企业退税申请报告(标准版).docx
退税单位申请报告
尊敬的税务局领导:我单位根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规,现将本单位申请退税的相关情况报告如下,敬请审批。
一、单位基本情况我单位全称为XXX公司,成立于XXXX年,注册地为XXX市XXX区,注册资本为人民币XXXX万元。
公司主要从事XXX行业,是一家具有独立法人资格的有限责任公司。
自成立以来,我单位始终秉承“诚信经营、质量第一、客户至上”的经营理念,为社会提供了优质的产品和服务。
二、退税申请原因1. 符合退税政策规定根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第三十二条规定,企业出口货物,免征增值税,并可申请退还已缴纳的增值税。
我单位自成立以来,一直积极参与国内外贸易,出口业务占比较高。
近年来,随着国内外市场需求的不断扩大,我单位出口业务规模逐年增加,因此符合退税政策规定。
2. 税负负担过重根据我单位近年来的财务报表分析,增值税税负过重,对企业经营产生了一定的影响。
具体表现在以下几个方面:(1)出口货物退税率较低。
根据国家规定,我单位出口货物的退税率仅为13%,与实际税负存在较大差距。
(2)国内采购原材料、设备等环节的增值税进项税额难以抵扣。
由于部分原材料、设备供应商未按规定开具增值税专用发票,导致我单位无法充分享受进项税额抵扣政策。
(3)税收优惠政策落实不到位。
我单位在享受税收优惠政策方面存在一定程度的不足,如研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等政策。
3. 促进企业发展申请退税有助于降低企业税负,提高企业盈利能力,进而促进企业持续健康发展。
近年来,我单位在国内外市场拓展方面取得了显著成效,申请退税有助于进一步巩固和扩大市场份额,提升企业竞争力。
三、退税申请金额及原因1. 退税申请金额根据我单位201X年度财务报表,经测算,申请退税金额为人民币XXXX万元。
2. 退税申请原因(1)出口货物退税。
我单位201X年度出口货物销售额为人民币XXXX万元,根据规定,可申请退还已缴纳的增值税。
退_抵_税申请报告
尊敬的税务机关领导:我单位根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法律法规,现就我单位申请退还和抵扣税款事项,向贵局提出以下报告:一、单位基本情况我单位全称为XX有限公司,成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为XX。
公司主要从事XX行业的生产经营活动,注册资本为XX万元。
我单位自成立以来,严格遵守国家法律法规,依法纳税,积极履行社会责任。
二、退抵税原因及依据1. 退抵税原因根据我单位财务核算和申报情况,现将以下原因申请退还和抵扣税款:(1)增值税进项税额抵扣错误:在XXXX年度,我单位因采购原材料时,供应商开具的增值税专用发票存在错误,导致我单位多缴纳了增值税。
经核实,该错误是由于供应商在开具发票时出现失误所致。
(2)出口退税申报错误:在XXXX年度,我单位出口业务申报过程中,由于工作人员操作失误,导致出口退税申报金额与实际出口货物不符,造成税款多缴。
(3)固定资产折旧计提错误:在XXXX年度,我单位在计提固定资产折旧时,由于计算方法错误,导致多计提折旧,从而减少当期应纳税所得额。
2. 退抵税依据(1)增值税进项税额抵扣错误:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十四条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产,取得增值税专用发票的,可以按照规定抵扣进项税额。
我单位因供应商开具发票错误,导致多缴纳增值税,符合退还条件。
(2)出口退税申报错误:根据《中华人民共和国出口货物退(免)税管理办法》第十条规定,出口企业应当在货物出口后,按照规定向税务机关申报退税。
我单位因申报错误,导致税款多缴,符合退还条件。
(3)固定资产折旧计提错误:根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十二条规定,企业计提固定资产折旧,应当根据固定资产的性质、使用年限和预计残值等因素,合理确定折旧方法。
我单位因计提折旧错误,导致少缴税款,符合抵扣条件。
企业退税减负申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的税务局领导:您好!我是XX有限公司(以下简称“我公司”),根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规,现将我公司申请退税减负的相关情况报告如下,敬请审批。
一、公司基本情况1. 公司名称:XX有限公司2. 法定代表人:XXX3. 注册地址:XXX4. 成立日期:XXXX年XX月XX日5. 主营业务:XXXX(请根据公司实际情况填写)6. 注册资本:人民币XXXX万元7. 企业类型:有限责任公司二、申请退税减负的原因1. 经济形势影响:近年来,我国经济进入新常态,市场竞争日益激烈,我公司所在行业受到较大冲击,经营压力增大。
2. 企业自身原因:我公司为响应国家节能减排政策,加大了环保投入,导致生产成本上升。
同时,公司为提高产品竞争力,加大了研发投入,增加了人力、物力、财力支出。
3. 税收政策调整:根据《财政部、国家税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》(财税〔XXXX〕XX号)等政策,我公司部分产品出口退税率有所下调,导致出口退税额减少。
4. 优惠政策到期:我公司享受的部分税收优惠政策即将到期,如增值税即征即退、企业所得税优惠等,导致企业税负增加。
三、申请退税减负的具体情况1. 退税金额:根据我公司实际情况,本次申请退税减负的金额为人民币XXXX万元。
2. 退税项目:主要包括增值税、企业所得税等。
3. 退税原因:(1)增值税:我公司2019年度增值税应纳税额为人民币XXXX万元,实际缴纳增值税为人民币XXXX万元,应退税额为人民币XXXX万元。
(2)企业所得税:我公司2019年度企业所得税应纳税额为人民币XXXX万元,实际缴纳企业所得税为人民币XXXX万元,应退税额为人民币XXXX万元。
四、我公司承诺事项1. 严格遵守国家税收法律法规,诚信纳税。
2. 依法纳税,如实申报,不得隐瞒、谎报、少报、漏报。
3. 如有虚假申报、偷税、逃税等违法行为,将承担相应的法律责任。
企业的退税申请报告
主题:关于我公司增值税退税的申请报告一、公司简介我公司成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XXXX市XXXX区,是一家从事XXXX行业的企业。
自成立以来,我公司秉承“诚信经营、质量第一”的理念,致力于为客户提供优质的产品和服务。
经过多年的发展,我公司已逐渐成长为行业内具有竞争力的企业。
二、退税申请背景根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,我公司作为增值税一般纳税人,依法缴纳增值税。
近年来,我国政府为支持企业创新发展,减轻企业负担,出台了一系列税收优惠政策。
我公司符合以下退税条件:1. 符合国家产业政策导向,属于鼓励类行业。
2. 按照国家相关规定,缴纳了增值税。
3. 依法享受增值税即征即退、先征后退等税收优惠政策。
4. 因政策调整、税负较重等原因,申请退还部分已缴纳的增值税。
三、退税申请理由1. 政策调整:近年来,我国政府为支持企业创新发展,加大了对科技创新、节能环保等领域的扶持力度。
我公司积极响应国家政策,加大研发投入,提升产品竞争力。
然而,由于政策调整,我公司部分产品享受的税收优惠政策发生变化,导致税负较重。
2. 税负较重:我公司主要从事XXXX行业,市场竞争激烈。
为降低成本、提高竞争力,我公司积极拓展业务,加大市场开拓力度。
然而,由于行业特点,我公司缴纳的增值税税负较重,对企业的可持续发展造成一定影响。
3. 资金周转:我公司业务规模不断扩大,资金需求增加。
申请退还部分已缴纳的增值税,有利于缓解资金压力,提高企业资金周转效率。
四、退税申请金额根据我公司实际情况,申请退还XXXX年度缴纳的增值税人民币XXXX万元。
五、退税申请程序1. 我公司将按照税务局要求,提交相关资料,包括但不限于:(1)增值税纳税申报表及附列资料;(2)企业财务报表;(3)税务登记证、营业执照等证明材料;(4)其他税务局要求提供的材料。
2. 我公司将积极配合税务局进行审核,确保退税申请材料的真实、完整。
3. 一旦退税申请获得批准,我公司将在规定的时间内,按照税务局要求,将退还的增值税资金用于企业生产经营。
企业退税申请报告范本
尊敬的税务局领导:一、报告概述我公司成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XX省XX市XX区,注册资金人民币XX万元。
自成立以来,我公司一直严格遵守国家法律法规,诚信经营,积极履行社会责任。
现将我公司近期发生的退税事项报告如下,敬请审批。
二、企业基本情况1. 企业名称:XX科技有限公司2. 税号:XXXXXXX3. 法定代表人:XXX4. 经营范围:主要从事XX产品的研发、生产、销售及技术服务。
5. 组织机构代码:XXXXXXX6. 注册地址:XX省XX市XX区XX路XX号7. 营业执照注册号:XXXXXXX三、退税原因及依据1. 退税原因我公司于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间,因以下原因申请退税:(1)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关政策规定,我公司出口业务享受增值税退免税政策。
(2)我公司自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间,因业务拓展,部分产品在国内销售,需缴纳增值税。
2. 退税依据(1)根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[XXXX]XX号)的规定,我公司出口业务符合退税条件。
(2)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关政策规定,我公司在国内销售业务中,符合增值税抵扣条件。
四、退税金额及明细1. 退税金额:人民币XX万元2. 退税明细:(1)增值税退免税金额:人民币XX万元(2)国内销售业务增值税抵扣金额:人民币XX万元五、申请退税所需材料1. 《出口货物退(免)税备案表》2. 《出口货物退(免)税明细表》3. 《增值税专用发票》4. 《出口货物报关单》5. 《出口货物收汇核销单》6. 《出口货物退(免)税申请表》7. 《增值税纳税申报表》8. 《企业税务登记证》9. 《企业财务报表》10. 其他相关证明材料六、承诺事项1. 我公司承诺所提供材料真实、准确、完整,并对所提供材料的真实性承担法律责任。
2. 我公司承诺在退税过程中,积极配合税务局的工作,及时提供相关资料。
退税企业申请报告
尊敬的税务局领导:我单位(以下简称“我公司”)成立于XXXX年XX月XX日,注册地为XX省XX市XX区,注册资金为人民币XX万元。
我公司主要从事XX行业(请根据实际情况填写具体行业),经过多年的发展,公司规模不断扩大,业务范围日益丰富。
根据我国相关税收政策,我公司在经营过程中产生了一定的应退税额。
现将我公司退税申请报告如下:一、公司基本情况1. 公司名称:XX有限公司2. 法定代表人:XX3. 注册地址:XX省XX市XX区XX路XX号4. 经营范围:XX(请根据实际情况填写具体经营范围)5. 注册资本:人民币XX万元二、应退税额及原因1. 应退税额:根据我公司近三年的财务报表及税务申报资料,经核实,我公司应退税额为人民币XX万元。
2. 退税原因:(1)我公司系增值税一般纳税人,在生产经营过程中,按照国家税收政策缴纳了相应的增值税。
(2)我公司因业务拓展、技术创新等原因,产生了一定的增值税进项税额,但实际应纳增值税额低于进项税额,导致产生应退税额。
(3)我公司严格执行国家税收法律法规,依法纳税,未发生任何偷税、逃税行为。
三、退税申请事项1. 退税金额:人民币XX万元2. 退税方式:银行转账3. 退税时间:自本报告提交之日起30个工作日内四、申请资料1. 《退税申请表》2. 公司营业执照副本复印件3. 公司税务登记证复印件4. 公司法定代表人身份证复印件5. 公司近三年财务报表6. 公司税务申报表及纳税凭证7. 其他相关证明材料五、承诺事项1. 我公司保证提供的退税申请资料真实、完整、有效,如有虚假,愿承担相应的法律责任。
2. 我公司将积极配合税务局的审核工作,确保退税申请顺利进行。
敬请税务局领导予以审批,给予我公司相应的退税支持。
我公司将对税务局领导给予的关心与支持表示衷心的感谢!特此报告!报告单位:XX有限公司报告日期:XXXX年XX月XX日。
企业退税申请报告样板
尊敬的税务机关领导:我单位名称:[公司全称]统一社会信用代码:[统一社会信用代码]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱]一、报告概述根据我国《税收征收管理法》及相关税收优惠政策,结合我单位实际情况,特向贵局申请办理增值税退税事宜。
以下为我单位退税申请的具体情况:二、企业基本情况1. 成立时间:[成立时间]2. 注册地址:[注册地址]3. 法定代表人:[法定代表人姓名]4. 注册资本:[注册资本]5. 主营业务:[主营业务]6. 企业性质:[企业性质,如:有限责任公司、股份有限公司等]三、增值税申报及交纳情况1. 2022年1月至3月,我单位销售收入为[金额],其中应税销售收入为[金额],缴纳增值税额为[金额],增值税专用发票使用量为[数量]。
2. 2022年4月至6月,我单位销售收入为[金额],其中应税销售收入为[金额],缴纳增值税额为[金额],增值税专用发票使用量为[数量]。
3. 2022年7月至9月,我单位销售收入为[金额],其中应税销售收入为[金额],缴纳增值税额为[金额],增值税专用发票使用量为[数量]。
四、退税原因及依据1. 退税原因:根据我国税收政策,为鼓励企业研发创新、扩大生产规模,提高企业竞争力,国家对我单位符合条件的项目给予增值税退税政策支持。
2. 退税依据:根据《中华人民共和国增值税法》及其实施细则、《增值税退税管理办法》等相关法律法规,我单位具备退税资格。
五、退税项目及金额1. 退税项目:[具体退税项目,如:研发费用加计扣除、出口退税等]2. 退税金额:[具体退税金额]六、申请资料1. 企业退税申请报告2. 企业营业执照副本复印件3. 企业税务登记证副本复印件4. 企业法定代表人身份证复印件5. 企业财务报表(资产负债表、利润表等)6. 相关税收优惠政策文件复印件7. 其他相关证明材料七、承诺事项1. 我单位保证所提交的退税申请材料真实、完整、准确。
关于请求退税的申请报告
尊敬的税务局领导:您好!我是我国某知名企业——XX科技有限公司(以下简称“我公司”)的法定代表人,现就我公司近期发生的退税事宜向您提出申请,敬请审批。
一、基本情况我公司成立于XXXX年,主要从事XX行业的研发、生产和销售。
近年来,在国家政策的扶持下,我公司业务发展迅速,经济效益逐年提高。
但在经营过程中,我公司发现存在以下问题:1. 在XXXX年度,我公司因误操作导致部分出口货物未能及时申报退税,根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20XX]64号)等文件规定,现申请延期至XXXX年XX月XX日前申报退税。
2. 在XXXX年度,我公司因业务拓展,新成立了一家分公司。
在办理分公司税务登记时,由于操作失误,导致分公司在XXXX年度的印花税缴纳金额超过实际应缴金额。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则,现申请退还超出部分的印花税。
3. 在XXXX年度,我公司因业务调整,部分业务收入纳入了免税范围。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,现申请退还已缴纳的增值税。
二、申请事项鉴于上述情况,我公司特向贵局申请如下事项:1. 申请延期至XXXX年XX月XX日前申报XXXX年度出口货物退税。
2. 申请退还XXXX年度分公司超出部分的印花税。
3. 申请退还XXXX年度已缴纳的增值税。
三、相关证明材料为证明我公司上述申请事项的真实性,现将以下材料报送贵局:1. XX科技有限公司出口货物退税延期申请表2. XX科技有限公司分公司印花税退还申请表3. XX科技有限公司增值税退还申请表4. XX科技有限公司XXXX年度出口货物明细表5. XX科技有限公司XXXX年度分公司印花税缴纳凭证6. XX科技有限公司XXXX年度增值税缴纳凭证7. XX科技有限公司XXXX年度财务报表四、承诺为确保申请事项的真实性,我公司郑重承诺:1. 以上申请事项真实、准确,不存在虚假、隐瞒等违规行为。
退税申请书( 范本10篇).doc
退税申请书( 范本10篇)退税申请书(一):__税局:本公司XXXX.因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。
请予核准。
特此说明!XXXXXX单位__年__月__日退税申请书(二):关于申请退税的报告XXX:公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。
我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请公司年月日退税申请书(三):企业所得税退税申请书范文____市____区国税局:兹有________有限公司,税号:____________。
20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。
根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。
特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。
望批准!申请人:________有限公司日期:20____年____月____日退税申请书(四):地税退税书面申请书退税申请XXXXXXXXXX税局:本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)因2013年6月7日在申报税款所属期为2012年1月01日至2012年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为2013年1月01日至2013年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
企业退税申请报告(2篇)
企业退税申请报告一、申请企业基本情况申请企业名称:XXX公司统一社会信用代码:XXXXXXXXX注册资本:XX万元所属地区:XX市XX区二、退税申请依据税务法及有关法规的规定,企业所得税法的退税规定。
三、退税原因及依据我公司是一家在X年X月X日成立的生产型企业,主要从事XXX产品的生产和销售。
根据公司的经营情况和税务政策,以下是我们申请退税的原因及依据:1. 财务困难公司近期面临资金紧张的情况,由于产品销售不如预期,导致现金流出现困难。
退税能够帮助我们缓解资金压力,保证正常的生产经营活动。
2. 满足退税条件根据税务局的规定,企业可以申请退税的条件是符合以下两个条件:一是利润总额无误差,二是企业的生产、运输、销售和采购环节发生了增值税和消费税。
我公司符合上述条件,可以申请退税。
3. 纳税情况我公司按照国家税务部门的有关规定,按季度提出了预缴的企业所得税申报,然后在年度纳税申报时进行汇总缴纳。
退税金额将会根据我们年度的申报结果决定。
四、退税申请材料清单1. 公司的营业执照副本复印件2. 公司的税务登记证复印件3. 公司的最近一期的季度纳税申报表及附件4. 公司的银行对账单或现金出入账记录5. 公司的增值税发票及消费税发票复印件五、退税金额计算及使用规划根据我们的计算,根据公司的季度纳税申报表以及银行对账单,我们预计可以申请退税金额为X万元。
退税金额将会用于以下方面:1. 员工薪资发放2. 采购原材料和生产设备的更新3. 公司研发和创新投入4. 市场推广和宣传活动六、申请退税的时间安排我们计划按照以下时间安排进行退税申请:1. 收集并备齐退税申请所需材料:X年X月X日之前2. 完成退税申请报告的编写:X年X月X日之前3. 提交退税申请报告:X年X月X日4. 等待税务局审核并退税:预计X年X月X日之前七、退税申请风险预测及对策在进行退税申请时,我们也提前预测到可能面临的风险并制定了应对策略:1. 申请材料不全:请我们立即补齐所缺材料并重新提交申请。
关于申请退税的报告精选3篇
关于申请退税的报告(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
xx区国家税务局:我司(厂)于****年**月**日开业,营业执照号码:***xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:***xxxxxxxxxxx.经营地址:******xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系方式:****xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。
我单位xxxxxxxx产品系资源综合利用产品,经检验其xxxxxxxx的比例达到xx.xx%,****年x**月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx.xx%.我单位财务制度健全,能精确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能准时组织税款入库,无欠税。
能严格根据《XX发票管理方法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为,有健全的发票管理制度。
会计核算健全,有专职会计人员X名,能根据财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。
依据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx 的规定,特向贵局申请退还我单位该自产产品已缴纳入库的****年**月**日至****年**月**日的应纳增值税税款。
请批准为盼。
单位名称(公章)****年**月**日关于申请退税的报告(第二篇)[律师事务所名称][律师姓名][律师职位][联系方式]合同标题:关于申请退税的报告摘要:本报告是根据[申请退税方名称]的申请,为其撰写的一份关于申请退税的报告。
企业退税的书面申请报告
尊敬的[税务机关名称]:报告编号:[报告编号]报告日期:[报告日期]一、引言我公司[公司全称],成立于[成立日期],注册地为[注册地],法定代表人为[法定代表人姓名],注册资金为[注册资金],主要从事[主营业务范围]。
根据我国税收法律法规及相关政策,现就我公司符合退税条件的部分税款提出退税申请,敬请审批。
二、申请退税的基本情况1. 纳税人身份及认定我公司已依法办理税务登记,税务登记证号为[税务登记证号]。
经[认定机关名称]认定,我公司为增值税一般纳税人,认定有效期为[认定有效期]。
2. 退税依据及条件根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规,我公司符合以下退税条件:(1)依法纳税,无欠税、欠费等违法行为;(2)具备退税资格,符合国家规定的退税政策;(3)按规定足额申报、缴纳各项税款;(4)具备退税申请的相关资料。
三、申请退税的具体情况1. 增值税退税申请(1)退税原因:我公司自[开始纳税年度]以来,按照国家税收政策规定,依法缴纳增值税。
由于[具体原因,如:出口业务、免税项目等],我公司应退增值税款[金额]元。
(2)退税依据:根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,我公司符合增值税退税政策。
2. 企业所得税退税申请(1)退税原因:我公司自[开始纳税年度]以来,按照国家税收政策规定,依法缴纳企业所得税。
由于[具体原因,如:亏损、免税项目等],我公司应退企业所得税款[金额]元。
(2)退税依据:根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,我公司符合企业所得税退税政策。
四、申请退税所需资料1. 《增值税退税申请表》一式三份;2. 《企业所得税退税申请表》一式三份;3. 税务登记证复印件;4. 纳税人身份证明复印件;5. 企业所得税预缴情况统计表;6. 主管税务机关要求提供的其他相关资料。
五、申请退税的承诺1. 我公司承诺提供的退税申请资料真实、完整、有效,不存在虚假、伪造、篡改等情况;2. 我公司承诺按照国家税收政策规定,依法纳税,积极配合税务机关开展税收管理工作。
退所得税申请报告范文
尊敬的税务局领导:您好!我单位(单位名称)根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法律法规的规定,现将本年度企业所得税退税申请报告如下:一、企业基本情况我单位成立于XXXX年XX月,注册地为XX省XX市XX区,注册资金XX万元,法定代表人为XX,主要经营业务为(主营业务)。
公司自成立以来,始终秉持“诚信、务实、创新”的经营理念,致力于为客户提供优质的产品和服务。
现将本年度企业财务状况及所得税缴纳情况报告如下:1. 2021年度主营业务收入为XX万元,其中:主营业务收入XX万元,其他业务收入XX万元。
2. 2021年度主营业务成本为XX万元,其中:原材料成本XX万元,人工成本XX万元,制造费用XX万元,销售费用XX万元,管理费用XX万元。
3. 2021年度利润总额为XX万元,其中:营业利润XX万元,投资收益XX万元,营业外收入XX万元,营业外支出XX万元。
4. 2021年度应纳企业所得税XX万元,已缴纳企业所得税XX万元。
二、申请退税原因根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,企业当年发生的符合规定的亏损,可以在以后五年内用税前利润进行弥补。
我单位在2021年度的利润总额为XX万元,但根据企业实际情况,我单位在2020年度发生了较大亏损,亏损额为XX万元。
按照相关规定,我单位可以将2020年度的亏损在2021年度进行弥补。
由于2021年度的利润总额不足以弥补2020年度的亏损,我单位在2021年度仍存在亏损。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,企业当年发生的亏损,可以在以后五年内用税前利润进行弥补,但不得超过五年。
因此,我单位申请将2021年度已缴纳的企业所得税XX万元退还。
三、申请退税依据1. 《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条规定:“企业发生的年度亏损,可以用下一纳税年度的所得弥补;下一纳税年度的所得不足弥补的,可以逐年延续弥补,但延续弥补期最长不得超过五年。
申请退税的报告范本合集三篇
申请退税的报告范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
****公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:******,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,始终以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,依据财政部和国家税务总局(财税[]52号)及(国家税务总局公告****年49号)的文件精神,从****年**月**日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。
我公司年***月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年***月和月的营业税及附加,望批复赐予办理为盼。
特此申请公司****年**月**日申请退税的报告范本(第二篇)合同标题:申请退税的报告范本正文:申请退税的报告范本甲方(申请人):____________________乙方(税务机关):____________________鉴于甲方在_____年___月___日向乙方提交了关于退还___元的税款的申请,并提供了相关证明材料,经乙方审核核实属实,乙方同意按甲方要求办理退税手续。
据此,甲乙双方达成如下协议:一、甲方应提供完整的相关税款退还申请材料,并保证其真实有效;二、乙方应及时处理甲方提交的退税申请,并将退还款项以银行转账等方式支付至甲方指定账户;三、甲乙双方应遵守国家相关税收法律法规,确保信息的真实性和合法性;四、本合同自双方签字盖章之日起生效,至税款办理完毕为止。
甲方(签字):____________________ 日期:____年___月___日乙方(签字):____________________ 日期:____年___月___日摘要:本合同是申请退税的报告范本,甲乙双方将依法办理退税手续,并确保信息的真实性和合法性。
合同自双方签字盖章生效,至税款办理完毕为止。
愿意办理退税手续的一方签字盖章后即可生效。
申请退税的报告范本(第二篇)合同标题:申请退税的报告范本摘要:本报告为申请退税而准备,旨在申请人向税务部门申请退还税款。
企业退税申请书范文(合集16篇)
企业退税申请书范文(合集16篇)东城区国税二所:本企业20xx年度年终汇算调整后所得元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:元,20xx年公司总计亏损:元,实际弥补亏损额:元,可结转以后年度弥补的亏损额为:元,本企业20xx年度亏损金额元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:元。
(20xx年度未弥补亏损额为:元,20xx年度元)本企业20xx年度实现利润元,四季度预缴企业所得税为:元,(计算:*20%=)经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额元应退回,故向国税菊提出退税申请。
xx有限责任公司20xx年6月6日企业退税申请书范文第2篇__________税菊:本公司____________________(纳税编码:________)。
因____年6月7日在申报税款所属期为____年1月01日至____年12月31日,生产、经营所得投Z者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为____年1月01日至____年12月31日,申报成功,该笔税款是¥元,已扣款成功(电子税票号:___________)。
因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥元。
在____年6月8日直接(上门)申报税款所属期为____年1月01日至____年12月31日,生产、经营所得投Z者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业开户行:__银行银行账号:________特此说明!______单位名字20__年__月__日企业退税申请书范文第3篇_______海关:根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。
按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1.已缴税款金额:关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
2.申请退税理由:_______________________________________________。
企业退税申请书模板
企业退税申请书模板尊敬的税务局:我单位XXX公司,注册地址位于贵局所辖区,税务登记号为:XXXXXXXXXXX,纳税人识别码为:XXXXXXXXXX。
我单位一直依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加。
因符合国家相关政策,特此向贵局申请退税。
一、退税原因1. 根据财政部和国家税务总局发布的文件精神,我单位符合小微企业免税政策。
我单位属于小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加。
根据相关政策,自20XX年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。
因此,我单位申请退回已缴纳的营业税及附加。
2. 我单位在20XX年度年终汇算调整后,弥补了未弥补亏损额。
根据国家税务总局的相关规定,企业可以将亏损额结转到以后年度进行弥补。
在20XX年度,我单位弥补了20XX年度未弥补亏损额为84608.99元,弥补了20XX年度未弥补亏损额为22245.89元。
因此,我单位总计可结转以后年度弥补的亏损额为202223.45元。
二、退税金额根据上述退税原因,我单位申请退回已缴纳的20XX年8月1日至20XX年12月31日的营业税及附加,具体金额如下:1. 20XX年8月1日至20XX年12月31日的营业税:人民币XXX元;2. 20XX年8月1日至20XX年12月31日的附加税:人民币XXX元。
共计:人民币XXX元。
三、申请材料1. 企业退税申请书;2. 企业营业执照副本复印件;3. 税务登记证副本复印件;4. 纳税人识别码证复印件;5. 20XX年度年终汇算调整表;6. 其他相关证明材料。
特此申请,望贵局予以审批并退还相关税款。
如有需要,我单位将随时提供其他证明材料。
感谢贵局的支持与帮助!此致敬礼!申请人:XXX**联系人:XXX联系电话:XXX申请日期:XXXX年XX月XX日。
企业所得税退税申请报告三篇
企业所得税退税申请报告三篇篇一:企业所得税退税申请报告****国家税务局:本企业主要经营沙发、沙发套、家具、家具配件、床及床上用品;销售:本企业生产的产品。
在20XX年企业的销售收入为**元,成本**元,利润总额**元。
纳税调整后所得**元,弥补以前年度亏损**元,20XX年度应纳税所得额为**元,20XX年1至4季度累计已预缴所得税**元。
20XX年度实际多缴纳所得税额**元,20XX年度实际应退还所得税额**元。
****单位日期篇二:企业所得税退税报告XXXX:(单位名称)我们接受委托,对贵单位20XX年度《企业所得税纳税申报表》及其附表进行了审核。
我们审核的依据是《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其《实施细则》、财政部、国家税务总局发布的有关企业所得税的规章制度、政策文件,以及市地方税务局贯彻制定的关于企业所得税的措施和规定,并参照中国注册会计师审计准则,对贵单位所提供的账册、年度财务报表、有关纳税资料和数据实施了我们认为必要的审核程序。
贵单位对所提供的会计资料、及纳税资料的真实性、合法性和完整性负责。
我们的责任是按照XXXX等有关文件要求,出具真实合法的审核报告。
经过审核,我们对贵单位20XX年度企业所得税汇算清缴有关情况披露如下:年度收入总额元;利润总额元;纳税调整增加额元;纳税调整减少额元;纳税调整后所得元;应纳税所得额元;应纳所得税额元;减免所得税额元;投资参股收益应补所得税额元;应入库所得税额元;期初未(多)入库所得税额元;累计实际已入库所得税额元;期末应补(退)所得税额元。
企业可据此办理纳税申报。
企业可据此办理纳税申报或审批事宜。
中国·二○○×年×月×日中介机构负责人:中国注册税务(会计)师:篇三:企业所得税退税申请报告国家税务局:我公司于20XX年5月31日完成20XX年度企业所得税汇算清缴,20XX年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;20XX年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;20XX年度多缴纳企业所得税额元;20XX年度应退企业所得税额元。
2024年地税退税申请报告(3篇)
2024年地税退税申请报告镇海区税务局:我公司在____月____日申报____月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金____元。
现申请要求办理退税手续,望协助办理。
宁波市镇海九龙有机涂料厂____年____月____日2024年地税退税申请报告(2)地税局领导:xx年xx月xx日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在xx月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在xx年xx月xx日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。
其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!申请公司:申请日期:2024年地税退税申请报告(3)一、引言随着我国税收体制改革的不断深化,地方税务部门对于纳税人的服务能力和管理水平要求也愈发提高。
作为纳税人,我们高度重视并支持地税部门的各项工作,积极履行自己的税务义务。
在本次税务申报过程中,经过仔细核对与审查,发现存在误入地税部门多缴纳税款的情况。
特此向贵部门申请办理地税退税手续,希望得到您的支持与帮助。
二、背景介绍我公司是一家在地方市场稳定经营多年的企业,按照相关法律法规的规定,每年按时足额缴纳地方各项税款。
在最近一次纳税申报的过程中,我们发现存在以下两个问题。
税务局退税申请报告
您好!我单位(姓名)因以下原因,特向贵局申请退税。
现将有关情况报告如下:
一、基本情况
1. 单位名称:[单位名称]
2. 联系人:[姓名]
3. 联系电话:[电话号码]
4. 退税原因:[具体原因]
二、退税原因及具体事项
1. 退税原因:
(1)根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条的规定,纳税人多缴纳的税款,税务机关应当立即退还。
(2)我单位在办理税费申报过程中,因操作失误,导致实际缴纳的税款大于应纳税款。
2. 具体事项:
(1)在[具体时间]办理税费申报时,我单位误将[具体税种]应纳税款申报为[错误金额]。
(2)根据税务部门核定的应纳税款为[正确金额]。
(3)多缴税款为[多缴金额]。
三、退税金额及银行账户信息
1. 退税金额:[多缴金额]
2. 银行账户信息:
开户行:[开户行名称]
账号:[银行账号]
户名:[单位名称/姓名]
四、申请理由
1. 我单位在办理税费申报过程中,严格遵守税收法律法规,认真履行纳税义务。
2. 由于操作失误,导致实际缴纳的税款大于应纳税款,给单位财务带来一定影响。
3. 为确保我单位合法权益,特向贵局申请退还多缴税款。
五、承诺事项
1. 我单位保证所提供的信息真实、准确、完整。
2. 如有虚假信息,我单位将承担相应法律责任。
3. 我单位将积极配合贵局开展退税工作,确保退税流程顺利进行。
敬请贵局予以审批,并尽快办理退税手续。
感谢贵局对我们工作的关心与支持!
特此报告!
[单位名称/姓名]
[报告日期]。
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编号:_____________企业退税申请报告
甲方:________________________________________________
乙方:________________________________________________
签订日期:_______年______月______日
尊敬的领导:
我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。
我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。
我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。
(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。
由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。
(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)
申请增购增值税专用发票需报送资料
1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);
2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);
4.营业执照副本复印件(一式二份);
5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);
6.购票人身份证复印件(一式二份);
7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);
9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);
10.税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。
)
申请单位:
申请日期:
相关知识阅读:退税主要包括误收退税、政策性减免退税、所得税汇算清缴退税、企业所得税预缴退税。
办理程序
(一)申报
纳税人应提供如下资料:
1.企业所得税误收退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)《退税申请书》及税收缴款书复印件;
(3)税务机关要求提供的其它资料;
(4)所属期企业所得税申报资料。
2.企业所得税减免退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)《退税申请书》及税收缴款书复印件;
(3)税务机关批复减免企业所得税的文书;
(4)所属期企业所得税申报资料;
(5)税务相关要求提供的其它资料。
3.企业所得税汇算清缴退税:
(1)申请退税的书面报告;
(2)当年度各月(季)及年度所得税纳税申报表;(3)《退税申请书》及税收缴款。