废塑料再生项目计划方案

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废塑料再生项目计划方案

一、项目提出的理由

当前,我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求。我们必须牢牢坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,在扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作基础上,加大改革开放力度,加快形成推动高质量发展的政策体系,创建并完善相应的制度环境,推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

二、项目选址

项目选址位于xxx经济新区。地区生产总值3620.14亿元,比上年增长10.72%。其中,第一产业增加值289.61亿元,增长6.42%;第二产业增加值2244.49亿元,增长5.14%第三产业增加值1086.04亿元,增长9.39%。

一般公共预算收入297.89亿元,同比增长9.21%,一般公共预算支出

486.21亿元,同比增长9.40%。国税收入335.94亿元,同比增长6.90%;地税收入亿元79.11,同比增长8.26%。

居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨0.74%,衣着上涨0.63%,居住上涨0.77%,生活用品及服务上涨1.12%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨1.07%,其他用品和服务上涨0.79%,交通和通信上涨0.89%。

全部工业完成增加值1891.79亿元。规模以上工业企业实现增加值1384.80亿元,比上年增长5.25%。

节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

三、建设背景及必要性

1、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;本期工程项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。业内专家表示,“十三五”时期,中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路,任务的复杂性和艰巨性可想而知。不

少业内专家认为,中国制造向“智造”攀升,还需坚守和弘扬工匠精神,把缩小与世界制造强国的差距,视为发展和赶超的强大动力。他们表示,制造业是创新的主战场,也是供给侧结构性改革的重要抓手,还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。例如,创新财政资金使用方式,加大各级财政投入,以此加大对制造业的支持力度。此外,还需完善配套制度,抓好共性技术协同创新体系,加强创新平台的公益性建设。惟有如此,才能尽快补齐我国制造业短板,如期在2025年跨入世界制造强国行列。

3、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品产品在国际市场中占有更大的市场份额。

4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积29067.86平方米(折合约43.58亩)。

该工程规划建筑系数73.53%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度209.34万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积29067.86平方米,建筑物基底占地面积21373.60平方米,总建筑面积46217.90平方米,其中:规划建设主体工程30342.26平方米,项目规划绿化面积3419.65平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2954.89万元。

节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。

七、节能分析

1、项目年用电量604549.38千瓦•时,折合74.30吨标准煤。

2、项目年总用水量13083.62立方米,折合1.12吨标准煤。

3、“废塑料再生投资建设项目”,年用电量604549.38千瓦•时,年总用水量13083.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.42吨标准煤/年。达纲年综合节能量29.33吨标准煤/年,项目总节能率23.04%,能源利用效果良好。

采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原材料消耗;在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能源计量管理工作,坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

八、环境保护

本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成环境的影响。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资12013.77万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)

万元,占项目总投资的75.94%;流动资金2890.73万元,占项目总投资的24.06%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入26344.00万元,总成本费用20672.15万元,税金及附加98.89万元,利润总额5671.85万元,利税总额6594.85万元,税后净利润4253.89万元,达纲年纳税总额2340.96万元;达纲年投资利润率47.21%,投资利税率54.89%,投资回报率35.41%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位384个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。

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