采购流程图及说明
生鲜采购流程图及流程说明
生鲜采购流程图及流程说明一、生鲜采购流程图1. 审批人员选择供应商2. 发送采购订单3. 供应商接收订单4. 供应商备货5. 送货到仓库6. 仓库验收7. 入库8. 销售部门接收货物9. 分发到各销售点二、生鲜采购流程说明生鲜采购是公司运营中一个至关重要的环节,保证了产品的新鲜度和质量。
以下是生鲜采购流程详细说明:1. 审批人员选择供应商在生鲜采购流程中,首先由审批人员根据公司的采购政策和要求选择合作的供应商。
供应商的信誉度、价格、产品质量等都是审批人员选择供应商的重要考虑因素。
2. 发送采购订单审批人员选择完供应商后,就需要发送采购订单给供应商,确保双方对产品的类型、数量、价格等都有明确的约定。
3. 供应商接收订单供应商收到采购订单后,需要进行确认,并通知采购方订单的接收情况,确保双方都了解订单的状态。
4. 供应商备货供应商收到订单后,开始备货,保证在约定的时间内准备好产品,以便交付给采购方。
5. 送货到仓库供应商备货完成后,就需要将产品送到采购方的仓库,确保产品的运输过程中不受损坏。
6. 仓库验收仓库收到产品后,会进行验收,确认产品的数量、质量是否符合采购订单的要求,并记录在相应的采购记录中。
7. 入库验收通过后,产品会被入库,存放在仓库的指定位置,方便之后的管理和销售。
8. 销售部门接收货物在产品入库后,销售部门会接收到产品信息,并安排将产品分发到各销售点进行销售。
9. 分发到各销售点销售部门会根据销售需求将产品分发到各销售点,以供顾客购买,完成整个生鲜采购流程。
生鲜采购流程的严谨性和高效性对保证产品质量和公司运营有着重要的作用,每个环节都需要认真执行,确保产品能够按时到达销售点,满足客户需求。
采购合同执行流程图及说明表
采购部定期关注、跟踪订单的进程,依照需要督促供应商在交货期内交货
⑥
采购部会同相关部门人员验收物资,填写《物资检验表》
⑦
采购部收到相关部门反馈的问题后,与供应商共同解决有问题的物资及处理其他相关的问题
⑧
财务部核查《物资验收单》、《采购订Байду номын сангаас》,确定应对款的具体数目
⑨
供应商收到企业的付款后,及时开具发票,采购部相关人员予以跟踪
⑩
采购部治理人员对采购合同的执行情形进行评判,填写《采购执行工作评判表》
采购合同执行流程图及说明表
22.
任务概要
采购合同执行
节点操纵
相关说明
①
采购部依照采购需要选择供应商,与供应商进行询价、比价、议价,并说明采购需求
②
采购部会同法律顾问组织相关人员制定《采购合同》
③
采购部与供应商签订《采购合同》,双方代表签字盖章
④
供应商收到采购部的《采购订单》后,安排人员执行订单,组织备货和送货
采购预算成本控制程序(流程图及说明)
1.根据选出的最佳供应商,制定采购报告并提交采购报告审核。
2.由成本控制工作组进行初步审查后交由分管副总、总经理做最终审核、核准。
3.如果审核未通过则要求采购单位重新审核,必要时重新进行供应商的收集评估。
审核通过后,交由采购实施采购作业。
一天
1
2
3
4
5
6
1.财务部成本控制工作组队对上报的询价结果进行核实审批
2.如果通过审批则由采购进一步洽谈价格、其他的交货交期、付款方式、运费等
3.如果没有通过审核则由采购部重新进行协商洽谈。
及时
B8/B9/B10
比较、评估供应商
/选择最佳供应商
/提交采购报告
1.通过进一步洽谈后,进行供应商的比较、评估。
2.通过评估的结果从中选出最佳供应商
目录
第一部分:流程执行主体职责表
第二部分:采购预算成本控制作业流程图
第三部分:流程节点说明表
Zenime
采购预算成本控制流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
收集供方基本报价信息
尽可能多的通过各种渠道收集相关供方的基本报价信息。
计划
B3/A3
询价/报价
1.对有收集基本报价信息的供方进行询价。
2.供方必须按照询价要求进行报价,并在规定时间提供报价信心。
计划
B4/B5
汇总、分析/与供方进步洽谈
1.对各厂商的报价信息进行汇总比对分析。
2.经过分析后与供方进一步进行相关条件的洽谈。
一天
B6
上报初步询价结果、确定供应商名单
汇总上报初步询价的结果,初步确定供应商名单
采购部流程图及说明课件
添加标题
添加标题
添加标题
采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力,提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项:避免单一供应商,保持竞争性;建立长期合作关系,共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达:明确采购需求,选择合适的供应商,下达采购订单 订单跟踪:监控订单进度,确保按时交货,处理异常情况 质量控制:对采购物料进行质量检验,确保符合采购要求 付款与结算:按照合同约定支付货款,进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求:明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研:了解市场行情,收集供应商信息,分析价格走势
制定采购计划:根据采购需求和市场调研结果,制定详细的采 购计划,包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划:将采购计划提交给上级领导审批,确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程:去除不必要的环节和步 骤,提高采购效率
标准化操作:制定统一的采购流程和操作 规范,确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理:利用信息技术手段,实现采购信息 的实时共享和沟通,提高采购透明度和决策效的质量和交货期,降低采购成本和风险
跨部门协作:加强与其他部门的沟通和 协作,确保采购活动的顺利实施和完成
采购招标流程图及说明表
采购招标流程
30.采购招标流程说明表
任务概要
采购招标
节点控制
相关说明
①
采购部准备采购招标文件,编制《采购招标书》,报采购部经理审核
②
采购部发布招标广告,说明招标项目的名称、地点和任务等情况
③
采购部收到供应商资格审查文件后,对供应商资质、信誉等方面的进行审查
④
采购部通过审查供应商各方面指标后,确定合格的供应商
⑤采购部向ຫໍສະໝຸດ 格的供应商发售标书,供应商填写完毕后递交到采购部
⑥
采购部对供应商的投标书进行初步审核,剔除明显不合格的供应商
⑦
采购部经理组织相关人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证,选出最终的中标者
⑧
最终中标者经总经理签字确认后,由采购部相关人员宣布中标单位
⑨
采购部经理代表招标方与供应商签订《采购合同》
采购管理操作流程图
采购管理操作流程图1.确定采购需求-定义所需的产品或服务-确定采购数量和质量要求-制定采购预算-确定采购截止日期2.制定采购计划-调查供应商市场-评估供应商的能力和信誉-确定供应商的选择标准3.发布采购公告-依据采购计划,发布采购公告,包括采购项目的详细说明、要求和截止日期-公告可以通过企业内部渠道或公开的采购平台发布4.供应商报价-供应商根据采购公告,提交报价文件,按要求提供产品或服务的信息和价格-采购部门负责收集和审核供应商报价,确保报价的准确性和合理性5.供应商评审-采购部门根据采购计划和选择标准,对供应商进行评审-评审包括供应商的资质、能力、信誉、报价等方面的考察-评审结果可以以评分表的形式进行记录,并根据评审结果确定中标供应商6.签订合同-与中标供应商进行谈判,商议合同条款和条件-签订正式的采购合同,明确供应商的责任、价格、交付日期等事项-合同签订后,采购部门将合同副本分发给相关部门和供应商7.履行合同-监督供应商按合同要求提供产品或服务-对供应商的履约情况进行监控和评估,确保按时交付和达到质量标准-在履行过程中,及时协商解决合同履行中的问题或争议8.验收和付款-采购部门根据合同要求对供应商提供的产品或服务进行验收-确认供应商已按要求履约,并符合质量标准-根据合同约定,支付供应商相应的款项9.评估和总结-对采购过程进行评估,评估包括采购的效果、实施过程中的问题和改进方案-根据评估结果,总结经验教训,完善采购管理流程和策略-将评估和总结结果反馈给相关部门,以促进采购管理的持续改进以上是一套完整的采购管理操作流程图及详细说明。
根据实际情况,企业可以根据自身需求进行调整和补充。
采购管理操作流程图的目的是确保采购过程的规范、透明和高效,以最大程度地降低采购风险和成本,并提高采购的效益和质量。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图:采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名(主管)●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请(书⾯和电⼦⽂档)●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购(例如5,000元以上)需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料,必须按照规定的格式填写请购单,内容要素:请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格(请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯)、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表:固定资产购置申请表●⼀般物资采购,包括定期采购以及零星货品、耗材采购(例如5,000元以下)请购表的内容要素:申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注,⽆需总经理/副总经理签字。
如下表:●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况,请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时,可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认,交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息,避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单,由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
采购成本控制流程图及说明表.doc
采买成本控制流程图及说明表
总经理财务部采买部
审批①可否有
②办理采买手续
③控拟订购批量
④采买形式选择
⑤控制采买价格
审批审察填写《购货订
组织查收付款
结束相关部门开始物料需求
16.采买成本控制流程说明表
任务大纲节点控制
①
采买成本控制流程
相关说明
相关部门依照作业本质情况,向采买部提出物料需求,采买部判断需求可否在采买计划范围内,若是在采买计划范围内可以马上办理采买手续,执行采买;若是不在采买计划范围内,
填写《物质申购单》经总经理赞同,办理相关采买手续
《物质申购单》经总经理签字确认后,采买部需要办理相关的采买手续,如填报出差申请、
②
用车申请、采买借款等
采买部需要对每次的采买数量进行审察,并检查使用部门负责人可否在《物质申购单》上签③
④字,采买批量的控制必定满足采买经济效益最大化的原则,达到库存与计划用量的平衡
采买部可以依照采买物质的特点,选择最有利的采买形式,如招标采买、网上采买等
采买部要经过各种路子控制采买价格,早先做好询价、比价、议价等工作,如有需要可以实
⑤
施采买成本解析工作。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门:采购部
✓配合部门:财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本,确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门(设备采部购)部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
采购流程图及说明
审批通过后,采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ; 《采购合同》签订及《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪; 采购物品送达指定地点后,采购经办人员携物品开具《验收入库单》(《设备
验收报告单》)(一式四联:采购联、财务联、仓库(设备)联、检验联)4 通 知品控/设备部进行检验;判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的(办公用品、厂部伙房除外)紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实,采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门:采购部 配合部门:品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程; 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核,通过后呈交总经理审批; 外协供应厂商需由采购部组织,品控部、技术部等共同参与评审确认;通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》,采购、品控、技术部等共同签属意 见; 采购部与其外协厂商签订有效协议书(包括《采购合同》和《品质保证协议 书》),下达《采购订单》进行采购作业; 《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪;
采购作业流程图(原材料级)
<采购申请单>
货比三家
审批 采购订单
确认交期
订单回签
送货 验收
退货
入库 对账付款
1.部门负责人负责请购单审批。 2.确认其申请要素是否符合要求。
<采购申请单>
1.寻找多家以上同行业供应商进行单价,品质,服务,交期、付款方式等多纬 度对比. 2.选择最为合适的三家以上供应商进行挑选。
1.锁定供应商并制作采购订单、合同。 2.订单重要要素(供应商名称、产品编码、规格型号、单价,交期,付款方式 、交货约定等)。
<供应商资源库> <采购订单、合同>
1.将采购订单、合同邮件给供应商,供应商确认无误签回。 2.注意采购单价与供应商的最新单价是否相同,另交易付款等条件是否符合公司 <供应商回签订单> 规定。
1.与供应商确认并要求供方在三个作日内回复正式交货期。
<供应商回签订单>
1.供应链仓管接收产品,正常24小时内需办理完系统收料,并通知质量检验。 送货单、标签、订单等存在到货异常由采购24小时内处理完毕再行办理收料请 检。 2.质量检验人员依据检验SOP,进行验收/退判定。 3.验收OK,质量检验人员贴上合格标签,通知仓库办理入库。 4.验收NG,质量检验人员贴上不合格标签,通知SQE进行判断并与供方沟通, 由采购会签,退回供应商。采购制作采购退货单处理从仓库将实物退回供方
1.仓库收到质量检验的验收合格通知,8小时内办理完系统入库及上架。
1.采购入库单提供到相应采购。 2.采购交到财务确认单价及交货数量是否有误。 3.规定日期内把所以供应商的对账单确认无误后给到财务安排付款。
请检入库单 采购退货单 采购入库单
采购入库单 对账单
采购计划管理流程图及说明
1.将上述工作形成书面计划,对物料价格改变加以说明
2.将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡审核
3.若采购计划在成本预算范围内,报主管副总经理审批;若超出成本预算范围,报总经理审批
⑤
采购部实施采购计划购置所需物料,在实施过程中分析差异、修正计划
采购计划管理步骤图及说明
30.
任务概要
采购计划管理
节点控制
相关说明
①
依据企业内相关部门提出用料计划,采购部制订物料需求计划
②
采购部了解所需物料库存情况和以前使用情况,修正第①步制订物料需求计划
③
1.调查现有供给商资料,了解她们信用、物料质量等
2.依据需要和可能,寻求新供给商,以备选择
3.进行比价审核,确定信用好、实力强、价格低廉供给商
采购ERP流程图及说明
北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库ERP系统输入流程一、采购入库ERP系统输入流程ERP系统操作简述:先填制“到货单”,根据“到货单”生成“采购入库单”。
ERP系统单据(到货单)流程图:采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认;采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”(按物资收货部门分别填制,到货单数量与纸质入库单实收数量一致)点击保存;由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核;采购部专职人员填制到货台账,并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。
ERP系统单据(采购入库单)流程图:各生产厂统计员依据纸质采购入库单,点击生单中的“采购到货单(篮字)”,生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。
财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”,核对无误后审核“采购入库单”。
二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日9:00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据,完善签字确认手续(纸质入库单、磅单等)并整理完毕递交采购部。
2、采购部:采购部必须在当日11:30前,把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据,在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单,并将相关业务单据(纸质入库单、磅单)递交到财务部应付会计。
3、各生产厂:各生产厂必须在当日16:00前,把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务,在ERP系统生成“采购入库单”,核对并保存。
4、财务部:财务部必须在当日17:30前,依据采购部提交的相关业务单据,在ERP系统中审核完,从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。
三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统,而生产厂急需领用的情况。
采购流程简化版
目录
一、采购流程图 二、采购流程说明及操作方法 三、采购过程中的若干问题及处理方法 四、VMI采购管理
一、采购流程图
Байду номын сангаас零售
采 购 需 求
商
采
务 部
其他
生 产
购 部
计
1.1老产品:询交期
2
1.2新产品:询价格、交期
1.4报价 单签字
交 期
确
认
划 11
1.3新供应商:做新产品通知单
部采
11.3
购 退
7.发“到货通知单”
确定交期后,在货到之前填写“到货通 知单”并发给相关人员,邮件接收人如 下:
MOTO项目:收件人:李昌锋,抄送: 刘欣、王自军、李明月、唐明芳(该项 目负责人)。北电项目将抄送中的唐明 芳换成马秋英(北电项目负责人),三 星项目不抄送唐、马二人。
8.催收发票并录入
收货后要及时催收发票,收到发票后应 及时录入。
8.产品对账查询
有些供应商需定期结账(如鑫智豪等),结账 时其产品代码、规格等会出现不符现象,此时 需采购部协助查询并做相应更正。查询方法有:
1)通过达易分析系统查询:“购货分析” →“采购订单分析”,选“按供应商”,点击 “查看”,确定时间范围,点“新记录”钮, 选“供应商”,输入供应商代码,点“确定” 钮,再点对勾钮,展开,再导出相应工作表进 行查询;
11.3 货已入库、发票已录:个别退回、 整单退回(需做新订单)、通知相关人 员。
三、采购过程中的若干问 题及处理方法
1.公司产品代码的编制
形式:Y8B000020900200045 前三位:产品分类代码,产品工程师编; 后四位:供应商代码; 供应商代码的前四位:切割码; 中间部分:位数不定,为产品描述或客
《采购流程图及说明》课件
供应商关系维护
建立长期、互信的供应 商关系,确保供应商能 及时提供高质量的产品
和服务。
供应商绩效评估
定期评估供应商的表现 ,及时发现问题并采取
改进措施。
供应商多元化
为了降低供应风险,应 考虑与多个供应商合作 ,以确保供应链的稳定
性。
采购成本控制
采购预算
制定合理的采购预算,确保采 购成本在预算范围内。
合同管理
制定和执行严谨的合同条款,确保双方的权 益得到保障。
风险应对措施
制定风险应对措施,如备选供应商、紧急采 购等,以应对突发风险。
采购绩效评估
采购目标设定
设定明确的采购目标,如降低成本、 提高质量等。
绩效指标
制定具体的绩效指标,如采购周期、 交货准时率等。
绩效评估
定期对采购绩效进行评估,发现问题 并采取改进措施。
供应链风险管理
建立供应链风险管理体系 ,对供应链中的潜在风险 进行预警和应对,确保供 应链的稳定性。
完善采购绩效评估体系与激励机制
绩效评估指标
建立完善的采购绩效评估指标体 系,包括采购成本、交货周期、
质量合格率等关键指标。
激励措施制定
根据绩效评估结果,制定相应的 激励措施,如奖金、晋升、培训 等,激发采购团队的积极性和创
造力。
持续改进计划
针对绩效评估结果,制定持续改 进计划,不断提高采购团队的综
合素质和业务水平。
05 案例分享
某企业的采购流程优化案例
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购流程中,通过简化流程、提高采购效率、降低采购成本等措施,实现了采 购流程的优化。具体包括:制定明确的采购计划、加强供应商管理、采用先进的采购技
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率: 优化采购流程可 以减少采购时间, 提高采购效率。
降低采购成本: 优化采购流程可 以减少采购成本, 提高企业利润。
提高采购质量: 优化采购流程可 以提高采购质量, 降低采购风险。
提高采购透明度: 优化采购流程可 以提高采购透明 度,减少采购腐 败。
合同签订:与供应商签订采购合同,明确 双方权利和义务
付款结算:根据合同约定,向供应商支付 货款,完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了,易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择:选择合适的 供应商,包括价格、交货
期、质量等
合同签订:与供应商签订 采购合同,明确双方权利
和义务
收货验收:收到货物后进 行验收,确保货物符合要
求
售后服务:供应商提供售 后服务,确保货物正常使
用
采购需求:明确采购需求, 包括数量、规格、质量等
询价报价:向供应商询价, 获取报价,并进行比较
订单下达:向供应商下达 采购订段:提交采购申 请,等待审批
需求计划阶段:确定采购需 求,制定采购计划
采购流程图分为五个阶段: 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段:生成采购订 单,发送给供应商
收货验收阶段:接收货物, 进行验收
付款结算阶段:完成付款, 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一:某公司通过引入电子采购系统,实现了采购流程的优化,提高了采购效率和透明度。 案例二:某公司通过实施供应商管理策略,优化了采购流程,降低了采购成本。 案例三:某公司通过建立采购风险管理体系,优化了采购流程,降低了采购风险。 案例四:某公司通过引入采购数据分析工具,优化了采购流程,提高了采购决策的准确性。
采购招标流程图及说明表
30.采购招标流程说明表
任务概要
采购招标
节点控制
相关说明
①
采购部准备采购招标文件,编制采购招标书,报采购部经理审核
②
采购部发布招标广告,说明招标项目的名称、地点和任务等情况
③
采购部收到供应商资格审查文件后,对供应商资质、信誉等方面的进行审查
④
采购部通过审查供应商各方面指标后,确定合格的供应商
⑤
采购部向合格的供应商发售标书,供应商填写完毕后递交到采购部
⑥
采购部对供应商的投标书进行初步审核,剔除明显不合格的供应商
⑦
采购部经理组织相关人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证,选出最终的中标者
⑧
最终中标者经总经理签字确认后,由采购部相关人员宣布中标单位
⑨
采购部经理代表标方与供应商签订采购合同
采购评标流程图及说明表
32.
任务概要
采购评标
节点控制
相关说明
①
采购部经理提出评标人员标准,选定参与评标人员,各相关部门将符合条件人员名单递交至采购部经理
②
采购部经理制订评标纪律,供给商据此进行投标活动
③
采购部经理组织评标小组人员编写评标管理措施,报总经理审批
④
采购部经理组织相关评标人员对供给商投标文件进行评定,评定供给商是否符合条件
⑤
供给商主管对符合条件供给商价格进行综合比较,挑选价格方面含有优势供给商
⑥பைடு நூலகம்
采购部经理对于符合条件且含有价格优势供给商进行研究,确定其是否最终符合条件
⑦
整个评标过程结束后,采购部经理编写评标工作汇报,对此阶段进行总结,初步确定中标供给商
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财务部
总经理
紧急需求单
物品/设备紧急申购
否 审 核
否
是
审
批
是
紧急采购申请单
否
比质比价单
紧急采购申请
审 核
采购订单
下达订单
追踪交货期
入库 流程
验收入库单
收货送检
否
是
审
批
是
品控/设备部
否 合格否? 是
7
紧急采购流程说明
目的
✓ 保证生产类突发需求得到最大限度满足,保障生产持续及设备安全运转。
✓ 在无法及时开展正常采购程序,而又急需使用的情况下,能够对此部分做出正常程序的补充。
表》,采购、品控、技术部等共同签属意见; ✓ 采购部与其外协厂商签订有效协议书(包括《采购合同》和《品质保证协议书》),下达《采购订单》进行采购作业; ✓ 《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪; ✓ 货品送到后,采购经办人员携货物开具《验收入库单》(一式四联:采购联、财务联、仓库联、检验联)送至品控部
流程角色
✓ 主导部门:采购部
✓ 配合部门:需求部门 财务部
✓ 参与部门: 需求部门 财务部 总经理
流程说明
✓ 各需求部门根据本部门下月需求计划编制月度《需求单》,经本部门主管签字批准后于每月25日(可以提前不得延后) 提交至仓库
✓ 仓库接收到各需求部门提交的月度《需求单》汇总后根据安全库存状况填制月度《安全库存表》,每月26日将需求转 化为月度《需求计划表》,并与月度《安全库存表》同时提交至采购部、财务部(设备部添置、更新生产设备可直接 向采购部提交《设备需求计划表》);
否
核对发票
采购合同
整理票据
借支单
采购申请单 验收入库单
付款申请单
付款申请
发票核销
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
15
采购货到付款流程说明
目的 ✓ 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。 流程角色 ✓ 主导部门:采购部 ✓ 配合部门:财务部 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购物品经检验合格入库,采购经办人员对供应商开具的发票(增值税专用发票或普通发票)进行核对,整理《借支
16
采购预付款流程
采购部
开始
采购流程
财务部
采购 付款流程
否
预付款否?
预付款申 请
是 采购合同
采购申请单
否
是
审
批
是
品控/设备部
否 合格否? 是
3
采购流程说明
目的 ✓ 规定物品采购流程,确保《采购合同》有效性和实用性,保证购买性价比更好的物品并保质保量按期交货。 流程角色 ✓ 主导部门:采购部 ✓ 配合部门:品控部 设备部 ✓ 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 仓库/设备部根据采购部提交的月度《采购计划表》(《设备采购计划表》)编制完成月度《需求单》,与每月29日
携货填单
财务部 帐务处理
结束
13
成品、外协品入库流程说明
目的 ✓ 对公司成品、外协品入库要求及规范化管理,满足出货的需要。 流程角色 ✓ 主导部门:仓库 ✓ 配合部门:生产部 采购部 ✓ 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 ✓ 所有成品、外协品入库,仓库根据生产部提交的成品、采购部提交的外协品《验收入库单》点收产品(只限于合格品),
✓ 采购部接收到月度《需求计划表》、(《设备需求计划表》),根据采购周期和需求特性制定月度《采购计划表》、 (《设备采购计划表》)与每月27日报财务部审核;
✓ 财务部接收到月度《采购计划表》、(《设备采购计划表》),根据仓库提交的月度《需求计划表》和《安全库存表》 进行审核,通过后与每月28日呈交总经理审批;
办理入库
外协品采购流程
开始
采购部
采购计划 流程
仓库
品控部
比质比价单
询、比、议价
合格供应厂商确认表
外协供应 厂商确认
采购订单
签订合同 下达订单
采购合同 品质保证协议书
追踪交货期
验收入库单
收货送检
入库 流程
否 合格否? 是
财务部
总经理
否 审核
否 是
审批
是
5
外协品采购流程说明
目的 ✓ 为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品 流程角色 ✓ 主导部门:采购部 ✓ 配合部门:品控部 ✓ 参与部门: 采购部 品控部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需要,进行询价、比价、议价流程; ✓ 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核,通过后呈交总经理审批; ✓ 外协供应厂商需由采购部组织,品控部、技术部等共同参与评审确认;通过后采购部负责填写《合格供应厂商确认
✓ 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理
流程说明
✓ 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖“紧急需求专用章”,电话通知采购部 先行询、比、议价,同时根据实际情况提交或电话通知财务部审核,通过后呈交或电话请示总经理审批,整个过程 一个小时之内完成,完成后30分钟内转交或电话通知采购部;
✓ 《采购合同》签订及《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪;
✓ 采购物品送达指定地点后,采购经办人员携物品开具《验收入库单》(一式四联:采购联、财务联、仓库(设备) 联、检验联)通知品控/设备部进行检验;判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作》、《紧急采购申请单》、《采购合同》、《采购订单》、《验收入库单》、《采
计划依据 计划细分
物品采购
需求部门
采购计划流程图
仓库(设备部)
采购部
财务部
总经理
开始
需求单
采购计划 流程
安全库存表
核对库存
设备需求计划表 需求计划表
设备采购计划表
制定采购计划
采购计划表
否
审核
否 是
审批
是 采购流程
1
采购计划流程说明
目的
✓ 适用于公司所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用 品采购、厂部伙房外购)的月度采购计划的编制、审核及下达;保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算 外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本,确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产的需求。
✓ 采购部在收到审批通过的月度《采购计划表》、(《设备采购计划表》)后,进行采购流程;
✓ 本流程及相关流程中设定的仓库包括:原材料仓库、辅料仓库、包材仓库、备品备件仓库等责任仓库;
附件
✓ 《需求单》
✓ 《需求计划表》
✓ 《设备需求计划表》
✓ 《采购计划表》
✓ 《设备采购计划表》
2
✓ 《安全库存表》
适用范围
✓ 适用于公司所有的(办公用品、厂部伙房除外)紧急采购作业。
成立条件
✓ 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式 拟补、调整部门需求。如有发现调查属实,采购部有权拒绝接受。
附件流程角色
✓ 主导部门:采购部
✓ 配合部门:品控部 设备部
提交采购经理审批; ✓ 审批通过后,采购部向供应商询价,并分析供应商的报价; ✓ 采购部根据询价结果,拟定价格谈判方案,明确谈判目标,进行有效谈判; ✓ 采购部在与供应商达成一致价格的基础上编写《采购价格报表》,提交采购经理审核、总经理审批; ✓ 审批通过后按流程实施; 附件 ✓ 《采购价格分析报告》 ✓ 《采购价格报表》
单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证; ✓ 采购经办人员填写《付款申请单》,经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批,未
通过审批则返回重新核对; ✓ 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销; 附件 ✓ 《借支单》 ✓ 《采购申请单》 ✓ 《采购合同》 ✓ 《验收入库单》 ✓ 《付款申请单》
财务联、仓库(设备)联、检验联)通知品控/设备部进行检验;判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办 理入库作业; 附件 ✓ 《比质比价单》 ✓ 《需求单》 ✓ 《采购申请单》 ✓ 《采购合同》 ✓ 《采购订单》 ✓ 《验收入库单》 ✓ 《设备验收报告单》
4
询、比、 议价
外协供应 厂商确认
追踪 交货期 外协供应 厂商交货
品采购、厂部伙房外购)的采购价格的分析、审核及确定。 流程角色 ✓ 主导部门:采购部 ✓ 配合部门:采购经理 总经理 ✓ 参与部门: 供应商 采购经理 总经理 流程说明 ✓ 采购部在接到审批通过的《采购申请单》后,通过对各种物料价格资料的分析,确定影响采购价格的因素,包括供应
商成本,产品规格与品质,采购数量和交货条件等,并开展价格调查; ✓ 对拟采购物资的成本,包括制造流程成本、所需的特殊设备成本、人工成本等进行分析,并编写《采购价格分析报告》
提交至财务部审核,通过后呈交总经理审批,通过后当日转交至采购部; ✓ 采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》,判断物品是否特殊采购,是则对所购物品进行询、比、议价流程。
否则填写《采购申请单》与每月30日提交至财务部审核,通过后呈交总经理审批; ✓ 审批通过后,采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ; ✓ 《采购合同》签订及《采购订单》下达后,采购经办人员对供货周期进行跟踪; ✓ 采购物品送达指定地点后,采购经办人员携物品开具《验收入库单》(《设备验收报告单》)(一式四联:采购联、