2018年重庆市大足区一般公共预算收支执行情况表

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2018年重庆市一般公共预算收支表

2018年重庆市一般公共预算收支表

555,160 -16.2
389,030 -10.5
553,085 -8.5
417,356 8.8
552,132 -17.7
445,177 -9.7
528,858 -2.2
318,991 14.1
481,270 27.6
434,060 30.2
466,024 5
294,244 5.7
463,935 -6.7
202,326 0.2
123,221 10.7
196,036 6.3
117,944 14.7
184,518 12.9
135,133 54.5
169,513 -9.8
110,417 0.4
160,214 1.2

100,660 15.5
157,050 -6.2
98,093 13.7
132,548 -0.5
5,列4744,050 列8.75
1,537,538 9
1,347,809 10.6
778,428 1.1
652,187 2.9
755,314 21.9
686,409 26.8
712,255 10
487,056 9
692,094 14.8
556,761 18.1
635,213 -9.8
554,834 7.2
378,187 -4.6
407,172 10.6
282,327 2.4
357,662 1.6
273,264 -1.5
334,465 -5.8
228,063 -2
321,113 12
215,666 11.5
308,192 -5.1
177,963 2.4

2018年重庆市国民经济和社会发展统计公报

2018年重庆市国民经济和社会发展统计公报
2
图1 2014-2018年地区生产总值及其增长速度 单位:亿元、%
图2 2014-2018年三次产业增加值占地区生产总值比重 单位:%
权威发布 AUTHORITATIVE RELEASE
图3 2014-2018年全员劳动生产率及其增长速度 单位:元/人、%
全市常住人口3101.79万人,比上年增加26.63 万人,其中城镇人口2031.59万人,占常住人口比重 (常住人口城镇化率)为65.50%,比上年提高1.42 个百分点。全年外出市外人口479.29万人,市外外 来人口177.44万人。
全年人口出生率为11.02‰,死亡率为7.54‰, 人口自然增长率为3.48‰。全市常住人口性别比 (以女性为100,男性对女性的比例)为101.63,出 生婴儿性别比为107.55。
表1 2018年年末常住人口数及其构成
指 标
年末数 (万人)
比重 (%)
全市常住人口 按城乡分 城镇 乡村 按性别分 男性 女性 按年龄段分
外资企业0.66万户,个体工商户168.62万户,农民 专业合作社3.50万户。
供给侧结构性改革深入推进。全年规模以上工 业产能利用率为72.4%。其中,煤炭开采和洗选业 产能利用率为73.4%,比上年提高8.0个百分点;黑 色金属冶炼和压延加工业产能利用率为72.0%,提 高2.4个百分点。年末商品房待售面积1750.74万平 方米,比上年末减少300.95万平方米。其中,商品 住宅待售面积383.63万平方米,减少194.45万平方 米。年末规模以上工业企业资产负债率为57.7%, 比上年末下降1.5个百分点。全年生态保护和环境治 理业、公共设施管理业投资分别比上年增长121.6% 和13.8%。
脱贫攻坚成效显著。2018年末全市农村贫困 人口13万人,比上年末减少8万人;贫困发生率 0.6%,比上年下降0.3个百分点。全年全市贫困地 区农村居民人均可支配收入12470元,比上年增长 10.6%,扣除价格因素,实际增长8.4%。

2018年预算单位收支预算总表.doc

2018年预算单位收支预算总表.doc

2018年预算单位收支预算总表单位名称:佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位:元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款9756395 一、工资福利支出1860644一般公共预算9756395 二、商品和服务支出556296 基金预算三、对个人和家庭补助支出7339455二、预算外收入四、其他资本性支出三、事业收入(不含预算外收入)五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计9756395 本年支出合计97563952018年预算单位人员情况表(在编在职)单位名称:佛冈县住房和城乡规划建设管理局项目财政拨款人数合计编制内人员编外供给人员(超编人员)后勤服务人员数离退休人员行政单位事业单位(学校)19 10 9 正处级五级职员(正处)副处级六级职员(副处) 2 2 正科级七级职员(正科) 3 3副科级八级职员(副科)9 3 6 科员九级职员(科员) 5 4 1 办事员十级职员(办事员)高级工教授级中级工副高级初级工中级普工助理级其他员级技师高级工中级工初级工普工其他2018年预算单位人员情况表(临工)单位名称:佛冈县住房和城乡规划建设管理局聘员小计政府购买服务政府临聘人员单位自行聘请其中:与劳务公司签订合同人员行政事业辅助类聘员63 7 56 后勤服务类聘员2018年预算单位车辆情况表单位名称:佛冈县住房和城乡规划建设管理局序号现有车辆车牌型号车牌型号1 粤RM3871 丰田牌GTM6481AD2345678910 错误!未指定书签。

2018年预算单位支出明细表单位名称:佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位:元项目名称供养人数人均月(年)标准预算拨款合计一般公共预算基金预算一、基本支出2231395 2231395 (一)、在职人员经费1820644 18206441、工资10 3558 426933 4269332、奖金10 501 60174 601743、地方性岗位津贴10 3201 384096 3840964、特殊岗位津贴5、绩效工资6、效能绩效考核奖10 1078 129339 1293397、住房改革补贴10 1826 219155 2191558、社会保障缴费10 1304 156452 1564529、医疗保险费10 424 50847 5084710、新增在职人员节日补贴10 4000 40000 4000011、住房公积金10 1157 138848 13884812、后勤空编 2 30000 60000 6000013、社会购买服务 5 30000 150000 15000014、其他人员经费4800 4800(二)、公用经费176000 1760001、基本公用经费10 17600 176000 1760002、其他公用经费其中:1、单位负担公务交通补贴10 439 52650 52650 2、单位负担在职节日补助10 4000 40000 40000(三)、离退休人员经费234751 2347511、离退休费用2、离退休人员生活补贴3、离退休人员节日补助9 8000 72000 720004、离退休效能绩效考核奖9 427 46148 461485、离退休住房改革补贴9 857 92603 926036、遗属补助 5 400 24000 240007、其他对个人和家庭补助二、项目支出7525000 75250001、普惠性专项支出7525000 75250002、项目性专项支出3、经费类专项支出合计9756395 97563952018年年初预算单位支出明细表(按功能分类和经济分类)单位名称:佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位:元功能分类科目经济分类科目代码名称金额代码名称金额2120101 行政运行1806949 301 工资福利支持1721796 2080501 归口管理的行政单位离退休210751 30101 基本工资426933 2101101 行政单位医疗50847 30102 津贴补贴688051 2210201 住房公积金138848 30103 奖金189513 2080801 死亡抚恤24000 30104 社会保障费207299 2210105 农村危房改造7525000 30105 伙食费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出210000302 商品和服务支出55629630201 办公费2735030205 水费1000030206 电费1000030211 差旅费1000030212 因公出国(境)费用30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费28125030231 公务用车运行维护费14861630239 其他交通费5265030299 其他商品和服务支出16430303 对个人和家庭的补助733945530301 离休费30302 退休费21075130304 抚恤金30305 生活补助2400030307 医疗费30311 住房公积金13884830313 购房补贴30399 其他对个人家庭的补助6965856310 其他资本支出31013 公务用车购置399 其他支出39999 其他支出合计9756395 合计97563952018年年初预算专项明细表制表:佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位:元单位代码单位名称项目名称单位上报金额列入2018年年初预算暂未安排资金(列入年度项目库)公共预算基金预算小计普惠性项目类经费类02104 住建局2018年农村危房改造县级配套资金7525000 7525000 75250007525000 7525000 75250002018年“三公”经费预算表感谢你的欣赏单位名称:佛冈县住房和城乡规划建设管理局单位:元项目预算数“三公”经费合计429866其中:(一)因公出国(境)支出(二)公务接待费支出281250(三)公务用车购置及运行维护支出1486161、公务用车购置费2、公务用车运行维护费148616注:“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2018-2019年重庆市财政情况解析报告

2018-2019年重庆市财政情况解析报告

2018-2019年重庆市财政情况解析报告目录摘要 (1)一、2018 年重庆市整体经济和财政情况分析 (3)(一)经济情况 (3)(二)财政情况 (4) (14)二、2018 年重庆市各区县财政情况分析 (14)三、结论 (25)图标附件图 1:重庆市 2014~2018 年经济财政及增速情况 (4)图2:2018 年重庆市税收收入明细及增速 (6)图3:2018 年重庆市非税收入明细及增速 (6)表 1:2016~2018 年重庆市一般公共预算收入资金平衡表(单位:亿元) (8)表 2:2016~2018 年重庆市获得的中央补助收入情况表(单位:亿元,%) (9)表 3:2016~2018 年重庆市地方政府债务收入情况表(单位:亿元,%) (10)表 4:2016~2018 年重庆市财政存量资金盘活情况表(单位:亿元) (11)图 4:2016~2018 年重庆市预算稳定调节基金情况表 (11)表 5:2016~2018 年重庆市调节资金情况表(单位:亿元) (12)图 5:2014~2018 年重庆市政府性基金收入情况 (13)表 6:2018 年重庆市各区县一般公共预算收入及增速情况(单位:亿元、%)15 表 7:2017 年和 2018 年重庆市各区县税收收入及占比情况(单位:亿元)18 图 6:2018 重庆市部分区县 GDP 和一般公共预算收入及增速情况 (20)图 7: 2018 年重庆市三大片区地方政府债务余额情况(单位:亿元) (24)图 8: 2018 年重庆市各区县地方政府债务余额情况(单位:亿元) (24)摘要➢2018 年,重庆市 GDP 增速下降至 6.0%,低于全国平均水平。

同期,一般公共预算收入增幅大幅下降,财政收支缺口进一步扩大。

从区县情况来看,2018 年重庆市下辖的各区县财政分化程度加大,部分区县一般公共预算收入出现下滑,且下滑区县的数量较上年显著增加。

➢一般公共预算收入增速下滑的主要原因在于重庆市处于产业转型和财政提质增效的“阵痛期”。

2018年收支预算总表(功能分类科目)

2018年收支预算总表(功能分类科目)
行政事业单位医疗 事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收

(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机

2018年一般公共预算收入执行情况表

2018年一般公共预算收入执行情况表

2018年一般公共预算收入执行情况表表一单位:万元注:1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。

2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。

3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。

4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。

5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。

6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。

7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高,2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。

8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。

9.契税收入增加主要是房产交易量增加。

10.环境保护税为2018年新开征税收。

11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。

12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。

13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大,土地出让金净收益增加,从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。

14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。

15.国有资源(资产)有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。

16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。

2018年一般公共预算支出执行情况表表二单位:万元注:1.公共安全支出减少主要是上级补助及专项等支出增加,本级安排支出减少。

2.其他普通教育支出增加主要是土地出让收益计提的教育资金增加。

3.社会保障和就业支出增加主要是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。

4.医疗卫生和计划生育支出增加主要是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民基本医疗保险筹资标准提高,财政补助支出增加。

5.城乡社区支出增加主要是对乡镇街道体制结算支出增加。

全2018年一般公共预算收入执行情况表

全2018年一般公共预算收入执行情况表

全县2018年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计7439075312101.28.3 1.税收收入502905003099.58.7增值税239352352198.37.1营业税8-96.4企业所得税43104304 99.98.2个人所得税10001207 120.729.2资源税25001350 54235城市维护建设税15151441 95.1-2.4房产税650563 86.6-11.1印花税1100998 90.7-3.6城镇土地使用税14501146 79-15.7土地增值税27001948 72.1-26.9车船税10001114 111.416.9耕地占用税56508159 144.417.1契税33003329 100.9 2.2烟叶税180125 69.4-30.9环境保护税1000817 81.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838 162.240.1国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14504778 329.5223.3捐赠收入500416 83.271.9政府住房基金收入550317 57.6其他收入300 675 225 14.2全县2018年一般公共预算支出执行情况表单位:万元支 出 项 目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算比例%同比增长±%支 出 合 计286524 445439 434817 97.6 21.7 一般公共服务支出27170 30591 31002 101.3 30.2 公共安全支出11501 14894 13894 93.3 7.6 教育支出73790 87705 87049 99.3 -1.9 科学技术支出721 5662 5662 100 569.3 文化体育与传媒支出2650 3860 3842 99.5 24.3 社会保障和就业支出41819 54472 54067 99.3 17.7 医疗卫生与计划生育支出48709 76817 76743 99.9 6.7 节能环保支出3801 17191 16657 96.9 410.2 城乡社区支出3860 27380 26136 95.5 738.5 农林水支出45645 85770 84853 98.9 0.1 交通运输支出3655 20393 20371 99.9 227.5 资源勘探信息等支出811 1470 1456 99 -15.9 商业服务业等支出820 1669 1567 93.9 45 金融支出0 33 33 100 1000 国土海洋气象等支出1070 1506 1505 99.9 69.7 住房保障支出5683 6434 6286 97.7 -8.5 粮油物资储备支出190 1665 1476 88.6 257.4 预备费7901 623 0其他支出4728 5326 240 4.5 4.3债务付息支出2000 1978 1978 100 36.7 县本级2018年一般公共预算收支情况总表单位:万元收入支出项 目预算执行数项 目预算执行数一、县本级收入63313一、县本级支出387189二、上级补助收入319132二、补助乡级支出47628返还性收入4064三、上解支出16964一般性转移支付收入218193专项转移支付收入96875三、乡级上解收入11999四、调出资金四、上年结余收入16544五、地方政府一般债务还本支出4822五、调入资金1024六、安排预算稳定调节基金922从预算稳定调节基金调入一般公共预算七、年终结余10622从政府性基金预算调入一般公共预算1024减:结转下年的支出10622六、地方政府一般债券转贷收入56135净结余收入总计468147支出总计468147县本级2018年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计654256331396.811.1 1.税收收入41325380319213.6增值税171581564791.28.8营业税8-96.1企业所得税3660352196.20.7个人所得税8191207147.4130.3资源税228975032.84311.8城市维护建设税1297105681.419.7房产税60233355.3-34.4印花税93862366.4-11.5城镇土地使用税130363148.4-38.7土地增值税2649145554.9-43.6车船税995111411216.9耕地占用税53157540141.953契税33003329100.9 2.2烟叶税环境保护税100081781.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838162.240.1国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14504778329.5223.3捐赠收入50041683.271.9政府住房基金收入55031757.671.4其他收入300 675 225 14.2 关于县本级2018年一般公共预算收入执行情况的说明2018年,县本级一般公共预算收入完成63313万元,为年预算65425万元的96.8%,其中:税收收入完成38031万元,税收占一般公共预算收入的比重为60.1%。

重庆市大足区人民政府办公室关于印发2018年度审计项目计划的通知

重庆市大足区人民政府办公室关于印发2018年度审计项目计划的通知

重庆市大足区人民政府办公室关于印发2018年度审计
项目计划的通知
文章属性
•【制定机关】大足区人民政府办公室
•【公布日期】2018.03.28
•【字号】大足府办发〔2018〕37号
•【施行日期】2018.03.28
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】审计
正文
重庆市大足区人民政府办公室
关于印发2018年度审计项目计划的通知
大足府办发〔2018〕37号
各镇街人民政府(办事处),区政府有关部门,有关单位:
《重庆市大足区2018年度审计项目计划》已经区政府同意,现印发给你们,请结合实际认真组织实施。

重庆市大足区人民政府办公室
2018年3月28日重庆市大足区2018年度审计项目计划。

重庆社会发展经济数据:20-10 各区县(自治县)固定资产投资较上年增长情况(2018年)

重庆社会发展经济数据:20-10  各区县(自治县)固定资产投资较上年增长情况(2018年)
40.6 6.5
-21.2 88.8 88.4 101.7 15.3 439.3 91.8
4.1
11.5 21.9 17.3 22.8 14.9 10.4 -11.7 20.0 14.1 -36.8 -7.1 27.4 -27.7 37.2 23.3 148.7 31.8 -31.0 157.3 16.7
11.4 10.2 11.0 10.2
8.7 10.2 10.2
6.7 13.6 10.7 10.6 10.5 -28.9 -4.1 17.0 -15.8 13.0 16.9 17.5 19.4
6.4 19.9 14.7
7.9 10.5
况(2018年) mpared with the Last Year (2018)
21.9
巴南区
Ba'nan District
15.4
长寿区
Changshou District
1.5
江津区
Jiangjin District
10.2
合川区 永川区 南川区 綦江区
#綦江区(不含万盛) 大足区 璧山区 铜梁区 潼南区 荣昌区 开州区 梁平区 武隆区 城口县 丰都县 垫江县 忠 县 云阳县 奉节县 巫山县 巫溪县 石柱县 秀山县 酉阳县 彭水县
8.0 -48.8 18.5 -26.9 -70.0
2.8
大渡口区
Dadukou District
9.5
江北区
Jiangbei District
9.1
沙坪坝区
Shapingba District
-8.5
九龙坡区
Jiul#39;an District
6.2
北碚区
Beibei District

2018年地方财政预算表

2018年地方财政预算表
商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出
知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表 表二 2018年一般公共预算支出表 表三 2018年一般公共预算收支平衡表 表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表 表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表 表六 2018年地市县一般公共预算收支表 表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表 表八 2018政府性基金预算收支表 表九 2018年政府性基金预算收支明细表 表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表 表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表 表十二 2018年国有资本经营预算收支总表 表十三 2018年国有资本经营预算收入表 表十四 2018年国有资本经营预算支出表 表十五 2018年国有资本经营预算补充表

重庆社会发展经济数据:20-12 各区县财政收支(2018年)

重庆社会发展经济数据:20-12  各区县财政收支(2018年)

1349458
112094
71469 87899 30835 65130 38303 44126 76328 37484 33188 43940 65085 34943 29908 14812 50141 40662 71271 38513 41452 32591 16769 32762 39330 31105 32533
635213
北碚区
Beibei District
303825
渝北区 巴南区
Yubei District Ba'nan District
755314 481270
长寿区
Changshou District
357662
江津区
Jiangjin District
712255
合川区 永川区 南川区 綦江区
#綦江区(不含万盛) 大足区 璧山区 铜梁区 潼南区 荣昌区 开州区 梁平区 武隆区 城口县 丰都县 垫江县 忠 县 云阳县 奉节县 巫山县 巫溪县 石柱县 秀山县 酉阳县 彭水县
20-12 各区县财政收支(2018年) Government Revenue and Expenditure by Region (2018)
单位:万元
区县级一般公共 预算收入
地区
Region
General Public Budgetary Revenue at District (county)
注: 两江新区的数据未计 入相应的区县数据里,但
Note: The data of Liangjiang New Area are included in the aggregate data, but not included in the respective data at district (county) lev

2018年度重庆市大足区区本级一般公共预算收支执行表

2018年度重庆市大足区区本级一般公共预算收支执行表

— 1 —
2018 年度重庆市大足区区本级一般公共预算收支执行表
单位:万元 支出 执行数 增长 (%) 增长 (%) 一、税收收入 177,142 2.5 一、一般公共服务支出 39,428 -19.3 增值税 44,126 17.7 二、外交支出 营业税 215 -82.0 三、国防支出 770 -20.7 企业所得税 8,020 -21.5 四、公共安全支出 33,498 7.4 企业所得税退税 五、教育支出 146,674 3.4 个人所得税 3,928 34.8 六、科学技术支出 9,501 39.7 资源税 732 12.1 七、文化体育与传媒支出 9,469 -9.0 城市维护建设税 11,226 29.6 八、社会保障和就业支出 84,080 10.5 房产税 6,710 -4.0 九、医疗卫生与计划生育支出 84,339 1.5 印花税 3,549 69.6 十、节能环保支出 11,301 -30.2 城镇土地使用税 42,650 6. 12,011 90.7 十二、农林水支出 58,003 25.5 车船税 十三、交通运输支出 11,294 -61.2 耕地占用税 24,644 -34.1 十四、资源勘探信息等支出 11,650 67.3 契税 19,237 2.3 十五、商业服务业等支出 6,293 72.3 环境保护税 94 十六、金融支出 二、非税收入 130,229 -13.2 十七、援助其他地区支出 专项收入 6,042 17.5 十八、国土海洋气象等支出 10,938 25.9 行政事业性收费收入 34,860 -7.9 十九、住房保障支出 19,282 38.7 罚没收入 5,957 -52.8 二十、粮油物资储备支出 1,383 -0.4 国有资源(资产)有偿使 77,913 -13.8 二十一、灾害防治及应急管理 捐赠收入 285 -36.9 二十二、预备费 用收入 支出 政府住房基金收入 584 269.6 二十三、其他支出 -100.0 其他收入 4,588 34.9 二十四、债务还本付息支出 13,112 9.0 二十五、债务发行费用支出 2 100.0 本级收入合计 307,371 -4.8 本级支出合计 875,444 7.6 一、上级补助收入 354,074 一、上解上级支出 18,367 二、调入稳定调节基金 二、地方债券还本支出 30,000 三、债务(转贷)收入 80,000 三、安排预算稳定调节基金 3,566 四、上年结余 17,049 四、年终结余 14,977 五、调入资金 278,000 五、补助镇街支出 94,627 六、下级上解收入 487 收 入 总 计 1,036,981 支 出 总 计 1,036,981 收入 执行数 同口径

重庆市大足区人民政府办公室关于印发2018年度内部审计项目计划的通知

重庆市大足区人民政府办公室关于印发2018年度内部审计项目计划的通知

重庆市大足区人民政府办公室关于印发2018年度内部
审计项目计划的通知
文章属性
•【制定机关】大足区人民政府办公室
•【公布日期】2018.03.28
•【字号】大足府办发〔2018〕38号
•【施行日期】2018.03.28
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】审计
正文
重庆市大足区人民政府办公室关于印发2018年度内部审计项
目计划的通知
各镇街人民政府(办事处),区政府有关部门,有关单位:
《重庆市大足区2018年度内部审计项目计划》已经区政府同意,现印发给你们,请结合实际认真组织实施。

重庆市大足区人民政府办公室
2018年3月28日重庆市大足区2018年度内部审计项目计划。

重庆市大足区人民政府关于公布2018年废止和延长有效期的区政府行政规范性文件的决定

重庆市大足区人民政府关于公布2018年废止和延长有效期的区政府行政规范性文件的决定

重庆市大足区人民政府关于公布2018年废止和延长有效期的区政府行政规范性文件的决定
文章属性
•【制定机关】大足区人民政府
•【公布日期】2018.11.13
•【字号】大足府发〔2018〕62号
•【施行日期】2018.11.13
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】法制工作
正文
重庆市大足区人民政府
关于公布2018年废止和延长有效期的区政府行政规范性
文件的决定
大足府发〔2018〕62号
各镇街人民政府(办事处),区政府各部门,有关单位:
为加快建设法治政府,全面推进依法行政,根据《重庆市行政规范性文件管理办法》(重庆市人民政府令第290号)规定,区政府对2012—2018年的74件行政规范性文件进行了全面清理。

现决定对《重庆市大足区人民政府关于进一步加强农村公路管理养护工作的实施意见》(大足府发〔2013〕35号)等6件区政府规范性文件予以废止,自本决定印发之日起不再施行;对《重庆市大足区人民政府关于促进网络零售产业发展的实施意见》(大足府发〔2014〕33号)等5件区政府规范
性文件延长有效期,其有效期自本决定发布之日起重新计算。

附件:2018年废止和延长有效期的区政府行政规范性文件目录
重庆市大足区人民政府
2018年11月13日附件。

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十三、交通运输支出 -33.9 十四、资源勘探信息等支出
2.3 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出
单位:万元
2018 年 执行数
同比增长 (%)
62,399
-7.8
1,344 33,835 146,696 9,501 11,661 95,674 86,496 17,512 336,056 82,950 18,426 11,866 6,510
-52.8 二十、粮油物资储备支出
-13.8 二十一、灾害防治及应急管理支出
-36.9 二十二、预备费
269.6 二十三、其他支出
34.9 二十四、债务还本付息支出
二十五、债务发行费用支出
-5.1
本级支出合计
一、上解上级支出
二、地方债券还本支出
三、安排预算稳定调节基金
四、年终结余
五、补助镇街支出
1,037,323
收入总计
2018 年 执行数
同口径增 长(%)
支出
130,229 6,042 34,860 5,957 77,913 285 584 4,588
308,192 354,074
80,000 17,057 278,000
-13.8 十七、援助其他地区支出
17.5 十八、国土海洋气象等支出
-10.3 十九、住房保障支出
2018 年重庆市大足区一般公共预算收支执行情况表
收入
一、税收收入 增值税 营业税 企业所得税 企业所得税退税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 环境保护税
2018 年 执行数
同口径增 长(%)
支出
177,963 44,126
215 8,020
38.4 8.4 3.4 39.7 -5.7 11.7 1.8 -43.0 19.5 30.7 -36.7 69.4 78.2
收入
二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入
本级收入合计 一、上级补助收入 二、调入稳定调节基金 三、债务(转贷)收入 四、上年结余 五、调入资金 六、下级上解收入
支出总计
2018 年 执行数
同比增长 (%)
11,898 23,084 1,383
-10.0 39.8 -0.4
ห้องสมุดไป่ตู้13,112 2
970,405 18,367 30,000 3,566 14,985
-100.0 9.0
100.0
1,037,323
3,928 732
11,226 6,710 3,549 42,650 12,011
24,928 19,774
94
2.4 一、一般公共服务支出 17.7 二、外交支出 -82.0 三、国防支出 -21.5 四、公共安全支出
五、教育支出 34.8 六、科学技术支出 12.1 七、文化体育与传媒支出 29.6 八、社会保障和就业支出 -4.0 九、医疗卫生与计划生育支出 69.6 十、节能环保支出 6.2 十一、城乡社区支出 90.7 十二、农林水支出
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