现代企业费用报销单(doc 1页)
公司费用报销单
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_________部门报销人:____________年月日
报销
明细
方案编码
双线内由财务填写
入帐费用归属
应报金额
小写
经办人
部门经理确认
总经理意见
大写
实报
金额
小写
财务审批
部门经理审批
总经理核准
大写
相关领导签批
备注
…………………剪…………………………裁…………………………………………线…………………………
公司费用报销单
_______ __部门 报销人:____________年月日
报销
明细
方案编码
双线内由财务填写
入帐费用归属
应报金额
小写
经办人
部门经理确认
总经理意见
大写
实报
金额
小写Hale Waihona Puke 财务审批部门经理审批
总经理核准
大写
相关领导签批
备注
…………………剪…………………………裁…………………………………………线…………………………
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)

差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有经理签字才可以报销。总计金ຫໍສະໝຸດ (大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
总经理
签批
部门经理审核
注:所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳复核收款人
费用报销单
单位:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有经理签字。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
总经理
签批
部门经理审核
注:所有预支必须有经理签字才可以支付。
公司差旅费报销单
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公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门:
我是公司的人力资源行政专家,特此向贵部门提交差旅费报销单,请查收并处理。
报销单详情如下:
申请人姓名:[填写申请人姓名]
申请人工号:[填写申请人工号]
报销日期:[填写报销日期]
报销明细:
1. 交通费:
- 交通工具:[填写交通工具,如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地:[填写行程起始地]
- 行程目的地:[填写行程目的地]
- 费用明细:[填写交通费用明细,如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费:
- 酒店名称:[填写酒店名称]
- 入住日期:[填写入住日期]
- 离店日期:[填写离店日期]
- 房费明细:[填写房费明细]
3. 餐饮费:
- 用餐地点:[填写用餐地点]
- 用餐日期:[填写用餐日期]
- 费用明细:[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用:
- 费用类型:[填写其他费用类型,如会议费、活动费等]
- 费用明细:[填写其他费用明细]
总费用合计:[填写总费用合计]
附件:请在此处附上相关费用发票和凭证。
以上是本次差旅费报销单的详细信息,请尽快核对并处理报销事宜。
如有任何问题,请随时与我联系。
谢谢!
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。
费用报销单模版(1)

费用报销单模版姓名:__________________________ 报销日期:___________________部门:__________________________ 提交日期:___________________职位:__________________________费用明细:-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额(元)备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字:________________________审批:-------------------------------------------------------------------------------部门经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理:___________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项:1. 请将费用报销单逐级上报,确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
公司差旅报销单

公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的财务部门:
根据公司差旅政策,我特此提交差旅报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用及其明细:
1. 交通费用:
- 机票费用:人民币500元
- 出租车费用:人民币200元
2. 住宿费用:
- 酒店费用:人民币800元(2晚,每晚400元)
3. 餐饮费用:
- 早餐费用:人民币60元(3天,每天20元)
- 午餐费用:人民币120元(3天,每天40元)
- 晚餐费用:人民币180元(3天,每天60元)
4. 其他费用:
- 通讯费用:人民币50元
- 办公用品费用:人民币30元
总计费用为:人民币1940元。
附上相关费用的发票和票据,请财务部门核实并报销以上费用。
如有任何需要补充的信息,请随时与我联系。
谢谢您的配合!
此致
敬礼
[你的名字] [你的职位] [日期]。
公司差旅报销单
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公司差旅报销单
尊敬的领导:
我是贵公司的人力资源行政专家,特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。
以下是报销单的详细内容:
报销人姓名,(填写员工姓名)。
报销人部门,(填写员工所属部门)。
报销日期,(填写报销日期)。
差旅费用明细:
1. 交通费用:
交通工具,(填写交通工具,如飞机、火车、出租车等)。
起始地点,(填写出发地点)。
目的地,(填写目的地)。
费用金额,(填写交通费用金额)。
2. 住宿费用:
酒店名称,(填写酒店名称)。
入住日期,(填写入住日期)。
离店日期,(填写离店日期)。
费用金额,(填写住宿费用金额)。
3. 餐饮费用:
餐饮地点,(填写餐饮地点)。
就餐日期,(填写就餐日期)。
费用金额,(填写餐饮费用金额)。
4. 其他费用:
费用项目,(填写其他费用项目,如会议费、通讯费等)。
费用金额,(填写其他费用金额)。
总报销金额,(填写总报销金额)。
附加说明,(如果有其他需要补充说明的事项,请在此处填写)。
以上是我所提交的差旅报销单,请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。
如有任何问题或需要进一步的信息,请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持!
此致。
人力资源行政专家。
公司差旅费用报销单
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公司差旅费用报销单1. 报销人信息:
姓名:
部门:
职位:
工号:
2. 报销费用明细:
日期:
出差地点:
交通费用(详细列出车票、机票或公交卡消费):
住宿费用(详细列出酒店名称、房费):
餐饮费用(详细列出餐厅名称、餐费):
其他费用(如会议费、通讯费等):
合计费用:
3. 报销说明:
出差目的:
出差行程:
其他相关说明:
4. 报销附件:
附件清单(如发票、行程单等):
5. 审批人意见:
部门经理意见:
财务部意见:
请报销人填写完整的差旅费用报销单,并提交给部门经理审批。
审批通过后,将报销单和相关附件一并交给财务部进行报销处理。
如有任何疑问,请与人力资源行政部联系。