项目法人施工质量管理监督检查表
施工现场质量管理检查记录表等通用表
施工现场质量管理检查记录表附表C分项工程质量验收记录分部(子分部)工程质量验收记录表填表说明:1、分部(子分部)工程的名称填写要具体,并注明是分部还是子分部;2、分项工程填写要是全部分项工程,并写明检验批的数量;3、资料审查要按子分部工程分别检查,要按层次进行,并判断其能否达到完整的要求;判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”,监理单位填写“同意验收”,并将资料附在后边;4、安全和功能抽查,每项检测有单项报告,其结果能达到设计要求;5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行,并附评价表;6、各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
单位(子单位)工程质量竣工验收记录表填表说明:1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程。
2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的项目检查检测报告的结论;另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。
3、综合验收结论,填写通过或同意验收。
不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格。
4、验收单位签认人表上要求人员签名,对勘察单位在地基分部中签字。
5、表G.0.1-1验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。
综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
表G.0.1—2单位(子单位)工程质量控制资料核查录1、对质量控制资料核查,应按项目分别进行,这样方便,施工单位应先将资料分项目整理成册,项目顺序按本表顺序。
每个项目按层次核查,并判断其能否满足规定要求;2、核查由总监理工程师组织,有关专业监理工程师参加;3、由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签字;4、具体资料项目按专业验收规范的项目进行核查。
表G.0.1-3单位(子单位)工程安全和功能检验填表说明:1、按项目分别进行核查和检查,对在分部、子分部已抽查的项目,核查其结论是否符合设计要求;对在单位(子单位)工程抽查的项目,应进行全面检查,并核实其结论是否符合设计要求;2、总监理工程师组织有关监理工程师核查、检查,有关施工单位项目经理、技术负责人参加;3、由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签字。
水利工程施工、监理单位质量控制体系项目法人检查表
制定施工组织设计或施工方案、施工技术措施及报批
管理质
量制度
制定工程质量责任制、工程质量检验制度
制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度
质量行为及
检测
施工工序检验是否执行“三检制”
检测机构是否通过计认证,检测内容是否在认证范围内
对原材料、中间产品、构配件的检验成果,是否进行统计分析
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
被检查单位: 检查日期:
检查项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
机构和
人员
是否按合同和有关规定设置现场监理机构,监理人员及专业配备情况
总监是否常驻现场
监理工程师、监理人员持上岗情况
是否制定了岗位职责
监理职责
履行情况
1、监理规划、监理细则制订及执行情况
监理规划及监理实施细则编制
单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报
被检查单位负责人签字:
项目法人检查人员签字:
施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表
被检查单位: 检查日期:
检查
项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
质量管理机构建立情况
施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符,变更手续是否符合要求
外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题,是否有书面记录,如何处理
工程实物是否存在质量问题
外观质量是否存在缺陷。
质量评定与验收情况
施工工序初检记录是否齐全、真实;单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求,并附有原始记录
对已验工程的质量统计
是否及时记录施工中的质量缺陷
项目法人质量管理体系运行检查表
项目法人实施过程质量管理行为检查记录表
工程名称:
项目内容检查结果
质量管理体系运行情况质量管理体系运行是否正常工作是否有效质量管理领导机构是否定期活动
各级质量管理人员是否经常深入工地检查对参建单位的质量体系运行情况
是否进行检查
法规及强制性条文执行情况
法规及强制性条文贯彻执行情况
对参建单位强制性条文执行落实情况
是否进行检查
对重大设计变更是否进行了报批
对质量责任制落实情况是否进行了检查对分包商是否进行了审批
质量管理与质量检验
是否参与了设计交底
对承建单位的质量行为是否进行检查是否按时组织单位工程验收
是否对工程实体质量进行了
抽检和定期检查
质量事故、缺陷是否按规定进行了
调查、报告、处理
质量检验是否有记录、检验资料是否齐全
项目法人法定代表人:质量监督员:年月日。
水利工程施工、监理单位质量控制体系项目法人检查表
是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底
对设计图纸中存在的问题,是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况
及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件
质量评定及验收
单元工程质量等级是否及时复核
重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况
质量事故或质量缺陷按规定处理情况
外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题,是否有书面记录,如何处理
工程实物是否存在质量问题
外观质量是否存在缺陷。
质量评定与验收情况
施工工序初检记录是否齐全、真实;单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求,并附有原始记录
对已验工程的质量统计
是否及时记录施工中的质量缺陷
施工质量事故是否上报并按要求处理
施工原始记录是否真实,归档文件资料是否完整,是否符合规定要求。
安全和文明施工
是否制定了安全生产规章制度和操作规程
现场安全生生产管理机构及安全生产管理人员配备情况
定期和专项安全检查及检查记录
施工现场管理是否有序
安全生产、文明施工措施
现场施工日志是否齐全
被检查单位负责人签字:
项目法人检查人员签:
单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报
被检查单位负责人签字:
项目法人检查人员签字:
施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表
被检查单位:检查日期:
检查
项目
检查内容
检查情况及存在问题
整改意见
质量管理机构建立情况
施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符,变更手续是否符合要求
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
工程施工质量与安全检查表
工程施工质量与安全检查表一、项目概况项目名称:XXXX工程建设单位:XXXXXXXX公司施工单位:XXXXX施工公司项目地址:XXXXX施工总负责人:XXX安全负责人:XXX施工总工程师:XXX施工监理单位:XXXXX监理公司监理工程师:XXX二、施工质量检查1. 土方开挖- 按照设计要求进行土方开挖,开挖深度、坡度、边坡稳定性等符合要求。
- 土方开挖边坡采取支护措施,确保施工安全。
- 土方开挖材料使用符合规定,不得使用混凝土等硬质材料填充土方。
2. 地基处理- 地基处理前应对场地进行勘察,确定地基土质、承载力等情况。
- 地基处理采取合理的方法,确保地基稳定性和承载力。
- 地基处理后进行验收,符合要求后方可进行下一步施工。
3. 基础施工- 基础施工前应进行基坑开挖和支护,确保基础施工安全。
- 基础混凝土浇筑前进行检查,确保模板支撑、配筋等符合设计要求。
- 基础施工后进行验收,合格后方可进行上部结构施工。
4. 结构施工- 结构施工前应进行结构验算,确保结构受力合理。
- 结构施工采用合格的材料,施工工艺符合规范。
- 结构施工过程中应注意混凝土浇筑的质量,配筋的位置和数量等。
5. 设备安装- 设备安装前进行设备检验,确保设备质量符合标准。
- 设备安装过程中应注意安装位置、固定方式等,确保设备安全稳定。
- 设备安装后进行运行试验,确认设备正常运转才能投入使用。
6. 精装修- 精装修前应进行材料验收,保证材料质量符合要求。
- 精装修施工中应注意工艺要求,确保施工质量。
- 精装修完工后进行验收,合格后方可交付使用。
三、安全检查1. 安全生产责任制- 施工单位应制定安全责任制,明确责任人和责任范围。
- 安全责任制应落实到每一个工作环节,确保安全生产。
2. 安全培训- 施工单位应对施工人员进行安全培训,提高安全意识。
- 安全培训内容包括安全操作规程、事故应急处理等。
3. 安全检查- 安全检查应定期进行,发现安全隐患及时整改。
项目法人施工质量管理监督检查表
项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称:
•工程编号:
•建设单位:
•施工单位:
•管理监理单位:
•建设地点:
•工程性质:
•开工日期:
•竣工日期:
2. 检查时间及地点
•检查时间:
•检查地点:
3. 检查人员
•检查人员:
•职务:
•工号:
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求;地基开挖、处理、回填
符合规范标准;基坑防护符合安全规范要求。
%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求;构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准;工程质量符合验收要求。
%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准;排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。
%
通风与空调工程设备安放位置符合规范;通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。
%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求,电器设备合格,%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。
清理卫生工地周边环境干净整洁,工地内部也应保持干净、整洁、
安全,并有垃圾收集、运输等设施。
%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
(此处可填写其他相关信息)。
施工现场质量管理检查记录表等通用表
施工现场质量管理检查记录表附表A 开工日期:年月曰附表B检验批质量验收记录表附表C 分项工程质量验收记录分部(子分部)工程质量验收记录表附表D0204 □□填表说明:1、分部(子分部)工程的名称填写要具体,并注明是分部还是子分部;2、分项工程填写要是全部分项工程,并写明检验批的数量;3、资料审查要按子分部工程分别检查,要按层次进行,并判断其能否达到完整的要求;判定达到3、4项要求施工单位填写“合格”,监理单位填写“同意验收”,并将资料附在后边;4、安全和功能抽查,每项检测有单项报告,其结果能达到设计要求;5、观感质量验收按单位工程的程序和要求进行,并附评价表;6各单位的项目经理、项目负责人及总监理工程师签字确认。
单位(子单位)工程质量竣工验收记录表填表说明:1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程。
2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的项目检查检测报告的结论;另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。
3、综合验收结论,填写通过或同意验收。
不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格。
4、验收单位签认人表上要求人员签名,对勘察单位在地基分部中签字。
5、表G.0.1-1验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。
综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
表G.0.1 — 2 单位(子单位)工程质量控制资料核查录续表总监理工程师施工单位项目经理年月曰(建设单位项目负责人)年月曰填表说明:1、对质量控制资料核查,应按项目分别进行,这样方便,施工单位应先将资料分项目整理成册,项目顺序按本表顺序。
每个项目按层次核查,并判断其能否满足规定要求;2、核查由总监理工程师组织,有关专业监理工程师参加;3、由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签字;4、具体资料项目按专业验收规范的项目进行核查表G.0.1-3单位(子单位)工程安全和功能检验可编辑注:抽查项目由验收组协商确定。
施工现场监督检查表
项目名称:监督登记编号:
项目法人:检查时间:
检查项目
检查结果
检查人
7.2文明施工措施
7.2.1现场是否设置五牌一图、工程管理信息牌。
7.2.2现场围挡是否符合要求。
7.2.3安全警示标志:在临时用电场所、施工机具使用场所、基坑临边、基坑及脚手架的安全通道等具有危险因素的生产场所、设施、设备等部位有无按规定设置明显的安全警示标志。
7.9.4回填料是否符合设计要求,回填时是否分层回填、分层压(夯)实,压实度(相对密度)是否经检测合格。
检查项目
检查结果
检查人
7.10混凝土工程(含隧洞衬砌、灌注桩)
7.10.1钢筋、止水带等原材料是否已经见证取样送检合格。
7.10.2软基或岩石基础面、灌注桩孔深和孔径是否经联合验收合格;施工缝面凿毛是否满足要求并冲洗干净;隧洞轴线是否按规定进行测量。
7.11砌筑工程
7.11.1石料的尺寸、质量是否符合设计要求。
检查项目
检查结果
检查人
7.11.2砌石工艺是否符合规范要求;石块应平稳、石块之间缝隙应填充密实。
7.12管道工程
7.12.1管材规格、型号、外观标志是否符合设计或规范要求,且是否已按规定进行见证取样送检。
7.12.2钢筋混凝土管、混凝土管、玻璃钢夹砂管等国家已实施生产许可制度的管材,其厂家是否具有全国工业生产许可证。
7.2.4工地路面、车行道路是否硬化并做降尘处理,且措施是否落实;运输车辆驶出场区的除泥、冲洗措施是否落实;泥土临时堆放场的设置是否合理。
7.2.5施工现场有无根据施工作业条件制订消防制度或消防措施,合理配备灭火器材,施工现场有无建立动火审批制度。
7.3基坑及边坡安全措施
水利工程施工监理单位质量控制体系项目法人检查表完整
水利工程施工监理单位质量控制体系项目法人检查表完
整
(完整版资料,可直接使用可编辑,推荐下载)
监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表
被检查单位负责人签字:
项目法人检查人员签字:
施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表
被检查单位:检查日期:
被检查单位负责人签字:
项目法人检查人员签字:
监理单位对施工单位资料档案检查表名称:长沙市轨道交通3号线土建一期工程JL-4标编号:
说明:
1、表中“是"和“否”为该项资料是否与现场同步;
附件2:
建设工程施工质量检查表(一)
受检工程基本情况表工程所在地(市、县):
建设工程施工质量检查表(二)
工程建设强制性标准执行情况抽查表
建设工程施工质量检查表(三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为抽查表
检查人员签字: 检查日期:
建设工程施工质量检查表(四)
工程质量管理标准化推进情况抽查表
检查人员签字:检查日期:。
工程项目法人质量安全管理体系检查表【模板】
检 查 人:(签字)复查 人:(签字)
设计单位:(盖章)项目法人:(盖章)
年月日年月日
项 目
内容
设计单位自检情况
项目法人复核情况
组织
机构
企业资质及业务范围是否满足规定
施工期设计代表组是否有设立
人员
配备
项目负责人执业资格是否符合要求
设计代表人员数量、资格、专业配备是否满足需要
质量安全
责任制
岗位质量安全责任制是否已建立
工作
制度
设计质量保证体系是否已建立
设计文件、图纸的签发制度是否已建立并落实
工作
制度
工程质量管理、安全管理体系及检查、考核制度是否已建立
安全生产隐患排查工作方案、安全生产事故处理应急预案是否已编制
质量管理、安全管理报表制度是否已建立
检查人:(签字)项目法人:(盖章)
年月日
表2
工程监理单位质量安全控制体系检查表
项 目
内容
监理单位自检情况
项目法人复核情况
组织
机构
企业资质及业务范围是否符合规定
现场监理机构设立是否满足要求
人员
配备
总监理工程师是否持证上岗
其它监理人员是否持证上岗
监理人员数量、专业配备是否满足质量管理、安全管理要求
质量安全
责任制
质量责任制、安全责任制是否已建立
工作
制度
监理实施细则是否已编制,有无包括安全生产控制内容
质量控制体系、安全控制体系是否已建立
质量评定及工程验收工作制度是否已制定
工程质量检测制度是否已制定
安全生产责任书是否已签订,安全生产教育培训制度是否已建立
施工操作规程、安全保证措施等是否已编制
表2-1项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表
表2-1 项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表项目法人(现场管理部门):
表2-2 监理单位质量控制体系检查表监理单位:
表2-3 设计单位现场服务体系检查表设计单位:
表2-4 施工单位质量保证体系检查表施工单位:
表2-5 金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表设备制造单位名称:
表2-6 检测单位质量保证体系检查表检测单位:
节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。
项目法人建设单位质量检查表
项目法人建设单位质量检查表一、项目基本信息:1.项目名称:2.建设单位名称:3.项目法人建设单位质量检查日期:5.检查人员:二、检查内容:1.施工质量管理体系是否建立,包括工程质量管理组织机构、质量管理制度、质量管理档案等;2.施工现场是否有建设单位质量检查人员在场,是否进行了记录和汇报;3.施工合同是否明确了质量要求和标准,并是否与监理、施工单位进行了沟通和确认;4.施工单位是否按照设计图纸和施工方案进行施工,施工过程中是否按照质量管理制度进行记录和汇总;5.施工现场是否按照相关法律法规和标准要求进行安全生产管理;6.施工现场是否按照施工现场环境保护要求进行管理;7.施工现场是否按照质量验收规范进行整理和收尾工作;8.施工过程中是否发现了违反施工合同、质量要求和标准的行为,是否及时采取了整改措施;9.是否定期进行质量检查和评估,并进行记录和汇报;10.建设单位是否与监理、施工单位进行了协调和配合,共同解决质量问题;三、检查结果:1.检查结果是否符合质量标准和要求;2.是否存在质量问题,如存在质量问题,问题类型、问题等级和问题责任单位;3.是否存在安全生产问题,如存在安全生产问题,问题类型、问题等级和问题责任单位;4.是否存在环境保护问题,如存在环境保护问题,问题类型、问题等级和问题责任单位;5.完成整改的问题数量和整改措施;6.已完成的质量检查和评估数量;7.检查人员对建设单位质量管理情况的综合评价和建议。
四、检查记录:1.检查日期:2.检查人员:3.检查内容:4.检查情况和结果记录:5.整改情况记录:6.完成的质量检查和评估记录:7.检查人员综合评价和建议:五、附件:1.相关法律法规和标准文件;2.施工合同;3.质量管理制度和档案;4.质量检查和评估记录;5.其他相关文件。
六、检查总结:建设单位质量检查是保障项目质量和安全的重要环节,通过本次检查,发现并解决了一些问题,但也需要进一步加强对质量管理的监督和检查。
建筑施工质量管理检查表
15
产品交接检
①项目部建立产品交接检制度,明确各分项产品交接责任人及相关奖罚措施;
②制定产品交接验收表;
③对各分项产品交接检进行核实确认。
项目未建立产品交接检制度的扣5分,无相关奖罚措施的扣3分;
各产品交接责任人不明确的扣2分/项;
对项目中涉及交接检的产品,未建立产品交接验收表的扣3分/项;
对涉及产品交接检未有效开展(未与班组相关结算挂钩)的扣2分/项,扣完即止。
现场已施工分项中,主要分项(模板、钢筋、混凝土、砌体、抹灰、地面、墙地砖及安装)未实施样板审核的扣3分/项,阶段未到未实施不计;
各分项的样板审核对可深化优化的未进行施工图深化优化的扣1分/项;
实施样板审核的分项未形成成果的,操作标准未形成的扣1.5分/项,验收标准未形成的1.5分/项。
2
25
集中加工
质量管理检查表
项目名称: 项目经理:
序号
分值
管理动作
检查内容
检查标准
得分
1
15
样板审核
①对样板审核对象进行工序分解,识别重要管控节点;
②对每个管控节点进行样板策划、实施施工图深化优化,对其材料及节点构造做法明确优化方案;
③形成样板评审成果,有明确的操作标准及产品验收标准;
④现场实施是否与样板审核结果一致。
①明确集中加工责任人及可实施集中加工的材料;
②深化施工图,编制材料清单;
③配备合适的高效加工机具,合理布置标准工位生产车间;
④实现工具化仓储式存放,精确备料,菜单式领用;
⑤核验加工材料与实际实施成果(该分项工程量பைடு நூலகம்1/3以上与加工尺寸一致即与实际相符)。
现场已进场主材(钢筋、模板、砌体、线管、墙地砖等)未实现集中加工的扣4分/项;
项目法人建设单位质量检查表
4
是否对分包单位工程质量负责
检查合同和施工管理资料
《建设工程质量管理条例》第二十七条,《水利工程质量管理规定》第三十二条
5
工地实验室设立情况,施工计量器具检定或率定情况,试验员持证上岗情况
检查试验室设备检定和试验员岗位证书
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第4.1.2、4.1.3条
3
工程开工前是否办理开工手续,有无擅自开工行为
检查开工报告
《中华人民共和国建筑法》第二章
4
是否及时报送项目划分有关资料,项目划分是否经质量监督机构确认
查阅有关资料
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第3.3条
5
国家规定必须实施监理的工程,是否委托具有相应资质的监理单位
查验监理合同
《建设工程质量管理条例》第十二条
查验有关计划和落实情况
《建设工程质量管理条例》第三十八条,《水利工程建设项目施工监理规范》6.2.11条
8
监理日志、月报、有关文件是否规范,能否全面、真实及时、准确反映工程质量状况
查验有关资料
《水利工程建设项目施工监理规范》6.7.5条
9
工序、单元、分部工程质量复核是否及时、有效
查验有关评定资料
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.3、5.3.4、5.3.5条
8
过程检测实施情况;竣工检测安排落实情况;检测项目和数量是否由质量监督机构审核
查验检测委托合同和询问
《水利水电建设工程验收规程》第8.3条
9
是否及时组织联合验收和法人验收,并将验收质量结论及时上报质量监督机构核备(定)
查阅法人有关验收资料
《水利水电建设工程验收规程》第3.0.7、4.0.11条
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存在问题的处理意见:
检查人员签名:检查时间:
复检情况及处理意见:
建设项目负责人签名:复检时间:
监理单位施工质量控制工作自查自纠表
工程名称:
检查内容
检查情况及存在问题
是否按合同和有关规定设置现场监理机构,监理人员及专业配备情况,是否满足工地需要。
总监、监理工程师持上岗情况。
施工组织设计或施工方案、施工技术措施审批情况。
对技术工人是否进行了技术交底。
制定工程质量责任制、工程质量检验制度。
制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度。
与工程质量有关的规程、规范、技术标准,特别是强制性条文的执行情况。
采用新技术、新材料、新方法、新工艺时是否经过有关部门组织的专家评审。
对于部颁统一表格之外的单元工程,应检查其自编的单元工程质量评定表的内容是否齐全,质量标准是否符合设计和规范要求,是否按规定批准使用。
存在问题的处理意见:
检查人员签名:检查时间:
复检情况及处理意见:
总监理工程师签名:复检时间:
施工单位施工质量行为自查自纠表
工程名称:
检查内容
检查情况及存在问题
施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符,是否持证上岗。
质量管理机构是否健全、管理制度是否完善。
资质证书及营业范围是否符合规定。
总监是否常驻工地。
是否制定了岗位职责。
与工程质量有关的规程、规范、技术标准特别是强制性条文的执行情况如何。
是否具备质量检测手段,当不具备或不能满足时,是否委托了有资质单位进行跟踪、平行检测及对比检测。
监理工程师是否熟悉每道工序的质量控制标准,是否按合同规定到达施工现场,主要工序、主要部位是否做到了旁站监理,是否及时对施工单位的自检行为及时进行了签证。
项目法人施工质量管理自查自纠表
工程名称:
检查内容
检查情况及存在问题
质量管理体系是否建立
工程质量领导责任制是否建立
工程质量管理责任制是否完善
质量管理制度是否健全
质量管理报表是否齐全
与工程质量有关的规程、规范,技术标准,特别是强定期和不定期检查。
是否及时组织验收,验收成果是否符合规定要求,是否按有关规定组织和参加重要隐蔽工程和工程关键部位的质量评定。
1
施工单位和中间产品制作、采购单位是否建立了较完善的原材料、中间产品进场、入库、保管、出库的工作制度,执行情况如何,是否能保证物品的可追溯性。
2
原材料、中间产品的出处质量证明材料是否齐全,使用单位是否进行了验证、登记。
3
在应用原材料、中间产品前,是否在监理单位监督下取样送检,其检验结果是否满足规范要求。
施工工序检验执行“三检制”的情况。
工程原材料、中间产品的质量检测项目、数量是否满足规范和设计要求。
质检人员是否熟悉各项质量标准,质量检验是否及时有效。
工程实体质量检测项目、点数、是否满足规范和设计要求。
施工质量缺陷有无私自掩盖行为,是否及时进行了描述、备案,是否及时进行了处理。
质量缺陷及质量事故报告制度的执行情况如何,是否及时记录及报送。
工程质量事故是否按规定进行报告、调查、分析,处理是否符合有关规定。
是否对参建单位的质量行为和实体工程质量进行了监督检查。
有无强迫或允许中标的施工单位非法分包。
有无明示或暗示允许施工单位使用不合格的原材料、中间产品及机电设备;有无任意压缩合理工期。
是否按规定委托有资质检测单位开展质量检验和对比检测。
监督检查意见的整改落实情况
施工项目经理签名:复检时间:
施工单位施工质量评定自查自纠表
工程名称:
内 容
检查的工程内容
检查情况及存在问题
抽查施工工序中的主控项目、一般项目的检验是否有检验记录,记录是否齐全、真实、准确,工序质量验收评定是否符合标准要求。
单元工程施工质量验收评定表是否为部颁统一的《验评表》格式,验收评定是否及时,填写是否规范,等级评定是否符合规范要求,监理工程师复核是否及时,签字是否齐全、规范。
监理跟踪及平行检测记录是否真实、齐全 ,结论是否正确,签字手续是否完备。
是否坚持工程例会制度,提出的质量问题是否能够及时解决。
是否及时填写监理日志,对存在质量问题是否有详细的记录。
对施工质量缺陷是否进行了登记,消缺手续是否完备,是否建立和执行施工质量缺陷备案制度。
是否按合同规定对工程实体质量进行了抽检,抽检结果是否满足规范和设计要求。
质量月报、质量缺陷报告、质量事故报告、工程质量分析报告、单元工程质量汇总报告是否及时、准确地报送项目法人。
信息、档案管理是否规范。
分部工程完工后,是否及时组织了分部工程施工质量评定与验收工作。
是否及时对施工单位的质量检验结果进行了核实,是否及时对单元工程质量等级进行了复核。
是否按规定保存1份《工序、单元施工质量验收评定表》和备查资料。
单元验收程序、现场记录是否有效、真实,有无漏检现象。
对中间产品检测资料,能否及时进行统计、分析和质量评定。
是否按有关规定对已完工程实体的质量进行了自检,自检结果是否满足规范和设计要求。工序、单元工程质量是否及时进行了自评,有填写《施工质量验评表》。
是否按规定及时备齐报验资料向监理单位申请复核,是否采用水利部编制的《施工质量验评表》,自编评定表是否经相应质监机构批准。
原材料、中间产品质量及单元工程质量等级评定结果是否按月汇总报建设、监理单位。
各种施工质量检验评定资料是否及时收集、整理归档,信息档案管理是否规范。
存在问题的处理意见:
检查人员签名:检查时间:
复检情况及处理意见:
施工项目经理签名:复检时间:
施工单位质量检验检测情况自查自纠表
工程名称:
序号
检查内容
检查情况及存在问题
复检情况及处理意见:
施工项目经理签名:复检时间:
施工单位对工程实体施工质量自查自纠表
工程名称:
项 目
部位/单元工程
存在问题
基础工程
水闸水工建筑
泵站水工建筑
闸/站金属结构
回填作业
泵站水泵机组
自动化监控
高低压设备
低压电气
外电供电线路
堤防及险段整治
河道疏浚
其它
存在问题的处理意见:
检查人员签名:检查时间:
复检情况及处理意见:
4
检验的数量和检验项目是否满足国家有关规程规范和合同文件规定的要求,签字手续是否完备。
5
施工单位是否按有关规定对工程实体质量进行了自检,检测项目、数量和检测结果是否满足要求。
6
抽查原材料、中间产品及工程实体质量检验结果是否真实、统计分析是否及时、方法是否正确、结论是否准确。
存在问题的处理意见:
检查人员签名:检查时间: