现场核查首末次会议签到表
质量体系审核(首、末)次会议签到表
职务
部门
姓名
职务部门生Fra bibliotek厂长厂部
副书记
厂部
科长
销售科
科员
销售科
科长
供应科
科员
销售科
科长
技质科
科长
生产科
中心主任
搅拌中心
科员
技质科
科员
技质科
科员
技质科
科员
技质科
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质量体系审核(首、末)次会议签到表
GYSN/QT8209
审核时间:2009.4.23
审核地点:会议室
管理者代表:顾建平
审核组
成员
组长:张祥增
组员:俞言俊
首末次会议签到表
广州鼎晟实业有限公司
首/末次会议签到表A-RS-07
稽核目的对公司现有质量体系和CCC认证产品一致性做全面审核了解质量体系是否有效运行及产品一致性是否符合
稽核范围公司质量体系及产品一致性要求涉及的所有部门及要素
稽核依据公司质量体系文件、相关法律法规、产品一致性要求及客户要求
稽核组成员审核组长:审核员:
稽核时间2018年 01月05日
管理层人事部工程部生产部品质部业务部采购部仓库受稽核
单位签收
明细表
稽核时间受稽核部门
首次会议末次会议稽核员
08:00~08:30 到会人员
09:00~10:30 最高管理层
10:30~11:30 品质部
11:30~12:30 仓库
14:00~15:00 生产部
15:00~16:00 工程部
16:00~17:00 采购部
17:00~17:30 业务部
17:30~18:00 文控部
8:00~8:30 首次会议确认
各部门主管须与会18:00~18:30 末次会议确认
备注: (1)首次会议时末次会议时间
(2)审核员依据《审核查检表》进行审核
审批: 制表: 日期:。
首末次会议签到表—首次会议
记录人:
注:会议记录可另附页填写。
内部审核首次会议签到表
编号:SW-ISMS-D-11-15
_ISO/IEC27001:2005_内部审核___会议在_蓝金桃__主持下于2014__年_11___月15___日_9_时_00_____分到_ 9______时___30_____分在__公司办公室____召开
部门
姓名
职务
签到
部门
姓名
职务
签到
管理者
王楚标
总经理
财务中心
田勇
经理
行政中心
李燕芬
经理
行政中心
唐艳
主管
营销中心
ห้องสมุดไป่ตู้吴凌云
经理
营销中心
余唐兴
经理
物流中心
杨伟旋
经理
财务中心
郑素兰
主管
技术中心
马扬文
主管
行政中心
周海丽
行政
会议记录:
验证本公司的IT服务管理体系是否符合ISO/IEC27001:2005,以及公司服务管理体系文件的要求,服务管理体系是否得到有效实施,是否具备申请第三方ISO/IEC27001:2005认证审核。
01,,首末次会议签到表
01,,首末次会议签到表项目试验工作监督检查签到表编号:项目部名称会议名称□首次会议□末次会议会议时间会议地点项目部人员签名职务/职称签名职务/职称签名职务/职称检查组人员签名职务签名职务签名职务列席人员签名单位职务/职称中铁六局集团有限公司真佩服这么优秀的见解。
很吸引人眼球。
首次会议提纲首次会议由审核组长主持。
1.签到与人员介绍。
大家早上好!公司内部职业健康安全管理体系审核首次会议现在开始。
请到会的人员在签到单上签到。
这是公司的第一次内部职业健康安全管理体系审核。
现在我介绍一下审核小组成员及其分工。
(如是外审,还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主要管理人员)2.现在我们来确认一下本次审核的目的和范围。
审核目的:评价公司建立的职业健康安全管理体系是否符合GB/T28001标准的要求,是否具备认证、注册条件。
审核范围:公司所有部门。
3.确认审核准则。
审核准则:GB/T28001标准;职业健康安全管理手册、程序文件等职业健康安全管理体系文件;适用的法规及其他要求。
4.确认审核实施计划。
现场审核实施计划已经下发给各位,请问有无变动或其他问题?希望受审部门主要负责人在计划的时间里在场等待。
[如是外审,还需请受审核方管理者代表简单介绍企业职业健康安全管理体系建立与运行情况(掌握在10分钟内)]5.审核方法和程序介绍。
5.1基本方法:抽样。
有一定的风险和局限,审核只能观察样本。
审核员尽可能做到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险。
审核中不提供咨询,但可对工作的改进与发展提出建议。
a)对职业健康安全方针、目标的审核将在部门内部或生产现场抽一部分人员寻问。
b)在部门内抽部分人员询问其职责。
c)职业健康安全记录根据要求及记录重要性抽3~12份。
5.2审核方式:按部门进行审核。
5.3审核员工作方法:采用提问、观察、查阅记录、确认等方法。
5.4对审核中发现的不符合项将开列不符合报告,并要求受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。