审计部经理职位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责作为审计部的一员,你将肩负着以下职责:1. 进行内部审计作为内部审计师,你将负责对公司内部的财务、运营、风险管理以及合规性进行审计。
你需要编制审计计划,执行与内控相关的测试工作,发现可能存在的问题并提出改进建议。
你还将协助管理层评估内部控制的有效性,并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计作为外部审计师,你将接受公司或组织的委托,对其财务报表进行审计。
你需要执行审计程序,核查财务报表的准确性和合规性,同时评估内部控制系统的有效性。
你还需要准备审计报告,向董事会和管理层提供审计结论和建议。
3. 风险评估与管控作为风险评估与管控的专业人员,你将参与评估和管理公司面临的各种风险。
你需要制定和维护风险管理政策和程序,通过风险评估和监测来防范潜在风险,并提供建议以改善风险管理能力。
4. 内部培训与咨询作为审计部门的一员,你将负责组织内部培训和提供咨询服务。
你需要根据公司需要开展培训课程,提高员工对内部控制和合规性的认识和理解。
你还需要回答员工在审计和风险管理方面的咨询问题,并提供解决方案。
5. 合规性审计作为合规性审计员,你将负责评估公司的合规性。
你需要审查公司是否遵守相关法律法规和行业准则,并向管理层汇报任何违规行为或潜在风险。
你还需要制定和推行合规性监测计划,并确保公司制定的合规性政策得到有效执行。
二、岗位说明书岗位名称:部门:审计部汇报对象:审计部门经理一、岗位职责:1. 进行内部审计:- 制定内部审计计划,确保全面覆盖公司的财务、运营、风险管理和合规性。
- 履行内部审计程序,包括风险评估、内部控制测试和审计程序执行。
- 发现和记录审计问题,并提出改进建议,确保内部控制的有效性。
- 协助管理层评估内控的运作情况,并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计:- 接受公司或组织的委托,对其财务报表进行审计。
- 执行审计程序,包括核查财务报表的准确性和合规性,评估内部控制的有效性。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是一个组织内部的重要职能部门,主要负责对组织的财务、业务以及运营过程进行全面、客观和独立的评估、检查和监督。
本文旨在对审计部岗位进行详细说明,包括岗位职责、任职要求、技能要求以及发展前景等方面。
二、岗位职责1. 提供审计服务:负责制定审计计划、程序和方法,执行财务、运营和合规性审计,确保符合相关法规、政策和标准;2. 风险评估与管理:识别和评估组织内部的财务、业务和运营风险,并提出相应的风险管理建议;3. 内部控制评估:评估组织的内部控制环境和流程,发现潜在的风险和弱点,并给出改善建议;4. 业务咨询:作为内部咨询顾问,为组织的各个部门提供关于风险管理、合规性和内部控制的建议和指导;5. 报告撰写与分析:编写审计报告,记录审计结果和发现,并分析和总结相关数据,提供数据支持和决策参考。
三、任职要求1. 学历背景:本科及以上学历,财务、审计、会计或相关专业;2. 专业知识:熟悉财务、会计、审计等相关法律、政策和标准,具备扎实的财务和业务分析能力;3. 认证资质:持有注册会计师、注册内部审计师等相关职业资格认证者优先考虑;4. 沟通协调能力:具备优秀的写作、口头表达和谈判技巧,能够与组织各级别员工进行有效的沟通与协调;5. 独立性与客观性:具备较强的独立思考和判断能力,能够客观公正地评估和处理各种事务;6. 团队合作:具备良好的团队合作精神,能够与团队成员密切配合,共同完成工作目标。
四、技能要求1. 数据分析:熟练掌握数据分析软件,如Excel、Access等,能够运用统计学和数据挖掘技术分析财务和业务数据,发现异常和趋势;2. 风险管理:熟悉风险管理模型和方法,掌握风险评估、控制和监测技巧;3. 内部控制:熟悉组织内部控制的基本原则和方法,能够评估和改进内部控制机制;4. 项目管理:具备一定的项目管理能力,能够合理安排和分配工作,按时完成任务;5. 综合分析:具备较强的综合分析能力,能够从全局角度思考和处理问题,提供多种解决方案。
审计部经理 【岗位说明书模板全套】
岗位描述审计部经理岗位名称:审计部经理直接上级:财务总监直接下级:审计室主管、商务审核室主管本职工作:公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任:1.正确及时地传达上级指示和文件精神,并遵照贯彻执行。
2.向上级报告审计部真实情况,并代表审计部投诉。
3.在权限范围内批阅公司有关文件。
4.检查与审计部有关国家审计法规,公司规章制度的执行情况。
5.主持审计部例会,参加相关会议。
6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。
7.制定下属岗位描述并界定其工作。
8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。
9.按审计部工作目标,向下属分解、布置工作任务。
10.安排审计部门的培训工作。
11.根据工作需要对审计部人员进行调配,并报人事部门备案。
12.审批下级和相关部门提交的方案、建议。
13.做好上级授权的有关工作。
14.对审计结果进行审批后,将情况上报。
15.对商务审核结果进行审批后,将情况上报。
16.亲自参与对特殊合同的签订。
17.对审计结果提出审计意见和书面证明。
18.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。
19.组织审计公司内部整体帐务情况,统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。
20.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。
21.在必要情况下,对下级授权。
22.根据审计工作需要,进行现场指挥。
23.接受下级述职并对下级工作做出评定。
24.及时对下级工作争议做出裁决。
25.关心审计部员工的思想、生活、待遇。
26.按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。
领导责任:1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。
2.对审计部费用支出负责。
3.对审计部培训工作负责。
4.对审计结果的准确性负责5.对审计部行政检查工作负责。
6.对审计工作给公司造成的影响负责。
7.对办公区内的设备设施完好性负责。
8.对审计部工作程序(流程)执行情况负责。
9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序,整体精神面貌负责。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门,负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。
岗位职责主要包括以下几个方面:1.1 内部控制评估与监督:- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。
- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划,以确保其符合内外部的规定要求。
- 分析和评估风险,提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。
1.2 财务报告审计:- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作,确保其准确、真实和合规。
- 检查会计凭证和账簿记录的合规性,评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。
- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题,并提供解决方案和改进建议。
1.3 风险与合规管理:- 协助制定公司的合规政策和程序,并确保其得到有效执行。
- 对公司的风险管理制度进行审计,评估其合规性和有效性。
- 参与对公司的合规风险进行调查,并提供改进和加强风险防控的建议。
1.4 内部审计:- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作,评估其运营风险与内部控制。
- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议,确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。
【2】岗位说明2.1 岗位要求:- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。
- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。
- 具备敏锐的风险意识和判断能力,善于发现问题并提供解决方案。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门和团队进行良好的合作。
- 具备较强的分析和问题解决能力,能够独立思考和快速决策。
- 具备高度的责任心和保密意识,能够保护公司和客户的利益。
2.2 岗位发展:审计部作为组织的风险管理和内部控制中心,是一个重要的职业发展平台。
在审计部门,员工有机会获得以下几个方面的成长和发展: - 通过参与不同规模和类型的审计项目,不断提升审计能力和经验。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责审计部作为组织内部的财务核查和风险控制机构,负责对公司的各项财务活动进行独立、客观的审核和评估。
该部门的员工承担着以下主要职责:1. 财务审核:负责对公司财务账目进行全面审核,验证财务报表的准确性、合规性,并及时发现并纠正异常情况。
通过对资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表的分析,核实财务数据的真实性,确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
2. 内部控制审计:通过评估公司的内部控制体系,确保公司业务运营的合规性和高效性。
制定并实施内部控制审计计划,检查企业内部控制制度的执行情况,发现问题并提出改进建议,防范潜在风险。
3. 风险评估:评估公司各项经营活动的风险,并提供可行的解决方案。
通过对公司运作过程中可能存在的风险进行分析,制定防范措施,最大程度地减少公司面临的风险。
4. 合规审计:确保公司的经营活动符合公司内外部的相关法律法规和政策规定。
对公司各项业务活动进行审计,核查其合法性和合规性,提出改进意见,推动公司合规管理的落实。
5. 数据分析和建议:利用大数据技术和数据挖掘方法,对公司财务数据进行深入分析,提供决策支持。
基于对财务数据的分析,为高层管理人员提供相关建议,改善财务管理和业务流程。
二、岗位说明书1. 岗位名称:审计部员工2. 岗位级别:中级3. 部门:审计部4. 汇报对象:审计部经理5. 岗位职责:作为审计部员工,您将承担以下职责:- 进行财务审核,确保财务报表的准确性和合规性。
- 审计公司内部控制系统,评估其有效性和合规性。
- 识别和评估公司的风险,提供相应的风险控制措施。
- 执行合规审计,确保公司遵守相关法律法规和政策规定。
- 运用数据分析工具,对财务数据进行深入分析,提供决策支持。
- 协助审计部经理完成其他相关工作。
六、任职要求:- 本科及以上学历,财务、审计或相关专业优先考虑。
- 具备相关审计经验,熟悉国家财务会计准则和审计准则。
内部审计经理岗位说明书
内部审计经理岗位说明书一、职位概述内部审计经理是公司内部审计部门的核心职位,负责组织和管理公司的内部审计工作。
岗位要求具备深厚的财务和业务知识,熟悉内部控制和风险管理,能够有效规划和执行内部审计计划,并向高层管理层提供审计结果和建议。
二、岗位职责1. 确立内部审计目标和计划:根据公司战略和风险评估结果,确定内部审计目标,并制定详细的审计计划,包括审计时间表、资源分配等。
2. 组织内部审计工作:组织团队成员对公司各业务领域进行审计,以验证财务报表准确性、内部控制有效性和制度合规性。
3. 风险管理和内部控制评估:评估公司的风险管理和内部控制体系,提出改进建议,并监督改进实施情况。
4. 审计结果和建议报告:汇总审计结果,编写审计报告并向高层管理层提供,包括审计发现、风险分析、改进建议等。
5. 制定和维护内部控制制度:协助公司制定和完善内部控制制度和流程,确保公司内部控制体系的有效运行。
6. 合规审计:对公司内外部合规要求进行审核和评估,确保公司遵守适用法律法规和行业准则。
7. 与审计委员会和外部审计师合作:与公司审计委员会和外部审计师密切合作,提供必要的审计支持和配合。
8. 内控培训和咨询:组织内部控制培训,并为公司员工提供内控咨询和建议。
三、任职要求1. 学历背景:本科及以上学历,会计、财务、金融或相关专业。
2. 职业资格:持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资格认证者优先。
3. 经验要求:具备5年以上相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计流程和方法。
4. 熟悉法律法规:了解相关法律法规,熟悉公司治理和内部控制的最佳实践。
5. 业务知识和技能:熟悉财务、风险管理和内部控制相关理论和实务,具备数据分析和问题解决的能力。
6. 沟通与协调能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与各级别员工和管理层有效合作。
7. 分析和决策能力:善于分析问题和把握关键点,能够独立做出合理决策。
8. 保密意识和职业道德:具备高度的保密意识和职业道德,能够保持独立客观的审计态度。
审计部经理岗位职责说明书
审计部岗位职责包括两部分:岗位架构和各岗位说明书。
一、岗位架构
审计专员
二、审计经理及审计专员岗位说明书
审计经理岗位说明书表1
岗位
目的
执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。
岗位
职责
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。;
5、负责协助外部审计开展工作;
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
岗位
技能
要求
1、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德。
岗位
资格
要求
1、具有财务、会计、审计等知识;
2、具有五年以上财务、审计工作经验;
3、具有二年以上领导经验。
审计专员岗位说明书表2
岗位
目的
协助审计部经理开展工作,实施企业各项内审工作,改进集团内部控制制度。
岗位
职责
1、协助经理拟订全年审计计划并按时完成计划;
2、负责编制常规审计方案和专项审计方案;
3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据;
4、协助经理完成各类常规性或非常规性的审计工作;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
稽查审计部经理岗位说明书
稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人,负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作,确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求,保障公司财务和经营风险的可控性。
稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识,能够独立开展全面的审计工作,为公司提供专业的风险控制和管理建议。
二、岗位职责1.组织稽查审计工作:制定公司稽查审计工作计划,组织开展全面的内部审计工作,包括财务、运营、合规等方面的审计项目,确保公司各项业务活动的合规性和规范性。
2.管理稽查审计团队:组建稽查审计团队,进行团队管理和人员培训,提升团队专业水平和执行能力,确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。
3.审计风险评估:根据公司业务发展和变化情况,进行审计风险评估,及时调整审计工作重点和方向,确保审计工作的针对性和有效性。
4.内部控制优化:对公司内部控制制度进行评估和优化,提出改进建议,加强公司内部控制和风险管理,提升公司运营效率和风险控制能力。
5.审计报告编制:编制全面、客观的审计报告,向公司高层管理层提供审计结论和建议,为公司提供可靠的风险预警和管理参考。
6.应对外部审计:协助公司应对外部审计事务,合作外部审计机构进行审计工作,保障公司合规性和透明度。
7.制定稽查审计制度:制定公司稽查审计制度和流程,规范审计工作程序,提升审计工作效率和质量。
三、任职资格1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景,具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。
2.丰富的稽查审计工作经验,具有5年以上稽查审计工作经验,有公司内部审计经验者优先。
3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准,具备较强的法律意识和业务风险判断能力。
4.良好的沟通和协调能力,具有较强的团队管理和领导能力,能够对团队成员进行有效的指导和监督。
5.具备较强的分析和解决问题能力,能够独立开展复杂的审计工作,对公司业务风险有深入的理解。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况(工程指令、收发文、工作联系函等文件)
督导下属审查结算合同条款执行情况(工程拖期扣款执行情况、质量扣款等)
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计,控制财务风险;通过组织工程设计、采购审计和离任审计,降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限,是否按权限传送至相关领导批复,领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范,采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业,全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
能力素质
为人正直、公正、原则性强;优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有企业信息化建设经验者优先
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、部门概述审计部是公司内部的一个独立监督和评价部门,其主要职责是通过系统、规范的方法,审查和评价公司的财务状况、经营活动、内部控制以及风险管理,以确保公司的运营合法、合规、有效,并为公司的管理层提供可靠的决策依据。
二、岗位设置及职责(一)审计部经理1、岗位职责(1)制定和完善审计制度、流程和规范,确保审计工作的标准化和规范化。
(2)根据公司的战略目标和年度计划,制定审计工作计划,并组织实施。
(3)负责审计项目的组织、协调和管理,确保审计项目按时、高质量完成。
(4)审核审计报告,提出审计意见和建议,并跟踪审计整改情况。
(5)建立和维护与外部审计机构的良好合作关系,协调外部审计工作。
(6)指导和培养审计团队,提升团队的专业能力和综合素质。
2、任职要求(1)本科及以上学历,财务、审计、经济等相关专业。
(2)具有_____年以上审计工作经验,_____年以上审计管理经验。
(3)熟悉国家财务、税收、审计等相关法律法规和政策。
(4)具有良好的沟通协调能力、团队管理能力和问题解决能力。
(5)具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
(二)审计主管1、岗位职责(1)协助审计部经理制定审计计划和方案,并组织实施。
(2)负责具体审计项目的现场审计工作,收集审计证据,编制审计工作底稿。
(3)对审计中发现的问题进行分析和总结,提出改进意见和建议。
(4)协助审计部经理审核审计报告,确保审计报告的准确性和完整性。
(5)参与公司内部控制制度的建设和完善,对内部控制的执行情况进行监督和评价。
2、任职要求(1)本科及以上学历,财务、审计等相关专业。
(2)具有_____年以上审计工作经验。
(3)熟悉审计流程和方法,具备较强的审计专业能力。
(4)具有良好的沟通能力和团队合作精神。
(5)具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
(三)审计专员1、岗位职责(1)参与审计项目,协助审计主管完成审计工作任务。
审计部经理岗位说明书
职
责
一
职责表述:负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程序和方法,并监督制度的执行
工作时间百分比:%
工作
任务
负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则
负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况
根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则
工作时间百分比:%
工作
任务
负责效能监察
负责党风党纪教育
负责党风廉政责任制
负责干部廉洁自律
负责信访抽查
职
责
五
职责表述:负责部门内部管理工作
工作时间百分比:%
工作
任务
负责委外审计项目审计费用的审核工作
负责促进公司内部审计职业道德和文化建设,如诚实、客观性、保密性及胜任能力
负责组织审计部人员收集、整理财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规规定
负责将有关审计方面的最新动态及时向集团本部的财务部、人力资源部、企业发展部、下属公司财务及审计监察部门通报
负责组织部门内部技能培训与不定期的沟通交流
负责下属员工职业生涯指导、能力开发指导和培训安排
负责下属员工的绩效考核和评价
负责协调本部门与其它部门的关系
职责
六
职责表述:负责完成上级交办的其他工作
工作时间百分比:5%
财务权
对委外审计项目审计经费的使用管理权
对本部门预算内的费用有使用权
工作协作关系:
内部协调关系
集团财务部、人事部、企划部、下属各二级公司财务部、下属股份公司、十五冶审计部
外部协调关系
中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室、国资委审计部门、纪检监察部门
审计部经理岗位说明书
公司管理层:总经理、副总(2人)、副书记、总工、
市场部:合同管理、法律事务、资质、投标管理、客户管理
生产质量技术部:生产组织管理、生产费用成本控制、质量管理、技术管理、质量文件体系安全管理部:安全管理、设备管理、节能减排
财务部:会计主管、核算、稽核、出纳、统计报表编制、汇总及分析、会计档案管理、结算票据管理、涉税、工资核算管理、固定资产管理
综合办公室:协调部门之间工作、各类会议组织和材料的准备、文档印签管理、车辆、后勤管理、公司网站建设和宣传报道、企业文化建设,审计工作(见审计岗位)
人力资源:劳动人事及工资、社保管理、人事档案和劳动合同管理、干部任免、职称评聘,。
审计经理岗位说明书
审计经理岗位说明书审计经理岗位说明书审计经理岗位说明书审计经理是企业财务的“电子眼”,他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的破绽,采取预警措施,为企业防止不必要的损失,审计经理岗位说明书。
审计经理岗位职责1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的'有关规定,负责拟订公司详细审计施行细那么;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、组织对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动;4、全面审查各区域对受权制度和作业流程的执行情况;5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持严密的关系。
审计经理岗位要求1、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;2、熟悉审计操作程序和审计方法;3、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;5、熟悉财务管理、企业融资及资本运作;6、良好的口头及书书面表达才能;7、具有较强的组织、方案、控制、协调才能;8、具有较高的领导管理才能;9、较强的人际交往才能和团队协作精神;10、具有较强的综合分析^p 才能,资料共享平台《审计经理岗位说明书》(s://..)。
审计经理关键技能专业才能财务系统法律知识office办公计算机知识审计知识个人才能领导决策管理表达才能团队协作综合分析^p 才能审计经理升职空间审计经理—财务经理/BRP咨询参谋审计经理薪情概况1年经历¥4300.002年经历¥5000.003年经历¥6600.005年经历¥8500.00审计经理工作内容1、根据公司的工作目的,制定内部审计方案,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作方案及内部审计工程特点,制定详细的内部审计工作方案;3、按照已批准的内部审计方案和内部审计工作方案,负责详细审计工程的施行;4、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建立性的建议和处理意见;5、审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;6、审计过程中与相关部门的协调和沟通;7、审计资料合档案的归档、保管和保密。
审计经理岗位说明书
1.熟知国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判定能力和丰富的财会项目分析处理体会
2.了解审计领域进展趋势,把握国际最新审计理论和方法
3.谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程
4.熟悉财务治理、资本运作以及企业融资
5.良好的中英文口头及书面表达能力
任职者签名
直截了当上级签名
审计经理岗位说明书
行政中心职位说明书
文件编号:
部门
行政中心
职位名称
审计经理
职位代码
直截了当上级
行政中心总监
平行职位
企管经理IT经理法务经理Fra bibliotek秘书处主任
下属职位
任命方式
副总裁直截了当任命
工作目标
负责开展各类经营审计、离职审计及专项审计工作,保证集团资产安全
职位要紧职责
参与程度
工作
时刻
业务治理
1.主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程,报中心总监审核
2.依照集团的工作目标,拟定审计工作打算
3.收集审计证据、编制审计工作底稿,预备审计报告
4.批阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准那么的要求
5.编制审计报告,提出问题和调整建议
6.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作
7.备案集团审计信息,并报中心总监审核
8.负责和谐外部审计工作
9.建立和爱护与外部审计机构的长期合作关系
组织治理
1.参与拟订中心年度费用预算
2.参与对下属职员的绩效考核
3.参与对下属职员的聘请、任免、晋升和调配
4.领导下属职员开展日常工作,监督其遵章守纪及工作落实情形
5.和谐下属职员的工作和沟通
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下,依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定,独立行使审计监督、评价权,在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。
2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。
3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议。
4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[各类审计干货模板资料可关注公众号内审网查阅学习,内审网注],对其经营效果进行评价。
5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。
6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。
7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。
运用适当的审计方法,收集充分的审计证据,做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作,在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识,积极参加各类审计业务培训,提高审计人员素质。
10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部各级岗位职责说明书一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下,负责主持部门全面工作。
2、负责制定、完善部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制,经董事会审议通过后,负责组织落实执行。
岗位说明书-风险管理中心-审计管理岗
8.对公司的经营管理(含重大投资、重大决策)和经营绩效进行审计监督;
9.对高层管理人员任期内经济目标和经营责任进行审计监督。
2
风险管理
1.依据法规要求和集团制度规定,负责推动风险管理体系建设,协助各单位定期评估重大风险,制定管控措施,持续监控指标数据变化趋势并发出风险预警;
4.合同的合法性、效益性审计;
5.控制制度的健全性、有效性审计;
6.领导交办的其他专项审计。
五、主要工作关系
沟通对象
频率
内部协调部门或岗位
集团总部各职能部门及所有分子公司
经常
外部协调单位
无
无
六、工作特征
时间要求
每天7小时,每周5天。本岗位按照公司作息时间上班,经常出差。
工作设备
常用办公设备
工作环境
本岗位基本无污染无危险,工作环境舒适。
3.计事项的有关问题向被审单位或个人进行询问;
4.被审计公司(部门)全部实物资产及有价证券等;
5.被审计公司(部门)负责人在审计工作底稿上签署意见,对有关审计事项写出书面说明材料;
6.正在进行的严重违反国家规定或严重危害公司利益的活动,审计机构经权利机构批准,有权对重大紧急事项立即采取封存账簿、资产等临时性措施或申请其他部门采取保全措施后报告公司有关管理人员;
序号
概述
内容描述
1
审计管理
1.组织实施审计业务工作;
2.对公司各类对外投资计划、财务预算、资金计划的执行情况进行审计;
3.对公司各类财务收支核算、专项资金使用情况进行审计;
4.检查公司资金与财务的安全、完善及管理情况;
5.组织公司各级管理的实施情况进行审计;
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配合其他部门有关的工作。
与其他部门合作的记录是否良好。
5.其他
四、Байду номын сангаас职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
财务、会计类专业
2.业务培训要求
培训内容
培训期限
管理课程培训。
3.工作经验要求
有5年以上审计工作经验。
4.个性特征要求
(1)具有良好的人际关系,善于协调各种关系;
(2)工作严谨、认真负责;
具体负责对控股公司内部、下属集团公司经济活动的审计监督。
2.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(1)根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;
(2)贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;
(3)负责编制本部门的年度预算;
(4)编制审计工作计划,完成监事会、总裁下达的审计工作项目,编制审计报告;
审计部经理职位说明书
33.审计部经理职位说明书
职业名称
审计部经理
文件编号
GZSM-C06
编制
核准
生效日期
一、基本资料
职务名称
经理
所属部门
审计部
直接上级职位
副总裁
定员人数
1人
辖员人数
2人
直接下级职位
本部门职员
二、职位关系
可直接晋升的职位
副总裁
可晋升至此的职位
本部门职员
可相互轮换的职位
——
三、工作说明
1.工作概要
(3)为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感。
5.其他要求
(5)指导下属企业的审计工作,定期召开审计工作会议,通报情况、交流经验;
(6)配合资本运营部、财务部、人力资源部进行资产检查,下属集团及产权代表的考核。
(1)工作绩效评估。
(2)部门内部工作质量和效率。
(3)本部门与公司其他部门工作协调程度。
2.承办
承办领导交办的其他工作。
工作绩效评估。
3.报审后承办