三体系审核检查表供参考

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三体系内部审核检查表

三体系内部审核检查表

2
5.2 方针 5.2.1 制 定管理方 针
5.2 环境方 针
5.2 职业 健康安全方 针
最高管理者是否制定、实施和保持有管理方针?并形成文 符合
件?
在考虑管理方针时是否考虑如下内容:
不符合
1、基于组织使命、愿景,指导原则及核心价值观建立的
战略方向;
2、组织要成功所需的改进程度及类型;
3、期望或渴望达到的顾客满意度;
Q:1、公司是否提供有适当的工作环境(包括:社会因素、 符合
心里因素、物理因素)?
2、公司是否为员工提供培训机会?
不符合
3、公司是否会合理安排工作时间,预防人员筋疲力尽?
Q:1、公司是否具备产品质量的测量设备?是否建立了设 备管理台账?测量设备是否经检定或校准合格? 2、监视和测量是否有计划?记录是否保存以便溯源?
符合 不符合
1
4.3 确定 质量管理 体系的范 围
4.3 确定环 境管理体系 的范围
4.3 确 定 职 业健康安全 管理体系的 范围
1、公司是否有明确了管理体系的边界和范围?并且该范 围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司 经营业绩的需要? 2、公司的管理体系范围是否形成文件(并是否识别了外 包过程?),并得到保持? 3、确定的物理边界和管理范围描述是否准确? 4、确定的管理范围相关方是否方便获得?
检查记录
符合 不符合
4.2 理解 相关方的 需求和期 望
4.2 理解相 关方的需求 和期望
4.2 理解员 工的需求和 期望
公司是否收集相关方需求及期望(政府监管部门、供方及客 户等) 包括: •顾客对产品的要求,如符合性,价格,质量安全性 •已与顾客或外部供应商达成的合同 •行业规范及标准 •和社区团体或非政府组织的协议 •法规法律 •备忘录 •经营许可(客户授权书等)、法规许可(生产许可证、3C 认证等),执照或其他发给要求(排污许可证等) •政府监管机构发布的管理制度要求 •条约,公约及草案 •和公共机构(如第三方检测机构等)及顾客的协议 •自愿原则(如环境法规承诺等)或行为规范 •组织契约合同的承担义务 与体系管理有关的相关方是哪些? 这些相关方的有关需求和期望有哪些? 这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知 识严格执行? 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审? 员工对职业健康安全的要求有哪些? 公司是否建立了环境、职业健康安全员工需求及期望的沟 通渠道?是否有效沟通?

三体系内审检查表(按部门)

三体系内审检查表(按部门)

要求提供2-3份项目资料,核实资料是否齐全
⑶在输出文件中已规定或引用、评价产品接收准则?
⑷输出文件能够满足采购、运作、需要?
⑸在输出文件中已规定与产品安全和正常使用至关重要的产品特性
(如操作、贮存、维修和处置的要求)?
⑹已确保输出文件完整、准确、协调、统一、清晰?
10 8.3.6 设计和开发更改
1.对于设计和开发过程中是否存在更改的情况?一般在合适发生更
4.公司是否有相应文件对顾客或外部供方财产进行管理?
审核员:
部门负责人:
第 2 页,共 2 页
审核记录
审核结果
□ 符合 □不符合
□ 符合 □不符合 □ 符合 □不符合 □ 符合 □不符合
内审检查表
受审核部门负责人:
审核方法
提供危险源因素调查与风险评价表与环境因素登记及评定表
2 7.1.6 组织的知识
1.本部门的知识主要包含哪些? 2.知识是如何进行存储和利用的?
如培训资料,个人经验等
3 7.3 意识
员工是否知悉公司的质量、环境与职业健康安全的方针、质量目 标?危险源、环境影响等
提问通过什么方式去宣传、管理体系方针与目标
受审部门:
内审员:
审核日期:
参考文件:管理手册;体系标准;制造部体系流程以及相关工作指导
序号
标准条款与内容
要求
6.1 应对风险与机遇的措施 1.是否有识别本部门的风险与机遇,并对其进行分析与评价?
1 6.1.2 环境因素
2.本部门的环境因素是否有进行登记?
6.1.2 危险源辨识及风险评价 3.本部门是否有进行危险源辨识与评价?
4 7.4 内外部沟通
通过什么方式进行内外部沟通的?

三体系一体化内部审核检查表-1~11页

三体系一体化内部审核检查表-1~11页

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层/管代时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层/管代时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层/管代时间:2012年8月13 日R/RS/26审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层/管代时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层/管代时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层/管代时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事行政部时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事行政部时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事行政部时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事行政部 时间:2012年 8月 13 日 R/RS/26(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事行政部时间:2012年8月13 日R/RS/26内审组长:内审员:。

三体系内审检查表

三体系内审检查表
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订?
5. 4. 1
质量目的
1)质量目的是否制定并发布?
2)质量目的是否分解和贯彻?分解是否适宜并得到评审?
3)质量目的是否量化并可测量?
4)质量目的是否与质量方针保持一致?
质量是否满足产品规定所需的内容?
质量目的的实现情况如何是否实现了连续改善?
质量目的的实现情况如何是否实现了连续改善?
7. 3. 4
设计/开发过程输出是否可以对照设计/开发输入规定进行验证?是否形成文献?
是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?以保证:
1)评估满足规定的能力;
2)辨认问题及建议解决的方案.
参与评审的部门是否涉及被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表?
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录?
7. 5. 3
保存作废文献的是否有标记,标记是否清楚?能否防止非预期使用?
4. 2. 4
记录的范围是否满足标准的规定?
有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?
过期记录如何解决?
记录是否有标记,如何检索,是否便于追溯?
抽查若干记录填写是否规范?
8. 5. 2
纠正和防止措施开展情况及有效性?
注:合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观测项作“△”。
2)有哪些方式实行改善?
3)改善效果如何?
4)改善是否能体现PDCA循环?
注:合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观测项作“△”。
质量管理体系内审检查及登记表
编号: BG-8.2-?页码:
受审部门
办公室
(文献管理部门)
接待人
审核日期
相关文献
内审员姓名

三体系内审检查表

三体系内审检查表

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

三体系内审检查表

三体系内审检查表

三体系内审检查表三体系指质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

内审检查是指组织内部对三体系的实施情况进行自我评估和审查的过程。

通过内审检查,可以及时发现问题,对问题进行纠正和防止重复发生,有效地提高管理体系的实施效果。

下面是一个三体系内审检查表的样例,共左右。

一、质量管理体系内审检查表1. 请说明该组织的质量方针和质量目标是否与组织的战略方向相一致?2. 是否进行了必要的风险评估,并根据评估结果采取相应的风险控制措施?3. 是否设立了充分的质量责任部门,并把质量责任人员的具体职责和权限明确?4. 是否现场把握和控制关键工序和重要参数,并记录和保存过程数据?5. 是否通过内部审核等方式持续改进质量管理体系?二、环境管理体系内审检查表1. 请说明该组织的环境方针是否清晰明确,并能够激发员工的环保意识?2. 是否根据法律法规及相关标准建立了环境管理体系,并定期进行内部审核和评估?3. 是否对环境影响进行了评估,并采取相应的措施,保证对环境的负面影响最小?4. 是否合理使用和管理资源,尽量减少环境污染,促进可持续发展?5. 是否培训员工有关环境保护的知识,激发员工的环保意识,以提高环境管理体系的有效性和可持续性?三、职业健康安全管理体系内审检查表1. 是否建立了职业健康安全管理体系,明确职业健康安全方针和目标?2. 是否对工作场所和岗位进行了安全评估,采取预防措施,避免意外伤害发生?3. 是否提供必要的培训和教育,使员工了解职业健康安全管理体系的要求和操作规程?4. 是否建立健全的职业健康安全管理制度和应急预案,保证应急情况下的有效管理?5.是否定期检查和评估职业健康安全管理体系并与员工进行交流,获取反馈,持续提升管理体系的有效性和可持续性?以上是三体系内审检查表的一个范例,组织也可以根据自身的实际情况进行适当的调整和修改。

三体系审核检查表

三体系审核检查表
设施定期进行保养和维护。
Y
15
QMS
6.4工作环境
组织的工作环境是否满足要求,并得到管理?
通过与经理交谈,了解公司采用何种管 理、控制方法来改善工作环境。
工作环境满足要求,有专门的部门(生产技术部) 进行归口管理。
Y
16
QMS
7.1产品实现的 策划
E/S
4.4.6运行控制
产品实现过程是否确定并形成文件?是否配备
审核区域管理层
审核员日期
序 号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
(Y/N)
1
Q
4.1总要求
E/S
4.1总要求
组织是否识别质量、环境、职业健康安全、职业 健康安全、职业健康安全管理体系所需的过程, 并 确定这些过程的顺序和相互关系?
组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进了 质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体 系?
Y
5
QMS
5.2以顾客为关
注焦点
组织如何确定顾客的需求和期望?是否以增强 顾客满意为目标?
为实现顾客满意,组织采取了哪些有效措施? 组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产 品要求?
以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得 到树立?
通过座谈,了解其对以顾客为中心的质 量管理原则的理解,并在审核与顾客有 关的过程、顾客满意的测量和监控过程 以及持续改进方面寻找证据予以证实。
Y
审核区域
管理层
审核员
日期
序 号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
(Y/N)
13
QMS
6.1资源提供
E/S
441资源作用 职责和权限

三体系内审检查表

三体系内审检查表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

三体系内审检查表

三体系内审检查表

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部分当事人签名确认).。

三体系内审检查表

三体系内审检查表
2、查各部门、单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、;
3、内审中的不符合项的整改情况;内审文件的整理保存;
内部管理体系审核检查、记录表
NO:编号:
受审受审核部门
编制日期
审核日期
审核准则
GBGBT/19001—2008,GBT/24001—2004,GBT/28001—2011,AQ3013—2008体系文件、适用法律法规
内部管理体系审核检查、记录表
NO:编号:
受审受审核部门
编制日期
审核日期
审核准则
GBGBT/19001—2008,GBT/24001—2004,GBT/28001—2011,AQ3013—2008体系文件、适用法律法规
内审员
标准条款
检查内容
检查方法
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS
18001条款
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.2
法律法规和其他要求
4.3.2
法律法规和其他要求
1、查企业是否及时更新和辨识适用的法律法规。
1、查《质量法律法规及其他要求清单》《适用的环境保护法律法规与其他要求清单》和《适用的OHS法律法规与其他要求清单》,查法律法规的收集、识别、更新、培训。
5.4.1
质量目标
8.5.1
4、查“设备检修计划”及完成情况;“安全周检台帐”检查情况及查出的问题的考核、整改、跟踪;
5、查车间“设备巡检记录”、“设备基础管理台帐”,现场查设备的维护和润滑工作;查特种设备的管理;
6、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、安全作业证;
7、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理;查生产现场环境和工作环境的控制;

三体系审核检查表供参考

三体系审核检查表供参考

*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-*有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号:-。

三体系内审检查表按标准条项仔细版

三体系内审检查表按标准条项仔细版

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

三体系审核检查表供参考

三体系审核检查表供参考

审核员: 受审核部门:陪同人员:审核日期:
审核准则:ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 受审核部门: 陪同人员: 审核日期:
审核准则:ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 受审核部门: 陪同人员: 审核日期:
审核准则:ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 受审核部门: 陪同人员: 审核日期:
受审核部门:陪同人员:
审核准则:ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核日期:第页/共页审核员:
受审核部门:陪同人员:
审核准则:ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核日期:第页/共页审核员:
审核准则:ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 受审核部门: 陪同人员: 审核日期:
审核日期:第页/共页审核准则:ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规。

质量部-3体系审核检查表

质量部-3体系审核检查表
门代表
审核日期
审核员
涉及QMS条款
审核要点
审核方法
审核记录
意见
5.5.3内部沟通
1.组织内有哪些沟通工具?
2.各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况?
审查组织是否对对信息沟通的职责和方法作出明确规定,是否使用了恰当的技术和工具,信息是否被有效地利用?
审核内部沟通,目的是检查组织管理层对内部沟通的保证作用和效果。主要检查组织是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定;是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动;管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。
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