州市爱华仕运动用品有限公司总经办审计组
2019年6月27日
重要通知公司财务审计安排通知
重要通知公司财务审计安排通知
尊敬的各位公司员工:
根据公司年度工作安排及相关法规要求,为了确保公司财务数据
的真实性、合法性和完整性,特别制定了本次财务审计安排通知,希
望各位员工积极配合,共同完成本次审计工作。
一、审计时间安排
本次财务审计将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续X天/周。
具体的审核时间将由审计组在启动后另行通知。
二、审计范围
财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等;
财务凭证:包括各类原始凭证、会计凭证、支持文件等;
合同协议:包括与公司财务相关的合同、协议等;
财务处理流程:包括收款、付款、报销等流程的合规性;
其他可能涉及到的财务信息。
三、审计责任
财务部门:协助提供全部相关文件及信息,并配合审计组完成现
场申核;
各部门主管:配合提供所负责范围内的相关文件及信息,并积极参与问题整改;
其他员工:如有相关财务信息需求,应积极配合提供。
四、望气氛机空发
为了顺利完成此次审计工作,望公司全体员工自觉遵守公司的各项财务管理制度和审计操作规范,积极准备好相关资料,确保审计过程顺利进行。
如有任何问题或困难,请及时与财务部门联系,我们会尽力协助解决。
谨此通知,希望各位员工理解并支持我们此次的审计活动。
只有通过不断地自我检讨和完善,我们才能更好地做好公司的财务管理工作,为公司的可持续发展保驾护航。
特此通知!
公司财务部
日期:XXXX年XX月XX日。
公司财务审计会议通知
公司财务审计会议通知
尊敬的各位同事:
根据公司相关规定和要求,为了加强公司财务管理,提高财务数据的准确性和透明度,特举行公司财务审计会议。
现将有关事项通知如下:
一、会议时间
本次公司财务审计会议定于XX年XX月XX日(星期X)上午9:00准时召开,请各位同事提前做好会议准备。
二、会议地点
公司会议室(具体位置请查看会议通知附件中的地图),请准时到达会场。
三、会议内容
回顾上一阶段财务工作情况,总结存在的问题和不足;
分析当前财务数据,探讨可能存在的风险和挑战;
审视公司财务制度和流程,提出改进建议;
确定下一阶段财务工作重点和目标。
四、会议要求
请各部门负责人提前做好相关数据准备和汇报材料;
参会人员需认真听取会议内容,积极发表意见和建议;
会后需及时整理会议纪要和行动计划,落实相关任务。
五、其他事项
如有特殊情况无法参加会议,请提前向公司办公室请假并说明理由。
希望各位同事能够珍惜这次机会,共同参与公司财务审计工作,为公司的发展贡献力量。
谢谢!
特此通知。
公司管理部
日期:XX年XX月XX日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
财务审计通知书
【篇一:审计通知书】
集团
审计通知书
内审通字[]第号批准:
xx公司:
根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规
定和本月
的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于xx年
xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财
务收支情况进行审计,请xx分部给予协助配合(落实专人负责)并
在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外
勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书
的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按
照附表的
清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。
需加班时,请安排相关人员配合。
5、xx系统数据的查询权。
6、需协助部门:集团公司、xx公司、xx分部财务部门、人力资源
部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:
集团
审计科
xx年月日
收件单位负责人(签字):
协助配合责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计科留存一份
【篇二:审计通知书(范本)】
****关于对**公司进行审计的通知
**公司:
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对
你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时
将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资
料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
二○年月日
审计承诺书
**单位:
为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出
如下承诺:
1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。
企业负责人(签章):
财务负责人(签章):
企业:
年月日
审前准备事项
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)企业概况、机构设置;
(2)经营范围、规模、模式;
(3)会计核算情况;
(4)年度经营情况;
(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;
3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;
4、近两个年度工作总结;
5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;
8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
【篇三:审计通知书-模版】
审计通知书
**(内审)通【2016】第1号
关于对***公司审计的通知
***公司:
根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组,自*年*月*日起,对你公司*年*月—*年*月整体经营情况、财务收支、项目管理、内部控制制度执行情况等进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计到有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
届时,请准备好以下资料:
1、公司概况,机构设置,人员结构,经营范围、模式等资料;
2、审计期间的会计报表、会计凭证、账本等会计资料;
3、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
4、项目预决算资料、结算单、签订的合同及临时协议;
5、公司制订的各项规章制度及管理措施;
6、公司重大决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;
7、有关部门对公司的检查报告及下达的处理意见;
8、审计部认为所需的其他资料。
请予以积极配合!
此通知
河南**集团审计部
**年**月**日。