【Excel表格】财政预算、决算收支

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三步教你做Excel预算与实绩分析图!

三步教你做Excel预算与实绩分析图!

三步教你做Excel预算与实绩分析图!
在会计⼈员的⽇常⼯作中,预算与实绩经常会见到,⽐如领导每个⽉都会预计每个城市销售额多少,⽽⽬前完成了多少销售额。

再⽐如每⽉公司开⽀都会有预算,⽽实际每⽉开⽀⼜是多少。

等等。

会计如何⽤excel做预算与实绩分析图?预算与实绩有的⼈会按实际⾦额制图,有的⼈会按百分⽐制图,不管⽤什么⽅法,只要能够让领导⼀⽬了然就可以。

下⾯三步教你做预算与实绩分析图,很简单。

第⼀步:选择区域,插⼊柱形图。

第⼆步:设置系列重叠为100%,间隙宽度为60%。

第三步:设置坐标轴单位为2000。

最后:基本已经完成,剩下的就是美化处理。

Excel助你轻松管理个人预算

Excel助你轻松管理个人预算

Excel助你轻松管理个人预算在日常生活中,合理管理个人预算是每个人都应该重视的事情。

一个好的预算方案能够帮助我们更好地掌握收入和支出的情况,合理安排财务资源,实现个人财务目标。

而在这个过程中,Excel作为一款功能强大的电子表格软件,可以成为我们的得力助手。

本文将为大家详细介绍如何使用Excel轻松管理个人预算,帮助读者提高财务规划水平。

第一步:创建个人预算表格在Excel中,我们可以通过创建一个个人预算表格来记录收入和支出的情况。

首先,我们可以在工作表中建立一个表格,将表格分为几个列,如日期、收入、支出、类别和备注。

在日期列,我们可以记录每一笔收入和支出的具体日期。

在收入和支出列,我们可以记录每一笔收入和支出的具体金额。

在类别列,我们可以将收入和支出按照不同的类别进行分类,如食品、住房、交通等。

在备注列,我们可以备注每一笔收入和支出的详细信息。

第二步:记录收入信息在个人预算表格中,我们可以记录每一笔收入的详细信息。

首先,在日期列中填写收入发生的日期。

然后,在收入列中填写收入的具体金额。

接下来,在类别列中选择适当的类别,如工资、奖金、投资收益等。

最后,在备注列中填写收入的详细信息,如收入的来源等。

第三步:记录支出信息除了记录收入信息,我们还需要记录每一笔支出的详细信息。

同样地,在日期列中填写支出发生的日期。

接着,在支出列中填写支出的具体金额。

在类别列中选择适当的类别,如食品、住房、交通等。

最后,在备注列中填写支出的详细信息,如支出的用途等。

第四步:计算总收入和总支出在个人预算表格中,我们可以使用Excel的函数来计算总收入和总支出。

我们可以在表格的底部创建两个小计行,分别用来计算总收入和总支出。

在总收入行中,我们可以使用SUM函数来对收入列中的金额进行求和。

同样地,在总支出行中,我们可以使用SUM函数来对支出列中的金额进行求和。

第五步:计算结余在个人预算表格中,我们还可以计算结余金额。

结余金额可以通过总收入减去总支出来计算得出。

如何利用Excel制作一份实用的办公预算模板

如何利用Excel制作一份实用的办公预算模板

如何利用Excel制作一份实用的办公预算模板随着办公室工作的不断发展,预算管理成为了每个企业和个人都需要面对的问题。

Excel作为一款功能强大的电子表格软件,在制作办公预算模板方面提供了丰富的工具和功能,可以帮助我们更好地管理和控制开支。

本文将介绍如何利用Excel制作一份实用的办公预算模板,以便更好地管理和控制日常办公开支。

一、准备工作1. 打开Excel软件,创建一个新的工作簿。

2. 在第一个工作表中,命名为“总览”,用于总体统计和分析。

二、创建预算项目表格1. 在第二个工作表中,命名为“预算项目”。

2. 在“预算项目”工作表中,创建表格来记录预算项目的信息。

可以根据实际需要设置项目名称、预算金额、实际支出等列。

3. 使用Excel的数据验证功能,对预算金额列进行设置,以确保输入的金额符合预定的规定范围。

4. 在表格的底部创建一个“总计”行,用于显示预算项目的总预算金额和实际支出。

三、创建月度预算表格1. 在第三个工作表中,命名为“月度预算”。

2. 在“月度预算”工作表中,创建表格来记录每个月度的预算信息。

可以设置列来表示月份、预算金额、实际支出等。

3. 使用Excel的公式功能,对实际支出列进行求和计算,以便实时更新总体的实际支出情况。

4. 在表格的底部创建一个“月度总结”行,用于显示每个月度的总预算金额和实际支出。

四、制作图表和数据分析1. 切换到“总览”工作表。

2. 使用Excel的图表功能,选中“总览”工作表中的预算项和实际支出数据,创建一个适合的图表。

3. 根据需要,对图表进行格式化和调整,以便更好地展示预算和支出的情况。

4. 使用Excel的数据透视表功能,对预算项目和月度预算进行分析和汇总,以便及时了解各项预算的使用情况。

五、设置数据的自动更新和提醒功能1. 使用Excel的条件格式功能,对超出预算的项目进行标记,以便及时发现和处理。

2. 使用Excel的提醒功能,设置提醒日期和时间,以便提醒自己及时更新预算和支出数据。

如何使用Excel创建一个简单的预算

如何使用Excel创建一个简单的预算

如何使用Excel创建一个简单的预算在日常生活中,预算管理是一项重要的任务。

通过预算管理,我们可以清晰地了解自己的收入和支出情况,更好地掌握财务状况。

而Excel作为一款强大的电子表格软件,提供了丰富的功能和工具,可以帮助我们轻松地创建和管理预算。

本文将介绍如何使用Excel创建一个简单的预算。

第一步:制定预算表的结构在开始使用Excel创建预算之前,我们需要先制定预算表的结构。

一般来说,预算表包括收入和支出两个部分,可以按月份进行分列,每一列对应一个月份。

在预算表中,我们可以添加多个条目,如房租、食品、交通、娱乐等,以便更详细地了解每个方面的花费情况。

第二步:创建Excel预算表格1. 打开Excel软件,新建一个空白工作表。

2. 在第一行输入表头,如“月份”、“收入”、“支出”。

3. 在第一列填入各个月份的名称。

4. 依次填写每个月份的收入和支出金额。

第三步:计算总收入和总支出为了更清楚地了解总收入和总支出的情况,我们可以使用Excel的公式来计算。

在预算表的最底部,新增一行,在“收入”一列下方输入“总收入”,在“支出”一列下方输入“总支出”。

1. 在“总收入”一栏中,选中空白的单元格,点击函数按钮(fx),输入“SUM”,然后选中收入金额的单元格区域,按回车键即可得到总收入的计算结果。

2. 在“总支出”一栏中,同样选中空白的单元格,输入“SUM”,然后选中支出金额的单元格区域,按回车键即可得到总支出的计算结果。

第四步:计算结余为了计算每个月份的结余情况,我们需要使用Excel的数学公式将总收入减去总支出。

在“结余”一列下方输入“结余”,然后选中对应的单元格,输入“=总收入-总支出”。

第五步:添加图表以可视化数据使用图表可以更直观地展示预算的收入和支出情况,使数据更易于理解和分析。

Excel提供了丰富的图表功能,我们可以根据需求选择合适的图表类型。

1. 选中“月份”和“收入”两列的数据区域(不包括表头)。

如何使用Excel进行财务管理和预算编制

如何使用Excel进行财务管理和预算编制

如何使用Excel进行财务管理和预算编制第一章: Excel财务管理基础1.1 Excel的基本操作在开始使用Excel进行财务管理之前,了解Excel的基本操作是必不可少的。

包括打开Excel软件、创建新表格、保存和关闭表格等。

1.2 Excel表格的数据输入财务管理需要大量的数据输入和整理,因此熟练的数据输入技巧非常重要。

包括使用自动填充功能、数据验证和有效性、公式和函数等。

1.3 Excel的数据整理和排序数据整理和排序是财务管理中一个必要的步骤,它可以帮助我们更好地分析和处理数据。

介绍如何使用Excel的筛选、排序和数据透视表功能。

第二章:财务管理工具的运用2.1 财务报表的制作财务报表是财务管理的基础,了解如何使用Excel制作财务报表是非常重要的。

包括利润表、资产负债表和现金流量表等。

2.2 数据分析和图表制作Excel提供了强大的数据分析和图表制作功能,可以帮助我们更直观地分析和展示财务数据。

介绍如何使用Excel的数据透视表、图表和条件格式等功能。

2.3 预测和趋势分析预测和趋势分析是财务管理中的重要工具,可以帮助我们预测未来的财务状况并做出相应的决策。

介绍如何使用Excel的趋势函数和回归分析功能。

第三章:预算编制与管理3.1 预算编制的基本原则预算编制是财务管理中的重要环节,它可以帮助我们控制和规划财务活动。

介绍预算编制的基本原则,包括制定预算目标、定量与定性预测和确定预算周期等。

3.2 预算编制的步骤详细讲解预算编制的具体步骤,包括编制预算计划、分析和调整预算方案以及预算执行的监控和分析等。

3.3 Excel在预算编制中的应用介绍如何使用Excel进行预算编制,包括预算表的制作、数据输入和整理、预算计算和分析等。

第四章:财务管理与预算的监控4.1 财务管理的监控指标了解财务管理的监控指标是非常重要的,可以帮助我们监控和评估财务状况。

介绍常用的财务管理指标,如盈利能力、偿债能力和运营能力等。

excel 收入支出表格 简单

excel 收入支出表格 简单

Excel是微软公司推出的一款电子表格软件,广泛应用于商业、金融、科研等各个领域。

在财务管理中,Excel的收入支出表格是一种非常常见的工具,用于记录和分析个人或者企业的财务情况。

本文将从简单和易读的角度出发,介绍如何使用Excel制作和操作收入支出表格。

1. 收入支出表格的基本结构在Excel中制作收入支出表格,可以利用软件的表格功能,将表格分成多个不同的行和列。

一般来说,表格的第一行可以用来填写表格的标题,包括“日期”、“收入”、“支出”等内容;接下来的行可以用来逐条记录每一笔收入和支出的具体情况。

2. 如何记录收入和支出在Excel表格中,记录收入和支出可以采用不同的方式。

一种常见的方式是直接在表格中填写具体的金额,例如在“收入”列填写获得的收入金额,在“支出”列填写花费的支出金额;另一种方式是使用公式,将多笔收入和支出进行汇总和计算,得到总的收入和支出情况。

3. 如何进行分类和分析在Excel表格中,可以通过增加不同的列或者利用筛选功能,将收入和支出进行分类和分析。

例如可以新增“类别”列,将收入和支出按照特定的标准进行分类,如工资收入、理财收入、日常支出、投资支出等;然后利用筛选功能,可以方便地查看同一类别下的收入和支出情况,进行比较和分析。

4. 如何利用图表展示除了使用表格形式记录和分析收入支出情况外,Excel还提供了丰富的图表功能,可以将收入支出情况直观地展示出来。

例如可以利用饼状图展示不同类别的收入和支出占比情况,利用折线图展示收入和支出的变化趋势,利用柱状图展示不同时间段内的收入和支出对比情况等,这些图表可以直观地帮助用户了解自己的财务状况。

5. 如何进行预算和控制通过Excel收入支出表格的记录和分析,可以帮助个人或者企业制定合理的预算和控制财务状况。

通过分析收入和支出情况,可以了解自己的财务状况,制定合理的支出计划和投资策略,避免过度消费和资金浪费;同时可以根据收入和支出情况,调整预算和投资策略,实现财务收支的平衡和稳定。

Excel公式管理个人预算的技巧

Excel公式管理个人预算的技巧

Excel公式管理个人预算的技巧在日常生活中,管理个人预算对于每个人来说都显得尤为重要。

而Excel作为一款强大的电子表格软件,可以帮助我们更好地管理和跟踪个人预算。

本文将介绍一些Excel公式的技巧,帮助您更有效地管理个人预算。

一、建立基本的预算表格首先,我们需要创建一个基本的预算表格,将收入和支出的信息从左到右分别排列。

首先,在第一列中输入日期,第二列输入收入金额,第三列输入支出金额。

接下来,可以根据自己的需求添加其他列,比如收入来源、支出类别等。

二、计算收入和支出总额一旦完成了预算表格的建立,我们就可以利用Excel公式来计算每月的收入总额和支出总额。

在收入总额的单元格中,使用"SUM"公式来计算该列的总和。

在支出总额的单元格中,同样使用"SUM"公式来计算该列的总和。

三、利用函数计算每月结余计算每月结余可以帮助我们更好地掌握自己的财务状况。

我们可以在表格中添加一个"结余"列,在每月的结余单元格中使用公式"=收入总额-支出总额"来计算该月的结余金额。

四、按照类别分析支出情况为了更好地了解自己的支出情况,我们可以利用Excel的筛选功能按照支出类别进行分类和分析。

首先,在支出类别列下方插入一行,输入不同的支出类别。

接下来,使用筛选功能,选择相应的类别,Excel将只显示该类别的支出信息。

然后,使用"SUM"公式计算该类别的支出总额。

五、设置条件格式为了更好地可视化个人预算情况,我们可以利用Excel的条件格式功能来设置不同的颜色或其他格式化效果。

比如,可以将支出总额超出设定预算的单元格标记为红色,提醒自己控制支出。

六、利用图表进行数据可视化数据可视化可以更直观地展示个人预算情况。

我们可以利用Excel 的图表功能,将预算表格中的数据转化为饼图、柱状图等图表形式,帮助我们更直观地了解收入、支出的构成和比例。

使用Excel进行预算管理的方法

使用Excel进行预算管理的方法

使用Excel进行预算管理的方法预算管理对于个人和企业来说都是非常重要的一项工作。

它可以帮助我们合理规划财务资源、控制开支、实现财务目标。

而使用Excel来进行预算管理可以帮助我们更加高效地管理、分析和监控我们的财务情况。

本文将介绍一些使用Excel进行预算管理的方法,帮助读者更好地掌握预算管理技巧。

一、建立预算表格在使用Excel进行预算管理前,首先需要建立一份预算表格。

预算表格可以根据个人或企业的需求来制定,通常包括收入、支出、预算差异等内容。

可以在表格中设定多个工作表,方便不同种类的预算分析。

在建立预算表格时,可以使用Excel提供的模板或者自行设计。

在预算表格中,可以设定不同列来记录每月的收入和支出情况。

同时,还可以添加一些其他列来记录预算金额、实际金额、差异等信息,以便比较和分析。

二、列出收入和支出项目在建立预算表格后,需要列出所有的收入和支出项目。

在列出收入项目时,可以考虑工资、投资回报、租金收入等。

而在列出支出项目时,可以考虑生活费用、房租、水电费、购物等。

通过列出所有的收入和支出项目,可以更好地了解个人或企业的财务情况,并为制定合理的预算提供依据。

三、设定预算金额在列出收入和支出项目后,需要设定每个项目的预算金额。

预算金额可以根据过去的消费情况、实际需求以及财务目标来确定。

通过设定合理的预算金额,可以帮助控制开支、合理利用财务资源,并避免不必要的浪费。

四、记录实际金额在设定预算金额后,需要记录每个项目的实际金额。

实际金额是指实际发生的收入和支出情况。

可以每月或每周记录一次实际金额,并将其填入预算表格中相应的列中。

通过记录实际金额,可以及时了解个人或企业的财务状况,并进行预算差异分析。

预算差异是指预算金额与实际金额之间的差异,可以帮助我们评估预算的准确性,并调整预算计划。

五、分析和调整预算计划根据预算表格中的数据,可以进行预算分析,并根据分析结果进行预算调整。

预算分析可以帮助我们了解每个项目的实际情况,找出开支过高或收入不足的问题,并及时采取措施来改进。

用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据

用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据

用excel自动生成《国资委企业财务决算报表》数据《国资委企业财务决算报表》系统,一下简称《系统》,表格较多,填报工作量大,相关表之间又存在勾稽关系,在实际填报时即麻烦又容易出错,现在我介绍一种简便填报方法,能够达到既快又准的效果,极大程度提高了工作效率。

一、导出Excel报表《系统》,提供了报表数据于Excel的连接,可直接将已有的报表数据导入到Excel中,生成Excel表格。

其格式和《系统》内报表完全相同。

为了方便操作,我尽量详细说明,并附《系统》相同图示。

1、启动《系统》(如图1)图12、单击“传送”菜单下的“导出到Excel”子菜单,出现如下窗口(如图2)图23、在弹出的窗口中选择要导出数据的单位,单击“确定”按钮;出现如下窗口(如图3)图34在弹出的窗口中单击按钮,选择导出Excel文件的保存路径;5、选择要导出Excel的报表(点全选),单击“确定”按钮即可。

到此《系统》内部报表已完整成功导出来了。

为了方便叙述,我们导出的国资委excel报表定名称为《国资委excel表》。

二、数据采集1、首先导出一个年度《科目发生额及余额表》成功导出《国资委excel报表》才算顺利完成了第一步,接下来就是数据的采集问题,既如何快速完成数据的录入工作。

此方法技术含量较低,不使用连接数据库技术,一般人员都能够掌握,如果你现在使用了财务软件,那更方便数据的采集了。

打开财务软件导出一个年度《科目发生额及余额表》,设定会计科目为二级,导出格式为excel,(具体方法不在赘述)把年度《科目发生额及余额表》插入到《国资委excel报表》工作簿中,成为《国资委excel报表》中的一个工作表。

把《科目发生额及余额表》命名为“基本数据”。

2、利用excel函数自动生成相应报表以资产负债表为例,详细说明怎样利用“基本数据”生成资产负债表,为了便于理解下面插入一个资产负债表。

利用条件求和函数自动生成相应的数据,例如:在货币资金年初余额单元格输入“=SUMIF(基本数据!A:A,"库存现金",基本数据!C:C)+ SUMIF(基本数据!A:A,"银行存款",Sheet1!C:C)”,资产负债表中货币资金年初余额就自动把“基本数据”表中的库存现金好银行存款期初数据相加,合计金额为.90元。

用Excel进行财务规划和预算管理

用Excel进行财务规划和预算管理

用Excel进行财务规划和预算管理在当今的商业世界中,有效的财务规划和预算管理对于企业的成功至关重要。

Excel 作为一款强大且广泛使用的电子表格软件,为我们提供了便捷、高效且灵活的工具来进行财务规划和预算管理。

它不仅能够帮助我们清晰地了解企业的财务状况,还能为决策提供有力的数据支持。

一、Excel 在财务规划和预算管理中的优势1、易于操作和理解Excel 的界面直观,大多数人都能快速上手。

它的基本功能,如输入数据、使用公式和函数进行计算,以及生成图表等,都相对简单易懂,不需要专业的财务知识和复杂的培训。

2、强大的计算功能通过内置的公式和函数,如SUM(求和)、AVERAGE(平均值)、VLOOKUP(垂直查找)等,我们可以轻松地进行各种复杂的财务计算,如成本核算、利润预测、折旧计算等。

3、灵活定制可以根据企业的特定需求和业务模式,自定义表格格式、计算公式和数据分析模型。

无论是小型企业还是大型集团,都能通过 Excel 来满足个性化的财务规划和预算管理要求。

4、数据可视化利用图表功能,如柱状图、折线图、饼图等,可以将枯燥的数据转化为直观的图形,帮助我们更清晰地看出财务趋势和数据之间的关系,从而更有效地进行分析和决策。

二、财务规划和预算管理的基本概念财务规划是指根据企业的战略目标和经营计划,对未来一段时间内的财务状况进行预测和安排,包括资金筹集、资金使用、投资规划等方面。

预算管理则是对财务规划的具体细化和执行控制,通过设定预算目标、分配预算资源、监控预算执行情况等,确保企业的各项经营活动在预算范围内进行,实现企业的财务目标。

三、使用 Excel 进行财务规划1、制定收入预测表首先,我们需要对未来的收入进行预测。

可以根据历史销售数据、市场趋势、业务发展计划等因素,在 Excel 中创建收入预测表格。

将不同的产品或服务分类,列出预计的销售数量、单价和收入金额。

通过使用趋势线分析、市场调研数据等,提高预测的准确性。

如何利用Excel进行预算管理

如何利用Excel进行预算管理

如何利用Excel进行预算管理[第一章] Excel预算管理的概述Excel是一款功能强大的电子表格软件,广泛应用于各行各业。

在预算管理中,Excel可以帮助我们有效地跟踪、分析和控制预算。

本章将介绍如何利用Excel进行预算管理的基本概念和流程。

[第二章] 制定预算计划制定预算计划是预算管理的第一步。

在Excel中,可以使用各种功能和工具来帮助我们制定预算计划,包括数据输入、公式计算、图表展示等。

我们可以创建一个新的Excel工作表,按照不同的预算项目列出各项收入和支出,然后使用公式计算总和、平均值等统计数据。

[第三章] 数据整理和分类数据整理和分类对于预算管理非常重要。

Excel提供了强大的数据整理和分类功能,如筛选、排序、数据透视表等。

我们可以根据需要对预算数据进行排序、过滤,以及通过创建数据透视表来对数据进行汇总和分析。

这可以帮助我们更好地理解和控制预算情况。

[第四章] 数据可视化和图表分析Excel中的图表功能可以帮助我们将数据可视化,以便更好地分析和理解预算情况。

通过使用折线图、柱状图、饼图等图表类型,我们可以清晰地展示预算项目间的关系和比较。

同时,我们还可以使用批注、数据标签等功能来说明和解释图表中的数据。

[第五章] 预算控制和调整预算控制和调整是预算管理的关键环节。

Excel提供了各种功能和工具,帮助我们监控预算执行情况,并根据需要进行调整。

我们可以创建条件格式规则,根据特定的条件对预算数据进行标记和突出显示。

同时,通过使用数据透视表和图表,我们可以及时发现异常值和趋势,及时采取措施进行预算调整。

[第六章] 预算报告和分析预算报告和分析是评估和改进预算管理的重要手段。

Excel中的功能和工具可以帮助我们生成各种预算报告,并进行深入分析。

通过使用报表设计功能,我们可以创建精美的预算报告模板,并根据需要进行自定义。

同时,通过使用数据透视表和图表,我们可以进行更细致和全面的预算分析,为管理决策提供有力支持。

市直财政基金预算收支决算总表Excel

市直财政基金预算收支决算总表Excel
基金收入总计
调整预算数 决算数
预算科目
2000 30 300
1000
2000
5330
2856 一、工业交通部门基金支出
15 二、商贸部门基金支出
三、文教部门基金支出
287 四、社会保险基金支出
878 五、农业部门基金支出
42 六、土地有偿使用支出
七、政府住房基金支出
2779 八、其他部门基金支出
九、地方财政税费附加支出
市直××年财政基金预算收支决算总表
预算科目
一、工业交通部门基金收入 二、文教部门基金收入 三、社会保险基金收入 四、农业部门基金收入 五、土地有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、其他部门基金收入 八、地方财政税费附加收入 九、其他
本年基中:城建税等划转水利建设基金
十、其他
6857
本年基金支出合计
996 上解支出
1291 调出资金
439
年终结余
9583
基金支出总计
单位:万元
调整预算数 决算数
3033
2833
72
284 2184
42 864 3104
217 448 40 864 3104
9583
7506
2077 9583

excel基础财务支出案列

excel基础财务支出案列

excel基础财务支出案列
现在需要使用Excel进行支出管理和统计,以下是具体操作步骤:
1. 打开Excel,创建一个新的工作簿。

2. 在第一个工作表中,设置表头为“支出类型”和“支出金额”,并在下方分别输入上述五种支出类型和对应的金额。

3. 在第二个工作表中,设置表头为“支出类型”和“支出金额
占比”,并在下方使用公式计算出每种支出类型的占比。

例如,人力
资源费用所占比例为100,000/380,000=26.32%。

4. 在第三个工作表中,设置表头为“月份”、“支出金额”和“累计支出金额”,并在下方按照时间顺序输入每个月的支出金额。

使用
公式计算出每个月的累计支出金额。

5. 在第四个工作表中,使用图表功能将第三个工作表中的数据
转化为折线图,直观地展现公司一年内的财务支出情况。

通过以上操作,我们可以清晰地了解公司的财务支出情况,为未来的财务预算和决策提供重要参考。

- 1 -。

会计报表和预决算报表格式说明

会计报表和预决算报表格式说明

会计报表和预、决算报表格式说明一、资产负债表1、表格:样表采用excel软件制作,A4纸、横向。

“编号”列宽8(excel软件默认单位,下同),“资产”和“负债与净资产”列宽24,“年初数”和“期末数”宽14.75。

表内行高均为16.5。

2、页边距:上边距2(excel软件默认单位,下同),下边距1.5,左右边距1,页眉页脚1.3。

3、字体:标题“资产负债表”为宋体24号字,表内其他印刷内容为宋体12号字。

4、表格资产“期末数”和负债“编码”列中间增一列,列宽0.31。

(与会计制度原表相同)二、收入支出表1、表格:样表采用excel软件制作,A4纸、纵向。

“编号”列宽12,“名称”、“本月数”、“本年累计数”列宽23,行高18。

表格为一页以上的,每页有标题行(软件内用页眉——顶端标题行功能选定)。

2、页边距:上边距2.8,下边距1.5,左右边距1.5,页眉页脚1.3。

3、字体:标题“收入支出表”为宋体24号字,表内其他印刷内容为宋体12号字。

三、往来款项明细表1、表格:样表采用采用excel软件制作,A4纸、横向。

所有列宽均为18,所有行行高均为27。

2、页边距:上边距3,下边距2.5,左边距1.9,右边距1.9,页眉页脚1.3。

3、字体:标题“往来款项明细表”为宋体24号字,表内其他印刷内容为宋体12号字。

四、经费收缴情况表1、表格:样表采用采用excel软件制作,A4纸、横向。

“项目”列宽10,五个“比例”列宽7.5,五个“金额”列宽10,“已付上级经费”和“应付未付上级经费”列宽13。

所有行行高均为21。

2、页边距:上边距2.8,下边距2.5,左边距1.9,右边距1.9,页眉页脚1.3。

3、字体:标题“经费收缴情况表”为宋体24号字,说明为仿宋12号字,表内其他印刷内容为宋体14号字。

五、工会经费收支预算表1、表格:样表采用excel软件制作,A4纸、横向。

“编号”列宽10,“名称”列宽23,“上年决算数”和“本年预算数”列宽12,“说明”列宽44,所有行高15.75。

财务收入支出汇总表

财务收入支出汇总表

财务收入支出汇总表
财务收入支出汇总表是一种用于汇总和记录一定时期内财务收入和支出的表格。

它通常包括日期、收入项目、收入金额、支出项目、支出金额等列。

以下是一个简单的财务收入支出汇总表的示例:
日期收入项目收入金额支出项目支出金额
:--: :--: :--: :--: :--:
营业收入 10000 工资支出 5000
其他收入 2000 办公费用支出 1500
投资收益 5000 差旅费用支出 2000
营业收入 12000 工资支出 5500
其他收入 1500 办公费用支出 1800
投资收益 6000 差旅费用支出 2500
在上述示例中,表格的每一行记录了一个日期、收入项目、收入金额、支出项目和支出金额。

您可以根据实际情况进行修改和扩展,以满足您的具体需求。

使用Excel做财务分析和预算管理

使用Excel做财务分析和预算管理

使用Excel做财务分析和预算管理1. 前言财务分析是企业管理中重要的一部分,对于判断企业的财务状况、经营绩效以及未来的发展趋势具有重要意义。

而预算管理则是优化企业资源配置、提高效益和控制成本的关键工具。

在这篇文章中,我们将介绍如何使用Excel进行财务分析和预算管理,以帮助企业提高财务管理的效率和准确性。

2. 财务分析财务分析主要包括财务报表分析、比率分析和趋势分析。

在Excel中,可以利用公式和函数快速计算和分析数据。

a. 财务报表分析财务报表是企业财务状况和业绩的重要表现形式,通过对财务报表的分析可以了解企业的盈利能力、偿债能力和运营能力。

在Excel中,可以使用SUM函数和IF函数对财务报表进行汇总和筛选,从而得到更准确的数据。

b. 比率分析比率分析是通过对财务指标的比较和计算,评估企业的经营状况和财务健康度。

在Excel中,可以使用除法运算和格式化功能,计算和展示比率分析的结果。

c. 趋势分析趋势分析是通过对历史数据的分析,预测未来的发展趋势。

在Excel中,可以使用趋势函数和插入趋势线图表,对数据进行趋势分析和可视化展示。

3. 预算管理预算管理包括预算制定、执行和控制。

在Excel中,可以利用其强大的数据处理和分析功能,实现预算管理的各个环节。

a. 预算制定预算制定是根据企业的经营目标和战略,制定财务预算和成本预算。

在Excel中,可以利用数据透视表和条件格式,分析历史数据,为预算制定提供支持。

b. 预算执行预算执行是将预算计划转化为实际行动的过程。

在Excel中,可以使用数据验证和数据透视表,确保预算执行的准确性和一致性。

c. 预算控制预算控制是监督和评估预算执行情况,及时采取调整措施,确保预算目标的实现。

在Excel中,可以使用条件格式和目标值设定,对预算控制进行跟踪和分析。

4. Excel高级功能在财务分析和预算管理中的应用Excel拥有丰富的高级功能,可以进一步提高财务分析和预算管理的效率和准确性。

政府会计制度预算会计报表之预算收入支出表

政府会计制度预算会计报表之预算收入支出表

政府会计制度预算会计报表之预算收入支出表小编按:会政预01表预算收入支出表,反映单位在某一会计年度内各项预算收入、预算支出和预算收支差额的情况。

属于年度报表,一年一编。

此表是全口径预算收支表,要与会政预03表财政拨款预算收入支出表区别,后者仅指财政拨款一块,本表财政拨款预算收入与财政拨款预算收入支出表中的本年财政拨款收入行数据要保持一致。

此表我们根据相应收支科目本年累计发生数填报即可,没有什么难度,注意单位性质是行政还是事业选择对应的行政支出或事业支出,还有一些收支科目仅限事业单位使用,不要犯低级逻辑错误。

预算收入支出表编制说明一、“本年数”栏反映各项目的本年实际发生数。

“上年数”栏反映各项目上年度的实际发生数,根据上年度预算收入支出表中“本年数”栏内所列数字填列。

如果本年度预算收入支出表规定的项目的名称和内容同上年度不一致,对上年度预算收入支出表项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整,将调整后金额填入本年度预算收入支出表的“上年数”栏。

二、填列方法1.本年预算收入(1)本年预算收入:反映单位本年预算收入总额。

根据本表中“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“上级补助预算收入”、“附属单位上缴预算收入”、“经营预算收入”、“债务预算收入”、“非同级财政拨款预算收入”、“投资预算收益”、“其他预算收入”项目金额的合计数填列。

(2)财政拨款预算收入:反映单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

根据“财政拨款预算收入”科目的本年发生额填列。

政府性基金收入:反映单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

根据“财政拨款预算收入”相关明细科目的本年发生额填列。

(3)事业预算收入:反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

根据“事业预算收入”科目的本年发生额填列。

(4)上级补助预算收入:反映事业单位本年从主管部门和上级单位取得的非财政补助预算收入。

根据“上级补助预算收入”科目的本年发生额填列。

支出费用预算及执行控制图表Excel

支出费用预算及执行控制图表Excel

预算实际差额差异率排名¥39,900.00¥42,300.00¥2,400.00 6.02%1¥36,900.00¥35,100.00¥-1,800.00-4.88%2¥25,400.00¥27,200.00¥1,800.007.09%3¥6,900.00¥6,400.00¥-500.00-7.25%6¥17,900.00¥18,900.00¥1,000.00 5.59%4¥16,800.00¥17,900.00¥1,100.00 6.55%5¥143,800.00¥147,800.00¥4,000.002.78%费用项目类别差异率费用类别6费用类别4合计费用类别3说明:正数代表超出,自动显示红色;若为负数,自动显示绿色。

各项支出费用统计分析表(自动生成)费用类别1超出/低于总预算费用类别5费用类别2金额 财务管理工具——预算管理支出费用预算及执行控制图表(自动统计,颜色醒目提示)说明:本工具主要用于统计分析某一项目各项支出费用的预算及实际支出情况。

主要功能:各项目及各类别费用预算与实际支出差异分析、总预算与支出差异分析,适合各种财务费用分析。

超出预算以红色预警,预算内则显示绿色。

(使用方法:请先在下方支出明细表右侧填入项目分类名称,然后再在明细表中依次填入财务数据及明细,其中两个表的类别都可以通过下拉菜单填入,上方统计分析及图表为自动生成。

¥4,0002.78%费用类别5,费用类别6, ¥17,900.00, 12%实际¥42,300.00¥35,100.00¥27,200.00¥6,400.00¥18,900.00¥17,900.00-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%¥0.00¥5,000.00¥10,000.00¥15,000.00¥20,000.00¥25,000.00¥30,000.00¥35,000.00¥40,000.00¥45,000.00费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6实际预算差异率版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。

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中 央 财 政收 入总计
18094.75 18637.36 103.0
中央财政支出总计
18094.75 18637.36 103.0
5.13 144.40 1885.29 1821.10 400.63
70.74 239.97
68.13 52.23 8.38 237.49 219.88 3.17 14.44 50.52 192.03
0.15 89.33 955.19 892.85
250.2 375.9 101.8 101.5 101.3 112.7 101.9
110.5 二、挖潜改造和科技三项费用
102.9
企业挖潜改造资金
59.1
科技三项费用
143.0 三、流动资金
82.5 四、地质勘探费
93.6 五、工业、交通、流通部门事业费
101.9 六、支农支出
144.2
农业林业水利和气象支出
172.9
农业综合Байду номын сангаас发
72.9 七、文教、科学、卫生支出
104.2
教育支出
97.2 90.4 120.2
中央本级收入小计
11333.20 11865.27 104.7
中央本级支出小计
7201.05 7420.10
103.0
地方上解 收入
中央财政收入合计 支出大于收入差额
607.29
618.56 101.9
对地方税收返还和补助支出
11940.49 3198.30
12483.83 3197.68
6153.53 3197.68 2831.56 120.68
3.61
100.0 100.0 100.0
国内外债务还本支出 国内债务还本支出 国外借款还本支出
债务收入大于支出部分增列偿债基金
2955.96 2878.00
77.96
2952.24 2876.58
75.66 3.61
99.9 100.0 97.0
120.0
科学支出
64.7
医疗卫生支出
54.4
文体广播事业费
单位:亿元

预算数
决算数
决算数为 预算数%
1338.76 249.05
20.12 228.93
18.50 33.43 79.34 126.58 96.08 30.50 506.92 246.17 187.17 19.99 53.59
1522.77 268.36



一、各项税收 消费税 增值税 营业税 进口产品消费税、增值税 城市维护建设税 企业所得税 个人所得税 关税 外贸企业出口退税 证券交易印花税 船舶吨税 车辆购置税
二、企业亏损补贴 工业企业
2003年中央财政预算、决算收支


预算数
决算数
决算数为 预算数%


11180.90 1070.00 5273.30 130.00 1950.00 4.00 1859.40 835.20 640.00
廿四、债务利息支出
国内债券付息支出
2.05 38.41 1852.78 1793.79 395.49 62.79 235.40 70.27 52.23 8.48 300.44 242.77 5.81 51.86 48.76 211.16 100.00 0.20 87.14 965.87 899.00
42.10 226.26
10.55 25.58 84.51 135.59 108.85 26.74 507.94 240.20 190.99 22.07 54.68
113.7 107.8 209.2
98.8 57.0 76.5 106.5 107.1 113.3 87.7 100.2 97.6 102.0 110.4 102.0
80.0 十一、行政管理费
十二、公检法司支出
十三、武装警察部队支出
十四、外交外事支出 十五、对外援助支出
十六、支援不发达地区支出
十七、政策性补贴支出 粮、棉、油价格补贴 平抑物价和储备糖等补贴
其他价格补贴
十八、其他部门的事业费
十九、其他支出
二十、中央预备费
廿一、教育费附加支出
廿二、行政事业单位离退休支出
104.6 100.0
中央财政支出合计
7937.74 8261.41 104.1 15138.79 15681.51 103.6
债务收入 弥补中央财政收支差额的国内债务收入 用于归还债务本金的国内债务收入 国外债务收入 用于转列偿债基金的债务收入
6154.26 3198.30 2830.96
125.00
外贸企业 农林、水产、气象企业 其他企业 三、其他收入 四、教育费附加收入
-5.62 -2.04 -2.47 200.00
2.30
-5.09 -2.04 -3.52 291.73
1.84
90.6 八、抚恤和社会福利救济
100.0 九、社会保障补助支出
142.5 十、国防支出
145.9
其中:总后勤部管理的军费
97.0 100.0
98.8 79.0 90.6 54.6 27.8 103.6 90.9
75.0 102.5
98.9 99.3
归还向人民银行借款利息 国外借款付息支出 廿五、车购税收入安排的支出 廿六、预算外资金管理改革支出
28.00 38.87 387.00 30.00
27.21 35.13 465.19
-1150.00 170.00 9.00 390.00 -50.00 -39.87
11604.04 1182.26 5425.55 76.89 2788.59 3.30 1740.71 850.79 923.13
-1988.59 123.87 9.38 468.16 -32.34 -21.69
103.8 一、基本建设支出
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