U8库存管理操作手册

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U8系统仓库模块操作指南

U8系统仓库模块操作指南

U8系统仓库模块操作指南U8系统是一款综合性的企业管理软件,其中仓库模块是一个重要的组成部分,用于管理和跟踪企业的库存情况。

以下是对U8系统仓库模块的操作指南,帮助用户更好地使用该功能。

1. 仓库基本信息的设置:在开始使用U8系统的仓库模块前,需要先进行仓库基本信息的设置。

打开U8系统,点击主菜单中的“仓库管理”,找到“仓库设置”页面。

在此页面中,用户可以设置仓库的编号、名称、地址等基本信息,还可以根据需要添加自定义字段。

2. 仓库的创建和编辑:在U8系统中,可以根据实际情况创建多个仓库。

在“仓库管理”页面,点击“新建”按钮,填写仓库的相关信息,并保存。

如果需要对已有的仓库进行编辑,也可以在“仓库管理”页面中找到相应的仓库,进行编辑并保存修改。

3. 仓库的库区和货位设置:在U8系统中,可以对仓库进行库区和货位的划分。

在“仓库管理”页面,点击相应的仓库,进入仓库详情页面。

在该页面中,可以添加或编辑仓库的库区和货位。

库区用于对仓库进行大范围的划分,而货位则用于对库区内的存货进行精细管理。

4. 入库操作:在U8系统中,可以通过多种方式进行入库操作。

用户可以手动录入入库单,也可以通过仓库模块和采购模块的自动关联,自动生成入库单。

在“仓库管理”页面,点击“入库管理”,即可查看和处理入库单。

在入库单中,可以录入入库物料的相关信息,如名称、数量、批次等,并保存。

5. 出库操作:与入库操作类似,在U8系统中,可以通过多种方式进行出库操作。

用户可以手动录入出库单,也可以通过仓库模块和销售模块的自动关联,自动生成出库单。

在“仓库管理”页面,点击“出库管理”,即可查看和处理出库单。

在出库单中,可以录入出库物料的相关信息,并保存。

6. 库存查询:在U8系统中,可以随时查询仓库的库存情况。

在“仓库管理”页面,点击“库存查询”,输入相应的查询条件,即可查看对应的库存信息。

用户还可以根据需要,对库存信息进行排序和筛选,以便更快地找到所需的物料。

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1. 介绍1.1 仓库管理系统概述1.2 本文档目的1.3 文档读者对象2. 登录和权限管理2.1 登录系统2.2 密码管理2.3 用户权限管理3. 仓库基础设置3.1 新建仓库3.1.1 仓库基本信息填写3.1.2 仓库位置设置3.1.3 仓库人员分配3.1.4 仓库参数设置3.2 仓库分类管理3.2.1 新建仓库分类3.2.2 修改仓库分类3.2.3 删除仓库分类3.3 仓库区域设置3.3.1 新建仓库区域3.3.2 修改仓库区域3.3.3 删除仓库区域4. 产品管理4.1 新建产品4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置4.1.3 产品价格设置4.1.4 产品属性设置4.2 修改产品信息4.3 删除产品5. 入库管理5.1 创建入库单5.1.1 选择仓库和供应商5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认5.2 入库单查询5.2.1 按仓库查询5.2.2 按供应商查询5.2.3 按日期查询5.3 入库退货5.3.1 创建入库退货单5.3.2 入库退货单审核与确认6. 出库管理6.1 创建出库单6.1.1 选择仓库和客户6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认6.2 出库单查询6.2.1 按仓库查询6.2.2 按客户查询6.2.3 按日期查询6.3 销售退货6.3.1 创建销售退货单6.3.2 销售退货单审核与确认7. 库存管理7.1 库存查询7.1.1 按仓库查询库存7.1.2 按产品查询库存7.2 盘点管理7.2.1 创建盘点单7.2.2 添加盘点商品及数量7.2.3 盘点单审核与确认7.2.4 盘点差异处理附件:- U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图- U8系统仓库管理操作手册附件B: 产品管理模板法律名词及注释:1. 仓库管理系统概述:指U8系统中专门用于管理仓库的软件模块。

用友U8各个模块操作流程

用友U8各个模块操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)(1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月末结账。

(2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等,保存并审核。

U8库存管理操作手册

U8库存管理操作手册

库存管理操作手册目录一、进入系统 (3)一、库存管理整体流程 (5)三、入库业务 (5)3.1采购入货单制作 (5)操作步骤 (6)3.2采购退货单制作 (8)四、销售出库业务 (11)五.材料出库单 (11)六.产成品入库 (15)七.调拨单 (19)八.特殊挪料-拆借业务 (21)九、查询 (27)9.1、现存量查询 (27)9.2、库存台帐 (28)一、进入系统1.如图1所示,单击Windows窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”,单击“企业应用平台”,或桌面图标图12.如图2,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。

【服务器地址:192.168.0.248】3.输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。

4.选择帐套,单击“确定”进入系统。

二库存管理整体流程三、入库业务3.1采购入货单制作适用业务:所有采购物资的入库单制作。

功能路径:“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”功能界面及操作步骤:操作步骤进入U8:“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”,双击打开,如下图;增加单据:打开界面后,单击增加下面的小黑三角,选择质量-检验单,如下图:出现过滤条件选择窗口,如下图:注意分单方式,合并表示选择的检验单合并一张入库单,检验单号表示一张检验单生成一张入库单,到货单号表示同一张到货单的检验单合并生成一张入库单。

录入过滤条件后,点确定,弹出如下界面选择完成后,点表头的确定,如下图:录入仓库,然后保存、审核。

注意事项:●核对、确认入库仓库、入库类别正确;●核对、确认入库实物规格、型号与系统规格、型号(物料编码)一致;●应以实际清点数量为实际入库数量;3.2采购退货单制作采购退货单使用的也是采购入库单,是红字的采购入库单,数量为负。

采购入库单(红字)是按采购到货单(红字)生成。

用友U8物资管理软件操作指南

用友U8物资管理软件操作指南

用友U8物资管理系统操作指南一、用友U8软件的安装(以WinXP操作系统为例)先配置安装环境,即先安装SQL数据库和IIS服务。

1、数据库安装。

双击MSDE2000sp4文件夹中setup.exe,稍等一会即可安装完成。

点击‘开始—应用程序—启动’,出现图标即可。

2、IIS服务安装。

打开控制面板,选择‘添加或删除程序’,点击‘添加或删除Windows组件’,将IIS服务前的勾打上,点击下一步,并根据提示查找相关文件(多次点击确定—浏览—打开—确定)进行安装。

3、检查操作系统的电脑名称。

将电脑机器猫改为容易记忆的英文字符,如zht,改好后先重启一下电脑。

路径:桌面—我的电脑(右键)—属性—计算机名—更改4、用友软件的安装。

打开用友安装程序文件夹,双击setup.exe,用友软件将通过安装向导进行软件的安装。

安装路径改为非系统盘。

选择自定义安装,取消其他语种的装。

选择安装模块。

选择财务会计下面的UFO报表、供应链下面的库存管理、存货核算模块,以及服务器下面的加密服务器、数据服务器、应用服务器(客户端直接安装前面三个模块,不需要安装SQL数据库、IIS服务)。

检测安装是否符合要求。

不符合的环境会显示出来,点击‘信息’栏,自动定位到安装文件。

双击该文件安装。

安装完成重新进入安装程序检测通过。

点击确定。

点击‘安装’,开始正式安装。

安装过程,稍等。

安装完毕点击‘完成’,重启电脑后首先配置数据源。

‘数据库’栏一定要录入本机的计算机名,点击‘测试连接’,成功后再点‘完成’,并初始化数据源。

二、用友U8软件帐套的建立第一次数据源配置完成后,自动进入帐套建立向导。

这时若暂时不建立帐套可先点‘取消’退出,需要建账时再登陆系统管理模块。

首先用admin注册,再点‘帐套—建立’进行帐套的设立。

录入帐套号、帐套名称、启用会计期间(可修改每月结账日);录入单位名称;录入本币代码和名称(默认为人民币),企业类型为‘工业’,选择帐套主管(第一次建账时可先选demo为主管);分类默认即可,选择是否有外币核算,最后点击‘完成’。

U8+库存管理-启用批次管理

U8+库存管理-启用批次管理

【U8+】库存管理-启用批次管理一、适用场景:相同的物料,不同的批次,某些属性可能也不同,企业为了确保产品质量的稳定性和可追溯性,并提高生产效率和控制成本,需要对物料进行更为细分的管理,那么可以使用批次管理。

医药、食品、电子产品、化工品、汽车等行业都会用到批次管理。

比如:汽车企业因为某些零件问题,对车辆进行召回,其本质就是根据批次追溯进行召回的,一旦发现销售的车辆出现问题,查证出来问题在某个零件上,使用同样批次零件的汽车,都有可能会被召回。

二、操作流程:1.选项设置:在库存管理-设置-选项-通用设置中勾选【有无批次管理】2.档案设置:在存货档案中勾选【控制】页签下的【批次管理】。

注意:已发生业务的存货,不能中途启用【批次管理】;可以中途取消,取消后需要在库存管理-其他业务处理做整理现存量。

3.单据录入:批次管理的存货入库时,可以手工录入批号,也可以按照批号规则的设置自动生成批号;出库时可以手工录入/参照选择批号,也可以根据库存选项自动指定批号规则自动指定。

4.报表查询:批次存货存汇总表可以查询批次存货的收入、发出及结存的情况。

操作演示:1、选项设置在库存管理-设置-选项-通用设置中勾选【有无批次管理】。

2、档案设置在存货档案-控制页签中设置哪些存货需要进行批次管理。

注意:已发生业务的存货,不能中途启用【批次管理】。

已发生业务的存货,可以中途取消【批次管理】属性,取消后需要在库存管理-其他业务处理中做【整理现存量】操作。

3、单据录入3.1批次管理的存货入库时,可以手工录入批号,也可以按照批号规则的设置自动生成批号。

手工录入批号:手工录入入库的批号。

批号自动生成:按照”批号规则”中的设置,在入库时自动生成批号。

3.2出库时可以手工录入/参照选择批号,也可以根据库存选项自动指定批号规则自动指定。

3.2.1手工录入/参照选择(在批号处手工输入批号或者点击参照按钮弹出对话窗,手工指定对应批号):3.2.2自动指定(快捷键:ctrl+B(逐条)/ctrl+E(批量),在库存管理-设置-选项中设置规则):近效期先出:批次管理存货同时为保质期管理存货时,按失效日期顺序从小到大分配批号,适用于对保质期管理较严格的存货,如食品、医药等。

U8进销存操作说明

U8进销存操作说明

目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转(采购订单).................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理?...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务:................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转(销售订单).................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。

用友U8基本操作手册

用友U8基本操作手册

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件,在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好,密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后,点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”,进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮,输入部门编码和部门名称等信息,然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”,点击“增加”录入客户的相关信息,如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中,找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账(1)凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”,选择凭证类别,然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

(2)凭证审核审核人员登录系统,在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

(3)记账审核通过的凭证可以进行记账操作,点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理(1)应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

(2)收款单据处理登记收到的款项。

(3)核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似,对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理(1)采购订单在“采购管理”中录入采购订单,包括供应商、采购物品、数量、价格等。

(2)采购到货货物到达后进行到货登记。

(3)采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理(1)销售订单录入客户的销售订单信息。

(2)发货单根据销售订单生成发货单。

(3)销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理(1)入库业务除了采购入库,还包括其他入库,如盘盈入库等。

(2)出库业务如销售出库、材料领用出库等。

(3)库存盘点定期对库存进行盘点,调整库存数量。

U8操作手册

U8操作手册

安徽广印堂股份有限公司操作流程手册一、初始化设置1、业务参数设置库存管理设置:基础设置-业务参数-供应链-库存管理2、核算设置:基础设置-业务参数-供应链-存货核算 (1)选项录入(2)科目设置:○1存货科目○2对方科目3、.销售管理设置:基础设置-业务参数-供应链-销售管理4、、采购管理设置:基础设置-业务参数-供应链-采购管理5、 存货档案设置存货档案中的原产地和炮制说明的设置方法 存货原产地设置:基础设置-基础档案-其他-自定义项基础设置-基础档案-其他-自定义项客户对销售出库单的批次和产地有特殊要求的设置方法。

特殊批次设置:(系统中默认为批号,在此设置为生产批号以示区分)基础设置-基础档案-其他-自定义项特殊产地设置:(系统中默认为原产地,在此设置为产地以示区分)基础设置-基础档案-其他-自定义项做销售订单时,每一个销售品种的备注,实现方式存货分类设置方法基础设置-基础档案-存货-存货分类存货分类设置(编码规则:** ** ** ***,编码规则必须严格按照这个规则进行(主要指位数),否则将会报错)6、收发类别设置方法基础设置-基础档案-业务-收发类别收发类别设置(编码规则:* ** *,编码规则必须严格按照这个规则进行(主要指位数),否则将会报错。

收发标志:入库收发标志位“收”,出库收发标志为“发”)7、销售类型设置基础设置-基础档案-业务-销售类型销售类型设置(是否默认值选择为“否”)8、采购类型设置基础设置-基础档案-业务-采购类型采购类型设置(是否默认值选择为“否”,是否委外默认值选择为“否”)9、仓库档案设置基础设置-基础档案-业务-仓库档案仓库档案设置(计价方式为“移动平均法”)10、费用项目分类设置基础设置-基础档案-业务-费用项目分类费用项目分类(编码规则:* ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行(主要指位数),否则将会报错。

)费用项目设置基础设置-基础档案-业务-费用项目11、发运方式设置基础设置-基础档案-业务-发运方式12、外币设置基础设置-基础档案-财务-外币设置基础设置-基础档案-收付结算-结算方式14、计量单位设置基础设置-基础档案-存货-计量单位计量单位分组设置计量单位设置15、供应商分类设置基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类(编码规则:** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行(主要指位数),否则将会报错。

用友U8库存货位批次盘点操作手册

用友U8库存货位批次盘点操作手册

库存盘点业务处理
业务说明:
每月月底由财务监督,仓库进行实物盘点,盘点结果有仓储经理、财务经理、总经理确认之后再ERP系统内进行盘点数据录入业务流程如下: 盘点业务流程制作日期:2018-5-1
制作者:韩海策仓储部
财务部管理部
财务签字老总签字
1.打开盘点单,选择仓库按照每个人负责的存货分类进行盘点
操作步骤:打开盘点单,点击增加,选择盘点仓库,点击盘货位,之后点击选择存货选择要盘点的存货分类,最后点击保存
2.盘点完成的结果由各部门领导签字确认
3.把确认完毕的盘点数据录入盘点单盘点数量,录入完之后审核
4.审核完毕的盘点单系统会自动生成一张其他出入库单,并审核其他出入库单
说明:盘盈生成其他入库单,盘亏生成其他出库单
4.1整单关联查询相关单据
盘点单盘点通知打盘点单
实盘表录入盘点单
其他入库单盘点单
实盘表确实盘表确
系统会自动读取出改仓库同一产品在不同
货位上的数量和批次号,然后打印出此单
据,然后去现场仓库盘点
盘点结果录入到盘点数量,如果盘点数量
少于站面数量系统自动判断为盘亏,盈亏
数量为负数
4.2查询到其他出库单单据,双击打开进入其他出入库单
4.3审核其他出库单。

U8系统仓库管理操作手册

U8系统仓库管理操作手册

海目星 U8 仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1 到货单(来料送检单) (5)1.2 采购入库单(蓝字) (6)1.3 到货拒收单 (9)1.4 采购退货单 (10)1.4 红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (17)1、材料出库单 (17)2、销售出库单 (18)3、其他出库单 (20)四、调拨业务 (21)1、调拨单 (21)五、形态转换业务 (22)1、形态转换单 (22)六、借出业务 (23)1、借出借用单 (24)2、借出归还单 (25)3、借出转换单 (27)七、借入业务 (28)1、借入借用单 (29)2、借入还回单 (30)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理,同一存货在不同仓库设置不同仓库参数,用户可以根据实际需要设置仓库属性:如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理;现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理;委外仓用于委外商处存放的材料进行管理;或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。

【菜单路径】:{基础设置}-{基础档案} -{业务} -{仓库档案}【操作说明】:在此界面可以实时对仓库新增、修改;在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”,仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”,是否负数出库、是否停用等,可根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”,普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库,固定资产采购入库通常入在资产仓;采购入库必有订单,必须参照来源单据生成,不允许手工录入。

采购入库业务主体流程图采购管理入库流程采购管理库存管理质检开始请购单采购订单到货单是否检验是(送检)来料检验否(验收)采购入库单合格检验到货拒收单检验 NG入库后到货单采购入库单发现不良品入库后的不良品根据原先的到货采购入库单采购退货单单生成退货单,(红字)然后生成红字采购入库单报表即时库存查询请购执行进度表采购订单执行统计表到货单列表采购入库单列表出入库流水账采购入库单是根据“到货单(来料送检单)”签收的实收数量填制的单据。

2020年用友u8--存货核算操作手册

2020年用友u8--存货核算操作手册

作者:空青山作品编号:89964445889663Gd53022257782215002时间:2020.12.13“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。

库存业务的操作流程如下:1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。

3、产成品成本分配。

4、结算成本处理。

5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。

7、期末处理8、生成凭证。

9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本,通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径:供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意:需要按照仓库录入,2、暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。

录入暂估单价。

路径:供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。

选中相应的仓库后,过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。

3、产成品成本分配:每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。

路径:供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。

选中相应的仓库后,过滤出下图:财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。

4、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。

路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。

5、特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算,记入存货明细帐6、正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。

路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。

如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。

如下图:路径:供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。

库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U8

库存管理操作手册U8库存管理操作手册U81.引言该操作手册旨在介绍库存管理操作的流程和步骤,以帮助用户正确使用U8库存管理系统。

本手册详细说明了库存管理的各个方面,包括库存入库、出库、盘点、调拨等操作,并提供了相关操作的示例和说明。

2.系统介绍2.1 U8库存管理系统概述在本章节中,将介绍U8库存管理系统的基本功能和特点。

此外,还会讲解系统的安装和配置过程,以及用户登录和权限管理的方法。

3.库存基础数据管理3.1 物料管理3.1.1 物料档案的创建和维护3.1.2 物料属性设置3.1.3 物料分类管理3.2 仓库管理3.2.1 仓库档案的创建和维护3.2.2 仓库类型设置3.2.3 仓库权限管理3.3 客户管理3.3.1 客户档案的创建和维护3.3.2 客户分类管理3.3.3 客户信用管理4.入库管理4.1 采购入库4.1.1 采购订单的创建和管理4.1.2 采购入库单的录入和审核4.1.3 采购入库单的查询和打印4.2 生产入库4.2.1 生产订单的创建和管理4.2.2 生产入库单的录入和审核4.2.3 生产入库单的查询和打印5.出库管理5.1 销售出库5.1.1 销售订单的创建和管理5.1.2 销售出库单的录入和审核5.1.3 销售出库单的查询和打印5.2 发料出库5.2.1 领料单的创建和管理5.2.2 发料出库单的录入和审核5.2.3 发料出库单的查询和打印6.盘点管理6.1 盘点计划的创建和管理6.2 盘点单的录入和审核6.3 盘点结果的处理和调整7.调拨管理7.1 调拨单的创建和管理7.2 调拨出库和入库的录入和审核7.3 调拨单的查询和打印附录:1.附件一:U8库存管理操作流程图2.附件二:U8库存管理系统数据字典法律名词及注释:1.库存:企业在一定时期内储备的物资。

2.入库:将物资从外部环境引进企业储备。

3.出库:将企业储备的物资交给使用者或销售给市场。

4.盘点:对企业物资进行实物清点、数量核实和账实比对的过程。

u8库存管理期初录入流程

u8库存管理期初录入流程

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库存管理
换算率
无换算率:不与其他计量单位换算的计量单位
浮动换算率:可以修改换算率的单位
固定换算率:固定换算的计量单位
拉出标题计量单位
收发类别
申请领料
生产订单---领料申请---材料出库(直接领料无需申请领料)---产成品入库
限额领料单
到冲领料
注:BOM 到冲领料的原材料一定要设置现场仓库
存货档案(供应类型为倒冲领料)---生产订单(要有现场仓)---材料出库单---调拨单---产尘品入库---
直接供应
生产订单(参照物料清单)---材料出库单---产成品入库单(先入半成品(直接供应)在入产成品)
替代料
库存管理选项允许替代料---存货档案(增加新存货以及替代料)---物料清单(设置替代料)---生产订单---材料出库单
补料作业
生产订单---材料出库单---补料申请单(工废/料废)---子件补料单(不合格品记录单)/红字材料出库单---补货业务
工费
批量领料---切除尾数
基础档案---存货档案控制页签---BOM---库存选项(其他设置勾选相关业务)---生产订单---材料出库
调拨申请单
调拨申请单---批复填写数量---调拨单---其他出库单/其他入库单
录入批复数量、件数
盘点
组装拆卸业务
选项启用组装拆卸业务
形态转换
选项勾选形态转换业务
借出借入业务
库存选项勾选是否有借入借出业务---借出借入单---其他出库单---借出归还单---其他入库单
借出转销售---发货单---出库单
借出转销售---发货单---出库单
借出转耗用
借入流程
库存可用量管理
存货档案(控制页签安全库存)---库存管理选项(最高最低库存控制)---预警(最高最低库存预警)
货位管理
启用货位
基础档案(存货档案可以设置默认仓库)---仓库档案(新建仓库启用货位)---货位档案---存货货位对照表---采购入库单(表体货位)---材料出库单(表体货位)---
材料出库:库存选项可以选择优先级
批次管理
启用批次
库存选项(勾选批次管理)---此乃或档案勾选批次管理---设置批号规则---采购入库单(拉出批号表体)---批号(生成批号)
出库批号=入库批号
保质期
库存选项---有无保质期
存货档案(启用保质期必选批次管理)---保质期设置---存货档案设置保质期及预警日期。

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