差旅费报销单 自制电子版
差旅费报销单电子版
![差旅费报销单电子版](https://img.taocdn.com/s3/m/8120443a4531b90d6c85ec3a87c24028915f8537.png)
差旅费报销单电子版报销明细:1、交通费:1)来回机票费用:一、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;二、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;2、住宿费:一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;3、其他费用:一、派出机构提供的用车费用xxx元;二、其他合理费用xxx元;报销用户:xxx报销原因:xxx公司XXX部门出差报销小计:合计xxx元(大写:xxx元,人民币)经办日期:xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字:领款人签字:财务审核签字:出纳签字:报销发生日期:年xx月xx日至年xx月xx日本次出差,路程从xxx出发,到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程:一、日程安排:1.xx号,从xxx出发,到达xxx2.xx号,进行xxx的会谈;3.xx号,进行xxx的培训;4.xx号,从xxx返回。
二、出差事由:本次出差的内容是XXX公司XXX部门,负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训,以期保证XXX部门开展工作的有效性,保证公司的正常运行。
四、报销明细:1、交通费:1)来回机票费用:一、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;二、xx月xx日从xxx出发,xx月xx日抵达xxx,总计费用xxx元;2、住宿费:一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆,住宿费用xxx元;3、其他费用:一、派出机构提供的用车费用xxx元;二、其他合理费用xxx元;五、审核流程:1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核,确认可以报销;2.报销审核通过后,可以进行领款,财务会及时根据实际出差日期下账;3.已出账费用,需在报销人抵达总部后,于审批的第二日,在指定的公司银行账户,将报销费用转入报销用户指定的账户。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
![差旅费报销单(带公式自动大写金额)](https://img.taocdn.com/s3/m/1954debb55270722192ef7fb.png)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币(大写): 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计:
出纳:
报销 人:
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
![费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)](https://img.taocdn.com/s3/m/97fa9621680203d8ce2f24c0.png)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
(小写)¥
总经理
签批
部门经理审核
注:所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注:所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注:所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有经理签字。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
员工差旅费报销单表格
![员工差旅费报销单表格](https://img.taocdn.com/s3/m/d8d8276bdd88d0d232d46a37.png)
出差Байду номын сангаас:
出纳:
支付方式:
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期: 2020/11/30
单位:元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额(大写)
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门: 销售部
出差人员:
出差起止日期自:
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由: 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称: 开户银行: 中国建设银行 银行账户: 6000 0000 0000 0000 000 备 注: 需转账请填写银行账号(金额由财务确认填写)
总经理:
财务负责人:
会计审核:
部门负责人:
1200.00 借款人:
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
差旅费报销单(模版)
![差旅费报销单(模版)](https://img.taocdn.com/s3/m/c0d33333effdc8d376eeaeaad1f34693daef10ad.png)
差旅费报销单(模版)
差旅费报销单
报销日期 : 年月日部门姓名
项目名称
职称 (务) 出差事由
出差起止天交通费住宿地点日期数飞机火车其余市内费
核准报销金额
共计人民币 (大写 )
审批:复核人 :部门负责人:
差旅费报销单
报销日期:年月日
部门姓名
项目名称
职称 (务)出差事由
出差起止天交通费住宿地点日期数飞机火车其余市内费
核准报销金额
共计人民币(大写)
审批:复核人 :部门负责人:
附票据张补贴
其他伙食其余
¥
经办人:
附票据张补贴
其他伙食其余
¥
经办人 :
内容总结。
公司差旅费报销单
![公司差旅费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/56e0d01acdbff121dd36a32d7375a417866fc1d5.png)
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门,
我是您公司的人力资源行政专家,特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差中所发生的费用及相关细节:
1. 出差事由:
我于 [出差日期] 前往 [出差地点] 参加 [会议/培训/商务活动]。
2. 交通费用:
- 往返机票费用:[金额]
- 出租车费用:[金额]
- 公共交通费用:[金额]
3. 住宿费用:
- 酒店费用:[金额]
4. 餐饮费用:
- 早餐费用:[金额]
- 午餐费用:[金额]
- 晚餐费用:[金额]
5. 其他费用:
- 通讯费用:[金额]
- 办公用品费用:[金额]
- 其他杂费:[金额]
总计费用为:[总金额]。
请注意,我已经附上了所有相关的发票和收据作为费用证明。
请您核实并尽快处理我的报销申请。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步的文件,请及时与我联系。
谢谢您的合作!
此致,
[您的名字]
人力资源行政专家
[您的联系方式]。
差旅费报销单
![差旅费报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/28490f41a36925c52cc58bd63186bceb18e8ed62.png)
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此提交差旅费报销单,请查收并处理。
报销人信息:
姓名:[员工姓名]
部门:[所属部门]
职位:[职位]
报销明细:
1. 交通费用:
- 日期:[日期]
- 出发地:[出发地]
- 目的地:[目的地]
- 交通工具:[交通工具]
- 费用:[费用金额]
2. 住宿费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[住宿地点]
- 费用:[费用金额]
3. 餐饮费用:
- 日期:[日期]
- 地点:[用餐地点]
- 费用:[费用金额]
4. 其他费用:
- 费用类型:[费用类型]
- 费用金额:[费用金额]
总计费用:[总计费用金额]
备注:
[备注信息]
附件:
- 发票1:[发票1附件]
- 发票2:[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用,并将报销款项转账至以下银行账户:户名:[员工姓名]
账号:[银行账号]
开户行:[开户行]
如有任何疑问,请随时与我联系。
谢谢!
顺祝商祺,
[员工姓名]
人力资源行政专家。
报销差旅费-差旅费报销单样本
![报销差旅费-差旅费报销单样本](https://img.taocdn.com/s3/m/9bbab539a5e9856a561260a1.png)
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明:出差人:填写出差人的姓名;部门:填写出差人所属的部门;出差事由:填写出差的理由;起讫日期:填写出差开始到结束日期,只填写月、日;车船费:填写出发地、到达地、交通工具、实际金额;出差天数:填写出差的具体天数(按日历天计算) ;住宿费:填写住宿的实际费用;伙食补贴:按《出差制度》的标准进行填列;其他杂费:凭发票报销,按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额:填写大写金额。
例:X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求:注意:①中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写,不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的,在”元”之后,应写”整”字,在”角”之后,可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字应紧接”人民币”字样填写,不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的,应加填”人民币”三字。
实训资料例1:2016年5月25日,财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2:2016年11月12日,销售部张军杭州出差回来报销差旅费,其中住宿费1400元,餐费1300元,交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人:起止时间及地点月日起点月日终点事由:交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写):主管:复核:¥出纳:预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人:起止时间及地点月日起点月日终点事由:交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写):主管:复核:¥出纳:预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。
差旅费用报销单
![差旅费用报销单](https://img.taocdn.com/s3/m/72e5154e0a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c50.png)
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额(元)
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额(大写)
合计(小写)
总经理:主管领导:财务复核:部门主管:报销人:
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计(大写)
合计(小写)
总经理:主管领导:财务复核:部门主管:报销人:
费用报销单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
主 管:
审核:
:
报支 人:
差旅费报销单
部门 :
年
月
日
出差人 出发
到达
月 日 时 分 地点 月 日 时 分 地点
出差事由
交通 交通费
工具 单据 张数
金额
出差补贴及杂 费
天数 金额
其他费用
项目
单据 张数
金额
附 件
住宿费
市内车费
邮电费
办公用品费
不买卧铺补贴
其他
张
合计
报销 人民币(¥) 总额 (大写)
预借旅 费
差旅费报销单
部门 :
年
月
日
出差人 出发
到达
月 日 时 分 地点 月 日 时 分 地点Βιβλιοθήκη 出差事由交通 交通费
工具 单据 张数
金额
出差补贴及杂 费
天数 金额
其他费用
项目
单据 张数
金额
附 件
住宿费
市内车费
邮电费
办公用品费
不买卧铺补贴
其他
张
合计
报销 人民币(¥) 总额 (大写)
预借旅 费
补领金额 退还金额
财
务 主 管
补领金额 退还金额
财 务
主 管:
审核:
报支 人: