报销单子模板
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。
如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。
费用报销单模板
角
分
¥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
¥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
¥
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
¥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见拾 万 仟 佰 拾 元
公司常用费用报销单模板(新)
* 领款人
维修费
金额合计: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
部门审核
经办人
*注:1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时,需分别填写姓 名
部门审核
经办人
*注:1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时,需分别填写姓 名
* 领款人
部门: 费用项目
交通费
摘要
( )费 用 报 销 单
Байду номын сангаас
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
咨询费
加油费
会议费*
办公费
其他:
招待费
通讯费
快递费
部门: 费用项目
1.交通费
摘要
( )费 用 报 销 单
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
8.咨询费
2.加油费
9.会议费*
3.办公费
其他:
4.招待费
5.通讯费
6.快递费
7.维修费
金额合计: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
财务费用报销单和收据填写模板
(本人签 字)
领款人
人
收据
入账时间:****年**月**日
交
款 单
收款方式 现金
位 人民币(大写):********
¥ *****
收
款 事
*年*月*日*人+报销事由
由
单位盖章
财会主管
****年**月**日
记
出
账
纳
审 核
***
经 办
***
(审核由老总签字)
注:
1.大写:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 2.“*”必须填写 3.摘要:*年*月*日*人+报销事由 例如:2016.3.29,**(姓名)午餐费 4.每项费用附收据或发票,收据必须由老总签字。
费用报销单
****年**月**日
编号
部门 *****
项目名称
摘要
金额 百十万千百十元角分
科目
附单 据数
******
¥* * * * *
**
**
**
**
人名币
(大写)
佰 拾 万ⓧ仟*佰*拾*元*角*分
领导
财务
分管
批示 ***(老总) 经理
经理
¥* * * * *
**
部门
经理 ***
财务审 核
出纳
报
销
***
费用报销单模板
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数)
分管副 总
合
计
金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
附件: 张
金额
十万千百十元角分 备
注
(费用报销时,请附带 相关报销内容、付款截 图、发票、单据张数)
分管副 总
合
计
金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
报销人:
部门负责人:
原借款: 元 会计:
董事长
应退(补)款: 元 出纳:
公司名称:
部门: 摘要
费用报销单
年月日
出差报销单(最新模板)
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计(张):
本次报销分类费用小计:
本次报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分
合计金额(小写):
领导审批:单位主管:财务复核:经管人:出差人:
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门:报销日期:年月日金额计算单位(元)
姓名:
职务:
出差事由:共计天
起止日期:年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本次报销分类单据数量小计(张):
本次报销分类费用小计:
本次报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分
合计金额(小写):
领导审批:单位主管:财务复核:经管人:出差人:
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门:报销日期:年月日金额计算单位(元)
姓名:
职务:
出差事由:共计天
起止日期:年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
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以下是各种报销票据的样板,请大家按下面的样板填写报销单据,以免填错。
影响大家拿钱的时间。
回家和报到的票据只填差旅费报销单,不填职工出差审批单。
出差和培训的票据填差旅费报销单、职工出差审批单,有市内交通费的还得填出租车票报销单
业务招待费票据填业务招待费审批单、报销单。
注意事项:
1、粘票时在粘贴单实线右侧粘贴,票据不要超出页面。
2、手撕票要填写相对应的乘车时间,不要写具体的地方(如:北京至太原),来回的发票号码不要在100以内。
剪票时按乘车的票价剪,不要少剪,与所填写的票价不符。
3、住宿票、发票要盖发票专用章,有时间的把时间也填上。
4、发票需要填写付款单位时要认真填写单位名称,填写单位全称或简称都可以,单位全称为:内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司,简称为:大唐克旗煤制天然气公司。
5、出差的报销单据财务没有算补助,所以不要合小计。
6、附单据张数包括(票数+审批单+出租车审批单),出租车审批单上的张数仅为出租车票的数。
以后有新的规定和要求再告诉大家。
出租车票报销单(模板)
所属部门:环境工程分厂2011年3月27日至2011年4月10日
大写金额仟叁拾零元零角零分¥:30.00
车票张数:5(出租票数)主管领导:部门负责人:经办人:自己姓名
职工出差审批单(模板)
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
职工出差审批单
2011年3月9日
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
差旅费报销单
所属部门:环境工程分厂2011年3月27日
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
业务招待费审批单
第
一
联
总
经
理
工
作
部
留
存
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司
报销单
所属部门:环境工程分厂2011年3月27日
附
单
据
张。