差旅费报销单(出差报销使用)
差旅费报销单模板
![差旅费报销单模板](https://img.taocdn.com/s3/m/29f3e069abea998fcc22bcd126fff705cc175c2b.png)
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位,__________(填写单位名称)。
报销人,__________(填写报销人姓名)。
报销时间,__________(填写报销时间)。
报销事由,__________(填写报销事由)。
报销单号,__________(填写报销单号)。
报销内容:日期项目费用(元)小计(元)。
合计,__________(填写合计金额)。
报销人签字,__________(填写报销人签字)。
审核人签字,__________(填写审核人签字)。
报销说明:1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等,报销人需按照公司规定填写报销单,并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了,确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,确保报销内容清晰明了。
注意事项:1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效,不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写,不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整,不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作,不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板,报销人需按照公司规定填写报销单,并严格按照公司相关规定进行报销流程,确保报销内容真实有效,报销流程合规。
因公出差差旅费报销单
![因公出差差旅费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/e08e80ad25c52cc58ad6beb2.png)
上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门:报销人:年月日职务:工号:类别:因公出差出差时间:年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额:拾万仟佰拾元角分
出差路线:
出差事由说明:
部门经理:出纳:出纳:总经理:报销人:上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门:报销人:年月日职务:工号:类别:因公出差出差时间:年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额:拾万仟佰拾元角分
出差路线:
出差事由说明:
部门经理:出纳:出纳:总经理:报销人:。
差旅费用报销单(样本)
![差旅费用报销单(样本)](https://img.taocdn.com/s3/m/37c68adcb14e852458fb5718.png)
注意事宜:
1、保证提供的发票真实有效性;
2、长途公共交通费实报实销;
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
4、餐补票据,不强求是否为当时票据;
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据;
6、所提供票据超过报销额,需在上面注明“实报金额”;
7、每张报销单粘贴顺序为:长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补;
8、在小票据后面符一张粘贴单,以防票据丢失;
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位:元。
“差旅费报销单(实报实销)”的填表说明
![“差旅费报销单(实报实销)”的填表说明](https://img.taocdn.com/s3/m/ec999ff2988fcc22bcd126fff705cc1755275f82.png)
“差旅费报销单(实报实销)”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费,即凭发票实报实销,无发票不予报销。
本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容,具体说明如下。
一、个人信息1.“申请人姓名”、“部门”及“事业部(成本中心)”,原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部(成本中心)均为本人的信息。
特殊情况下,需要代为其他员工申请报销的,申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2.“出差类型”,按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的,需要分别两张表单填写。
3.“币种”,指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币,需要分别依据不同币种,分别填写两张以上的表单。
4.“汇率”,指员工结汇(兑汇)水单所使用的汇率,财务部门有权对汇率予以最终核定。
5.“出差申请”,指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单,申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6.“开户行”和“银行帐号”,指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求,此处填写的银行信息,对天津员工而言,必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息;对北京员工而言,必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息;对于京津以外的员工,由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户,将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1.“出发地点”,指员工开始本次出差的始发地,原则上应为员工的工作地。
2.“目的地点”,指员工本次出差须到达的地点,根据情况可能需要填写一个以上的地点(即包括途经地点)。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
差旅费报销单填写规范
![差旅费报销单填写规范](https://img.taocdn.com/s3/m/3a4c2b71777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9fc8.png)
差旅费报销单填写规范差旅费报销单是用于报销差旅费用的一种单据,填写规范可以确保信息的准确性,提高报销流程的效率。
下面是对差旅费报销单填写规范的一些建议:一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应明确说明是差旅费报销,可以标注为“差旅费报销单”或者“差旅费报销申请单”。
2. 报销单的编号应按照公司规定的编号系统进行填写,以便于查找和管理。
3. 报销单的填写日期应准确填写,确保时间的一致性。
二、差旅人员信息1. 填写差旅人员的姓名、工号或部门等基本信息,以便于核对员工的身份和归属部门。
2. 填写差旅人员的联系方式,以便于核实差旅事宜和紧急联系。
三、出差信息1. 填写出差的目的地,包括具体的城市和地址,以便于核对出差的事由和目的地是否合理。
2. 填写出差的时间,包括出发时间和返回时间,以便于核对出差的时长和出差天数。
四、差旅费用明细1. 差旅费用明细应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用,并分别列明每项费用的金额和详细情况。
2. 对于交通费用,应明确填写交通工具的种类、票价或油费等费用,并附上相应的票据或发票。
3. 对于住宿费用,应明确填写住宿的地点、日期,以及住宿费用的金额,并附上相应的发票或住宿单据。
4. 对于餐费和通讯费等其他费用,应明确填写费用的种类、金额,并附上相应的发票或票据。
五、备注和附加说明1. 在报销单上可以留有备注的栏目,用于记录特殊情况、补充说明或其他需要说明的事项。
2. 如有附加的票据或文件需要提交,应在报销单上注明,并按要求附在报销单上,以便于核对和审批。
六、报销单的签字和审核1. 差旅人员应在报销单上签字确认报销事项和费用,并保证所填写的信息真实准确。
2. 相关负责人或经理应对报销单进行审核,核对差旅事项和费用,并对报销单做出审批和签字。
以上是对差旅费报销单填写规范的一些建议,个人或组织在填写差旅费报销单时可以根据实际情况进行适当的调整和完善,以确保报销的准确性和合规性。
差旅费报销单模版(1)
![差旅费报销单模版(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/ad2087aefd0a79563c1e72fd.png)
填报日期: 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数: 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额: 负责人: 人民币(大写) 整 审核: 出差人:
差旅费报销单
报销单位: 姓名
出差日期 日期 起止日期: 起讫地点
填报日期: 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
差旅费报销单
报销单位: 姓名
出差日期 日期 起止日期: 起讫地点
填报日期: 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数: 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额: 负责人: 人民币(大写) 整 审核: 出差人:
差旅费报销单
报销单位: 姓名
出差日期 日期 起止日期: 起讫地点
出差事由
共 天 单据张数: 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额: 负责人: 人民币(大写) 整 审核: 出差人:
出差费报销单填写样本
![出差费报销单填写样本](https://img.taocdn.com/s3/m/d0ae0ceb49649b6648d74763.png)
出差费报销单填写样本差旅费报销流程1、填写《出差打算申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、估计出差天数、打算出差日期、估计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差打算申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都能够使用费用报销单。
如:出差费用,司机停车费、过路费、加油费,业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证,粘贴在记账凭证后面,作为附件。
三、费用报销单要求:1、报销原始单据时,依照有效的各类发票,认真填写“费用报销单”,并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字,如:“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时,一定要按财务规定,用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料,以及领用所需材料时,一定要切记:办理入库、出库手续!4、报销单填好后,要按报销程序,由部门负责人签字,经财务审核签字无误后,再给公司领导签字,如此方可给予报销。
5、报销单据粘贴,可按票面金额的大小或按单据票的大小,按顺序一排排,一行行,上下左右前后,整齐粘贴。
做到干净、平坦、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴,以便造成不规范及财务装订的不便。
“[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划别详一、指导思想:在教务处的领导下,团结奋斗,协调好各备课组间的关系。
仔细学习新的教学大纲,巩固进展爱校爱生、教书育人,富有进取精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌,在上届中招取得良好成绩的基础上,为把我组的教研水平提高到一具新的台阶而努力奋斗。
二、奋斗目标:1、开展学习新大纲的活动,稳步扎实地抓好素养教育;2、加强教研治理,为把我组全体教师的教学水平提高一具新层面而奋斗;3、协调处理好学科关系,在各备课内积极加强集体备课活动,在教学过程中要求各备课组按照"五个一"要求,做好教研工作,即"统一集体备课,统一内容,统一进度,统一作业,统一测试"。
差旅费报销单(样本)
![差旅费报销单(样本)](https://img.taocdn.com/s3/m/b9cc9aea102de2bd97058805.png)
地 点 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 小 计
项目名称
在途费用
住宿费
市内交通费 通讯费 公务杂费 天数
会计核准金额
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总经理(副总经理)审核: 财务经理审核:
营销总监审核: 会计审核:
部门经理审核: 出差人借支金额(大写):
北京利德华福电气技术有限公司差旅费报销单
附件 张
姓名
所属部门
职务
同行人
我保证下列费用是公务期间发生的合理且准确的费用。 员工签名: 出差事由: 餐补 其他补助 合计
起止日期 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 从 从 从 从 从 从 从 从 从 从 从 从
最新差旅费报销单(A4打印版)
![最新差旅费报销单(A4打印版)](https://img.taocdn.com/s3/m/287bdeb30129bd64783e0912a216147917117eeb.png)
单位:元
合
各项补助费
车船杂支费
起日
止日 计
月日月
日
天
伙食补助
住宿补助
数
天数 标准 金额 天数 标准 金额
未买卧铺补助 票价 标准 金额
夜间乘硬座超 过12小时补助
火车费
汽车费
轮船 费
飞机 费
市内 交通
住宿 费
其他 杂支
合计
附
件
张
出差事由
领 导
合计人民币大写 原借款________________元
万仟佰拾 报销________________元
万仟佰拾 报销________________元
元角分 剩余交回________________元
姓名:
差旅费报销单
时间: 年 月 日
单位:元
起日 月日
止日 月日
合
各项补助费
车船杂支费
计
天
伙食补助
住宿补助
数
天数 标准 金额 天数 标准 金额
未买卧铺补助 票价 标准 金额
夜间乘硬座超 过12小时补助
火车费
元角分 剩余交回________________元
姓名:
差旅费报销单
时间: 年 月 日
单位:元
合
各项补助费
车船杂支费
起日 止日 月日月 日
计
天
伙食补助
住宿补助
数
天数 标准 金额 天数 标准 金额
未买卧铺补助 票价 标准 金额
夜间乘硬座超 过12小时补助
火车费
汽车费
轮船 费
飞机 费
市内 交通
住宿 费
其他 杂支
合计
差旅费报销单
![差旅费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/764bc3938ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6eeb4.png)
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计:
原借支¥核销¥退补¥共计人民币(大写)万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计:
原借支¥核销¥退补¥共计人民币(大写)万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
行政事业单位差旅费报销单
![行政事业单位差旅费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/e0b95e1d16fc700abb68fca7.png)
局长:1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外,须有往返太原的车票,不可搭乘私家车。
6、住宿费标准:1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元,西安350元。
¥
党委书记:财务科长: 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室: 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
)天数计算,每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人: 月 日。
[最新知识]差旅费必须填报差旅报销单吗
![[最新知识]差旅费必须填报差旅报销单吗](https://img.taocdn.com/s3/m/f3d86cefc67da26925c52cc58bd63186bceb923e.png)
差旅费必须填报差旅报销单吗
差旅费必须填报差旅报销单吗,如果不太了解没有关系,本文我们搜集整理了相关信息,请大家参考。
差旅费必须填报差旅报销单吗?
答:是的;
一般情况下报差旅费一定要填差旅费报销单;
同一类的出差费用,可以统一填费用报销单。
差旅费报销单可以在以下情况下使用:
1、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票)
2、住宿费、交通费和其他补贴等费用。
3、按出差(期间)天数的费用报销的。
【差旅费填报差旅报销单的相关问题】:
差旅费怎么填写报销单?
答:员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好;
再填写报销单才能报销得到出差期间的费用;
报销单上应该填写清楚出差人的部门,出差的日期,出差地点;
然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去;
之后给部门负责人签名审核;
再交到财务处等待审核;
待审核批准后;
财务会要求报销的员工在报销单上签收。
以上就是关于差旅费必须填报差旅报销单吗的相关内容,希望本文对你有所帮助,更多与报销有关的文章,请继续关注我们。
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经手人:
校区/部门主管:
办公室主任:
财务主任:
校长:
差旅费报销单
校区: 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 到 日 时 达 地点 部门: 出差事由 交通费 交通工 具 单据张数 金额 出差补贴 天数 金额 其他费用 项 目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 其他费用 合 报销总额 人民币¥ 计 (大写) 预借旅 ¥ 费 领款人 补领金额 ¥ 退还金额 ¥ 年 月 日
经手人:校区/部门主管:源自办公室主任:财务主任:
校长:
差旅费报销单
校区: 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 到 日 时 达 地点 部门: 出差事由 交通费 交通工 具 单据张数 金额 出差补贴 天数 金额 其他费用 项 目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 其他费用 合 报销总额 人民币¥ 计 (大写) 预借旅 ¥ 费 领款人 补领金额 ¥ 退还金额 ¥ 年 月 日