公司年度经营计划书(2017)
公司年度经营计划书2017

公司年度经营计划书2017公司年度经营计划书一、总体目标本年度公司的总体目标为通过市场调研,调整产品品质和价格,进一步提高客户满意度并增加公司市场份额。
同时,加强内部管理,增强内部员工的凝聚力和提高工作效率,为公司的可持续发展积累优质资源。
二、市场调研市场调研是公司制定年度经营计划的基础。
本年度公司将注重以下几个方面的市场调研:1. 调查客户需求和满意度,了解市场上同类产品的价格和品质水平。
2. 剖析目标市场的特点、优势和劣势,查明潜在市场缺口以及开拓市场的关键业务。
3. 深入研究竞争对手的市场策略,并针对对手进行有效的竞争策略。
三、产品调整公司将根据市场调研的结果,及时调整产品品质和价格,以满足消费者的需求和提高客户满意度。
同时,加强市场营销,提高产品知名度和品牌价值。
具体措施如下:1. 加强产品创新和研发,推出符合市场需求和潜在客户的新产品。
2. 优化产品质量,提高产品的性能和使用寿命。
3. 调整产品价格,保证产品的竞争力,同时加强产品宣传推广力度。
四、市场拓展本年度公司将加强对目标市场的开拓,并保持现有市场份额。
具体措施如下:1. 拓宽销售渠道,增加销售数量。
2. 大力推广公司品牌,提高品牌知名度和美誉度。
3. 加强与供应商的沟通和合作,确保产品品质和订单交期。
五、内部管理本年度将加强内部管理,提高内部员工凝聚力和工作效率,为公司的可持续发展和发展潜力提供优质资源。
具体措施如下:1. 定期进行内部培训和业务考核,提高员工专业素质和工作效率。
2. 对员工进行激励措施,提高员工工作积极性和凝聚力。
3. 加强市场反馈和产品研发,提高企业的创新能力和竞争优势。
六、财务管理本年度公司将进行有效的财务管理,保证资金的流动和利用。
具体措施如下:1. 巩固现有资金,加强收账和付款管理。
2. 加强成本控制和盈利模式的调整。
3. 定期进行财务报表分析和决策,提高企业的资产状况和盈利水平。
七、总结本年度公司将精益求精,为客户提供优质产品和服务,加强市场开拓,提高员工凝聚力和工作效率,保证企业的可持续发展和发展潜力。
报告17年经营计划内容格式1213final

年度经营计划格式概要和主要内容前言简要说明制订本经营计划的目的、作用、意义、适用范围以及公司发展的总体经营状况。
第一部分年度经营形势分析一、XXXX年度公司经营目标计划1、财务目标:销售回款、销售收入;年度可销售房产总量(销售面积、相应的销售金额)、销售成本可控部分的控制(即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等)、各项管理费用开支总额、各项经营费用开支总额、公司的资产负债率、公司的速动比例、固定资产投资额、员工收入增长率等2、项目开发具体目标:详细到每个幢号的开发进度、质量标准、销售量、销售回款、相应的项目成本控制(即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等)3、内部管理具体目标:公司在内部管理上将要取得的各种进展:包括公司文化建设、管理体系建设、规章制度的制定、财务管理方法的提升、人力资源开发和储备等二、XXXX年度公司经营环境分析1、分析依据及方法 (分析依据:相关数据、资料的来源,本年度经营计划的依据等;分析方法:分析公司经营环境分析公司经营环境所运用的分析方法和分析工具:如SWOT分析、波士顿矩阵等)2、XXXX年公司经营环境分析(运用前面提到的分析方法、工具对公司在XXXX年度面临的内外部环境进行分析。
外部环境分析包括:国家宏观经济状况描述分析、国家房地产行业发展态势分析、公司目标市场房地产业形势分析(潜在购房对象、市场价格及趋势、同行竞争、当地政府部门的政策倾向等);内部环境分析包括:公司战略方针、公司文化理念、公司土地等房地产资源的储备状况、公司房产现行项目运行状况、公司财务资金运转状况、公司人力资源状况、公司内部组织结构运转状况、公司制度化建设状况等)3、分析结论(公司面临的机会、威胁、公司的竞争力及弱点等的概述)三、XXXX年公司工作重点描述(简要概述公司年度工作重点和需要注意的事项:包括公司战略推行、公司文化建设、项目建设、项目销售、人力资源部配置、公司内部管理等)第二部分XXXX年度预算情况说明一、XXXX年度专项预算情况(分工程项目做资金需求预算计划:含土地征用费、拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备采购费、销售回款等)二、XXXX年度总项预算情况(指公司总体的资金费用需求:汇总公司各工程项目的资金需求预算、公司各项管理费用预算、经营费用预算等)三、XXXX年经营效绩评价及预算专题说明1、XXXX年度效绩评价(年度绩效评价指标体系:如销售收入和销售回款金额、各项管理费用控制指标、各项经营费用控制指标、员工收入指标、公司各工程项目的质量、进度、成本控制的具体指标等)2、XXXX年预算专题说明(对公司年度绩效指标体系的各具体指标的计算进行明晰,以及预算目标面临重大变化的处理等)四、XXXX年度预算考核及绩效挂钩方案说明(说明年度考核的流程、及相关数据、资料的收集、汇总、统计、计算以及考核结果和公司员工收入挂钩的方案等)第三部分XXXX年度重点工作实施计划一、XXXX年度房地产项目开发工作重点实施计划(说明在项目开发过程中采用的重点控制举措、相应的形象控制点、相应的管理配套措施等)二、XXXX年度内部管理工作计划1、进一步改革公司组织和管理体系(说明公司将在组织结构、管理体系上,即在公司整体层面上将采取的措施和相应的工作计划等)2、规范公司业务流程、加强内部监督(说明公司将在业务流程规范、内部监督控制体系上将采取的措施和相应的工作计划等)3、进一步完善公司规章制度(说明公司将在制度建设上上将采取的措施和相应的工作计划等)4、进一步加强公司财务管理工作(说明公司将在业务核算、财务管理、资金筹措、财务费用控制、各种对外支付等财务相关工作上将采取的措施和相应的工作计划等)第四部分XXXX年度公司文化建设工作计划(公司在公司文化建设上将要举办的各种策划、各种活动等的工作计划以及相应的开支预算等)第五部分XXXX年目标工作计划的编制、执行及检查一、XXXX年季度目标工作计划1.季度目标工作计划编制程序2.季度目标工作计划下达办法和下达形式3.季度目标工作计划执行和监督办法二、XXXX年半月目标工作计划1.半月目标工作计划编制程序2.半月目标工作计划下达办法和下达形式3.半月目标工作计划执行和监督办法第六部分XXXX年经营工作中面临的主要问题一、面临的主要问题1(说明将要面临的主要问题是什么,为什么会面临这个问题、公司将采用那些措施、方法去解决这个问题以及相应的解决问题的主要原则等)二、面临的主要问题2附件:部门XXXX年度工作计划(主要内容包括:部门年度业绩目标、相应的工作重点、部门内部管理提高措施、部门资金费用预算、部门员工开支预算等)。
公司2017年度计划范本 (1)

公司2017年度工作计划范文公司的发展其实遇到了瓶颈期,在不断的发展中,我们公司的业务扩大已经到了一个临界点,提高不上去了。
所以在新的20**年里,我们新制定了公司20**年工作计划安排,我们公司需要更大的发展,更努力的工作才会取得更长远的进步,这样的形势下,公司才会走的更远,走的更长!指导思想在新的一年里,**公司要站在新起点,图谋大发展,用更快的速度,更大的步伐,推动企业迈上新的台阶,使我们公司有一个较大幅度的发展。
全面贯彻党的十七届三中全会精神和中央经济工作会议精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕转变经济发展方式和完善社会主义市场经济体制的方针,顺应政策,瞄准市场,紧紧抓住国家实施万村千乡市场工程的机遇,积极主动争取扶持资金,继续开发建设大型商业网点,大力发展直营加盟店,扩大物流配送,提高商品配送率,加强加盟店的升级改造,完善硬件投资服务体系,取得**公司与加盟店经济效益上的双赢。
工作措施一、提早动手,备足货源。
春节是一年里销售最火的季节。
紧紧抓住这一时机,是实现年开门红的关键。
年春节打了一个漂亮仗,年春节前,要多条渠道,筹措资金,为春节前备货提供资金保证,在天气较好的时候,提前动手,安排精兵强将,组成几个采购组,组织充足的货源,确保直营超市的销售不缺货,加盟店的配送有保障。
再打一个漂亮仗,做到年年开门红。
二、加大力度,盘活资产。
充分利用现有资产,将其盘活,保值增值。
我公司原有的经营网点基本上都采取租赁经营的方式,随着市场行情的变化,其增值空间进一步扩大。
要把盘活利用这部分资产高度重视起来,根据市场需求,采取灵活的租赁办法,在前一轮租赁到期的时候,加大力度,广泛宣传,公开招租,确保资产保值增值。
三、严格管理,规范经营。
我公司的经营网点迅速扩大,点多面广,企业管理的突出矛盾是各项工作之间的相互协调和财务帐目的准确结算。
工作能否协调,关键在领导班子,班子成员能各负其责,相互配合,取长补短,拾遗补缺,就不会顾此失彼。
2017年度目标及经营方案
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文件编
号
YB/XZ-3-001
制定
版本实施日期受控状态审核
第A版2017年01月01日审批
公司总体经营目标
1.销售目标:
2017年期望销售业绩目标:8500万
确保完成销售产值目标:8000万
2.质量目标:
a) 准时交货率:98%;
b) 客户满意度达95分;
c) 产品出厂合格率:100%
3. 中长期发展规划
序号计划项
目
目标内容基本方案
完成
期限
1 公司发
展规模
2016年产值过7000万
2017年产值过8000万
2018年产值过9000万
1.理顺管理流程,稳定管理架
构,提升加工工艺能力;
2.稳定现有客户的同时开发同类
客户,确保业务量的稳步上升;
3.有计划的储备人力资源;
3年
2 生产能
力
实现月产50000台配套零配件
1.扩大生产能力,开发外协配套
能力,保证满足客户需求;
2.不断改进生产工艺,提高产
能;
3.根据产量新增设备,扩大产
能;
3年。
20172020年度公司经营计划书
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2017——2020年度公司经营计划书一家企业在纷繁复杂的商业社会中,寻求自己的发展方向与目标,就需要企业管理与经营决策层面高级管理人员汇同各分管职能部门专业人员,合力合理规划未来年度经营计划,立足公司现状,明确目标,分析内外市场环境变化与未来趋势,制定合理可执行有效的经营计划书,这是一个企业可持续发展的基础.企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。
它在国民经济计划指导下,合理地利用人力、物力和财力资源,组织筹谋企业全部经营活动,以达到预期的目标和提高经济效益。
这就是“经营计划”。
它是以企业作为相对独立的商品生产者和经营者为前提,根据企业外部环境和内部实力制定和编制的,它直接关系到企业的生存与发展。
本文应朋友所邀,撰写本模块化文章。
先发布到网络上,仅供广大网友参阅,如有异议,留言讨论。
I、公司2017--2020年三年战略规划与目标综述II、2017年度公司经营环境分析一、宏观经济分析1。
宏观因素分析2.世界经济展望3。
国家宏观经济展望二、行业现状与发展分析1.市场环境分析2。
国家宏观经济政策影响3。
货币政策影响4。
供求关系5.竞争对手分析三、公司内部经营状况分析1.核心能力2.核心资源III、2017年度公司业务经营指标一、财务指标1。
销售收入(销售额、回款额)[请各销售业务模块添加内容]2017年各业务模块销售计划(单位:万元)2017年各业务模块销售回款计划(单位:万元)各区域销售计划分解(单位:万元)2。
期间费用(单位:万元)二、各销售模块费用计划公司三项费用-—行政、差旅、成本的计划(单位:万元)利润各业务产品目标毛利率(单位:万元)各业务产品目标净利率(单位:万元)三、管理指标四、销售管理目标五、人力资源建设目标六、制度化建设目标七、其他IV、2017年度业务发展总体策略一、.市场经营策略业务发展总体策略为政策、方向性内容,具体的相关措施请在主要经营策略和关键举措中详述.市场战略是指企业在复杂的市场环境中,为实现其经营目标,制定的一定时期内的市场营销总体规划,它有不同分类:1。
公司年度经营计划书(2017).doc
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公司年度经营计划书一、2017年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2017年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2017年的经营目标(一)核心经营目标2017年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额4000万,冲刺目标5000万,增长率20 %,保底销售收入4500万,年度税后利润1800-2000 万,保底利润800 万。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)上述销售目标的分解,按《2017年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要策略☐公司以前整个管理以生产为中心,只要货做出来、能销售出去就算工作完成,即有订单做,能出货就能保证企业生存与发展。
而且全体员工长期以来都是这种概念,人人都为出货而努力。
但随着技术的进步、市场竞争的发展,客户对企业的要求增多,多了差异化、个性化,品质要求更加严格,价格更低。
因此单一关注生产、出货已经不能完全让客户满意,由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。
而且,以前管理关注点是出货、生产,主要针对的是产品本身的问题,而没有延伸到一个面的问题。
一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等,这是一个系统化的问题。
系统化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。
☐本公司不光要解决产品本身(包括生产、工艺、品质),还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题。
解决产品本身问题是解决短期问题,解决体系的问题是解决长期问题,这同时也是观念的转变。
2017年企业年度计划

2017年度公司年度经营计划书一、2017年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司对当前网站建设、招聘业务、营销推广业务等现有业务的竞争形势和趋势做出基本分析判别,将2017年的经营方针确定为:开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2016年相关数据支出统计(1~10月)业绩来源统计(1~10月)总结各项业绩来源比例网站建设:86%招聘:9%其他:5%技术部与销售效益比率(注:技术部的效益指的是,网站建设业绩中,刨去销售的业绩和公司网站的费用后剩余的,此技术部的效益即为经理个人网站建设的业绩)技术部(经理网站建设部分业绩):233,580 60%销售部(销售团队总业绩):153,228 40%技术部:销售部= 6:4网站建设业绩销售与经理业绩比率经理:233,580 70%销售部:104,160 30%经理:销售部= 7:3各项支出比例工资:370,000 66%网站(新网、海腾等支出、外援、推广):90,272 16%生活消耗(办公室、水电费、出游):32,242.3 6%杂费:67,002 12%收支比例收入:支出= 386,808:559,516.3 = 41:59净利润:-172.708.3三、预计2017年人员配备根据2016年的数据统计,应加大对销售人员的招聘及培训,使其能够为公司创造更大的效益。
对于技术部门也要加大对技术人员技能的培训,使其工作效率更高。
现拟定公司各部门人员配备情况如下:技术部:8人客服&后勤部:2人销售部:5人四、预计2017年费用支出根据2016年的数据统计,预计2017年将会支出的费用见下表:五、预计2017年业绩为了能够维持公司正常的运营,2017年的业绩总额应至少要和公司总的支出相持平或者更高,因此预计2017年各项业务的业绩总额参照下表:2017年销售部门每人每月应完成的最低业绩为:17,000元六、预计2017年奖惩方式奖金分为每月的奖金和年底分红,该部分费用根据2017年个人业绩的百分比来计算,其中技术部奖金为:个人业绩5万以内为5%,超过部分为业绩的10%销售部奖金为:个人业绩10万以内为5%,超过部分为业绩的10%年底分红为:销售部门个人业绩超过10万部分的2%,技术部个人业绩超过5万部分的2%惩罚措施:一个公司最主要的业绩来源就是销售部门,因此影响公司效益的主要就是销售部门的业绩,1、如果销售部门个人业绩每个月的业绩如果不足15,000元,业绩不足的部分扣除相应业绩5%的工资。
公司年度经营计划书范本(精选17篇)
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公司年度经营计划书范本(精选17篇)公司年度经营计划书范本篇1一、方针目标:为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。
根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。
二、工资分配原则:以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。
三、奖金分配与挂钩:1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。
产量低于2.8吨(25天),非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。
3、锅炉车间设安全奖,人均(除软化工)20元。
4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。
5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。
缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。
四、协接与监督原则:实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门(生产科、检验室)进行仲裁,按标准实施奖惩。
2017年度生产经营管理方案
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《2017年度生产经营管理方案》提案
1.根据不同的线路走向和百姓需求,制定出适合直达式,跳跃式,两站直达式,逐停+直达式,直达+逐停式五种运营模式的方案,把企业的利益最大化。
票款收入在工资比例中应占比例高一些。
2.评选:月服务明星,季度服务明星,年度服务明星,设置专项奖惩机制。
3.评选:月安全标兵,季度安全标兵,年度安全标兵,设置专项奖惩机制。
4.恢复“甲级车辆”,有效保证车辆完好率,节能的可否加大奖励力度,报修制度的完善,充分利用ERP,把报修时间,车号,故障原因,报修人以及承修人,故障原因,更换配件,完成时间及时登统。
5.充分利用ERP检查早三检及面检制度的落实。
2017年度经营工作计划
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2017年度经营工作计划2017年度经营工作计划篇一(一)细分目标市场,大力开展多层次立体化的营销推广活动。
xx部门负责的客户大体上可以分为四类,即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。
结合全年的发展目标,坚持以市场为导向,以客户为中心,以账户为基础,抓大不放小,采取确保稳住大客户,努力转变小客户,积极拓展新客户的策略,制定详营销计划,在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等,形成持续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。
继续分层次、深入推广现金管理服务,努力提高产品的客户价值。
要通过抓重点客户扩大市场影响,增强现金管理的品牌效应。
各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查,深入分析其经营特点、模式,设计切实的现金管理方案,主动进行营销。
对现金管理存量客户挖掘深层次的需求,解决存在的问题,提高客户贡献度。
今年争取新增现金管理客户185200户......《xxxx年下半年工作计划》由找范文网原创首发,机密数据纯属虚构,深入开发公司无贷户市场。
中小企业无贷户,这也是我行的基础客户,并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。
2017年在去年开展中小企业弘业结算主题营销活动基础上,总结经验,深化营销,增强营销效果。
要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长,并注重改善质量;要优化结构,提高优质客户比重,降低筹资成本率,增加高附加值产品的销售。
要重点抓好公司无贷户的开户营销,努力扩大市场占比。
要加强对公司无贷户维护管理,深入分析其结算特点,进行全产品营销,扩大我行的结算市场份额。
2017年要努力实现新开对公结算账户358001户,结算账户净增长272430户。
做好系统大户的营销维护工作。
针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状,通过调用各种资源进行营销,争取全面开花。
并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势,争取更大的存款份额。
2017年度经营计划编制说明【范本模板】
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亚都公司2017年度经营计划编制说明一、2017年度目标概述年度目标是计划和预算编制的依据,是企业根据战略目标,围绕关键战略因素,根据计划期提出的财务、管理、营运等方面的经营目标。
年度目标是公司年度经营活动的纲领,只有纲领性的年度目标确定后,公司各分项计划才能相应展开.二、2016年经营计划完成情况分析及主要问题说明(一)编制内容:要求对2016年的销量、收入及利润完成情况、产能利用率、发展战略目标的落实情况进行分析;(二)编制要点:1。
结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度销售收入实现情况进行定量分析,找出影响销售收入实现的内部外原因和主要原因;2。
结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度利润目标实现情况进行定量分析,找出影响目标利润实现的内部外原因和主要原因,以及不同原因的影响金额;3。
对公司产能利用率进行定量分析,找出影响产能利用率的原因及瓶颈原因;4。
对当年公司预设的发展战略目标的落实情况进行分析,找出影响发展战略目标实现的原因。
三、2017年经营方针与策略编制说明(一)编制内容:公司为实现2017年经营目标而提出的年度经营指导思想以及策略描述。
(二)编制要点:1.年度经营方针:在认真审视和分析企业内外部环境、优势、劣势和机会的基础上,对2017年行业以及公司的竞争趋势做出研判,明确2017年企业的经营方针。
公司提出“保证产品质量、交期情况下,销售稳定性增长”的经营方针。
2。
年度经营策略:围绕2017年度经营目标和经营方针所采取的策略,包含市场策略、产品策略、品牌和招商策略、人力资源策略、采购策略等。
四、2017年主要经营目标编制说明(一)编制内容:2017年要实现的经营总目标,包含定量和定性目标。
(二)编制要点:1.经营总目标:2017年要达到的水准,如2017年要实现的销售收入、利润、资产回报率等核心目标。
2。
关键经营指标:指为了确保年度总体目标的实现,需要在销售、生产及采购等方面实现的主要指标水准,具体可包含如下内容:目标产量、产值、市场占有率、销售细分目标、销售毛利率、成本费用费、采购成本控制率(如较上年度下降XX个百分点)等;3。
2017年度计划
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有限公司
2017年度经营计划
经营计划纲要
一、公司经营理念和远景、质量方针
二、公司现状分析、与竟争标竿企业的比较
三、公司内外部环境分析
四、公司中长期发展规划
五、公司年度计划
六、公司年度经营目标和质量目标
七、公司过程主要业绩指标
一、公司经营理念和远景、质量方针公司经营理念:
公司远景:
质量方针:
二、公司现状分析、与竟争标竿企业的比较
三、公司内外部环境分析(SWOT分析)
四、公司中长期发展规划
五、公司年度计划
六、公司年度经营目标和质量目标
七、公司过程主要业绩指标。
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公司年度经营计划书一、 2017 年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将 2017 年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、 2017年的经营目标(一)核心经营目标2017年,公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额4000 万,冲刺目标5000 万,增长率20 %,保底销售收入4500 万,年度税后利润1800-2000 万,保底利润 800 万。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元分类项目年度目标小电器3000汽车800其他200~以上~硅橡胶产品生产与销售/ 人民币)第一季度第二季度第三季度第四季度600700100070015012030023015508055全年完成业绩:4000万元月度平均业绩:第一季度800万元,第二季度850万元,第三季度1500万元,第四季度1000万元上述销售目标的分解,按《2017 年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要策略公司以前整个管理以生产为中心,只要货做出来、能销售出去就算工作完成,即有订单做,能出货就能保证企业生存与发展。
而且全体员工长期以来都是这种概念,人人都为出货而努力。
但随着技术的进步、市场竞争的发展,客户对企业的要求增多,多了差异化、个性化,品质要求更加严格,价格更低。
因此单一关注生产、出货已经不能完全让客户满意,由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。
而且,以前管理关注点是出货、生产,主要针对的是产品本身的问题,而没有延伸到一个面的问题。
一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等,这是一个系统化的问题。
系统化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。
本公司不光要解决产品本身(包括生产、工艺、品质),还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题。
解决产品本身问题是解决短期问题,解决体系的问题是解决长期问题,这同时也是观念的转变。
另一方面,市场是公司龙头,将在未来两年建立系统化的营销体系,发展为制度营销、激励营销、服务营销、品牌营销。
多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策由原来的粗放式管理变为精细化管理,主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件,实行量化管理、细节化管理。
让所有部门能学会使用数据分析,来决策、推进各项工作。
由个人作为主体解决事情变为团队解决事情,主要是指改变以前“能人经济”现象,脱离保姆式管理现状,多发动团队力量去思考问题、解决问题,明确责任、工作流程。
工作方法。
尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等方面。
改变“能人经济”现象方法:因事设岗,而非因人设岗。
四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障1.公司新增投资200 万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产年度销售实现营业额5000 万,冲刺目标6000 万和各项营销策略的实现。
2.生产部作为二线部门,理应成为业务部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。
生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。
4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在45%以内。
(二)人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2017 年的三大任务。
为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
2.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
3.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2017 年 2 月 1 日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2017年4 月 1 日起,各部门对干部施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2017年定义成为未来3—5 年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1.由总经理主导,集合内外资源,自2017 年 3 月 1 日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障2017 年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。
与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:1.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。
2.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。
(五)组织管理保障1.由总经理负责,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各责任部门负责, 2017 年 2 月 15 日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。
各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。
3.由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
五、总体要求公司高层清醒地认识到: 2017 年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,创新管理公司认为,要达成2017 年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在行动行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。
没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。
公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。
利润是 2017 年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。
在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中 /基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。
同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。
“打造高效兴业,实现总之,公司希望并要求:所有兴业从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身业绩翻番”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!。