天然气项目策划方案
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天然气项目
策划方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要说明—
天然气对外依存度逐渐提高,我国天然气市场化改革备受关注,未来良好的市场体系设计将对继续推进改革至关重要。中央全面深化改革委员会第七次会议强调,要推动石油天然气管网运营机制改革,组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。组建国家管网公司,迈出了天然气市场化改革的关键一步。新管网公司能够使得我国的天然气定价体系进一步向“管住中间,放开两头”的目标靠拢,天然气下游终端价格有望降低。
该天然气项目计划总投资8620.90万元,其中:固定资产投资6009.63万元,占项目总投资的69.71%;流动资金2611.27万元,占项目总投资的30.29%。
达产年营业收入19450.00万元,总成本费用14769.74万元,税金及附加160.65万元,利润总额4680.26万元,利税总额5486.46万元,税后净利润3510.20万元,达产年纳税总额1976.27万元;达产年投资利润率54.29%,投资利税率63.64%,投资回报率40.72%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位268个。
报告内容:项目总论、项目必要性分析、项目市场空间分析、项目建设方案、选址规划、土建工程说明、工艺先进性、项目环境保护和绿色生
产分析、项目安全管理、项目风险应对说明、项目节能概况、实施进度计划、项目投资方案分析、经济评价、综合结论等。
规划设计/投资分析/产业运营
天然气项目策划方案目录
第一章项目总论
第二章项目必要性分析
第三章项目建设方案
第四章选址规划
第五章土建工程说明
第六章工艺先进性
第七章项目环境保护和绿色生产分析第八章项目安全管理
第九章项目风险应对说明
第十章项目节能概况
第十一章实施进度计划
第十二章项目投资方案分析
第十三章经济评价
第十四章招标方案
第十五章综合结论
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技公司
(二)公司简介
公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产
品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提
高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题
导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新
工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx科技公司实现营业收入17388.69万元,同比增长8.01%(1289.49万元)。其中,主营业业务天然气生产及销售收入为14490.35
万元,占营业总收入的83.33%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额4271.78万元,较去年同期相
比增长946.83万元,增长率28.48%;实现净利润3203.84万元,较去年同期相比增长524.69万元,增长率19.58%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
(一)项目名称
天然气项目
(二)项目选址
xx产业基地
(三)项目用地规模
项目总用地面积20797.06平方米(折合约31.18亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.37%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度192.74万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积20797.06平方米,建筑物基底占地面积14010.98平方米,总建筑面积24124.59平方米,其中:规划建设主体工程14766.01平方米,项目规划绿化面积1516.37平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1853.22万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量992258.37千瓦时,折合121.95吨标准煤。
2、项目年总用水量13716.09立方米,折合1.17吨标准煤。
3、“天然气项目投资建设项目”,年用电量992258.37千瓦时,年总用水量13716.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.12吨标准煤/年。达产年综合节能量52.77吨标准煤/年,项目总节能率26.13%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资8620.90万元,其中:固定资产投资6009.63万元,
占项目总投资的69.71%;流动资金2611.27万元,占项目总投资的30.29%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19450.00万元,总成本费用14769.74万元,税
金及附加160.65万元,利润总额4680.26万元,利税总额5486.46万元,
税后净利润3510.20万元,达产年纳税总额1976.27万元;达产年投资利
润率54.29%,投资利税率63.64%,投资回报率40.72%,全部投资回收期
3.96年,提供就业职位268个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大
的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基
地及xx产业基地天然气行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx
产业基地天然气产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。