采购部管理制度与工作流程04578
采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程
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采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程一、采购部管理制度1.1 采购目标:明确采购部门的目标,对市场需求进行评估、收集采购信息,制定采购计划,选择供应商,确保采购的品质、数量、价格、时间的一致性和优势性。
1.2 采购管理制度:规范和完善采购管理流程和采购合同管理制度,确保采购活动的合法合规和效能。
1.3 采购管理流程:采购流程包括采购调查、采购招标、选择供应商、合同签订等环节。
各环节的负责人应明确职责,遵守流程。
1.4 供应商选择:根据企业采购政策,制定供应商筛选标准,管理供应商库,严格筛选合作供应商,确保采购的品质、数量、价格、时间的一致性和优势性。
1.5 合同管理:制订合同管理制度,采用合同管理软件,对各个环节的采购合同进行管理,确保合同执行的合法和有效性。
1.6 采购审批:制定采购审批流程,对采购计划、供应商筛选、招标结果、合同签订等环节进行审批,确保各项采购活动的合法和有效性。
二、采购部岗位职责2.1 采购经理:负责制定采购策略,执行采购计划并监督采购流程,协调内部部门和供应商沟通,维护供应商关系。
2.2 采购主管:负责采购计划的编制和实施,协同采购经理维护供应商关系,管理采购流程等工作。
2.3 采购专员:负责收集采购信息,为采购部门制定采购计划提供咨询,进行招标,跟进采购进度和物流运输等工作。
2.4 采购跟单员:负责跟进采购合同履行、供货和物流等流程,解决采购过程中的问题,确保采购活动的无缝对接和高效完成。
2.5 采购采样员:负责采样、检验和评估各种采购商品的品质,及时反馈有关采购决策支持及质量保证等问题。
三、采购部工作流程3.1 采购调查:通过行业调查、市场调查等方式,了解市场需求,为制定采购计划提供参考,确定采购范围和预算。
3.2 采购招标:根据采购计划,根据招标规则(如询价、招标等方式)制定招标方案,发布招标公告,规定招标文件的投标时间和地点,组织供应商进行投标。
3.3 供应商筛选:根据招标结果和供应商库中的资料,对供应商进行筛选和评估,选定最适合企业需求的供应商。
采购部部管理制度及工作流程
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采购部部管理制度及工作流程一、采购部管理制度1. 职责和权限:采购部门的职责和权限应明确,包括采购申请管理、供应商资质审核、采购合同管理、采购过程监督、支付审核等方面,以确保人员的工作职责和权限清晰明确,避免人员之间的工作重复、歧义、不当等问题。
2. 人员机构:采购部门应该设计合适的人员机构,包括采购经理、采购主管、采购员等职位,根据各个职位的不同职责分配不同的人员,避免人员之间的职责相互矛盾,造成工作混乱。
3. 采购流程:采购部门应该规定流程,包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、付款审核等流程,以确保采购过程的规范化和标准化,避免采购中出现混乱和不当的情况。
4. 管理制度:采购部门应该规定管理制度,包括采购策略、供应商管理、采购合同管理、财务管理等方面,以确保采购过程的规范化和标准化,降低采购过程的风险,并且可以更好地掌握采购所有关键节点。
5. 协作机制:采购部门应该与公司内部以及供应商之间建立协作机制,包括与采购员以及其他部门的沟通,以及设立供应商评估制度,通过协作机制提高企业的采购效率和采购成本的控制。
二、采购部工作流程1. 采购需求申请:各个部门向采购部门提报采购需求申请,采购部门要对申请进行审核,确认申请的真实性和有无必要,按照申请的紧急程度和采购金额等因素确定采购流程。
2. 供应商选择:对于采购计划中的产品和服务,采购部门要对供应商进行调研,包括资质审核、产品质量、价格、售后服务等方面,综合考虑选择最优的供应商。
3. 合同签订:采购部门根据采购计划中的采购流程,与供应商进行谈判,确定采购价格和其他合同细节,最终签订合同。
4. 采购过程监督:采购部门要严格监督采购的过程,以确保采购合同的执行和采购产品的质量。
5. 支付审核:采购部门要对供应商的发票进行审核,确保支付的金额和内容与采购合同一致,追溯过程中的不良现象,避免企业出现损失。
总之,一个严格的采购部门管理制度和工作流程可以为企业提供保障,降低企业采购的风险和成本,提高企业采购的效率和效果。
采购部规章管理制度与工作流程
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采购部规章管理制度与工作流程一、管理制度1.1 职责采购部是公司招标采购的重要组成部分,其任务是通过采购活动获取公司所需物资、技术和服务。
采购部门具体职责如下:1.负责公司物资、技术和服务的采购工作;2.按照公司采购政策和相关法律法规的要求,制定采购计划、采购合同或合作协议;3.组织招标、询价等采购方法,并确保公开、公正、公平;4.维护和管理公司采购档案;5.协调与供应商之间的合作,执行合同要求。
1.2 采购流程采购部门的采购流程采取“需求清单-供应商寻找-报价-评审-签订合同-采购实施”的方式。
具体流程如下:1.需求清单的编制:采购部门负责在业务需要的基础上,根据公司采购计划、商品需求以及各部门的申购信息,编制采购需求清单,并加以细化;2.供应商的寻找:根据采购需求清单,采购部门组织有关人员对采购市场进行调查和勘察,发掘和发现满足公司采购需求清单的潜在供应商;3.报价的收集:采购部门向潜在供应商提供采购计划、采购需求清单等资料,并要求潜在供应商提交合理的报价;4.评审的进行:采购部门按照评审标准进行对潜在供应商报价的评审,最高评审综合得分的供应商入选采购清单;5.签订合同:采购部门按照公司政策和相关法律法规,与最高评审综合得分的供应商签订合同;6.采购实施:采购部门根据签订的合同,负责跟踪、执行和验收采购计划,确保供应商按合同要求履行。
二、工作流程2.1 需求审批采购部门在接收各部门的采购需求清单后,需要对申请方的申请进行审批。
审批的流程为:1.申请方向采购部门提供采购需求清单;2.采购部门初审采购需求清单是否满足申请方的要求;3.需求审批,审批通过后委托采购部门进行采购工作;2.2 采购流程采购部门根据要求制定采购计划并执行采购流程,流程如下:1.负责对需求清单进行综合分析;2.寻找潜在供应商;3.进行合格供应商的申请报价;4.评审报价信息,确认中标供应商;5.资金预算委员会/管理层审核;6.与供应商签订合同;7.生成采购订单;8.发送采购订单;9.采购管理系统更新采购信息;10.跟踪供应商的履约情况;11.收货验收;12.财务付款。
公司采购管理制度与工作流程
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公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度:1.采购目标:公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务,以满足公司的生产和运营需求,提高公司的竞争力和效益。
2.采购组织:公司设立采购部门负责采购管理工作,包括采购计划、招标采购、合同管理等。
采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。
3.采购流程:(1)需求确认:各部门向采购部门提出采购需求,并填写采购申请单,包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。
(2)采购计划:采购部门根据采购需求,制定采购计划,包括采购物品清单、预算、采购方式等,并上报公司领导批准。
(3)招标采购:采购部门根据采购计划,制定招标文件,发布招标公告,并邀请符合条件的供应商参与投标。
采购部门成立评标委员会,评估投标,选定中标供应商。
(4)合同签订:采购部门与中标供应商进行谈判,并签订采购合同,明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。
(5)采购执行:采购部门跟踪和协调供应商交付物资,确保按合同约定完成采购。
(6)验收付款:各部门验收采购物资,并填写验收记录。
采购部门审核后,向财务部门申请付款。
(7)采购记录和分析:采购部门及时记录采购信息,包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等,并进行统计和分析,为后续采购提供参考和借鉴。
二、工作流程:1.需求确认流程:(1)部门提出采购需求;(2)部门填写采购申请单;(3)采购部门审核采购申请单,确认需求。
2.采购计划流程:(1)采购部门收集和汇总采购需求;(2)采购部门编制采购计划,并上报公司领导审批。
3.招标采购流程:(1)采购部门制定招标文件;(2)采购部门发布招标公告;(3)采购部门邀请供应商参与投标;(4)采购部门成立评标委员会,评估投标,选定中标供应商。
4.合同签订流程:(1)采购部门与中标供应商进行谈判;(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。
5.采购执行流程:(1)采购部门跟踪供应商交付物资;(2)采购部门协调物资验收。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
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采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购部部管理制度及工作流程
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采购部部管理制度及工作流程一、采购部部门概述采购部是企业的核心部门之一,负责制定和执行采购计划,完成企业的采购任务,并确保采购过程的合规性和有效性。
采购部门的管理制度和工作流程直接关系到企业的采购成本、采购质量和采购周期等方面的问题。
二、采购部管理制度1.采购部门架构采购部门应该具有清晰的组织架构,包括采购部经理、采购员、采购助理等岗位。
各个岗位之间应该有明确的分工和职责,确保采购工作的高效性和准确性。
2.决策权和授权采购部门应该明确各级别岗位的决策权和授权权限,以保证采购工作的顺利进行。
一般而言,采购部经理负责最终的决策,其他岗位则有不同程度的授权权限。
3.采购流程采购部门应该明确采购的各个环节和流程,包括需求评审、供应商选择、合同签订、物品接收等。
同时,还要规定采购项目的预算控制、采购审批和采购报告等事项,以确保采购过程的规范性和透明度。
4.供应商管理采购部门应该建立健全的供应商管理制度,包括供应商的评估、采购合作的谈判和签约、供应商的绩效评估等。
供应商管理制度的建立可以帮助采购部门选择合适的供应商,保证采购品质和价格的优势。
5.采购合同管理采购部门应该建立有效的采购合同管理制度,明确采购合同的签订和履行流程,包括合同的审批、签订、执行和变更等。
同时,还要确保合同的法律效力和保密性,以保障企业的合法权益。
6.信息系统支持采购部门应该建立和完善相关的信息系统,以提高采购工作的效率和准确性。
信息系统可以支持采购部门进行采购计划的编制、供应商的管理、采购项目的跟踪等工作,提供数据支持和分析报告。
三、采购部工作流程1.采购需求提报企业各部门根据实际需求提出采购需求,并填写采购申请单。
采购申请单需要包括采购物品的名称、型号规格、数量、用途、预算等信息。
2.采购审核和审批采购部门对采购申请单进行审查和审核,确认采购需求的合理性和准确性。
通过审查后,将采购申请单提交给相关部门进行审批。
3.供应商选择和谈判采购部门根据需求确定合适的供应商,并与供应商进行洽谈和谈判。
公司采购部管理制度与工作流程
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公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是公司内部的关键部门之一,负责采购公司所需的各种物资和服务。
为了确保采购工作的高效和规范,公司采购部应建立一套完善的管理制度和工作流程。
本文将详细介绍公司采购部管理制度的内容和工作流程,旨在帮助公司采购部改进管理,提高工作效率。
一、采购部管理制度1. 采购部的职责和权限采购部的职责是负责公司的物资采购工作,包括制定采购计划、寻找供应商、进行谈判和签订合同等。
采购部的权限应明确,确保采购工作的合理性和合规性。
2. 采购人员的专业素质要求采购人员应具备一定的专业知识和技能,熟悉采购流程和相关法律法规。
同时,采购人员还应具备良好的沟通能力和谈判技巧,能够与供应商建立良好的合作关系。
3. 供应商的评估和管理采购部应建立供应商评估和管理机制,对供应商进行综合评估,包括供货能力、产品质量、价格竞争力等方面。
合格的供应商应被列入采购部的供应商名录,并进行定期的供应商绩效评估。
4. 采购合同的签订和执行采购部应建立完善的采购合同管理制度,包括合同签订的程序和流程、合同履行的监督和管理等。
采购部应确保采购合同的合法性和有效性,并对合同的履行进行有效监督。
5. 采购费用的管理采购部应建立采购费用管理制度,明确费用的申请、审批和报销程序。
采购费用的管理应严格控制,确保在预算范围内,节约采购成本。
二、采购部工作流程1. 采购需求确认当公司需要采购物资或服务时,相关部门应向采购部提交采购需求申请。
采购部收到申请后,会进行需求确认,包括对需求的合理性和紧急程度进行评估,并与相关部门进行沟通和协调。
2. 供应商选择和谈判采购部根据采购需求确定合适的供应商,并与供应商进行沟通和谈判。
谈判内容包括产品价格、交货期、售后服务等方面的协商。
采购部应根据谈判结果选择最合适的供应商,并与其签订采购合同。
3. 采购合同的签订和履行采购部与供应商签订采购合同后,应对合同内容进行仔细审核,确保合同的合法性和有效性。
采购部部管理制度及工作流程
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采购部部管理制度及工作流程采购部是一个企业中重要的部门,负责企业的物料和服务采购,确保企业的正常运营。
为了提高采购部的工作效率和规范采购流程,制定一套管理制度和工作流程是必要的。
以下是一份采购部部管理制度及工作流程的示例。
一、部门管理制度:1.部门组织架构和人员配置:明确采购部门的职责、部门内各个岗位的职责分工、以及人员数量和岗位要求。
2.部门工作制度:明确采购部门的工作时间、考勤制度和休假制度,确保员工的工作积极性和工作效率。
3.部门绩效考评制度:建立科学的绩效考核体系,评估采购部门的工作绩效,包括采购成本节约、采购周期缩短、供应商评价等指标。
4.部门培训计划:制定采购部门员工培训计划,包括采购知识和技能培训、市场动态更新等培训内容,以提升采购团队的专业素质。
5.部门沟通协作机制:建立部门内部和部门与其他部门之间的沟通渠道,定期组织部门例会,及时解决工作中的问题和交流工作经验。
二、采购工作流程:1.需求计划确认:接收各部门提交的采购需求计划,确认需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择和评估:根据采购需求,评估和筛选潜在的供应商,建立供应商数据库,并根据供应商性能进行评估。
3.编制采购计划:根据需求计划和供应商评估,编制采购计划,包括采购数量、采购周期、采购预算等。
4.采购合同签订:与供应商进行谈判和洽谈,达成共识后签订采购合同,并确保合同的合法性和有效性。
5.采购执行和跟踪:根据采购合同和计划,组织实施采购工作,跟踪采购进度和供应商的交货情况。
6.验收与付款:对供应商交货的物料进行验收,确保质量符合要求后,进行付款。
7.供应商管理:与供应商建立长期合作关系,进行供应商绩效评估和供应商合规性管理。
8.采购数据分析:定期分析采购数据,进行采购需求预测、采购成本分析等,提供决策依据。
这些都是采购部部管理制度及工作流程的基本内容,具体操作细节可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
制定并执行这样的制度和流程,能够提高采购部门的工作效率,降低采购成本,增强企业的竞争力。
采购部管理制度和工作流程
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采购部管理制度和工作流程采购管理制度与工作流程第一条为统一公司的采购工作,使其合理、高效,特制定本制度。
第二条各请购部门应根据“营业”、“工程”、“生产”,计划及办公用品的预算表或库存不足部分开立请购单,须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写,并依采购核决权限表的规定呈准后办理第三条请购单由请购部门编列号码,并将请购单送采购部门或直接办理采购。
第四条请购部门对于所请购材料,需变更规格或数量时,必须立即通知采购部门。
如因已订购,而于事后变更的,采购部门须立即回复已订情形,并洽请购部门设法收受,或由请购部门负责会同采购部门与承售商协调解决,但应尽可能避免这种情况。
第五条采购部门在接到请购单时,立即办理询价、议价,并将询、议价结果记录于请购单,然后将请购单呈准,必要时须事先送请购部门签注意见第六条请购单呈核后送回采购部门向承售商办理订购,必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。
第一分正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购部门,第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用,如不需支付定金时,第四份副本免填第七条采购部门订购手续办完后,应立即填写订货收料单一式三联,并将第一、二联送请购部门登记及验收手续第八条因缺货或不明供应处所,以致无法购得或逾期者,采购部门应立即通知请购部门。
第十条请购部门于厂商交货时,先将供应厂商的托运单据与请购单查封,并实际盘点品名、型号、规格、数量及质量,相符后签收,如发现不符时,立即通知采购部门会同处理。
第十条请购部门于厂商交货时,立即通知使用部门(或质检部门)派人验收品格,验收合格后于定货收料单内验收栏加盖印章,并将第二联及供应厂商单据、等一并送采购部门整理付款。
第十一条分批交货以分批方式收货时,必须以“分批收货单”(一式三联)办理收货,其手续与本制度第十条规定相同。
第十二条采购部门将已办妥收货的收货单第二联与单据等并在一起核算,然后送财务部整理支付传票转出纳付款第十三条承售商领款时,须将托运单据签收联缴回出纳,经出纳人员核对无误后,再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
采购部规章管理制度与工作流程
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采购部规章管理制度与工作流程一、规章管理制度1. 采购部的管理目标和原则采购部的管理目标是确保公司的采购活动具有高效性、透明度和合规性。
管理原则包括公正、公平、公开、节约和廉洁。
2. 采购流程的规范化采购部制定了一套规范化的采购流程,包括需求收集、供应商选择、合同签订、供货管理和支付结算等环节。
所有采购活动必须按照规定的流程进行。
3. 采购合同管理采购部对所有采购合同进行统一管理。
合同必须经过法务部门审核和批准,并由采购部负责签订和保管。
采购合同的执行必须符合合同条款和公司规定。
4. 供应商管理采购部对供应商进行全面管理,包括供应商的认证、评估和定期审查。
供应商的选择必须按照公平竞争的原则,确保选择的供应商具有良好的信誉和质量保证。
5. 采购档案管理采购部建立了完善的采购档案管理系统,对所有采购活动进行记录和归档。
采购档案必须保持完整、准确和机密,便于监督和审计。
二、工作流程1. 需求确认阶段采购部与需求部门沟通,确认需求并制定采购计划。
采购计划需包括物品明细、数量、预算和交付时间等信息。
2. 供应商选择阶段采购部通过招标、询价或直接洽谈等方式选择合适的供应商。
供应商选择过程需要遵循公平竞争原则,确保选择的供应商符合公司的采购要求。
3. 采购合同签订阶段采购部将与供应商洽谈的结果进行总结并起草采购合同。
合同需经过法务部门审核和批准后,由采购部与供应商签订。
4. 供货管理阶段采购部负责监督供应商的供货过程,确保供应商按合同约定的时间和质量提供产品或服务。
如发现问题或纠纷,采购部需要及时协调解决。
5. 支付结算阶段采购部负责与财务部门确认采购供应商的付款信息,并按约定的支付方式和时间进行结算。
支付结算需要核实采购合同和交付记录。
6. 采购绩效评估阶段采购部定期对采购活动进行绩效评估,包括供应商的业绩、采购成本和采购效率等指标。
评估结果将用于改进采购流程和优化供应链管理。
三、工作流程的监督与管理1. 内部监督采购部设立了内部监督机构,负责对采购流程的合规性和绩效进行监督。
采购部部管理制度及工作流程
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采购部部管理制度及工作流程一、采购部门职责采购部门是企业内部的重要部门之一,其职责包括:1、制定和执行采购政策和程序,建立采购制度与标准。
2、制定和维护供应商名录,与供应商建立良好的关系。
3、负责内部采购计划制定、项目招标、报价比较分析、合同签订等相关工作。
4、负责与供应商谈判、磋商、协商价格及供货条款。
5、对供应商的信用状况进行评估,监察供应商的服务质量与交货及时性。
6、对采购成本进行控制和优化,提高采购效率,保证采购质量。
二、采购流程及工作步骤在执行采购任务时,采购部门需要遵循一定的标准和流程。
其主要的工作步骤如下:1、物品需求确认:根据企业的需求,采购部门通过与内部各个部门协调,了解他们的需求并确立物品清单。
2、询价:根据采购需求清单,采购部门向供应商发出询价通知并收到报价。
3、供应商评估:采购部门对收到的报价进行评估,将所有的供应商按照价格、服务质量、交货时间等因素进行综合评估。
4、商务谈判:根据评估结果,选择与供应商进行商务谈判。
在谈判中沟通交货时间、价格、服务质量等各个方面。
5、合同签订:选择供应商后,采购部门与供应商签订合同,明确交货时间、质量标准、价格等方面的要求。
6、采购订单执行:合同签字后,采购部门将合同传递给财务部门,财务部门确认付款,进行付款审核。
7、采购后的跟踪管理:采购部门需要进行采购后的跟踪管理,确保交货时间、质量、价格等方面的满足采购需求。
三、采购部门管理制度采购部门管理制度是采购部门建立起来的一套行为规范,其主要目的是规范采购流程,建立采购标准,保证采购流程不被后外界干扰,确保企业的利益最大化。
下面是采购部门管理制度的内容:1、职责分工:规定部门内人员分工、职责分工、调岗换班和交接班的标准操作流程和人员操作要求。
2、文书管理:制定采购合同、询价单、采购计划、验收单等文书的标准格式并进行清单要求,加强文档管理。
3、供应商管理:明确供应商资质审批的流程、范围、标准及维护供应商状况的途径,保证供应商能够满足企业的采购需求。
采购管理制度及工作流程
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采购管理制度及工作流程采购管理制度与工作流程部门:采购部目录采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。
负责公司(包括肥料厂)所有物资采购(除食堂物资外),包括出产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、装备;实验用品、试验材料;基建材料采购。
第三条、按照各部门下达的采购计划,按照划定的时间、物品、数量、规格、质量请求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应保持本钱效益原则、质量原则、进度共同原则、公平竟争原则。
请求以招标或类似的体式格局进行,向多家供给商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的条件下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见,报出产副总批准订价后订购。
对于出产主要原辅材料要索取样品,进行检测合格后方可订购。
第十条、物资到厂必须办理入库手续,在办理入库前,采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量,经验收合格后方可向仓库办理入库手续。
对于不合格物资,应当及时通知供应商,进行沟通、协调处理。
第十一条、对供给商要进行资质、信誉、产品质量等征信查询拜访,对采购的物资进行质量检测或鉴定,并建立供给商资料档案。
采购部工作流程与管理制度
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采购部工作流程与管理制度1. 采购部门的职责采购部门的主要职责是负责为公司提供所需的物品和服务。
在完成这一责任时,采购部门需要确保所购买的物品和服务的价值与质量相符,同时保证采购过程合法、公正、透明。
2. 采购流程采购流程包括以下步骤:2.1 申请采购需求通常来自公司内部各个部门。
如果某个部门需要采购特定物品或服务,他们需要向采购部门提交采购申请。
采购申请应包括如下信息:- 物品或服务的详细描述- 预算- 交付期限- 供应商要求- 其他相关信息2.2 供应商选择采购部门将会根据询价、比价和招标的方法,选择适当的供应商。
选择供应商时,需要考虑以下因素:- 价格- 质量- 交货期限- 供应商信誉度- 地理位置- 付款方式- 其他相关因素2.3 采购合同采购部门与供应商将会签订正式的采购合同。
采购合同应该涵盖以下内容:- 物品或服务的描述- 价格- 交付期限- 付款方式- 条款和条件- 任何相关附件2.4 确认和接收采购部门应该负责确认和接收交付的物品或服务。
如果有任何问题,应及时与供应商联系协商解决。
3. 采购部门的管理制度采购部门必须坚持合法、公正、透明的原则,并遵守公司的规章制度。
此外,采购部门还应制定以下管理制度:- 采购管理制度- 采购审批制度- 供应商评估制度- 采购合同管理制度- 物品接收管理制度采购部门应采用有效的措施,确保以上管理制度的有效实施。
同时,采购部门还需要定期将管理制度进行更新和完善。
结论采购部门是公司中不可或缺的一个部门。
只有严格遵守采购管理制度,才能确保采购活动的公正、透明和高效。
通过规范采购流程,采购部门还能为公司节省成本,提高采购效率,从而为公司的发展做出贡献。
采购部管理制度及工作流程
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采购部工作流程采购管理办法 第一条 为加强对采购工作的管理,做到有 章可循,以保证各项生 产、业务工作的正常进行,特制订本办 法。
第二条 本公司采用统一采购方式,以期发 挥下列优势: 1.节省相关人力、物力, 简化或合并相关业务。
2.有 效统一管制各项物品 、物料用量,降低库存量,减少资金积压 。
3.利用群组技术及 V.A 手法,以降低材 料 采购成本。
4.加强采购稽查,以确保采购 品质及成本目标。
第三条 统一采购业 务范围如下: 1.办公事务用品及文具用品、表单印制。
2.生产所用原物料、物 品(含 直 接材料、间接材料 、消耗品 )。
3.机器、仪器设备、冶工 具(含零配件、量具、夹具、模具 、检查仪器 )。
4. 厂房设备营缮及修缮工程。
5.开发新厂商 ,以降低成本。
提高品质,确保交期。
6.国外进口零件。
第四条 统一采购作业程序: 1.各单位依需要填报“物 料请购单 ”、“设备工具请购单 ”,经核准后送总务部 采购科办理。
2.采购品经使用单位或检验单 位验收后,交使用单位使用及 管理。
第五条 请购申请单内需注明:品名、料号 其他特别规定或要求 事项。
第七条 采购业务包含: 1.处理各单位请购单业务。
2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务 。
3.厂商交货记录、进度管制 业务。
4.请款业务。
5.验收及不良品处理业务。
6.厂商 品质监查业务。
7.厂商** 处理 业 务。
8.厂商资料卡建立业务。
第八条 采购应注意 的其他事项: 1.在确保品质的前提下,采购成本越低越好。
2.尽可能向制造商 采购,不要向经销及买卖商 购买。
3.需考虑市场变化及库存 成本等因素。
4.采购与检验单位需分开 。
5.尽可能参 考过去使用需求量, 做计划性采购。
6.需注意售方的售后服务 和信誉。
7.订购单内应注明检验质 量基准, 抽验方式及不良率拒 收标准。
8.订购单内应注明误期或 因品质不良退货产生误期时的责任及惩 罚办法。
公司采购部管理制度与工作流程模版(四篇)
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公司采购部管理制度与工作流程模版第一章:总则第一条本制度是为规范和管理公司采购活动,确保公司采购工作的公平、公正、透明和高效进行而制定的。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动,包括物资采购、设备采购、服务采购等。
所有采购活动必须遵守本制度的规定。
第三条公司采购部是负责公司采购工作的部门,具体职责包括供应商管理、采购流程管理、合同管理等。
第二章:采购计划第四条公司采购部负责编制全年采购计划,包括物资采购计划、设备采购计划、服务采购计划等。
第五条采购计划应根据公司的经营需求、预算限制、市场情况等进行合理安排和调整,并报送公司领导审批。
第六条采购计划应包括采购项目的名称、采购数量、预算金额、采购方式、供应商选择等内容。
第七条采购计划应提前编制,确保与公司其他部门的协调和配合。
第三章:供应商管理第八条供应商管理是公司采购工作中的重要环节,包括供应商的评估、选择、合作等。
第九条供应商应符合国家法律法规的要求,具备相关资质和信誉。
第十条供应商的评估标准包括供货能力、质量控制、交货能力、售后服务等。
第十一条供应商应按照公司的采购流程进行报价和投标,供应商的选择应根据评估结果和采购项目的实际需求进行决定。
第十二条公司采购部应建立供应商档案,记录供应商的基本信息、评估结果、合作记录等。
第四章:采购流程第十三条采购流程是公司采购工作中的核心环节,包括需求确认、编制采购方案、发布采购公告、评审供应商、签订合同等。
第十四条采购工作应遵循科学、规范、公正、透明的原则,确保采购的公平竞争。
第十五条采购工作应按照预算和采购计划进行,确保采购的合理性和经济性。
第十六条公司采购部应根据采购项目的实际情况,选择合适的采购方式,包括竞争性谈判、招标投标、询价等。
第十七条公司采购部应组织评审委员会对供应商进行评审,评审结果应根据评审标准进行评分和排序。
第十八条供应商的评审结果应及时向供应商通报,确保公平竞争和信息公开。
第十九条签订合同前,公司采购部应对合同条款进行审核,确保合同的合法性和合规性。
采购部工作流程与管理制度
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采购部工作流程与管理制度一、采购部工作流程1. 采购计划编制采购计划编制是采购部门工作的起点。
首先,采购部门需要收集各部门的需求信息,了解组织所需要的各种商品或服务,确定采购计划的具体范围和规模。
然后,根据采购需求,结合供应市场情况,制定采购计划,并顺序列出所需采购的商品或服务的名称、规格、数量、单价和预算等。
最后,审核采购计划并报送领导审批,批准后方可执行。
2. 选定供应商选定供应商是采购部门工作的核心环节。
首先,采购部门需要根据采购计划的要求,寻找符合要求的供应商。
其次,采购部门需要对供应商进行评估,包括对供应商的资质、产品质量、交货期限、售后服务能力等方面进行评估,最终确定合适的供应商。
最后,与供应商洽谈价格、签订合同等。
3. 合同签订合同签订是采购流程中非常重要的一个环节。
采购部门应该在评估完供应商的基础上,与供应商签订具有法律效力的采购合同。
定期检查合同执行情况,确保采购过程的合法和合规。
4. 采购执行采购执行是采购部门的主要任务。
根据合同协议,采购部门需要及时、准确地执行采购计划,并记录相关的采购流程信息。
同时,采购部门需要对采购过程中出现的问题、变更、风险等进行跟踪管理,确保采购活动进展顺利。
5. 结算付款结算付款是采购部门的最终任务,将采购过程的花费与合同要求进行比对,确保采购过程的合法性,并在付款日期前向供应商支付款项,同时记录好相关的采购信息。
二、采购部门管理制度1. 人员管理制度采购部门人员管理制度主要包括招聘、配置、考核、培训、奖惩等方面,以确保人员的合理配置、队伍稳定和工作质量的提高。
2. 采购流程管理制度采购流程管理制度主要包括采购计划、选定供应商、合同签订、采购执行和结算付款等方面,以确保采购过程的全面规范、合法合规的执行。
3. 内部控制制度内部控制制度是防范采购风险的基本手段,包括对采购过程的管理、跟踪、监督和审计等方面,以确保采购过程的合法性、规范性、准确性。
4. 供应商管理制度供应商管理制度是控制采购质量的关键制度,主要包括供应商资质审核、合同管理、供应商绩效评价等方面,以确保供应商的质量和稳定性。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
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采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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公司采购部管理制度与工作流程(3篇)
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公司采购部管理制度与工作流程公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:1. 采购部的组织结构:包括采购部的职能划分、岗位设置、人员配备等。
2. 采购流程规定:明确采购的流程、环节和相关责任人,通常包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等。
3. 采购政策和标准:制定采购政策和标准,包括采购预算管理、供应商评估、采购合同管理等。
政策和标准需要遵守相关法律法规,确保采购的合法合规。
4. 采购人员的职责和权限:明确采购人员的职责范围、权限制度,例如对于不同价值的采购项目,可能需要不同级别的审批。
5. 供应商管理:建立供应商评估和选用制度,包括供应商的注册、资质审核、供应商绩效评估等。
同时,需要建立供应商管理制度,包括供应商合作协议、质量管理、交货期控制等。
6. 采购数据管理:建立采购数据的标准化、集中化、统一化管理制度,确保采购数据的完整性和准确性。
7. 采购风险管理:建立采购风险评估和管理制度,及时识别和应对采购中的各类风险,确保采购过程的稳定性和安全性。
8. 采购绩效评估:建立采购绩效评估制度,定期对采购部门的工作成果进行评估,以提高采购效率和质量。
以上是一般公司采购部门管理制度与工作流程的一些基本要素,具体的制度和流程可能会根据公司的规模、行业特点和管理要求有所差异。
公司采购部管理制度与工作流程(二)一、引言采购部是一个公司内部非常重要的部门,负责公司所需物资和服务的采购工作。
一个高效的采购部门可以帮助公司降低成本、提高采购效率,从而增加公司的竞争力。
本文将讨论公司采购部的管理制度与工作流程,以期为公司建立一套科学合理的采购管理体系提供参考。
二、管理制度1. 组织架构公司采购部的组织架构应该明确,包括部门主管、各岗位职责、人员配备等。
采购部门可以按照采购物资的性质进行划分,例如按照原材料采购、设备采购、办公用品采购等进行划分。
2. 人员选拔与培训为了确保采购部门的专业化和高效性,公司应该对采购人员进行严格的选拔和培训。
采购部管理制度与工作流程04578
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采购管理制度与工作流程一、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、适用范围:适用于本公司采购管理。
三、内容:1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.2、采购基本流程采购需求———采购计划--—寻找供货商-——-询价、比价、议价————采购洽谈---—合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)-——-交货验收(仓管)--—质检(不合格退货)——-入库——-计划对账---财务结算采购流程图如下图所示:1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划.2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价 .4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同.需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算3、申请商品采购流程图1)销售部提出采购需求,2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;3)审批通过后,由采购主管下单。
4、申请付款流程图1)采购商品入仓后,做应付款计划2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;3)采购部审批到期应付款4) 总经理批准付款5、商品到货验收流程1)仓库根据供应商送货单验收产品2)验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复6、促销流程1)每周例会上确定促销计划2)确定产品信息,包括价格、货源、促销执行时间3)报总经理申请促销采购资金4)落实采购订单和促销执行方式5)反馈促销结果在下周例会上通报7、退货流程1)门店填写退货申请单,写明原因2)采购部根据供应商合同和合作情况,审核退货申请3)审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单4)不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过0。
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采购管理制度与工作流程
一、目的:
为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、适用范围:
适用于本公司采购管理。
三、内容:
1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示:
1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算
3、申请商品采购流程图
1)销售部提出采购需求,
2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;
3)审批通过后,由采购主管下单。
4、申请付款流程图
根据供应商帐
1)采购商品入仓后,做应付款计划
2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;
3)采购部审批到期应付款
4) 总经理批准付款
5、商品到货验收流程
1)仓库根据供应商送货单验收产品
2)验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复
6、促销流程
1)每周例会上确定促销计划
2)确定产品信息,包括价格、货源、促销执行时间
3)报总经理申请促销采购资金
4)落实采购订单和促销执行方式
5)反馈促销结果在下周例会上通报
1)门店填写退货申请单,写明原因
2)采购部根据供应商合同和合作情况,审核退货申请
3)审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单
4)不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过0.5%
四、采购管理制度:
1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度,保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
五、采购部职责
采购部工作职责
1.制定并完善采购制度和采购流程:
(1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标;
(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行;
2.制定并实施采购计划:
(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划;
(2)审核采购需求,统筹策划和确定采购内容,制订采购计划;
(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;
(4)根据采购管理程序,负责采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;
(6)督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作,确保采销质量;
3.采购成本预算和控制:
(1)编制月度和周采购预算,实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本;
(2)采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制;
(4)对采购合同履行过程进行管理、监督检查,及时支付相关款项;
4.选择并管理供应商:
(1)根据公司的销售需求,选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;
(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统;
(3)不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查;
(4)制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性;
采购部主管职责
1、直配供应商引进及维护
2、采购部日常管理,主要包括:
(1)部门工作安排(日、周、月)
(2)供应商谈判,
(3)相关流程制定和调整
(4)突发事件的处理
3、订单的审核,参考安全库存
4、应付款的管控
5、库存金额的管控以及消耗
6、审核并调整周月采购需求和计划
6、与其他部门的协调
7、库配需求的统计和采购计划的制定
8、日常订单的制定和跟进
9、退货处理
10、库配供应商的谈判、引进和维护
11、库配商品促销计划的制定和落实
12、批发毛利率与毛利额周、月报表
7、货品残损率周、月报表;
8、不动销商品率月报表(30天不动销品)
9、库存商品缺货率汇总日反馈报表(公司标准比例不可超20%);
采购主管职责(分管系统和直配)
1、系统信息更新
2、仓库库存的掌控
3、资料的整理(供应商合同,报价单、资质、调价归档、促销政策)
4、直配供应商的沟通和维护
5、直配供应商促销政策的制定和落实
6、库存情况周、月报表
7、供应商应付款的统计、结算与协调
8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控
9、相关表格的制作和归档。