项目结算审计报告书样本
XX建设施工工程项目完工结算审计报告
XX股份有限公司XX工程项目结算审计报告审报170920闽结01第二册XX股份有限公司:根据XX股份有限公司审计部要求,北京中榕建工程造价咨询有限公司(下称“中榕建”)组成审计组于2017年8月19日至2017年9月17日对XX股份有限公司福建省分公司负责建设的“XX福建分公司漳州市2017年平和大溪店前改造铁塔项目(项目编号17A01FJZZ0201141)等2042项工程项目”(以下简称“本批工程”)进行了施工结算审计。
贵公司应对所提供的有关资料的真实性、完整性、合法性负责,我们的责任是对这些资料发表审核意见,现将审计情况报告如下:一、工程概况本批工程共2042项,工程建设内容包含:机房(柜)施工专业、外市电引入、动力配套施工、塔基施工专业施工等。
本批工程经XX股份有限公司委托,由XX施工单位承担施工任务,由XX监理单位承担工程实施过程的监理工作,本批工程于2017年7月7日开工建设,2017年7月10日完成初步验收。
二、审计依据1. XX福建省分公司施工服务模块基准价格(V1.4);2.材料价格采用工程建设期内当地省市相关部门颁布的建设工程材料信息价,议价项目按照各个地市分公司规定的取费标准进行计算;3.XX福建省分公司提供的招投标文件、设计批复文件、监理报告、设计变更、工程变更、现场签证及竣工图等竣工结算资料和建设工程相关管理文件及会议纪要等审计资料。
三、已审阅的资料1、工程竣工结算书及全套竣工资料;2、设计批复、设计文件、监理报告等相关文件;3、施工合同、施工方中标通知书、投标文件;4、建设单位相关取费标准及会议纪要;5、工程相关的设计变更、洽商签证性文件等。
四、现场审计情况本批工程项目共2042个,现场审计抽查665个,现场审核抽样的比例为32.57%,详见现场审计签证单。
五、审减原因分析本批工程施工结算送审金额为61514079.3元,审定金额为60428176.01元,审减金额为1085903.29元,审减率1.77%,主要审减原因分析如下:1、市电引入:施工结算送审金额为25399940.3元,审定金额为25148987.46元,审减金额为250952.84元,审减率0.99%,审减原因如下:(1)报装费无电力公司出具的正规报装发票,予以审减;(2)电缆长度与竣工图不符,予以审减;(3)赔补费无建设赔补单,予以审减。
XX项目结算审计报告书
XX建设项目结算审计报告书XX(X)结审【201X】01X号委托审计单位:XX工程名称:XX建设项目建设单位:XX监理单位:XX建设监理咨询施工单位:XX工程勘察单位:XX设计单位:XX设计研究院有限责任公司审计单位:XX项目投资顾问二0一X年X月XX日目录一、审计报告书二、审计结果定案表三、审计事项说明四、审定结算书五、审计证据六、踏勘记录及影像资料复印件七、公司营业执照及资质证书复印件XX项目投资顾问XX(X)结审【201X】XX号━━━━━━━━━━━━━━━━━基本建设工程结算审计报告XX:我司接受贵单位的委托对XX建设指挥部建设项目进行结算审计,结算审计依据的资料由XX提供并负责,该单位对提供审计的所有工程结算资料及其它资料的完整性、真实性进行了承诺,如因资料的真实性、完整性问题,该单位愿承担由此引起的一切责任。
我司的责任是发表审计意见。
结算审计按中价协《工程造价咨询业务操作指导规程》进行。
在审计过程中,结合该项目的实际情况,实施了包括抽查工程量等必要的程序,现将结果报告如下:一、工程基本情况1、工程名称:XX建设指挥部建设项目2、工程容:总建筑面积XX㎡;其中XX板房面积6387.53㎡,XX馆XX㎡,XX用房XX㎡3、工程地点: XX4、建设单位: XX5、合同金额:XX元6、立项批复:无7、施工合同:XX建设项目施工合同;XX建设指挥部建设项目施工合同补充协议8、合同约定结算方式:(1)固定单价。
已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。
结算工程量是承包人实际完成的,并按合同约定的计量方法(工程量清单中的工程量计算规则)进行计量的工程量。
总价子目的计量和支付应以总价为基础,不因第16.1款(物价波动引起的价格调整)中的因素而进行调整。
(2)变更估价约定:①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价;②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理围参照类似子目的单价,由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价;③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
结项审计报告模板
结项审计报告模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:结项审计报告模板一、审计目的根据相关协议和合同要求,对项目进行结项审计,确保项目按照合同规定要求完成,并对项目未达到要求的地方提出整改意见。
二、审计类型1. 审计对象:项目XXXXX2. 审计范围:项目的整体进展和完成情况3. 审计时间:XXXX年X月-XXXX年X月4. 审计依据:合同协议、项目计划、相关文件等三、审计内容1. 项目概况(1)项目名称:XXXXX(2)项目周期:XXXX年X月-XXXX年X月(3)项目经费:XXXXX元(4)项目目标:XXXXX2. 项目进展(1)项目计划执行情况:根据项目计划,进行进度比对分析(2)项目预算执行情况:对项目经费的使用情况进行核对3. 项目成果(1)项目目标完成情况:项目所设定的目标是否有效完成(2)项目成果产出情况:项目的实际产出与预期产出进行对比4. 问题整改(1)项目存在的问题:列举项目在执行过程中存在的问题(2)整改建议:提出解决问题的具体改进建议四、审计结论根据对项目的审计,得出以下结论:1. 项目XXX部分未按时完成,需加快进度;2. 项目XXX经费预算有所超支,需加强费用管理;3. 项目XXX所达到的成果不符合预期,需对项目目标进行调整。
五、审核人意见本次审计报告经审核,认为审计结论和建议合理有效。
六、审计报告编制单位审计报告编制单位:XXX审计公司编制人:XXX审核人:XXX七、附件1. 项目合同及相关文件2. 项目执行记录3. 其他相关资料以上便是关于结项审计报告模板的内容,希朿对您有所帮助。
第二篇示例:结项审计报告模板一、审计目的本次审计的目的是对项目的最终交付物进行审核,确认项目目标是否达成以及项目实施过程中的财务、管理等方面是否符合规定要求、合规合理。
二、审计对象本次审计对象为项目的最终交付物,包括但不限于项目成果、财务数据、管理文件等。
三、审计范围四、审计方法1. 文件审计:对项目的管理文件、财务文件等进行全面审查,确认是否符合规定要求。
项目专项审计报告(样本)
项目专项审计报告样本(2)项目专项审计报告(样本)项目经费预算支出金额与实际支出金额的差异市专项经费预算支出金额与实际支出金额的差异研发经费类别预算支出金额实际支出金额实际与预算的差异预算支出金额实际支出金额实际与预算的差异1.人员费2.设备费(1)购置设备费(2)试制设备费(3)设备改造与租赁费3.材料费4.测试化验加工费5.燃料动力费6.差旅费7.会议费8.国际合作与交流费9.出版/文献/知识产权事务费10.劳务费11.专家咨询费12.管理费13.其它合计附件4购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表编制单位: ABC公司货币单位:人民币元购置、试制、改造设备费用明细表序号设备名称购置设备型号单价 (元/台件) 数量(台件) 金额(万元) 凭证类型凭证时间凭证编号23456累计 / / / / /设备租赁费明细表租赁仪器、设备名称设备型号租赁单位租赁费用(万元) 凭证类型凭证时间凭证编号备注123累计 / / / / / /填表说明:试制设备(包括样机)所采购的材料、零部件等费用纳入材料费清单附件5材料费用明细表编制单位: ABC公司货币单位:人民币元序号材料名称计量单位单价(元/单位数量) 购置数量金额凭证类型凭证时间凭证编号123456781011累计 / / / / / /填表说明:在项目研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料,需作相应说明。
附件6测试化验加工费用明细表编制单位: ABC公司货币单位:人民币元序号测试化验加工的内容测试化验加工单位计量单位单价(元/单位数量) 数量金额凭证类型凭证时间凭证编号1234567891011累计 / / /填表说明:在项目研究过程中单位价格较高、总费用在2万元及以上的测试化验,需作相应说明。
附件7国际合作与交流费用明细表编制单位: ABC公司货币单位:人民币元序号协作合作交流的内容协作合作交流的.单位金额(万元) 凭证类型凭证时间凭证编号234567891011累计 / / /填表说明:在项目研究过程中单位价格较高、总费用在2万元及以上的合作、协作研究与交流费,需作相应说明。
审计局工程结算审计报告模板
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定,上饶市审计局派出审计组于**年**月**日至**年**月**日对**工程决算进行了审计。
**(建设单位)对所提供的工程结算资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。
上饶市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、被审计项目基本情况(一)项目概况。
根据**批复文件,**项目位于,总用地面积**亩(其中道路占地面积**亩),总建筑面积***平方米,**。
本次送审工程实际总建筑面积**平方米,其中:住宅建筑面积**平方米,商业建筑面积**平方米,总户数**户,主要建设项目包括**。
工程规划征地面积,实际征地面积,拆迁户数,建筑面积,补偿情况。
本工程建设单位是***,工程勘察单位是***,设计单位是***,监理单位是***,施工单位是***。
****年***月开工,***年*月竣工。
(二)履行基本建设程序情况。
1.项目可研审批及立项批复情况。
(按时间顺序写)建设单位于**年**月**日,取得了上饶市发展和改革委员会《关于**建设项目可行性研究报告的批复》(饶发改投字[**]**号);**年**月**日,办理了建设项目选址意见书(饶市规选[**]第**号);**年**月**日,取得了建设用地规划许可证(饶市规征[**]第**号);**年**月**日,取得了建设工程规划许可证(饶市规建[**]第**号)。
2.项目概算批复及执行情况。
**年**月**日,上饶市发展和改革委员会《关于**建设项目可行性研究报告的批复》(饶发改投字[**]**号)批复项目总投资为**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****(按批复文件内容填写)。
本工程实际建安投资**万元,其中:建安工程费**万元,土地征用及拆迁费用**万元,基本预备费**万元,涨价预备费**万元,设备采购金额**万元,勘查设计费**万元,监理费**万元,****。
工程结算审计报告
工程结算审计报告一、项目概况。
本次审计报告对XX工程项目的结算情况进行了全面审计,旨在确保工程结算的合理性和准确性,保障各方利益。
XX工程项目位于XX地区,总投资约XX亿元,涉及XX工程量,是一项重要的城市基础设施建设项目。
二、审计范围。
本次审计范围涵盖了工程项目的施工合同、工程量清单、变更单、结算单、支付凭证等相关文件和资料。
审计时间跨度为XX年至XX年,共涉及XX个月的施工周期。
三、审计内容。
1. 施工合同的合规性审计,审计人员对施工合同的签订程序、合同内容、合同变更等进行了全面审查,确保合同的合法性和有效性。
2. 工程量清单的审计,对工程量清单的编制、计价依据、计量依据等进行了审计,以验证其准确性和合理性。
3. 变更单的审计,审计人员对工程项目的变更情况进行了审计,核实变更的合规性和合理性,避免因变更导致的工程结算纠纷。
4. 结算单的审计,对工程项目的结算单进行了全面核对,确保结算金额的准确性和合理性。
5. 支付凭证的审计,审计人员对工程款支付凭证进行了审计,确保支付程序和支付金额的合规性和准确性。
四、审计结果。
经过全面审计,审计人员对XX工程项目的结算情况进行了审核,得出以下结论:1. 施工合同的签订程序合规,合同内容完整,变更手续合法,合同变更符合相关规定。
2. 工程量清单编制准确,计价依据清晰,计量依据合理,不存在虚列工程量等违规行为。
3. 变更单合法合规,变更内容符合实际施工需要,变更手续完备。
4. 结算单金额准确,结算依据明确,结算金额合理,无虚列工程量、虚增工程费用等情况。
5. 支付凭证完整,支付程序合规,支付金额准确,无违规支付行为。
五、审计建议。
基于审计结果,审计人员提出以下建议:1. 加强合同管理,规范合同签订程序,确保合同内容的完整性和合法性。
2. 加强工程量清单的编制和管理,严格按照计价依据和计量依据进行核对,避免工程量清单的错误和虚列情况。
3. 加强变更管理,严格按照规定程序办理变更手续,确保变更内容合理合法。
工程结算按合同审计报告书
工程结算按合同审计报告书r尊敬的合作伙伴:我们很荣幸在过去的一段时间里与您合作,共同完成了XX项目。
随着项目的圆满结束,我们现向您提交本次工程结算的审计报告书。
本报告旨在根据合同约定,对项目的执行情况进行详细的梳理和总结,以确保双方的权益得到公正的对待。
一、项目概况本项目名为“XX”,位于XX地点,由XX公司负责施工,XX公司提供设计及监理服务。
项目自XX年XX月XX日开工,至XX年XX月XX日竣工,历时XX天。
二、合同条款回顾根据双方签订的合同,本项目的总造价为XX万元,其中包含材料费、人工费、机械使用费等各项费用。
合同还规定了付款方式、工期、质量保证等重要条款。
三、工程量核算经过仔细的核算,本项目实际完成的工程量为XX平方米,与合同约定的XX平方米相比,有XX平方米的差异。
具体差异原因如下:XX。
四、费用结算根据实际完成的工程量和合同约定的单价,本项目的实际总造价为XX万元。
其中,材料费为XX万元,人工费为XX万元,机械使用费为XX万元。
所有费用均按照市场价格进行了公正的评估。
五、付款情况截至目前,甲方已向乙方支付了XX万元的工程款,剩余XX万元待结算。
根据合同约定,剩余款项将在本报告书签署后的XX天内支付完毕。
六、结论与建议经过详细的审计,我们认为本项目的结算工作已经基本完成。
所有费用均已按照合同约定进行了公正的计算,不存在任何争议。
我们建议双方在核对无误后,尽快完成剩余款项的支付工作,以确保项目的顺利完成。
在此,我们对双方在项目执行过程中所展现出的专业精神和高效合作表示衷心的感谢。
我们期待在未来能有更多的合作机会,共同创造更多的价值。
感谢您对我们工作的支持和理解。
如有任何疑问或需要进一步沟通的地方,请随时与我们联系。
此致敬礼!XX公司XX年XX月XX日。
XX项目景观结算审计报告
XXX样板区景观工程工程结算审计报告报告编号:xxxxxx有限公司2011年7月21日(工程造价咨询单位执业章)样板区景观工程工程结算审计报告报告编号:XXX:我公司接受贵部委托,对XXX景观工程结算进行审计,现根据审计结果出具如下审计报告:本工程原合同总价1000万元;初审送审金额8,242,762.73元,我方审计金额8,131,316.18元,审计审减金额111,446.55元,详见本报告第六条审计结论。
原合同价为暂定价格,合同书第2条约定“仅基本要求费用和以项为单位的项目价款包干外,工程量清单内的分项项目及数量均为暂定”;因此本工程结算的审计为以下两个方面:1、原合同价格重新度量部分;2、变更洽商部分;一、工程概况xxxx包括样板区景观部分(含水景、苗木绿化)和规划道路及停车场部分。
由xxx景观工程有限公司施工,设计单位为xxx股份有限公司,由xxx 监理有限公司进行监理。
施工单位的施工范围包括:样板区内的人行道和休息区铺装、种植池、水景、围墙、车行道、苗木绿化及相应区域内的给排水和电气工程;不包括水景桩基础及挡墙工程。
二、审计原则:独立、客观、公正、实事求是三、审计依据:3.1样板区景观工程合同文件;3.2结算书(共三册,;3.3价格、品牌确认单3.4经确认的施工图纸;3.5初审结算书及附件;3.6相关材料市场价格。
四、审计范围xxx工程结算书及相关竣工结算资料。
五、审计方法采用逐项全面审计法。
根据xxx成本管理部提供的施工图纸和变更洽商通知单(共48份)对工程数量进行全面逐项复核,再结合合同文件和认价单等相关资料对单价进行审核,汇总后出具审计结果。
审计人员在审计时,特别关注了重新度量部分和洽商变更部分是否有重复计价的项目,重点审查事项如下:5.1重新度量的工程数量计算是否准确,项目列举是否和图纸相符,单价是否合理有据;5.2工程实施过程中发生的洽商变更费用是否合理;5.3 重新度量和洽商变更是否重复计价。
土建施工工程结算审计报告样本
XXXXXXXXXXXXXXXXX工程竣工结算报告书编号:XXXX审字[XXX]XXXX号工程名称:XXXXXXXXXXX审核单位:XXXXXXXXXXXX审核日期:X年X月X日工程竣工结算审核签署页工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审定金额:大写: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 小写:¥ XXXXXXXXXXXX元审核人员(签章):校核人员(签章):项目负责人(签章):公司技术负责人(签章):审核单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(工程造价咨询执业印章)编号:XXXX审字[XXX]XXXX号XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算审核报告致公司:受贵单位委托,我公司于年月日收到XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算报审资料,年月日汇同建设单位、施工单位进行了现场勘测,年月日被审计单位补充了部分工程签证单,目前审核工作已结束,现将审核情况报告如下:一、工程概况1、该工程是XXXXXXXXXXXXXXXX,项目实施地点XXXXXXXXXXXXXXXX。
资金来源为自筹。
2、工程内容、主要特征:xxxx拆除、xxxx购安、xxxx改造。
3、参建单位:建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXX施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXX4、工程招投标情况:本工程因规模较小,未经公开招投标,为建设单位直接发包。
5、合同情况:XXXXXXXXXXXXXXXX合同签订日期年月日,工期日历天,计划开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日;工程质量标准为合格;合同价为元。
6、工程实际开、竣工时间:实际开工日期为年月日,竣工日期为2022年月日,满足合同工期要求。
7、工程变更情况:无。
8、工程竣工验收情况:xxxxxxxxxx工程竣工验收单中综合验收结论为合格。
9、工程送审资料情况:送审资料有施工合同、竣工验收资料、竣工结算等。
二、结算审核依据1、中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》;2、《安徽省建设工程造价管理条例》;3、安徽省财建[2005]1075号《安徽省建设工程价款结算暂行办法》;4、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》《安徽省建设工程计价定额(共用册)》《安徽省2018装饰装修工程计价定额》《安徽省2018安装工程计价定额》《安徽省2018市政工程计价定额》;5、上述规范,规定配套的计价文件,消耗量定额。
结算审计申请报告书模板
【报告书名称】结算审计申请报告书【编制单位】(单位名称)【编制日期】年月日【报告书编号】(编号)一、封面【标题】结算审计申请报告书【单位名称】(编制单位名称)【报告书编号】(编号)【编制日期】年月日二、目录一、封面二、目录三、审计申请事项概述四、审计依据五、审计范围七、审计程序八、审计人员及职责九、审计报告要求十、附件三、审计申请事项概述1. 项目名称:(项目名称)2. 项目地点:(项目地点)3. 项目业主:(业主单位名称)4. 项目承包商:(承包商名称)5. 项目合同金额:(合同金额)6. 项目建设工期:(建设工期)7. 项目竣工日期:(竣工日期)8. 项目现状:(项目现状)四、审计依据1. 《中华人民共和国审计法》2. 《中华人民共和国合同法》3. 《建设工程质量管理条例》4. 《建筑工程施工许可管理办法》5. 《建设工程监理条例》6. 《建设工程施工合同》7. 《工程结算审计办法》8. 相关法律法规及政策文件1. 工程结算审计2. 财务审计3. 法律法规及政策执行情况审计4. 项目的合规性、真实性、完整性审计六、审计内容1. 工程结算的真实性、合规性审计2. 财务收支的真实性、合规性审计3. 项目的合规性、真实性、完整性审计4. 项目管理及施工过程中的问题审计5. 项目投资效益审计6. 项目建设成本审计7. 项目资金使用审计8. 项目合同执行情况审计七、审计程序1. 审计申请2. 审计立项3. 审计方案制定4. 审计实施5. 审计报告编制6. 审计报告审核7. 审计报告报送8. 审计报告发布八、审计人员及职责1. 审计组长:负责组织、协调审计工作,对审计报告质量负责。
2. 审计人员:负责审计实施、收集证据、撰写审计报告等。
3. 审计顾问:提供专业意见,协助审计人员解决审计过程中遇到的问题。
九、审计报告要求1. 审计报告应真实、客观、公正地反映审计情况。
2. 审计报告应包括审计依据、审计范围、审计内容、审计程序、审计结论等内容。
工程结算审计报告范文3篇
工程结算审计报告范文3篇工程结算审计报告范文3篇欢迎来到,下面是小编给大家整理收集的关于工程结算审计报告范文,希望对大家有帮助。
工程结算审计报告范文(一)本着客观、独立、公正、科学的原则,对北京XX科技发展有限公司办公楼工程及办公设备采购进行了工程造价审核,现将审核情况及结果报告如下:一、工程造价审核范围北京XX科技发展有限公司维修改造工程主要包括墙体砌筑、墙面抹灰、装饰大白、卫生间隔断、墙面釉面砖镶贴、天棚吊顶、地面玻化砖和防滑砖的铺装、门窗更换,、地面防水、照明器具、电线电缆、暖气片安装以及给排水管道阀门、卫生洁具、洗浴器具、办公家具设施等;二、审核过程我公司于20XX年1月XX日接受总公司委托,20XX年1月16日组织审核人员根据委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地察看,20XX年1月17日开始与建设单位、施工单位共同就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
三、主要审核内容1、施工内容:(1)部分抹灰、室内墙面刮大白;墙体粘贴墙壁纸(2)卫生间及洗浴室墙面镶贴瓷砖、室内地面自流平及铺设地毯、办公室复合地板;(3)轻冈龙骨吊顶铝扣板天棚、卫生间木龙骨塑料扣板天棚;(4)室内装饰门、防火门、防盗门,外门为白钢玻璃弹簧门,室内塑钢隔断、卫生间隔断 ;(5)室内地面防水; (6)室内照明设施安装; (7)室内采暖设施安装;(8)室内给排水设施安装以及浴池内洗浴设施安装; (9)浴池排风设备安装等。
(10)办公家具设施的安装四、工程造价审核结论本工程结算总金额为:2XX1800万元。
人民币大写(贰佰壹拾伍万壹仟捌佰元整)。
各分项工程费用如下:单位:万元五、综合意见:一、本次工程面积约1000平米,装修期自20XX年11月上旬开始进场,至20XX年1月下旬接近尾声,装修期已超60天,非正式装修预算约XX0万元(含装修主材、辅材,不含家具费用),截止目前除家具、客房用品费用外预计费用约175万,比之前的非正式预算超支25万元,超支比率约XX%。
结算审计报告-范本
我公司接受贵单位委托,于2014年月日至本报告日对株洲新·······工程(以下简称“本工程”)预算进行了审计。
上述审计的预算资料由委托方提供,其所提供资料的真实、合法、完整性由提供方负责。
我们对其结算编制及相关资料发表审计意见。
在审计过程中,结合本工程的实际情况,实施了现场勘测、实地测量、复核工程量及分析计算等我们认为必要的工作程序。
现将审计结果报告如下:一、基本情况1、建设单位:·············有限公司2、项目概况:本工程为···········等工程二、审计范围本工程为安装工程。
三、审计依据1、委托方提供的合同、预算书及图纸和说明资料等依据;2、委托方报送的工程预算书;3、采用《湖南省安装工程消耗量标准》(2014年版)、《湖南省市政工程消耗量标准》(2014年版);4、取费依据《湖南省建设工程计价办法》【2014】113号;5、人工工资单价按湘建价[2014]112号文调为82;6、材料价格依据《株洲建设工程造价信息》2014年当期材料预算价格和当地市场材料价格;7、其它相关资料;8、国家相关法律法规。
四、审计宗旨客观公正、依法审计,维护建设单位、施工单位的合法权益。
五、审计程序1、编制审计实施方案;2、现场勘测,实地测量,复核工程量;3、市场价格调查,搜集和分析有关价格资料;4、拟定初步意见,约同建设单位双方对审;5、三级复核审定意见,出具报告。
六、审计结果委托单位送审金额为:人咨询单位审定金额为:人民币玖咨询单位核减金额为:人民币专业送审额审定额审减金额土建安装附: 1、工程结算审核定案表(编审确认表)壹份2、工程审计报告壹份。
工程结算审计报告样本(标准版)3篇
工程结算审计报告样本(标准版)3篇Sample project settlement audit report (Standard Version)汇报人:JinTai College工程结算审计报告样本(标准版)3篇前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。
本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:工程造价(最新版)报告模板2、篇章2:工程结算审计过程中问题调研报告3、篇章3:建筑工程审计报告模板篇章1:工程造价(最新版)报告模板结算审核报告$$咨字[2004]第%号****委托单位:承蒙委托,!!事务所对^^公司施工的####工程结算进行了审核,上述工程结算资料的完整性和真实性由建设单位、施工单位负责,我们的责任是对其结算发表审核意见。
在审核过程中,我们结合该工程的实际情况,实施了包括核算工程量等我们认为必要的审核程序。
现将结算审核情况报告如下:一、工程概况1、工程名称:***工程2、建设地址: **产业化基地3、主要工程内容:***工程4、建设单位:****5、施工单位:****公司6、设计单位:***设计工程公司7、监理单位:***监理公司8、开工日期:20xx年5月9、竣工日期:20xx年9月二、审核范围本次审核的范围是**有限公司施工的***工程的结算。
三、审核依据1、工程量签证单等资料;2、施工期间市场价格。
四、审核原则恪守独立、客观、公平、公正原则,以事实为依据,对工程结算进行详细审核。
五、审核过程及方法在审核过程中,对结算资料进行认真、细致的复核,并多次到工程现场对工程内容进行核实。
项目审计报告范文(共3篇)
项目审计报告范文(共3篇)篇一:_结算审核报告(范本)样式一:# # # # (2004)# # # # 号关于 # # # # 工程结算审核的报告委托单位(全称):受贵单位委托,并根据委托书要求,本所对贵单位 # # # # 楼工程结算造价进行了审核,我们的审核工作是按照国家基本建设有关法规,建设工程预算定额及后列审核依据进行的,对审核报告的合规性及审核结果与审核依据的一致性负责。
贵单位提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况,并对资料的真实性、合法性及完整性负责。
现将审定情况报告如下:一、工程概况1、工程名称:# # # # :2、建设地点:# # # :3、工程规模:# # # m、# # # m2、# # #m3、# # # 层:4、结构类型:# # # 结构(砖混、框混):5、建设工期:合同约定为 # # #天:实际开工时间 # 年 # 月 # 日,竣工时间 # 年 # 月# 日,实际工期为 # # 天。
6、工程质量:合同约定为 # # ,实际验收为 # # 。
7、施工单位:通过何种招投标方式,由 # # # 公司中标,中标价为 # # # 元,送审价为# # # 元(其中中标合同价# # # 元,变更部分造价# # # 元) 8、本次审核范围。
二、审核依据1、定额依据(1)、2003年《浙江省建筑(市政、园林)工程预算定额》(2)、2003年《浙江省安装工程预算定额》(3)、2003年《浙江省建设工程施工取费定额》(4)、2003年《浙江省施工机械台班费用参考单价》(5)、2003年《浙江省建设工程计价规则》(6)、浙江省、金华市、# # 市有关造价方面的文件和规定;2、建设工程工程量清单计价规范(gb50500-2003);3、 # # 市第 # 期 # # 工程造价信息;4、工程开工前的重要文件资料(招标文件、双方约定的条款、施工合同等);5、工程开工后的重要文件资料(工程的隐蔽项目记录、更改联系单等)。
项目工程结算审计报告
项目工程结算审计报告项目工程结算审计报告___:___于*年*月*日接受___委托,对***工程结算进行了审计。
被审计单位***单位对提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。
___的责任是根据工程造价方面的规定,对***工程结算进行审计并对审计结果负责。
在审计过程中,___结合工程实际情况,实施了必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、工程基本情况1.工程地理位置。
2.工程组织实施单位、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。
3.工程招标情况。
4.工程合同签订情况。
5.工程施工合同约定的工程结算方式。
6.工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况。
7.工程建设内容主要完成情况。
8.工程竣工验收情况。
9.工程进度款支付情况。
二、审计范围审计范围包括***、***、***工程,不包括**工程。
三、审计原则4、截至审计日,该工程已支付施工单位工程价款***元,占工程合同价的**%。
需要检查支付工程价款是否符合工程施工合同约定。
5、审计发现其他问题,例如违反招标程序、业主和施工单位擅自更改设计、工程签证资料不真实以及未能整改验收中提出的问题。
九、建议和说明1、建议加强工程建设管理。
2、建议对违反招标程序的行为进行纠正。
3、建议对业主和施工单位擅自更改设计的情况进行调查。
4、建议对工程签证资料进行核实,确保真实性。
以上建议针对审计中发现的问题)说明:需要进一步核实支付工程价款是否符合合同约定。
___(盖章)注册造价工程师(签字并盖章)。
工程结算审计报告模板
二、审计发觉(是如何发觉的,用具体项目名称、涉及金额、数据、文号、合同号、付款凭证号)
3、定性依据(该问题与什么法律、法规和治理方法条款的什么具体要求不符)
4、改良建议(要紧针对被审计单位存在的问题和治理上的薄弱环节,提出来的一些建设性意见和改良方法。充分考虑被审计单位的客观情形和具体条件,提出具有建设性、操作意义的治理建议。)
(三) 审核重要事项说明
六、审核问题
本次审计共发觉问题XX个(其中以前年度审计发觉仍然存在问题 XX个,本次审计新发觉问题XX个),提出XX个治理建议。存在问题(从现象看本质,即通过审计分析、发觉工程治理和资金治理方面存在问题)要紧表此刻以下方面(依照以前年度发觉仍然存在、本次审计发觉别离描述):
问题描述顺序如下:
我公司于XX年7月3日同意该工程结算审核委托,XX年7月4日组织审核人员依照委托方提供的施工图纸、设计变更、现场签证等文件资料对现场进行了实地观察,XX年7月6日开始与建设单位、施工单位一起就该工程的相关问题进行核实确认,并在此基础上对工程结算内容进行了详细审核。
(二)要紧施工内容 一、院浴池施工内容:
工程结算审计报告模板
篇一:工程结算审核报告书
工程结算审核报告书
工程项目名称: 工程项目地址: 建设单位名称: 施工单位名称:
建设单位盖章:施工单位盖章: 审核单位盖章:
负责人签字: 负责人签字: 负责人签字:
日期: 送审日期:审定日期:
复核人签(章):
经办人签(章): 经办人签(章):经办人签(章):
二、工程量是不是符合规定的计算规那么,数量是不是准确;
3、分项工程预算定额或清单子目选套是不是合规、适当,结算换价是不是正确;
工程结算审计报告(通用6篇)
工程结算审计报告工程结算审计报告(通用6篇)在人们素养不断提高的今天,报告的使用频率呈上升趋势,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
一起来参考报告是怎么写的吧,下面是小编精心整理的工程结算审计报告,欢迎大家分享。
工程结算审计报告1一、被审计项目的基本情况该工程由市发展和改革委员会《关于批复下中坝星河西路道路工程项目建议书的函》(发改函〔20xx〕25号)批准建设。
建设规模为自江东大道顺成高速向东至鹤鸣路道路工程,长约1962米,宽40米,工程估算总投资为5343万元,资金来源为市财政投资。
建设工期:12个月。
20xx年5月4日,市财政投资评审中心审定工程预算为2868.04万元,其中:一、标段1263.16万元(含预备费153.22万元)二标段284.87万元(含预备费34.15万元)三标段1320.01万元(含预备费156.53万元)20xx年9月9日,市财政投资评审中心又对该道路桥梁工程进行评审,审定桥梁工程预算1499.60万元(含预备费160.00万元)。
该道路工程化分为三个标段,20xx年9月市住建局委托中招国际招标有限公司代理发布道路工程施工招标文件,对施工进行公开招标,20xx年6月进行一、三标段开标,经评审,万达建设集团有限公司以11981912元中一标段,杭州市市政工程集团有限公司以12488629元中三标段,20xx年9月进行二标段开标,经评审,省圣泽建设集团有限公司以17,658,050.00元中标。
20xx年7月6日发出一、三标段,20xx年10月29日发出二标段中标通知书。
20xx年7月14日、18日,市住建局分别与三、一标段,20xx年1月12日与二标段签订了《建设工程施工合同》,合同价与中选价一致。
合同约定采用固定单价合同方式,实际结算工程量以甲乙双方认可的实际工程量为准。
合同工期三、一标段150天,二标段300天。
该工程一、标段实际开工时间20xx年8月17日(实际工期760天),实际竣工验收时间为20xx 年8月17日;二、标段实际开工时间20xx年1月20日开工,20xx年7月5日竣工;三标段实际开工时间20xx年9月1日,20xx年8月17日竣工验收,据市住建局提供由建设、设计、施工、监理等单位进行的工程验收资料显示,工程质量均验收合格。
工程审计结算书
工程审计结算书尊敬的项目相关各方:根据项目合同及相关协议,我公司已完成对项目的审计工作,现将审计结果汇总如下:一、项目基本信息:项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]合同金额:[合同金额]合同签订日期:[签订日期]竣工日期:[竣工日期]二、审计期间:本次审计覆盖了项目从合同签订日至竣工日期的全过程,具体审计期间为:[审计开始日期] 至[审计结束日期]。
三、审计内容及范围:合同执行情况:合同款项执行是否符合相关法规和合同约定。
工程进度:工程实际进度与计划进度是否一致。
质量安全:工程质量及安全情况的评估。
费用支出:合同款项使用情况,包括各项费用的支出。
四、审计结果:在审计期间,我公司对项目的执行情况进行了详尽的调查和核实,得出以下结论:合同执行情况:合同款项执行情况符合相关法规和合同约定。
工程进度:工程实际进度与计划进度基本一致,存在轻微的滞后情况。
质量安全:工程质量和安全管理工作较好,未发现严重质量和安全问题。
费用支出:合同款项使用合理,费用支出符合合同约定。
五、建议和意见:针对工程进度的滞后,建议项目方采取措施加快工程进度。
强调项目方在质量和安全管理方面的优点,并提出一些建议以进一步提升。
六、最终结算:经过审计,最终结算金额为:[最终结算金额]。
各项款项的结算明细见附件。
七、附件:最终结算明细表工程进度报告质量安全管理报告其他相关资料感谢各方对我们工作的支持与合作。
如有任何疑问或需要进一步沟通,请随时与我们联系。
此致敬礼。
[你的公司名称][日期]。
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项目结算审计报告
书
XX建设项目结算审计报告书
XX(X)结审【201X】01X号
委托审计单位:XX有限公司
工程名称:XX建设项目
建设单位:XX有限公司
监理单位:XX建设监理咨询有限公司
施工单位:XX工程有限公司
勘察单位:XX设计院有限公司
设计单位:XX设计研究院有限责任公司
审计单位:XX项目投资顾问有限公司
二0一X年X月XX日
目录
一、审计报告书
二、审计结果定案表
三、审计事项说明
四、审定结算书
五、审计证据
六、踏勘记录及影像资料复印件
七、公司营业执照及资质证书复印件
XX项目投资顾问有限公司
XX(X)结审【201X】XX号
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基本建设工程结算审计报告
XX有限公司:
我司接受贵单位的委托对XX建设指挥部建设项目进行结算审计,结算审计依据的资料由XX有限公司提供并负责,该单位对提供审计的所有工程结算资料及其它资料的完整性、真实性进行了承诺,如因资料的真实性、完整性问题,该单位愿承担由此引起的一切责任。
我司的责任是发表审计意见。
结算审计按中价协《工程造价咨询业务操作指导规程》进行。
在审计过程中,结合该项目的实际情况,实施了包括抽查工程量等必要的程序,现将结果报告如下:
一、工程基本情况
1、工程名称:XX建设指挥部建设项目
2、工程内容:总建筑面积XX㎡;其中XX板房面积6387.53㎡,XX馆XX㎡,XX用房XX㎡
3、工程地点: XX
4、建设单位: XX有限公司
5、合同金额:XX元
6、立项批复:无
7、施工合同:XX建设项目施工合同;XX建设指挥部建设项目施工合同补充协议
8、合同约定结算方式:
(1)固定单价。
已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。
结算工程量是承包人实际完成的,并按合同约定的计量方法(工程量清单中的工程量计算规则)进行计量的工程量。
总价子目的计量和支付应以总价为基础,不因第16.1款(物价波动引起的价格调整)中的因素而进行调整。
(2)变更估价约定:①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价;②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价;③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
(3)价格调整:
①物价波动引起的价格调整:执行XX建设厅黔建招标通[ ]221号文件,物价波动引起的价格调整方法:采用施工同期公布的《XX建设工程造价信息》与招标期招标人指定公布的编制拦标价同期(《XX建设工程造价信息》(201X年第X期)和《XX交通工程造价管理信息》(201X年X月份价格)材料差额进行调整。
材料价格调整范围为施工所用的主材,主要为钢材、商品砼
及排水管道。
材料价格调整幅度:涨跌幅在±5%以内(含5%),由承包人自行承担风险或受益,不进行调整;超出+5%以外范围的,以实际完成计量支付的数量为准,由业主全额承担材料调差费用。
超出-5%以外范围的,超出部分由业主全额扣回。
如无对比参照,采用市场询价的方式,再报审计确认。
②法律变化引起的价格调整:在基准日后,因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除物价波动引起的价格调整约定以外的增减时,监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定,按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
③综合单价不平衡报价的调整办法经发包人和监理人审定,承包人在投标时工程量清单综合单价的报价中有明显过高的子项时,发包人在签订合同时及合同执行过程中,有权对其综合单价明显过高的子项单价进行修正。
综合单价明显过高时指:单价超出按200X版《XX省工程计价定额》及施工同期造价信息及材料市场价格预算的相应综合单价的10%,该项单价须全部进行修正,修正单价的调整方法为:200X版《XX省工程计价定额》预算价格×浮动率(浮动率=(中标价÷拦标价)×100%),并按修正后单价进入合同工程量清单综合单价,作为该子项工程结算的依据。
9、合同工期:90日历天
二、审计依据。