全套表格清单汇总

合集下载

工程量清单计价全套表格

工程量清单计价全套表格

附件一工程量清单计价表格(一)封面:1 工程量清单封-12 招标控制价封-23 投标总价封-34 竣工结算总价封-4 (二)总说明:表-01 (三)汇总表:1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-022 单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-033 单位工程招标控制价/投标报价汇总表表-044 工程项目竣工结算价汇总表表-055 单项工程项目竣工结算价汇总表表-066 单位工程项目竣工结算价汇总表表-07 (四)分部分项工程量清单表:1 分部分项工程量清单与计价表表-082 工程量清单综合单价分析表表-09 (五)措施项目清单表:1 措施项目清单与计价表(一)表-102 措施项目清单与计价表(二)表-11 (六)其他项目清单表:1 其他项目清单与计价汇总表表-122 暂列金额明细表表-12-13 材料暂估单价表表-12-24 专业工程暂估价表表-12-35 计日工表表-12-46 总承包服务费计价表表-12-57 索赔与现场签证计价汇总表表-12-68 费用索赔申请(核准)表表-12-79 现场签证表表-12-8 (七)规费、税金项目清单与计价表表-13 (八)工程款支付申请(核准)表表-14____________工程工程量清单工程造价招标人: 咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(签字盖专用章)(签字盖专用章)编制时间:年月日复核时间:年月日封-1____________工程招标控制价招标控制价(小写):(大写):工程造价招标人:咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(签字盖专用章)(签字盖专用章)编制时间:复核时间:封-2投标总价招标人:工程名称:投标总价(小写):(大写):投标人:(单位盖章)法定代表人或其授权人:(签字或盖章)编制人:(签字盖专用章)编制时间:封-3____________工程竣工结算总价中标价(小写):(大写):结算价(小写):(大写):工程造价发包人:承包人:咨询人:(单位盖章)(签字或盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:或其授权人:(单位盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(签字盖专用章)(签字盖专用章)编制时间:年月日核对时间:年月日封-4总说明表-01工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-02单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-03单位工程招标控制价/投标报价汇总表注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总。

工程项目管理常用表格清单大全

工程项目管理常用表格清单大全

工程项目管理常用表格清单大全第一部分:项目部通用管理表格(19个)1、会议签到表2、项目部组织设置分类分析表3、项目部管理人员岗位职责说明审批表4、项目部主要管理人员工作内容说明书5、项目部其它(辅助)岗位说明书6、项目部临时工雇用资料表7、项目部人员请假条8、项目部员工岗位调整移交手续清单9、项目部工人花名册10、项目部工人加班费确认单11、项目部员工辞职申请书12、员工离职通知书13、工程部(项目部)内部员工调配单14、项目部员工资格证书统计表15、临时工(杂工)招聘申请书16、内部生产班组员工月度考核表17、项目部员工工作日计划与总结管理表18、项目部日生产例会前的计划与总结管理表19、今天的业务管理检查表第二部分:项目进度控制(5个)1、周施工进度计划2、月施工进度计划3、总施工进度计划4、周项目部完成工程量统计报表5、劳务分包班组合同外工程通知单第三部分、项目质量控制(5个)1、分部分项工程(工序)检验计划表2、工程质量事故报告3、工程质量事故处理记录4、技术交底通知书5、现场检查结果记录表1、隐患整改通知2、隐患整改催办通知3、经常性安全教育记录表4、防台防汛防雨措施落实责任表5、意外事故报告表6、故障·事故调查报告表第五部分、项目成本控制(6个)1、项目部月耗用机械设备、材料用量及单价表2、项目部各分包班组每月完成工程量情况统计表3、项目部合格供应商及分包商月情况汇总表4、周主要设备、材料采购计划表5、项目部月费用计划表6、供应商支付款项滚动清单第六部分、项目分包管理(8个)1、项目结束对分包商评价记录表2、项目部分包商名录3、分包商承建类似工程项目情况表4、项目部分包班组进场施工通知书5、班组中间计量工程量确认单6、中间、预付款审批单7、班组工程量结算书8、分包班组合同结算、支付台帐第七部分、项目现场管理(2个)1、生产操作工序过程资源分析表(编制进度计划的主要依据)2、定点摄影统计表第八部分、项目信息管理(8个)1、工程技术资料分类管理统计表2、文件和资料现行状态清单3、项目部收文清单4、外来文件管制表5、往来函件收(发)文记录6、文件和资料借阅登记表7、卷内目录第九部分、项目生产要素管理(16个)1、项目部对外资金需求计划表2、公用工具领用登记表3、财产报废申请表4、项目部工具设备进场验收单5、设备修理任务单6、机械设备卡7、设备/工具保养记录卡8、公司物资设备总览表9、重点设备保管清单10、项目部设备维护保养检查表11、项目部月(工、器具)资源需求计划表12、外包申请单13、采购部/项目部采购控制统计跟催表14、领用物料记录汇总表15、退料单16、到货设备、备品备件一览表第十部分、项目组织协调(7个)1、内部联络单2、沟通核查表3、员工沟通书4、部门协作申请单5、口头联系记录单6、分部分项工程外协计划总表7、供应商预防纠正联络单第十一部分、项目回访保修管理(1个)1、工程质量回访保修问题处理单第十二部分、项目风险管理(1个)1、项目风险管理。

清单汇总表

清单汇总表

25
010502002001
m3
35.0312
35.0312
0
26
010503001001
m3
35.5358
35.5358
0
27
010503002001
m3
1.775
1.775
0
28
010503004001
m3
5.999
5.999
0
29
010503005001
m3
1.98
1.98
0
30
010505001001
m3
0.364
0.364
0
19
010501001001
m3
10.8271
10.8271
0
21
010501005001
m3
88.0227
88.0227
0
22
010502001001
m3
23.513
23.513
0
23
010502001002
m3
56.2066
56.2066
0
第 2 页 共 8 页
清单汇总表
清单汇总表
工程名称:工程1 序号 1 编码 010101001001 平整场地 1、土壤类别: 三类土 2.弃土运距:25KM 3.取土运距:25KM 挖沟槽土方 1、土壤类别: 三类土 2、挖土深度: 0.85m 3、取土运距: 25KM 挖基坑土方 1、土壤类别: 三类土 2.挖土深度:1.85m 3.弃土运距:25KM 回填方-房心回填 1、密实度要求: 详见施工组织设计 2.填方材料品种:素土 5 010103001002 3.使用部位:室内土石方回填 回填方 1、填方材料品种: 基础素土回填 2.填方粒径要求:详见施工组织设计 3.填方来源、运距:详见施工组织设计 余方弃置 1、废弃料品种: 土 2.运距:25KM 泥浆护壁成孔灌注桩 1、空桩长度、桩长: 桩长15m 2.桩径:550mm 3.混凝土种类、强度等级:商品混凝土、 C30 4.长螺旋钻孔压灌桩 砖基础 1、基础类型: 砖基础 2、砂浆强度等级: M5.0 3、砖的品种: 灰砂砖 砖基础 1、基础类型: 砖基础 2、砂浆强度等级: M5.0 3、砖的品种: 加气混泥土砌块 砖基础 -台阶挡墙 1、砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2、墙厚: 500mm 3、砂浆强度等级、配合比: 详见施工组 织设计 4、台阶挡墙-砖基础: 实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比: M5.0 3、墙厚: 200mm 4、灰砂砖外墙: m3 428.797 428.797 0 项目名称 单位 m2 工程量 458.89 编制日期:2014-11-12 工程量明细 绘图输入 458.89 表格输入 0

全套表格清单汇总(20200521220938)

全套表格清单汇总(20200521220938)

评审时间安排: 年度第 次管理评审计划定於 月,具体安排届时详见《管理评审通知》 。
编号: /QR5.6-02 评审会议时间:
管理评审通知
评审会议地点:公司会议室
会议主持:总经理 出席人员:管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。
评审议程安排:
1、质量体系审核报告。 发言部门: 2、过程的业绩,质量方针和质量目标的实施完成情况。 发言部门:
3、顾客满意及反馈情况,销售情况及市场分析、预测。
发言部门:
4、采购、供方业绩情况。
发言部门:
5、
销售服务控制、 产品(服务)
质量的符合性及其趋ห้องสมุดไป่ตู้分析、重大质量事故的处理。
发言部门:
6、,预防和纠正措施状况。
发言部门:各部门
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。
发言部门:各部门
8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。
出厂 日期
启用 日期
原值
内部 编号
使用 部门
备注
制表人 / 日期:
编号: /QR6.3-03
设备名称 / 型号
设备维护保养记录
保养日期
保养部位和内容
保养人
编号: /QR6.3-04 序 号 设备编号
设备名称
设备检修计划

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 责任人
备 注 Δ为小修,☆为大修
编制:
批准:
编号: 序号
受控文件清单
文件名称
共 页第 页 编号
版本号 / 修改码
编制 / 日期:
审批 / 日期:

工程量清单计价全套表格(空白)

工程量清单计价全套表格(空白)

附件一工程量清单计价表格(一)封面:1 工程量清单封-12 招标控制价封-23 投标总价封-34 竣工结算总价封-4 (二)总说明:表-01 (三)汇总表:1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-022 单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-033 单位工程招标控制价/投标报价汇总表表-044 工程项目竣工结算价汇总表表-055 单项工程项目竣工结算价汇总表表-066 单位工程项目竣工结算价汇总表表-07 (四)分部分项工程量清单表:1 分部分项工程量清单与计价表表-082 工程量清单综合单价分析表表-09 (五)措施项目清单表:1 措施项目清单与计价表(一)表-102 措施项目清单与计价表(二)表-11 (六)其他项目清单表:1 其他项目清单与计价汇总表表-122 暂列金额明细表表-12-13 材料暂估单价表表-12-24 专业工程暂估价表表-12-35 计日工表表-12-46 总承包服务费计价表表-12-57 索赔与现场签证计价汇总表表-12-68 费用索赔申请(核准)表表-12-79 现场签证表表-12-8 (七)规费、税金项目清单与计价表表-13 (八)工程款支付申请(核准)表表-14感谢下载载____________工程工程量清单工程造价招标人: 咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(签字盖专用章)(签字盖专用章)感谢下载载编制时间:年月日复核时间:年月日封-1感谢下载载____________工程招标控制价招标控制价(小写):(大写):工程造价招标人:咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(签字盖专用章)(签字盖专用章)感谢下载载编制时间:复核时间:封-2感谢下载载投标总价招标人:工程名称:投标总价(小写):(大写):投标人:(单位盖章)法定代表人或其授权人:(签字或盖章)编制人:(签字盖专用章)感谢下载载编制时间:封-3感谢下载载____________工程竣工结算总价中标价(小写):(大写):结算价(小写):(大写):工程造价发包人:承包人:咨询人:(单位盖章)(签字或盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:或其授权人:(单位盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(签字盖专用章)(签字盖专用章)感谢下载载编制时间:年月日核对时间:年月日封-4感谢下载载总说明感谢下载载表-01工程项目招标控制价/投标报价汇总表感谢下载载表-02单项工程招标控制价/投标报价汇总表感谢下载载表-03单位工程招标控制价/投标报价汇总表感谢下载载注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总。

文件管理记录表格模板汇总

文件管理记录表格模板汇总

文件管理记录表格
目录
1.质量记录清单
2.外来文件清单
3.受控文件清单
4.文件发放/回收登记表
5.文件借/调阅登记表
6.文件更改单
7.文件作废申请单
8.文件销毁申请表
9.文件销毁清单
10.文件归档登记表
版号/修订号:表号:
质量记录清单
版号/修订号:表号:
外来文件清单
版号/修订号:表号:
受控文件清单
版号/修订号:表号:
文件发放/回收登记表
版号/修订号:表号:
文件借/调阅登记表
版号/修订号:表号:
文件更改单
编制:审核:批准:
注:更改内容若填写不下可另行附页。

版号/修订号:表号:
文件作废申请单
编号:
注:此表编制、审核、批准由原文件编制审核批准人员或接替其岗位的人签名。

文件销毁申请表
编号:
文件销毁清单
版号/修订号:表号:
文件归档登记表
编号:。

ISO9001全套表格清单

ISO9001全套表格清单

ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准,用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。

它对组织的各个方面进行了要求,包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。

为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证,我们准备了一套全套表格清单,用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。

本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容,帮助你了解每个表格的用途和使用方法。

2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表:2.1 质量手册•表格名称:质量手册•用途:描述组织的质量管理体系,包括质量政策、目标、职责等信息。

•信息内容:–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称:操作程序•用途:描述组织的各项操作程序及其流程。

•信息内容:–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称:作业说明书•用途:详细说明操作程序中每个步骤的要求。

•信息内容:–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称:培训记录•用途:记录员工接受培训的情况,包括培训内容、培训日期等信息。

•信息内容:–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称:改进记录•用途:记录组织中的改进措施,包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。

•信息内容:–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称:产品质量记录•用途:记录产品的质量信息,包括检验记录、测试结果等。

•信息内容:–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称:外部供应商评估表•用途:对外部供应商进行评估和审核,以确保采购物资和服务的质量符合要求。

•信息内容:–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容,包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。

婚礼全套准备物品参考清单表格

婚礼全套准备物品参考清单表格
新娘与伴娘穿婚纱、伴娘服的合影,以及嬉笑画面 伴娘与新娘藏鞋、做道具的过程 新娘散开裙摆坐在床上的镜头
婚纱或中式礼服挂在衣架上的美照 婚戒特写与戒指盒、戒枕特写等 婚鞋特写
备环节-新郎家
细节 新郎穿衣过程,系扣子、穿西装的帅气画面
新郎与伴郎团穿戴整齐后,帅气准备去接亲的合影 新郎西装挂好拍照 单拍手捧花 婚房装饰后的照片,最好清场拍空境
32 抓拍
交换戒指
33 摆拍
新人与双方父母合影
34 摆拍
仪式区&路引&T台
35 摆拍
宴会区(就餐区)
36 摆拍
婚礼logo&手绘头像
备环节-新娘家
细节 新娘化妆过程、表情,以及父母、伴娘与新娘互动 姐妹团穿晨袍一起嬉笑的照片,以及美美的合影 父母或伴娘为新娘系拉链、整理裙摆等 新娘完妆后穿着婚纱的全身照&半身照 父母第一眼看到女儿穿婚纱时的表情、画面
22 抓拍
敲门&堵门
人物
23 抓拍
堵门游戏&找鞋
24 摆拍
出发前合影
25 抓拍
上婚车
26 抓拍&摆拍 车内的新郎新娘
接亲迎亲环节-到达新郎家
类别 打√ 序号 形式
镜头
人物
27 抓拍 28 抓拍
下婚车 婚房
婚礼仪式环节-婚礼举行地
类别 打√ 序号 形式
镜头
29 抓拍
现场
人物
30 抓拍 31 抓拍
新人等候仪式开始 宣读誓言
环节-婚礼举行地
细节 包括新郎等待、新娘走来、拍新郎、新郎转身,多 抓表情
中景、近景、特写记录全程 最后别忘了新郎新娘与双方父母拍张合影,这张照 片一定要有 全景及特写 全景,以及餐盘装饰、喜糖、伴手礼、桌花、桌卡 、椅背花等小物特写

三体系认证全套表格(很全实用)

三体系认证全套表格(很全实用)

受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期:审核: 日期:批准: 日期:培训记录表设备台帐设备维修记录表车间:MZFL /JL-13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制:日期: 批准:日期:采购计划编制:日期: 批准:日期: 文案大全生产计划编制:日期: 批准:日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位:MZFL /JL-31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首(末)次会议签到表时间:MZFL /JL-35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×。

3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。

4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单MZFL /JL-39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL-42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制:审核:批准:实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明:第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文。

编制:审核:批准:危险源辨识评价表辨识人:年月日文案大全重大危险源清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表:负责人:年月日环境、职业健康安全运行检查记录注:公司本部每季检查一次。

清单汇总明细表

清单汇总明细表

4.826*3
((0.24*5.76)*3.6-扣现浇平板0.152)
4.825*2
((0.24*0.249)*3.6-扣砼柱0.133-扣现浇平板 0.002) ((0.24*1.86)*3.6-扣平行梁0.121) ((0.24*1.86)*3.6-扣平行梁0.121-扣现浇平板 0.028) ((0.24*1.86)*3.6-扣平行梁0.121-扣现浇平板 0.028-扣窗0.648) ((0.24*1.86)*3.6-扣平行梁0.277) ((0.24*1.86)*3.6-扣平行梁0.277-扣窗0.648)
2.1.1.29
12-13/C
2.1.1.30
12/B-C
2.1.1.31 2.1.1.32 2.1.1.33
6-7/B 11/B-C 5-6/B
2.1.1.34
11-12/B
2.1.1.35
2.1.1.36 2.1.1.37
7-8/D
8/D-E 8/B-C
清单汇总明细表
项目特征 单位 工程量
m3 5.048
2.1.1.38
2.1.1.39 2.1.1.40
2.1.1.41
5-6/C
6/B-C 7-8/E
13-14/B
2.1.1.42
2.1.1.43
2.1.1.44
2.1.1.45 2.1.1.46 2.1.1.47
2.1.1.48
2.1.1.49 2.1.1.50 2.1.1.51 2.1.1.52 2.1.1.53 2.2 2.2.1
工程序名号称:77777项目编码 项目名称
2.1.1.20
9-10/C
2.1.1.21
9-10/C-E
2.1.1.22 2.1.1.23 2.1.1.24 2.1.1.25 2.1.1.26

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单APQP 设计开发过程全套记录表格清单序号编号名称1 TTQR8.1-01 运行策划和控制方案2 TTQR8.1-02 质量计划书3 TTQR8.1-03 保密检查情况记录4 TTQR8.3-01 设计和开发总策划5 TTQR8.3-02 产品开发项目立项书6 TTQR8.3-03 新品开发计划7 TTQR8.3-04 设计任务书8 TTQR8.3-05APQP 小组成员及职责技能表9 TTQR8.3-06 初始材料清单10 TTQR8.3-07APQP 计划阶段评审报告11 TTQR8.3-08 产品设计开发输入评审12 TTQR8.3-09 DFMEA13 TTQR8.3-10 产品特殊特性清单14 TTQR8.3-11 产品标准规范15 TTQR8.3-12 总成图、零件图、装配图16 TTQR8.3-13 设计和开发评审17 TTQR8.3-14 产品保证计划18 TTQR8.3-15 设计验证计划19 TTQR8.3-16 初始过程流程图20 TTQR8.3-17 样件控制计划21 TTQR8.3-18 样品验证报告22 TTQR8.3-19 新设备工装检测设备检查表及开发计划进度表23 TTQR8.3-20 产品安全防护表24 TTQR8.3-21 产品材料用量规格表(BOM)25 TTQR8.3-22 工程规范审查确认26 TTQR8.3-23 产品防错一览表27 TTQR8.3-24 可制造性和装配性设计28 TTQR8.3-25 模具配置申请表29 TTQR8.3-26 模具设计任务书30 TTQR8.3-27 模具制造报价单31 TTQR8.3-28 模具供方评定表32 TTQR8.3-29 模具加工合同33 TTQR8.3-30 模具跟踪评审验收记录34 TTQR8.3-31 设计和开发验证记录35 TTQR8.3-32 小组可行性承诺36 TTQR8.3-33 产品设计和开发输出评审XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单序号编号名称37 TTQR8.3-34 APQP 产品设计阶段评审报告38 TTQR8.3-35 产品/过程质量体系评审39 TTQR8.3-36 过程设计和开发输入评审40 TTQR8.3-37 产品特性重要度分级表41 TTQR8.3-38 产品和过程特殊特性清单42 TTQR8.3-39 特性矩阵图43 TTQR8.3-40 过程流程图44 TTQR8.3-41 车间平面定置管理图及检查表45 TTQR8.3-42 PFMEA 表46 TTQR8.3-43 试生产控制计划47 TTQR8.3-44 生产设备清单48 TTQR8.3-45 检测设备清单49 TTQR8.3-46 工艺规范及评审报告50 TTQR8.3-47 过程作业指导书51 TTQR8.3-48 测量系统分析计划52 TTQR8.3-49 初始过程能力研究计划53 TTQR8.3-50 包装作业指导书(包装规范)54 TTQR8.3-51 OTS 样件全尺寸报告55 TTQR8.3-52 OTS 样件材质试验结果56 TTQR8.3-53 OTS 样件性能试验结果57 TTQR8.3-54 过程设计开发输出评审58 TTQR8.3-55 APQP 设计阶段评审报告59 TTQR8.3-56 试生产计划60 TTQR8.3-57 试生产准备检查表(确认设备、工装、人员)61 TTQR8.3-58 试过程工艺参数检测记录62 TTQR8.3-59 试生产验证测试报告63 TTQR8.3-60 试生产总结报告64 TTQR8.3-61 节拍产能分析报告65 TTQR8.3-62 初始过程能力研究报告66 TTQR8.3-63 生产控制计划67 TTQR8.3-64 设计开发确认表68 TTQR8.3-65 零件提交保证书69 TTQR8.3-66 产品质量策划总结和认定70 TTQR8.3-67 APQP 试生产阶段评审报告71 TTQR8.3-68 工程变更申请单72 TTQR8.3-69 工程变更通知单73 TTQR8.3-70 嵌入式软件开发评估表XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单嵌入式软件开发评估表项目名称:一、推进流程应用工作量TQR8.3-70NO.序号阶段1 项目准备2 系统配置3 流程调研4 设定流程5 模拟调试6 管理员培训7 用户培训8 系统启用工作内容现有系统配置情况检查系统相关模块的基本数据情况检查制定实施阶段计划,约定每个阶段的时长,准确划分各阶段时间节点预定培训实施期间培训日期安排建立相关组织结构, 建立相关角色调整全局配置项建立权限分配方案落实需要上线的流程列表,这些流程主要包括:党委发文流程、纪委发文流程、公司发文流程、部门发文流程(报告、函、请示、通知)、公司收文流程,以及:用印申请流程、出差申请流程、会议管理流程等培训流程图的标准画法收集流程图,交流流程信息、修改流程图、流程图定稿建立流程,谁提交,谁批准,谁执行建立流程表单,及相应说明, 建立流程处理签建立存档管理,配置相关归档目录建立权限管理对所有流程进行模拟测试,特别是各个重要公文流程,必须进行遍历测试根据模拟测试发现的情况,对流程设置进行检讨和调整对流程管理员进行培训,使其掌握流程异常情况处理、流程微调技巧根据项目实际整理培训资料落实培训人员、场地、时间安排三场用户培训,需用户积极配合协调建立起与系统运行相适应的管理规章制度发布正式启用系统的通知系统检查与实施补充问题收集、反馈、调整阶段评估验证9 项目收尾项目回顾、权限收回总评XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、新功能开发流程序号 1 2 3 4 5 67阶段工作内容需求调研、分析需求确认了解用户业务,获取用户对功能、性能等方面的需求用户方、开发方对需求进行审核确认这些功能包括:安全认证、电子印章、规章制度管理、业务整合总体设计系统初步设计总体设计评审详细设计详细设计评审用户方、开发方对总体设计审核确认对系统功能、操作界面、处理逻辑、数据库、代码体系等进行详细设计开发组对详细设计方案审核确认编写程序、单元测试系统管理(设置,备份还原)操作人员管理及权限管理编程、单元测试安全认证电子印章规章制度管理业务整合(初步)业务整合(深入)8集成测试系统集成测试、系统测试,编程与测试可以交叉进行到用户现场安装调试开发好的系 9 安装调试统,并与用户一起试走业务流程,对系统进行功能确认测试10系统初始化将系统初始化;准备业务基础数据并录入系统;11 用户培训对用户操作人员、系统管理人员进行详细培训12项目跟踪与总结系统 bug 控制,操作指导合计阶段评估验证XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审报告产品名称:研制单位:产品负责人:拟制日期:XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审申请表部门评审项目名称评审日期设计所 XXXxx 年 xx 月 xx 日产品研发工程师产品内部代号评审地点技术中心三楼会议室一、建议参加评审单位及人员设计所:模具中心:工艺技术部:技术管理部:品质中心:检测中心:企划部:车载事业部:营销中心:物流部:财务部:设备部:其它:二、申请评审内容三、室主任审批意见四、总工程师审批意见XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单提供评审的文件、资料清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件资料名称产品立项书新品开发计划产品设计任务书初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单产品三维草图DFMEA 试验计划其它(如:顾客要求)编审人或资料来源营销中心企划部研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师备注评审意见汇总及问题解决措施一、评审意见汇总(请研发工程师根据评审意见表上所列各项建议和意见进行汇总,未列入的评审意见视为不采纳)==由于设计评审意见太过随意,此处对其进行汇总,未列入里头的意见视为不采纳XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、存在问题及解决措施一览表序号问题内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16措施建议要求完成追踪负责人日期结论XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审结果1、评审结论:2、研制单位意见:评审组组长:3、主管领导复审决定:主管:签字:年月日年月日年月日XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审组名单姓名职务/职称XXX 设计室主任高工XXX 工艺技术部经理高工XXX 模具副主任工程师单位设计所工艺技术部模具中心签名是否有评审意见是否√√√备注:未提交《设计评审意见表》视为“同意该产品的所有设计”XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单附件 1设计评审意见表评审项目名称产品内部代号序号存在问题描述评审日期措施建议评审者/单位:XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单产品开发项目立项书项目名称: (例如:XXXXX) 项目类别: (例如:汽车继电器)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单项目来源及概况项目名称项目来源申请部门申请人承办部门承办人一、市场调研与分析、顾客输入(公司决策的会议纪要等文件或销售人员市场调查、出差报告可作为附件): 1. 开发背景(基于何种目的):2. 市场需求情况(产品的年预计需求量、主要针对怎样的客户或市场等):3. 特定的客户需求(希望的目标价格、开发进度等):4.市场竞争情况:5.竞争对手样品、样本、安全认证或专利等资料的提供(可作为附件)。

EHS工作全套表格汇编

EHS工作全套表格汇编

EHS汇总表格EHS文件清单 (4)2、EHS文件发放审批单 (5)3、EHS文件发放记录 (6)4、EHS文件接收记录 (7)5、EHS文件修改单 (8)6、EHS文件借阅登记表 (9)7、EHS文件销毁清单 (10)8、EHS记录清单 (11)9、EHS记录查阅登记表 (12)10、记录销毁清单 (13)11、培训需求分析表 (14)12、EHS培训计划 (15)13、EHS培训记录 (16)14、EHS培训资格证书记录 (17)15、EHS培训台帐 (18)16、安全教育及培训记录 (19)17、安全会议和信息台帐 (20)18、安全检查表分析(SCL)记录 (21)19、工作危害分析(JHA)记录 (22)20、预先危害分析(PHA)记录 (23)21、失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)22、重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)23、EHS目标、指标和管理方案规划表 (26)24、环境因素检查表 (27)25、环境因素识别评价表 (28)26、重大影响环境因素及控制措施清单 (29)27、隐患整改通知书 (30)28、隐患整改反馈单 (31)29、EHS法律法规、标准及其他要求清单 (32)30、EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)31、承包商EHS管理机制检查清单 (34)32、承包商EHS资格预审记录 (37)33、合格承包商名录 (38)34、承包商施工现场检查记录 (39)35、承包商EHS表现评价记录 (40)36、供应商EHS资格预审记录 (41)37、采购物资EHS风险评价表 (42)38、合格供应商名录 (43)39、供应商EHS表现评价表 (44)41、高处作业票 (46)42、起重、吊装作业工作票 (47)43、大件、非常规运输作业票 (48)45、临时用电票 (50)46、用火票 (51)48、进入设备作业票 (53)50、消防器材登记表 (55)51、消防设施一览表 (56)52、设备修理验收单 (57)53、设备运转记录 (58)54、设备维修(保养)记录 (59)55、设备检查记录 (60)56、设备分布台帐 (61)57、设备事故台帐 (62)58、EHS标识发放回收记录 (63)59、劳动防护用品发放卡片 (64)60、职工健康档案 (65)61、职工职业病档案 (66)62、环境检测记录 (67)63、噪声检测记录 (68)64、变更申请表 (69)65、变更验收表 (70)66、应急预案演练记录 (71)67、EHS检查记录 (72)68、EHS事故台帐 (73)69、不符合报告 (74)70、年度内部审核计划 (75)71、内部审核计划 (76)72、内部审核检查表 (77)73、不符合项分布表 (78)74、内部审核报告 (79)75、EHS会议签到表 (80)76、管理评审计划 (81)77、管理评审报告 (82)79、文明施工检查记录 (84)80、整改通知单 (85)81、个人防护用品申请表 (86)部门:编制:日期:EHS文件发放记录发放部门(单位):发放人:EHS文件接收记录EHS文件修改单EHS文件借阅登记表EHS文件销毁清单销毁人:监销人:EHS记录清单部门:编制:日期:EHS记录查阅登记表记录销毁清单编号:EHS102-B03销毁人:监销人:日期:培训需求分析表分析时间: 部门/单位:编号:EHS103-B01编制人:EHS培训计划部门/单位:编号:EHS103-B02EHS培训记录记录人:EHS培训资格证书记录记录人:EHS培训台帐安全教育及培训记录安全会议和信息台帐编号:EHS104-B01会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果:安全检查表分析(SCL)记录项目部:设备(设施)名称及位号:工段:分析人员及职务:分析日期:审核人员及职务:审核日期:编号:EHS105-B01工作危害分析(JHA)记录项目部:工段:工作任务:工作岗位:分析人员及职务:分析日期:审核人员及职务:审核日期:编号:EHS105-B02预先危害分析(PHA)记录单位:分析对象:工作区域:分析人员及职务:分析日期:审核人员及职务:审核日期:失效模式与影响分析(FMEA)记录单位:工段:系统:分析人员及职务:审核人员及职务:重大及不可容许风险和控制措施清单EHS目标、指标和管理方案规划表年度:目标:总负责:指标:绩效参数:编号:EHS105-B06制表人:审查人:批准人:日期:日期:日期:环境因素检查表环境因素识别评价表审批:日期:重大影响环境因素及控制措施清单EHS法律法规、标准及其他要求清单EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录合格承包商名录采购物资EHS风险评价表合格供应商名录编制:批准:日期:供应商EHS表现评价表评价人:评价时间:技术交底记录高处作业票注:1、审批人必须是车间、队领导或有职称的技术员。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

受控文件清单
文件发放、回收记录编号:
文件更改单
外来文件登记审批表
注:本表由文件管理部门统一填写和管理
作废文件清单
注:本表由文件管理部门统一填写和管理
文件销毁记录编号:
注:本表由文件管理部门统一填写和管理
文件借阅登记表编号:
质量记录清单
记录销毁登记表
注:本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称:编号:/QR5.4.1-01
管理评审计划
管理评审通知
管理评审报告
年度培训计划编号:
培训记录表编号:
员工培训档案
注:本表由培训管理部门统一填写和管理
特殊工种人员登记表
岗位任职能力评价表
资源一览表
设施台帐
制表人/日期:
设备维护保养记录
设备检修计划
编制:批准:日期:
设备检修单
销售服务实现策划表
质量计划实施情况检查表编号:
注:用于特定的产品、项目或合同。

销售合同(定单)记录
销售合同(定单)交付记录台帐
注:本表由销售业务部门统一填写和管理。

产品要求评审表编号:
产品要求变更通知单
用户意见反馈处理单
顾客档案卡
项目建议书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方情况调查表(一)
请贵企业认真,如实地填写本表,随同贵方生产许可证(如有)、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司,以利于本公司对贵方的评价,确定是否将贵方列入合格供方,谢谢!
如为选择项目请在方框内打√
供方情况调查表(二)
请贵企业认真,如实地填写本表,随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司,以利于本公司对贵方的评价,确定是否将贵方列入合格供方,谢谢!
如为选择项目请在方框内打√
注:本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。

供方选择评价表
合格供方名单
采购申请单
年月份销售计划表
顾客财产登记表
监视和测量设备台帐
编号:/QR7.6-01
编制:年月日
周期检定计划
监视和测量设备检定记录卡编号:/QR7.6-03
注:1. 此表用于计量器具的检定记录
监视和测量设备检定记录卡编号:H /QR7.6-03
注:1. 此表用于计量器具检定记录。

相关文档
最新文档