2019年部门预算编报说明.doc
教育系统2019年部门预算情况的说明
教育系统2019年部门预算情况的说明「、基本情况(一)部门机构设置教育部门预算编制72个单位,其中行政机关1个,71个全额拨款事业单位,具体单位如下:教委机关行政编制43人,实际37人,工勤编制15人,实际4人;所属事业编制5623人,实际4997 人。
离退休人员2537人,其中:离休9人,退休2528人。
(二)主要职责1.贯彻落实国家和本市有关教育方面的法律、法规、方针、政策,研究提出本区教育工作的发展战略,组织编制本区教育事业发展规划、计划并组织实施。
2.统筹、协调和指导全区教育工作。
统一管理全区学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育以及其它各类教育事业;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;统筹、协调、指导教学和教育改革工作;负责教育教学质量的评估和监控工作;制定招生计划并组织实施;负责各类学校在校生的学籍管理。
3.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
4.按照管理权限,对社会力量举办的学前教育、普教、成人教育学校事宜进行审批。
5.统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
6.会同有关部门对教育建设投资、年度预决算等进行研究、协调和落实;负责统筹管理区本级教育基本建设投资、教育事业经费;管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目;负责教育经费的预决算、落实,监督教育经费预算的执行情况。
7.负责编制和落实教育机构的设立、调整、撤并的规划;落实本区教育系统人事制度改革工作;指导学校内部管理体制改革;主管全区学校教师和管理人员的队伍建设、初中及以下级别教师资格认定、教育系统专业技术职务管理工作。
8.统筹规划、指导学校后勤改革工作;协调组织有关部门做好校内外环境整治工作,维护学校正常秩序。
9.负责本区教育系统国际合作与交流工作;规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和现代化信息技术发展工作;负责本区语言文字规范化和推广普通话工作。
平谷区总工会2019年部门预算情况说明
平谷区总工会2019年部门预算情况说明一、部门基本情况(一)部门主要职责平谷区总工会是平谷区各级工会的领导机关,受中共平谷区委和北京市总工会领导。
独立自主的开展工会工作,其主要职责:1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,组织指导本区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
2、维护职工的合法权益和民主权利。
3、动员和组织职工积极参加改革和建设,配合政府部门和企业完成经济和社会发展任务。
4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。
5、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质、建设有理想、有道德、有文化、有几率的职工队伍。
6、承办上级组织交办的其他工作。
(二)部门机构设置平谷区总工会2019年预算编制单位包括1个本级单位,是北京市平谷区总工会。
其中平谷区总工会本级内设两部一室,分别是:经济部、组宣部和办公室。
(三)部门人员构成情况平谷区总工会编制总数29人,其中:行政编制8人,参公事业编制0人,工勤编制4人,事业编制17人;现实有在职26人,其中:行政7人,参公事业0人,工勤4人,事业15人;离退休人员26人,其中:离休0人、行政退休17人、事业退休9人。
二、2019年收入及支出预算安排总体情况(一)收入预算安排总体情况平谷区总工会2019年收入预算安排8352729.92元,比2018年减少65902.08元,降低1%,主要原因是我单位人员的减少。
其中:财政拨款8352729.92元,比2018年减少65902.08元,降低1%。
(二)支出预算安排总体情况平谷区总工会2019年支出预算安排8352729.92元,比2018年减少65902.08元,降低1%,主要原因是我单位人员的减少。
其中财政拨款8352729.92元,比2018年减少65902.08元,降低1%。
按照支出管理类型,2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。
德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明
德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分:德保县民政局2019年部门预算报表表一:部门收支总表表二:部门收入总表表三:部门支出总表表四:财政拨款收支总表表五:一般公共预算支出表表六:政府预算支出经济分类预算表表七:部门预算支出经济公类预算表表八:一般公共预算基本支出表表九:政府性基金预算支出预算表表十:国有资产经营预算支出预算表表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分:德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署,研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
(2)承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
(3)贯彻落实优待抚恤政策,保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位;指导开展军烈属优待工作;分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用;核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级;核报革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理;参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。
(4)负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置;拟订全县退役士兵安置计划并组织实施;负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇;指导军休服务机构的建设与管理;指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。
关于部门预算编制说明.doc
2019 年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山路街道概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《支出预算总表》十、《财政拨款预算表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)概况一、部门主要职责青山路街道是区人民政府的派出机构,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。
主要职责是:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
(一)贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;(五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;(六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;(七)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;(十)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;(十一)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;(十二)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;(十三)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;(十四)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;(十五)承办区政府交办的其他事项。
大兴区区委十三部门2019年预算情况说明.doc
第二部分大兴区区委十三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况2019年区委各部门预算相关数据由大兴区委统一公开,具体单位包括:区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区直机关工委、区委研究室、社会工委、史志办、精神文明办、信访办、团区委、关工委办公室、区委网信办共十三部门。
(一)区委组织部是主管组织和干部工作的区委工作机构。
主要职责是:根据党的组织路线和干部政策,在区委领导下,抓好处级领导班子和领导干部队伍建设,考察、配备干部,做好日常管理监督工作。
指导全区基层党组织和党员队伍建设,负责党组织设置、调整及有关审批工作,督促基层党组织落实组织生活制度,做好全区老党员、生活困难党员的补助帮扶工作。
负责区党代表大会代表的联络、培训和服务工作。
落实“党管人才”要求,统筹.协调全区人才队伍建设。
制定全区干部.党员教育培训规划,做好教育培训的指导、协调、检查和宏观管理工作,具体负责全区处级干部、中青年干部和部分基层党组织书记的培训。
大兴区委组织部单位性质为行政单位,内设12个科室,分别为:办公室、干部科、组织科、干部培训科、人才工作科、调研信息科、档案科、党代表联络室、干部监督科、信息化管理科、党员教育管理科、党建科。
(二)区委宣传部职能(1)组织、指导、研究全区的理论学习、理论宣传、思想教育、思想理论建设工作。
(2)研究、组织、指导、协调全区新闻外宣工作;接待中央、市属及国外新闻单位记者;建设、培训、管理全区外宣队伍。
(3)组织、指导、协调全区社会宣传和群众文化活动;负责户外宣传、咨询活动的管理。
(4)研究、指导、协调宣传口(包括区文明办、区文化委员会、区广播电视中心、区委党校)的业务工作。
(5)行使宣传工委的职责,负责宣传口的党建、精神文明建设、目标管理、职评、计划生育等各项工作。
(6)主持“思想政治研究会”的日常工作。
(7)编发《宣传通讯》和《思想动态》。
(8)完成区委交办的其它工作。
区委宣传部单位性质为行政单位,内设4个科室,分别为:办公室、理论教育科、社会宣传科、新闻外宣科。
2019年机关事务服务中心部门预算编制说明
2019年机关事务服务中心部门预算编制说明一、部门基本情况机关事务服务中心,是全额事业单位性质的单位。
编办核定编制人数9人(其中行政编制0人、全额事业编制9人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人),实有在职人员9人(其中行政和参公9人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人),离休人员0人,提前退休干部1人,退休人员38人(实际为原二所改制企业人员)。
二、职责职能单位职责职能:单位职责负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)安全保卫,维护机关正常秩序;负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)国有资产管理及房产配套设施建设;负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)的水电维修、环境卫生、园林绿化等工作;负责电视电话室和附属楼会议中心两个会议室;负责大楼机关食堂与人武部交流食堂的管理,负责交流楼住宿的后勤保障。
负责公车平台的管理。
三、部门预算总收支情况(一)预算收入440.04万元。
其中一般公共预算拨款440.04万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入拨款0万元。
(二)预算支出440.04万元。
1、基本支出(1)工资福利支出94.16万元。
其中基本工资37.74万元,津贴补贴23.39万元,奖金3.15万元,社会保障缴费万元,绩效工资0万元,住房公积金7.71万元,其他工资福利支出0万元。
(2)对个人和家庭的补助支出0.51万元。
其中离休费0万元,退休费0万元,遗属人员生活补助0.51万元,建国初期参加工作部分人员生活补助0万元,独生子女父母奖励金0 万元,伤残保健金0万元,其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
(3)一般商品和服务支出37.32万元。
其中公务费5.00万元,离退休活动费3.80万元,公务用车运行维护费20.00万元,工会经费0.50万元,公务交通补贴8.02万元。
2、项目支出项目支出308.05万元。
其中水电运行费87万元,接待车运行维护费12万元,设备及房屋维修费51万元,机关食堂运行补偿费5万元,交流干部生活费38.72万元,大院及二所人员维稳相关费用3万元,光纤网络费、有线收视费7.5万元,大院及交流楼物业管理与绿化费103.83万元。
2019年度部门决算报表编制指南
2019年度部门决算报表编制指南一、编报范围(一)单位范围:本套决算编报范围包括列入2019年度部门预算编报范围的各级各类行政事业单位和其他单位。
未纳入部门预算编报范围的单位,不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围,其决算布置文件另行下发。
(二)资金范围:本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况,编报口径与单位综合预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金,不需编报本套决算。
按照现行部门预决算管理,部门决算中财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。
二、填报口径(一)本套决算收支报表均不包括未纳入部门预算管理的偿还性资金。
(二)纳入本套决算编制范围的单位应当参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
已经实施政府会计准则制度的单位,应当按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》中预算会计核算内容填报收入、支出、结转和结余。
三、录入级次(一)纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位,都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
(二)县级以下(含县级)不具备分户录入条件的预算单位,可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位,也可按乡镇汇总录入,两种录入方式由各省(自治区、直辖市、计划单列市)统一规定。
(三)预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次,逐级汇总建立决算数据的树形结构。
树形结构应规范、清晰。
地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。
四、填报要求(一)一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总,并对有关收入支出重复汇总数进行剔除。
其中,“上级补助收入”科目应与“对附属单位补助支出”科目进行对冲,“附属单位上缴收入”科目应与“上缴上级支出”科目进行对冲。
(二)一级预算单位拨给企业和其他不属于本套报表编报范围单位的财政拨款,可由拨款单位根据用款单位经费使用情况代编决算,填报有关经费表。
XX部门预算编报说明
XX部门预算编报说明一、部门主要职责及机构设置情况部门主要职责1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施;参与拟订有关市级标准和规程并指导实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作。
2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟订相关市级标准和规程并监督执行;指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作;组织指导林木种苗、林木花卉工作,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全市义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化的相关工作;承担市绿化委员会的具体工作。
3、承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、监督林业资源保护管理;组织编制并监督执行执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由市政府审核批准的林地征用、占用的审核;协助管理国有林场的国有森林资源。
4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;拟订区域性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;组织、监督湿地的合理利用;组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。
5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或栽培、经营利用,监督管理野生动植物进出口;承担国家重点保护的陆生野生动物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动物、野生植物进出口的审核工作。
6、负责林业系统自然保护区的监督管理;在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作。
南充顺庆区园林管理中心
南充市顺庆区园林管理中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)主要职能1.果山公园景区的建设及维护管理和绿化养护工作。
2.气象公园的规划建设及维护管理和绿化养护工作。
3.城北公园景区的建设及维护管理和绿化养护工作。
4.承担着重点片区的绿化管理工作。
(二)2019年工作计划1.做好果山公园、气象公园、城北公园景区的日常维护管理和绿化养护工作。
2.配合做好气象公园景区的提档升级规划建设和绿化养护工作。
3.配合做好城北公园景区的规划及绿化。
4.完成三条主干道的园林绿化工作。
二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
我中心为全额拨款独立预算单位事业单位,编制人数27人,在岗27人,退休人数27人。
三、收支预算情况说明2019年南充市顺庆区园林管理中心本年收入预算合计682.35万元,其中:本年财政拨款收入682.35万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%。
(数据来源四川省部门公示表1_2表)2019年南充市顺庆区园林管理中心本年支出预算合计682.35万元,其中:基本支出292.35万元,占42.84%;项目支出390万元,占57.16%。
(数据来源四川省部门公示表1_3表)四、财政拨款收支预算情况南充市顺庆区园林管理中心2019年财政拨款收支预算总计682.35万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加108.78万元,增长18.97%,主要原因是设计室人员并入。
(数据来源四川省部门公示表2表,“收入总计”数)五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南充市顺庆区园林管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出682.35万元,占财政拨款本年支出合计的100%。
与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.78万元,增长18.97%,主要原因是设计室人员并入。
(数据来源四川省部门公示表2表)(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南充市顺庆区园林管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出682.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.33万元,占5.18%;卫生健康支出13.55万元,占1.99%;城乡社区支出612.27万元,占90.47%住房保障支出21.2万元,占3.11%;…。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明一、部门情况(一)部门机构设置、职责1、机构设置我中心内设性爱科、地方病防治科、结核病防治科、慢病科、检验科、应急科、健教课、传染科、免疫规划科、办公室、财务科。
2、主要职责我中心是政府举办的履行政府公共卫生职能,实施疾病预防控制与公共五张技术管理和服务的公义机构。
职能是疾病预防与控制。
对突发共公卫生事件处理,疫情报告及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与干预,室验监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
(二)人员构成情况单位行政编制0人;事业编制19人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工8人。
离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
(三)本预算年度的主要工作任务在认真做好2018年疾控工作的基础上,结合单位实际,及早谋划2019年疾控工作。
1.贯穿一条主线,强化三种手段,提升四项能力,实现三个目标(“1343”)即:以、省、市、县卫生工作会议精神为指导,贯穿服务基层、服务群众这一主线,以强化干部服务意识、强化岗位技术培训、强化岗位绩效考核为手段,不断提升检验检测能力、预警监测能力、指导基层工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力,实现有效预防和控制各类传染病的暴发与流行,为公共卫生安全提供真实可信的数据和信息,全民健康意识、健康知识知晓率不断提高的目标,为健康岚县建设发挥积极作用。
2、目标任务(1)加强健康教育工作,进一步提高居民健康知识知晓率。
(2)狠抓免疫规划工作,以乡为单位适龄儿童接种率达90%以上,保持无脊灰状态和消除麻疹目标。
(3)加强结核病防控工作,完成省、市下达的任务。
(4)加强艾滋病防控工作,完成省、市下达的任务。
(5)加强手足口病、腮腺炎、乙肝、流感、夏季肠道感染、狂犬病等我县易发多发传染病的监测与防控工作,保证我县无传染病暴发流行。
(6)加强碘缺乏病为主的地方病防控工作,巩固碘缺乏病防治成果。
(7)加强65岁老年人健康管理、高血压、糖尿病、重性精神病患者管理的督导工作,提升服务能力,努力使全县居民平等享有基本公共卫生服务。
关于八千办事处2019年单位预算公开的说明.doc
关于八千办事处2019年单位预算公开的说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)二、内设机构及下属单位二、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表11.预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责在航空港实验区党工委、管委会的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定;(二)结合办事处实际,讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题;(三)负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设;(四)负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作;(五)负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作;(六)负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作;(七)负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作;(八)配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;(九)配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;(十)承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明公开单位:兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责:办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项,提出贯彻意见,报县政府领导同志决定;研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核拟办意见,报县政府决定;负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责县政府会议的会务工作,组织和督促县政府会议决定事项的实施;根据县政府指示,对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府决定;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作;负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作,协助县政府领导做好来信、来访的接待工作;办理县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况:县政府办公室编制数共69人(其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人),实有人数35人。
另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东),借用人员13人(陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华);退休人员17人;享受遗属补贴人数4人。
含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元,其中:财政拨款收入810.86万元,占收入预算总额的100%。
政府会计制度部门决算报表编报说明
2019年度部门决算注意事项一、基础数据核对1.由于今年机构改革以及新旧会计衔接等情况,所有单位在提取上年封面代码和上年数据时,一定要把所有的年初数自己都核实一遍,避免出错。
按照功能分类科目,上年年末数与本年年初数变动差异率较大(超过5%)或变动差额较大(超过1000万元)的情况需要说明。
2.主要指标变动情况表主要指标上下年变动幅度超过20%,其中,机构指标上下年变动幅度超过5%的,人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因。
3.核对标准年初结余在审核调整或往来账调整的情况下允许有差异,科目间调剂只允许在同一类科目之间,一般不得跨类级科目。
因单位撤并或调整预算科目造成结余数和资产负债不能核对的情况,应在填报说明中予以说明。
二、机构改革单位填报要求(一)原单位撤销,组建新部门的情况1.2019年初预算数。
原则上,新组建部门年初数为各原单位年初预算数合并数,比如:新组建的阜阳市自然资源和规划局的年初预算数由原阜阳市国土资源局、原阜阳市规划局合并填列。
2.2019年决算数。
原则上,新组建部门决算数包括合并前各原单位决算数和组建后新部门决算数,合并前各原单位决算发生数可根据单位实际账务情况处理:若撤销单位1-3月份账务未合并,从4月份开始以新单位名义记账,那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映(作为新单位下的二级单位),或者将1-3月份账务并至新单位,统一纳入新部门单户表反映。
(二)原单位撤销,职能并入一个以上部门的情况1.2019年初预算数。
原则上,撤销单位年初预算数应并入主接收单位。
2.2019年决算数。
原则上,主接收单位的决算数应包括撤销单位决算数,撤销单位的决算发生数可根据单位实际账务情况处理:若撤销单位1-3月份账务未并入主接收单位,那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映(作为新单位下的二级单位),或者将1-3月份账务并至新单位,统一纳入新部门单户表反映。
2019年部门预算基础资料填报说明(初稿)
2015年部门预算基础资料填报说明一、填报方式预算单位通过网络(基于政务内网的财政VPN,与网上支付系统网络环境相同),使用IE浏览器在线填报。
填报数据通过网络提交到市财政局EXCEL服务器上集中存储,预算单位、财政主管业务处及预算编审办公室用户,按既定业务流程,即部门填报——主管业务处审核——编审办复审——编审办终审程序填报及审核,按职责分工开设账户、授权共享信息。
(一)运行环境1、Excel软件。
2003、2007、2010、2013版均可,推荐安装2003版。
2、IE浏览器。
(二)系统登录1、首次安装,需设置受信任站点、安装IE签名证书。
(1)设置站点信任单击IE菜单“工具——选项”弹出“Internet选项”话框(如图1)。
在该对话框中点击“受信任的站点”,再单击“站点”,弹出“受信任站点”对话框(如图2)。
取消对“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”勾选,单击“添加”。
2、安装“IE签名证书”。
登录.6/clientinstall.htm(见图3),下载并安装“IE签名证书”。
图 1 IE安全设置图 2 受信任站点对话框2、登录填报。
IE地址栏中输入.6,系统显示登录画面(见图4)。
图 3 IE签名证书下载图 4 登录界面(1)“用户”框填写登录用户名(各部门的用户登录名见附表,如需要多个用户,或信息不准确,请与我们联系。
联系人:赵江龙,联系电话:5176623);(2)“密码”框填写密码。
首次登录时不需填写,系统会自动弹出修改密码对话框(见图5)。
在对话框中输入两次密码,注意密码长度不低于6位。
图 5 首次登录修改密码(3)“数据库”框填写数据库名。
此系统为多数据库版,可支持多个不同业务。
部门预算编报填“rsgz”。
(4)用户可勾选“记住密码”,下次登录时不用再重复填写密码(注意:不推荐,多人使用环境下存在安全隐患)。
不要勾选“局域网方式”。
网络、VPN有问题,或下属单位多、需要多台计算机同时填报的,请联系市财政局信息办(联系人:任永涛,联系电话:5176688)。
南开区城市管理综合执法局2019年部门预算编制说明
南开区城市管理综合执法局2019年部门预算编制说明一、部门主要职责本部门主要职责是:承担全区各街道城市管理综合执法工作进行业务指导培训,推动检查,结果通报,协助区市容园林委做好市城市管理综合考核,市区重要活动及市容环境综合整治工作的执法协调、推动和相关保障。
二、部门机构设置情况南开区城市管理综合执法局内设7 个职能科室;下辖0 个预算单位。
本部门实有人员81 人,其中在职人员41 人,离休人员0 人,退休人员40 人。
三、部门预算草案编制情况(一)部门收入预算情况说明部门收入预算1458.54 万元,与2018年预算相比增加114万元。
其中,本年收入合计1458.54 万元,与2018年预算相比增加114万元,包括财政拨款1458.54万元、事业收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元;用事业基金弥补收支差额0 万元;上年结转和结余0 万元。
(二)部门支出预算情况说明部门支出预算1458.54 万元,与2018年预算相比增加114 万元,其中:城乡社区支出1335.67 万元,主要用于人员经费和公用经费;社会保障和就业支出68.26万元,主要用于基本养老保险缴费;卫生健康支出54.61 万元,主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费本部门2019年安排机关运行经费预算预算568.8 万元,包括办公费16.80 万元、印刷费0.15 万元、邮电费8.00 万元、差旅费0 万元、会议费0 万元、福利费14.93万元、日常维修费0 万元、专用材料及一般设备购置费0 万元、办公用房水电费5 万元、办公用房取暖费8.63 万元、办公用房物业管理费5.92 万元、公务用车运行维护费87.72 万元以及其他费用421.65万元。
(二)政府采购情况本部门2019年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆43 辆,其中:一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车43 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要包括0 。
2019年综合执法大队部门预算编制说明
2019年综合执法大队部门预算编制说明一、部门基本情况综合执法大队是行政或参公单位性质的单位。
编办核定编制人数18人(其中行政编制18人、全额事业编制0人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人),实有在职人员15人(其中行政和参公15人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人),离休人员0人,退休人员1人。
二、部门预算总收支情况(一)预算收入167.09万元。
其中一般公共预算拨款167.09万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入拨款0万元。
(二)预算支出167.09万元。
1、基本支出(1)工资福利支出117.30万元。
其中基本工资48.31万元,津贴补贴31.66万元,奖金4.03万元,社会保障缴费万元,绩效工资0万元,住房公积金10.07万元,其他工资福利支出0万元。
(2)对个人和家庭的补助支出1.32万元。
其中离休费0万元,退休费0万元,遗属人员生活补助0.80万元,建国初期参加工作部分人员生活补助0万元,独生子女父母奖励金0.10 万元,伤残保健金0.42万元,其他对个人和家庭的补助支出0 万元。
(3)一般商品和服务支出17.47万元。
其中公务费7.50万元,离退休活动费0.10万元,公务用车运行维护费0万元,工会经费0.75万元,公务交通补贴9.12万元。
2、项目支出项目支出31.00万元。
其中非税收入执收成本12万元,市场监管工作经费19万元。
三、“三公”经费预算情况“三公”经费支出4.00万元。
其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费4.00万元。
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2019年部门预算编报说明
一、部门主要职能
1.认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本镇的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。
2.执行本区域内的经济和发展计划、预算。
管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。
3.监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。
4.对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。
5.维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
6.维护各种经济组织的合法权益。
7.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个,编制人数46人,其中:行政编制27人、全部补助事业编制17人、自收自支2人。
实有在职人数行政人员19人,全额补助事业人员15人,部分补助自收自支2人。
三、收支预算情况
1、收入预算情况
我乡2019年支出预算总额为9270649.07元,较上年降低了3.13%。
其中财政拨款收入7506649.07元,纳入预算的非税收入成本性支出666000元,纳入预算的政府性基金1098000元。
上年结转(结余)1924.44元。
2、支出预算情况
按支出项目类别划分,本部门2019年预算安排支出合计9272573.51元。
基本支出8552573.51元,其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元,其他资本性支出720000元。
按支出功能科目划分,一般公共服务支出5752886.51元,文化体育与传媒支出68702元,社会保障与就业支出325714元,医疗卫生与计划生育支出419605元,城乡社区支出53765元,农林水支出2515354元,资源勘探信息等支出136547元。
按支出经济分类划分,其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元、其他资本性支出720000元。
3、财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算9272573.51元,具体支出情况是:一般公共服务支出5752886.51元,文化体育与传媒支出68702元,社会保障与就业支出325714元,医疗卫生与计划生育支出419605元,城乡社区支出53765元,农林水支出2515354元,资源勘探
信息等支出136547元。
4、政府性基金情况
政府性基金支出1098000元。
5、政府采购情况
2019年我乡政府采购预算共安排750000元。
四、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年山庄乡政府“三公”经费年初预算安排508000元。
其中:一般公共预算支出508000元。
1.公务接待400000元,比上年减少3000元。
主要原因是:谨遵节约运行原则,规范公务接待活动,严格公务接待标准。
2.公务用车运行维护费108000元,比上年减少2000元。
主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,减少了相关支出。
五、山庄乡2019年部门预算表
收支预算总表
部门收入总表
填报单位:905山庄乡政府 , 905001山庄乡政府本级 , 905002山庄乡统计站 , 905003山庄乡计生办 , 905004山庄乡文化站 , 905005山庄乡劳保所 , 905006山庄乡民政所 ,
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算'三公'经费支出表
政府性基金预算支出表
填报单位:905山庄乡政府 , 905001山庄乡政府本级 , 905002山庄乡统计站 , 905003山庄乡计生办 , 905004山庄乡文化站 , 90500单位:万元
支出预算总表
财政拨款预算表。