公司办公预算全套表格(范本)
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:审核人:填表人:二、预算核算办法表拟定日期:续表三、预算表四、预算控制表预算编号:月份:预算科目:预算金额:五、预算统计表月份:部门:总经理:审核:填表:六、资金来源运用比较表日期:年月七、资金来源运用预算表金额:元核准:复核:制表:说明:1.年报性质。
2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份:十、管理费用预算表年度:复核:制表:十一、制造成本预算表_____月~_____月十二、销售预算表批准:复核:制表:十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位:万元主管:经办人:十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月编号项目当月差异累计差异原因分析十八、现金收支预算表经理:审核:填表:十九、资本支出预计表经理:制表:注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。
2.表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表。
XX公司费用预算表格及格式
12 出差差旅费 业务招待费
2012年度xx有限公司领导预算支出平衡表
Hale Waihona Puke 2012年预算数 体系预算开支定额 总预算开支定额控 预算开支合规性控
149.00
控制责任人
制第一责任人
制第一责任人
总会
财务经理
注: 凡原 上报 预算 表中 放入 领导 个人 预算 中的 交通 包干 、通 讯费 包干 、电 脑补 贴, 都纳 入公 共性 支出 的“ 工资 性支 出” 里。
序号
姓名 合计
1 出差差旅费 业务招待费
2 出差差旅费 业务招待费
3 出差差旅费 业务招待费
4 出差差旅费 业务招待费
5 出差差旅费 业务招待费
6 出差差旅费 业务招待费
7 出差差旅费 业务招待费
8 出差差旅费 业务招待费
9 出差差旅费 业务招待费
10 出差差旅费 业务招待费
11 出差差旅费 业务招待费
领导 个人 预算 只有 出差 差旅 费、 业务 招待 费两 项。
支出平衡表
备用金额度 -
单位:万元 编制说明
办公室预算表
小计: 24027
㎡ 350 75 ㎡ 350 65
小计:
26250 人工,材料,辅材。全含,不包灯具开关插座 22750 人工,材料,辅材。全含,不包灯具开关插座 49000
项 1 1200 项 1 3000 项 1 3000
1200 3000 3000
现场成品及半成品保护费用 ,人工 ,辅材
现场垃圾清理至物业指定地点。不含垃圾外运费用,外运每车 以实际车费收取
序号
项目名称
9 内墙抹腻子
10 墙面乳胶漆
第2页,5页
单 位
数量
单价 (元)
㎡ 55.4 20
金额(元)
材料及施工内容
1108
特制专用“卓邦GB-888”内墙环保高性能粉末腻子抹刮,厚度 3mm以内,呈浅黄色,是专用产品,该产品环保,无毒、无味、 无有害物质,含玻纤网批灰。若原基面平整度误差超过20㎜时 需找平,费用另计。
国标轻钢龙骨(50主龙骨高32mm*厚0.8mm,50副龙骨高19mm*厚 0.6mm)、12mm耐水石膏板,含人工、辅料。不含布电、灯具、 刮腻子、乳胶漆,侧面+直边宽度每增加50mm加10元/m。
国标轻钢龙骨(50主龙骨高32mm*厚0.8mm,50副龙骨高19mm*厚 0.6mm)、12mm耐水石膏板,含人工、辅料。不含布电、灯具、 刮腻子、乳胶漆,侧面+直边宽度每增加50mm加10元/m。
多乐士底漆一遍,面漆二遍,人工,辅料。含打磨,批滑石 粉,(不含基层抹刮腻子,如调颜色每平方米多加收3元)。
四 公共通道及办公区
1
周边造型吊顶(侧面+直边 宽度800mm以内))
2 过道吊平顶
3 原顶喷灰漆
6 内墙抹腻子
办公费用预算表格模板
办公费用预算表格模板1. 引言办公费用预算是机构或企业管理者制定的一项重要预算,用于合理规划和控制办公室相关费用。
预算的编制需要综合考虑办公室设备、耗材、水电费、租金等因素,以保证办公室的正常运营,并为决策者提供准确的参考数据。
为了方便预算的编制和管理,本文提供了一个办公费用预算表格模板,以供参考使用。
2. 办公费用预算表格模板费用项目预算额度(单位:人民币)办公设备办公耗材水电费租金保洁费公司电话费上网费用会议费员工福利其他费用总预算3. 使用说明3.1 填写费用项目在表格中的“费用项目”一列,填写公司或机构的具体费用项目,例如办公设备、办公耗材、水电费等。
根据实际情况,可以增加或删除费用项目,并在预算编制过程中将其考虑进去。
3.2 填写预算额度在表格中的“预算额度”一列,填写每个费用项目对应的预算额度。
预算额度应根据实际需求和经济状况合理确定,可以参考历史数据、市场调查和专业评估。
在填写预算额度时,可以考虑到费用变动因素,如通胀率、市场价格变动等。
3.3 计算总预算在表格的最后一行“总预算”中,将每个费用项目的预算额度进行求和,得到整体的办公费用预算。
总预算的计算结果将提供给决策者参考,以便制定合理的财务计划和资源配置。
4. 注意事项4.1 定期更新办公费用预算表格需要根据实际情况进行定期更新。
随着时间的推移,费用项目和预算额度可能会发生变化,可能会增加新的费用项目或调整预算额度。
为了保证预算的准确性和及时性,建议每季度或每年进行更新。
4.2 灵活调整预算编制时,应考虑到各种不确定性因素,并做好预算的灵活调整。
例如,对于外部环境变化的敏感性较高的费用项目,可以增加一定的预算余地,以应对突发情况。
4.3 预算执行和控制预算编制完成后,应对预算的执行和控制进行有效监督。
及时收集费用数据,并与预算进行比对,发现偏差后采取相应的控制措施,以避免费用超支或浪费。
5. 总结办公费用预算表格是制定和管理办公费用预算的有力工具。
公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年(季、月)预算 公共费用 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4.7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元部门经理签名:财务部经理签名:填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表。
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年(季、月)预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年(季、月)预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
办公费用预算表格excel表格模板
内容 桌面管理
书写用品 本册类 日常用品 展示用品
201X年 资 金 预 算 表
品目名称 凤尾夹 订书器 起钉器 便利贴 计算器 双面胶 透明胶
胶水、固体胶 橡皮 修改液 笔芯 水性笔 铅笔 圆珠笔
笔记本(大) 笔记本(中) 笔记本(小)
饮水机 抹布 垃圾桶 水杯 烟灰缸 会议黑板 台卡
电话机 路由器 电话线及网线材料 硒鼓 碳粉 电池 打印机 电脑主机 办公桌椅 饮水机 移动硬盘 办公室清洁费 办公桌椅 茶几 会议桌 柜子 卷纸 A4 纸 抽纸 彩纸 单页文件夹 双面文件夹 文件架 抽杆夹 档案盒 档案袋 按扣袋 剪刀
时 间: 数量
单价
总价
备注 更多内容请下载
部 门: 序号 类别 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 办 46 公 47 费 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
时 间: 数量
单价
(插 注:本
总价
备注
部 门:
序号 类别
1
2
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10
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办
公
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费
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33
201X年 资 金 预 算 表
内容 办公 设备
类
办公耗材
办公维修
办公家具 办公用纸
文件管理
桌面管理
公司预算表模板
521.13.01 业务招待费
521.13.02 团队建设费
521.13.03 客户保养费
521.14 水费 521.14.01 自来水水费
*****(***)公司****年1月-****年2月XX部门管理费用预算表
年月日
****/1/1
****/2/1
****/3/1
****/4/1
****/5/1
备注
0.00
公司管理部门费用(除直接工程 管理部门、市场策划营销部门、 客服部外的部门)
职工工资、加班工资
月度、季度、年度及专项奖金 职工体检、医疗、慰问金等福利 开职支工养老保险金中公司承担的部 分职工医疗保险金中公司承担的部 分职工失业保险金中公司承担的部 分 公司缴纳的职工工伤保险 符合国家计划生育政策的职工生 育职保工险住房公积金中公司承担的部 分职工工服、防暑降温费、劳动保 护品采购等 职工餐费补贴
编制单位: XX部门
项目
月份
521.14.02 521.15 521.16 521.17 521.18 521.19 521.20 521.21
桶裝饮用水水费 电费 燃气费 物业费 招聘费 保险费 税金 董事会费
521.22 上级管理费
521.பைடு நூலகம்3 521.24 521.25
劳务费 评估费 咨询费
521.09 会议费
521.10 培训费
521.11 差旅费
521.12 车辆使用费
521.12.01 521.12.02 521.12.03 521.12.04 521.12.05 521.12.06 521.12.07 521.13
油料费 保养费 修理费 保险费 养路费 车船使用税 其他 招待费
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元店算解制位:店×4度位:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表18:现金流量差异分析表表19:终端竞争力分析表 表21:月预算差异对照分析表 编制单位:A 公司×部门 20××年×月 单位:元附表2:销售现金回款品类分析表。
企业通用全面预算记录表格模板
企业通用全面预算记录表格模板
简介
该文档介绍了一种企业通用的全面预算记录表格模板,帮助企业有效管理和跟踪预算情况。
该模板包含了收入、支出和预算余额等重要信息,方便企业进行财务分析和预算控制。
表格结构
该模板包含以下列:
1. 日期:记录预算发生的日期。
2. 预算类别:将收入和支出分为不同的类别,如销售收入、办公费用、人员成本等。
3. 描述:对预算项目的具体描述和说明。
4. 收入:记录预算中的收入金额。
5. 支出:记录预算中的支出金额。
6. 余额:计算预算余额,即收入减去支出。
7. 备注:记录与预算项目相关的其他信息。
使用方法
1. 按照日期顺序记录每个预算项目的发生情况。
2. 在“预算类别”列中选择适当的类别进行分类。
3. 在“描述”列中详细说明预算项目的内容。
4. 填写预算中的收入金额和支出金额。
5. 根据填写的数值,系统会自动计算预算余额。
6. 如有需要,可以在“备注”列中记录其他与预算项目相关的信息。
注意事项
1. 尽量遵循预算类别的分类标准,以便后续分析和比较。
2. 确保准确填写收入和支出金额,以保证预算余额的准确性。
3. 如有需要,可以在表格中增加其他自定义的列,以满足企业
特定的预算管理需求。
以上是企业通用全面预算记录表格模板的详细介绍和使用方法,希望对您的预算管理工作有所帮助。
如有任何问题或建议,请随时
与我们联系。
企业部门预算明细表
企业部门预算明细表
以下是一个示例的企业部门预算明细表的模板,包括一些常见的预算项目。
请注意,这只是一个示例,具体的预算项目和格式可能因企业而异。
部门名称预算金额预算项目
:--: :--: :--:
行政部门 100,000 办公用品、差旅费、员工工资
销售部门 200,000 广告费用、销售人员工资、市场营销活动
人力资源部门 80,000 员工培训、招聘费用、员工福利
财务部门 60,000 审计费用、财务报表编制、税务申报
技术部门 120,000 软件许可、硬件设备、技术研发
市场部门 150,000 市场调研、公关活动、品牌推广
总计 810,000
在这个示例中,每个部门都有其预算金额和相应的预算项目。
这些预算项目可以根据企业的实际需求进行调整和增减。
在制定预算时,企业应该根据各部门的需求和业务目标,对预算项目进行合理的分配和调整,以确保各部门能够顺利完成其工作任务。
企业 全面预算编制模板表格
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
费用所属部门:
费用描述 一、员工费用 1.工资 其中:基本
加班 解雇费 2.福利费 其中:生日礼金 过节费 劳保费用 其他 3.三金 4.伙食费 其中:正常 加班 5.职工教育经费 6.达成目标奖金
二、办公费用 1.办公费 其中:文具
名片 其它 2.通讯费 其中:固定电话费 移动电话费 3.邮寄和快递费 4.租赁费 其中:办公室 宿舍 5.水电费 其中:办公室 宿舍 6.董事会会费 7.电脑费用 其中:软件维护费 网络费 配件
三、交通费和差旅费 1.市内交通费 其中:行政部门
业务部门 2.差旅费 其中:国内-机票
国内-车票 国内-住宿费 国内-餐费补贴 国内-其他
四、销售费用 1.业务招待费 2.运输和保险费 3.业务提成-业务员 4.销售佣金-客户
五、市场营销费用 1.产品研发费 2.广告宣传费 其中:广告费
展示费 印刷品 礼品费用 销售研讨费
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
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5.低值易耗品摊销
-
6.审计咨询费
-
7.员工招聘费
-
8.杂项税金
-
9.库存盘亏
-
10.废品损失
-
11.机物料消耗
-
12.绿化费
-
13.保安服务费
-
14.财产保险费
-
15.律师费
-
16.ISO跟踪审核
17.垃圾清运费
18.基建、改造
19.其他
七、财务费用
-
-
公司运营费用合计
-
-
1.编制企业
管理费用
时,要分析
企业业务成
绩和一般经
济状况,务
必做到费用
合理化
2.已过去的 实际开支为 基础,按预 算起的可预 见变化来调 整
3.必须充分 考察每种费 用是否必 要,以提高 费用效率
4.各子公司 分部门单独 预算
六、一般费用 2.汽车费用 其中:汽油费
停车费 路桥费 罚款 养路费 年检 其他 3.修理费
Байду номын сангаас
1月 -
2月 -
3月 -
4月 -
5月 -
6月 -
7月 -
8月 -
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
单位:元
合计
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年度销售及管理费用预算明细表
费用所属部门:
单位:元
费用描述 4.折旧
1月
2月
3月
4月
5月
6月