建设工程审计报告书模板

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工程建设项目竣工决算审计报告范文4篇

工程建设项目竣工决算审计报告范文4篇

工程建设项目竣工决算审计报告范文4篇Model text of audit report on final accounts of constructi on projects编订:JinTai College工程建设项目竣工决算审计报告范文4篇前言:公务文书是法定机关与组织在公务活动中,按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,又称公务文件。

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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:一、工程概况文档2、篇章2:二、投资完成情况文档3、篇章3:三、审计发现及审计意见文档4、篇章4:四、审计评价和建议文档审计报告是注册会计师对财务报表合法性和公允性发表审计意见的书面文书,以下是小泰整理的关于工程建设项目竣工决算审计报告范文。

欢迎大家参考!根据股份公司审计工作计划的安排,股份公司审计部派出审计组,自XXX年XX月XX日至XX月XX日对XXX公司XXX 工程建设项目竣工决算情况进行了就地审计,目的是监督、评价建设投资和交付资产的合规合法性、真实准确性和合理效益性,评价工程建设资源利用的经济性、合理性和建设效果。

本次审计在XX公司领导和有关部门配合下,审计工作基本结束,现将审计情况报告如下:篇章1:一、工程概况文档(主要包括工程项目的建设地理位置、项目建设的意义、建设时间、建设规模、主要功能、工程主要内容、资金来源及到位情况、设计单位、承建单位、监理单位、批准的初步概算等情况,以及其它需要说明的情况。

)XX建设项目是xx股份有限公司为了实施XX战略,确定在XX地区建设的“十五”期间的一项重点建设项目,XX项目的建成将促进XX地区的资源优势转化为经济优势、产业优势,能有效提高产品附加值,从而增强企业的抗风险能力,提升企业经济效益。

工程项目审计报告

工程项目审计报告

工程项目审计报告工程项目审计报告范例工程项目审计报告范例(一)***单位关于对***项目工程价款结算的审计报告***审计局:根据*审投通[****]***号通知书,自年月日至年月日,我们对工程价款结算进行了审计,本次审计得到了被审计单位的支持和配合(或不太支持和配合情况),审计实施已结束,现将审计情况报告如下:一、工程概况1、项目立项文号;2、资金来源;3、工程规模、主要特征;4、工程参建单位:建设、设计、施工、设计、供应商等名称;5、工程开、竣工时间;6、工程招投标情况(有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述);7、工程设计、施工主要变更情况(数量、比例、大宗变更的描述);8、工程质量情况;9、各合同情况简介(合同基本内容及合同基本形式[总价/单价])。

二、审计评价该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。

三、工程价款结算的审计情况1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据;2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额;3、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明,要有具体数字,尽可能一一对应;4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额;5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明;6、与初审审核报告中的审核工程造价相比,造成工程造价核减额变化的主要内容和原因;7、其它有关说明。

四、在工程建设管理中存在的问题和线索根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容,逐条有针对性地加以细述,要求对每条内容都有回复,如对其中的一条或几条没有可说明的,也要明确“经检查此项情况正常”等态度。

五、审计建议针对工程审计中发现的问题,提出改建工程各方面管理的建议。

六、附件1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件2、工程结算审核对照明细表及其电子文件3、其他审计工作底稿,如审计核对纪要、审核情况说明、审计签证单等等4、工程量计算工作底稿。

工程审计报告模板(共7篇)

工程审计报告模板(共7篇)

篇一:审计报告模板审计报告x审投报{20xx}xxxxxxx号被审计单位:xxxx审计项目:xxxx工程根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和x府发[2011]28号等相关文件规定,我局对xxxx建设项目“xxxx工程”进行了竣工结算审计。

xxxx及有关单位对其提供的与审计相关的工程资料以及其他相关资料(含电子数据)的真实性和完整性负责。

xxxx的责任是依法独立实施审计并出具节点审计报告。

一、基本情况(一)本工程采用邀请比选确定施工单位。

合同金额约为xxxx万元。

采用的结算方式:按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2008)及相关配套文件计价结算,材料价格按施工期《xx市造价信息》中材料价格计价。

建设单位: xxxx施工单位: xxxx(二)工程主要内容:墙砖铺设、电线改造、上下水改造、木门改造、宿舍改造、墙面处理、天花板等维修改造工程,具体详见清单。

(三)审计的依据1、招、投标文件,中标通知书及施工合同;2、送审工程竣工结算书及施工企业取费证;3、施工图纸及会审纪要,设计变更图、现场签证单、现场收方记录;4、竣工图纸及工程竣工结算有关的技术、经济资料;5、经批准的施工方案,隐蔽工程检验记录及工程竣工验收报告;6、国标《gb50500-2008工程量清单计价规范》,四川省2009年《建筑工程工程量清单计价定额》及相关配套文件;7、材料价格依据施工当期xx市《工程造价信息》的材料价格;8、其它与工程竣工结算审核有关的资料及现场实际竣工情况。

9、审计人员现场勘测竣工的实际情况。

二、审计评价意见(一)基本建设程序:建设单位xxxx通过邀请比选确认施工单位,施工单位为xxxx.(二)合同价执行情况: 该工程合同价约为xxxx万元,实际完成认定报送的工程结算造价为xxxx元。

工程造价比合同价减少约xxxx元。

比合同减少的主要原因是工程量减少。

工程审计报告范本

工程审计报告范本

工程审计报告范本报告编号:XXXXXX日期:XXXX年XX月XX日一、项目背景本次工程审计的项目公司在XXXX年XX月开始的工程项目。

该工程项目位于XXXX地区,总投资为XXXX万元,工期为XX个月,主要涉及XXXXX。

二、审计目的本次工程审计的目的是对该项目的实施情况进行全面、客观的审查和评价,确保项目按照合同要求进行,以保证项目目标的实现。

三、审计范围本次审计范围包括项目的计划管理、合同履约、资金运作、工程质量管理等方面。

四、审计方法本次审计采用抽样检查、文件审阅、现场勘查等方法进行。

五、主要发现及问题分析1.计划管理方面:(1)项目计划编制不完善,导致项目后期出现工期延误;(2)计划执行情况与实际情况存在较大偏差,需要及时调整。

2.合同履约方面:(1)合同签订不规范,存在合同条款模糊、漏洞等问题;(2)施工单位未按合同要求提供必要的材料和设备。

3.资金运作方面:(1)资金使用进度较慢,导致项目进展缓慢;(2)资金使用记录不完善,难以追踪资金使用情况。

4.工程质量管理方面:(1)工程质量监督不到位,存在施工质量问题;(2)工程验收制度不完善,难以确保项目质量符合要求。

六、意见及建议1.加强计划管理,制定详细、可操作的项目计划,并按计划执行;2.完善合同管理制度,明确合同条款,加强与承包方的沟通与协商;3.加强资金管理,定期对项目资金使用情况进行监控和跟踪;4.健全工程质量管理制度,加强施工质量监督和工程验收工作。

七、总结本次工程审计发现了项目实施过程中存在的一些问题和隐患,并提出了相应的意见和建议。

通过对这些问题的解决和改进,可以进一步提高工程项目的实施效率和质量,确保项目目标的顺利实现。

八、附件清单1.相关合同及协议2.工程施工进度表3.资金使用记录4.工程质量检测报告备注:本报告所涉及的相关数据、资料和信息均为真实、准确、完整。

如有不符,请参阅相关依据。

建设工程跟踪审计报告范文

建设工程跟踪审计报告范文

X X X X X X X X X X X X X有限责任公司XXXXXXXXX跟踪审计[202X]第00XX号基本建设工程跟踪审计报告XXXXX局(公司):我公司接受贵单位委托,于20XX年XX月对XXX项目进行了跟踪审计,我们的责任是对项目跟踪审计并发表审计意见。

我们的跟踪审计工作是遵循独立、客观公正、科学合理、实事求是的原则进行的。

在跟踪审计过程中,我们结合该工程具体情况,分类收集整理资料,实施现场勘查等我们认为必要的审计程序,现将跟踪审计进度报告如下:一、基本情况建设内容:新建一栋XXX,占地XXX亩,建筑面积XXX平方米,并配有XX设备、XX设施以及供水、供暖、供电等必要的基本和辅助设备、道路硬化、绿化建设等。

资金来源:项目总投资XX万元,其中XX预算内投资XX万元,XX级配套XX万元。

建设地点:XXXX,左邻XX,右邻XX、前方为XXX,地理位置优势明显。

各参建设单位:建设单位为XXX;施工单位为XXX;监理单位为XXX;设计单位为XXX。

建设期限:XXX项目施工合同中工期总日历天数XX 天,计划开、竣工日期为XX年XX月XX至XX年XX月XX日。

二、跟踪审计依据1、《XXX项目可行性研究报告的批复》;2、《XXX建设项目初步设计及概算的批复》;3、XXX建设项目实施方案;4、XXX建设项目施工合同;5、XXX建设项目施工图纸;6、XXX建设项目监理合同;7、混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011);8、建筑工程质量管理条例;9、建设工程监理规范(GB50319-2013);10、建筑工程施工质量评价标准(GBT50375-2016 )11、与项目相关的会计账册、会计凭证等财务资料及与项目相关的合同资料。

三、项目进展情况20XX年XX月XX日取得项目建议书批复;20XX年XX月XX日取得不动产权证书;20XX年XX月XX日取得建设用地规划许可证;20XX 年XX月XX日取得可行性研究报告批复;20XX年XX月XX日取得初步设计及概算批复;20XX年XX月XX日,取得XXX建设项目XXXX建设工程施工图设计文件审查合格书;20XX年XX月XX日取得建设工程规划许可证;20XX年XX月XX日取得预算评审报告;20XX年XX月XX日通过XX发布工程施工招标公告,项目投标最高限价为X万元;20XX年1X月XX日取得中标通知书确定施工中标单位为XXXX,中标金额为XX万元;202X年X月X日签订施工合同,合同价款同中标金额;202X年XX月XX日通过XX公共资源交易中心发布工程监理招标公告,项目投标最高限价为XX万元;202X年XX月XX日取得中标通知书确定监理中标单位为XX工程项目管理有限公司,中标金额为XX 万元;202X年XX月XX日签订监理合同,合同价款同中标金额;202X 年XX月XX日取得施工许可证;20XX年XX月XX日监理单位签署工程开工令。

工程审计报告经典模板

工程审计报告经典模板

工程审计报告经典模板工程审计报告经典模板【一】关于**城一期*#楼工程预算价审计报告公司领导:根据公司安排,审计部对**城一期*#楼工程的预算价进行了审核。

上述工程的图纸及招标内容等有关资料由工程中心提供并对其真实性负责。

我们的责任是依据20xx年《全国统一建筑工程预算定额江西省单位估价表》等以及国家与我省关于造价组成的相关法律法规,出具真实的审核报告。

在审核过程中,我们结合工程的特点,运用全面审核与重点审核等工程造价审计方法,实施了我们认为必要的审核程序。

一、工程概况本工程由南昌同济规划建筑设计有限公司设计。

招标范围包括建筑土建工程、建筑装饰工程、强弱电及给排水、消防系统工程等安装工程。

二、审核情况预算价编制及审核情况如下:工程项目工程中心审计部差额土建工程6350033.67 5625156.18 -724877.49强电工程196638.30 204805.92 +8167.62消防工程151538.66 140157.52 -11381.14给排水工程169227.05 136280.70 -32946.35弱电工程57462.26 81956.22 +11665.91合计6924899.94 5965522.27 -749371.45注:根据公司以往惯例,本次计算采用4.413%作为间接费、税金取费标准。

主要调整情况如下:(一)土建部分1、土方计算偏差较大,对于挖基坑送审量为3135.7 m3,审核量为2286.46 m3,此部分直接费差-24892.54元;2、对所有进水的阀门井均做了检查井明显不经济,对此部分检查井送审深度为1.5米,审计部调整为0.8米,直接费差-11575.2元;3、加气混凝土砌块墙送审量偏小,送审量568.82 m3,审核量为698.3 m3,直接费差+31422.59元;4、对钢筋部分调整如下:序号品种送审量(吨) 审核量(吨) 差值1 圆钢10以内184.95 169.74 -15.212 螺纹钢20以内186 160.74 -25.263 螺纹钢20以外87.282 88.455 +1.173此部分直接费差-114612.25元;5、屋面现浇珍珠岩送审362.88 m3,审核量为313.8 m3,直接费差-10300.62元;6、对工程材料价格调整中,审计对主要材料都进行了调整,送审单价与审核单价差异较小,由于送审中对材料调整的项目较审核稿中不全面,此部分价差-23715.75元;7、在取费过程中,审计采用了公司的惯例,按定额直接费计取4.413%的费率,而送审采用的取费计取了其他直接费、现场管理费、临时设施费、上级管理费、定额测定费等且税金部分也采用了4.413%的费率。

工程审计报告模板

工程审计报告模板

工程审计报告模板一、项目概况。

本次工程审计的项目为XX工程,位于XX地区,项目总投资XX万元,建设内容包括XX。

工程建设单位为XX公司,施工单位为XX公司,监理单位为XX公司。

二、审计目的。

本次工程审计的目的是对工程建设过程中的质量、安全、进度、成本等方面进行全面审计,发现存在的问题和隐患,提出改进建议,保障工程建设的质量和安全,确保工程按时按质完成。

三、审计范围。

本次审计范围包括工程设计、施工、材料采购、质量检验、安全管理、工程进度、成本控制等各个环节。

四、审计内容。

1. 工程设计审计。

对工程设计文件进行审查,包括设计图纸、设计说明、设计变更等内容,重点关注设计是否符合相关规范标准,是否满足工程实际需求,是否存在设计漏洞等问题。

2. 施工质量审计。

对施工过程中的质量管理制度、工程质量检验记录、质量事故处理等进行审查,重点关注施工过程中是否存在违规施工、材料偷工减料、质量隐患等问题。

3. 安全生产审计。

对工程施工现场的安全管理制度、安全生产记录、事故处理情况等进行审查,重点关注施工现场是否存在安全隐患、违规操作、安全事故等问题。

4. 工程进度审计。

对工程施工进度计划、实际施工进度、进度延误原因等进行审查,重点关注工程进度是否符合计划要求,是否存在进度延误等问题。

5. 工程成本审计。

对工程造价核算、工程变更、材料采购成本、施工成本等进行审查,重点关注工程成本是否合理、是否存在超支情况等问题。

五、审计结果。

经过全面审计,发现工程存在设计不合理、施工质量不达标、安全管理不到位、工程进度延误、成本超支等问题。

具体包括:1. 设计方面存在XX问题,需要进行设计调整;2. 施工质量方面存在XX问题,需进行整改;3. 安全管理方面存在XX问题,需加强安全监管;4. 工程进度方面存在XX问题,需加快施工进度;5. 成本控制方面存在XX问题,需加强成本管理。

六、审计建议。

针对发现的问题,提出改进建议:1. 设计方面应XX;2. 施工质量方面应XX;3. 安全管理方面应XX;4. 工程进度方面应XX;5. 成本控制方面应XX。

土建施工工程结算审计报告样本

土建施工工程结算审计报告样本

XXXXXXXXXXXXXXXXX工程竣工结算报告书编号:XXXX审字[XXX]XXXX号工程名称:XXXXXXXXXXX审核单位:XXXXXXXXXXXX审核日期:X年X月X日工程竣工结算审核签署页工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审定金额:大写: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 小写:¥ XXXXXXXXXXXX元审核人员(签章):校核人员(签章):项目负责人(签章):公司技术负责人(签章):审核单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(工程造价咨询执业印章)编号:XXXX审字[XXX]XXXX号XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算审核报告致公司:受贵单位委托,我公司于年月日收到XXXXXXXXXXXXXXXX竣工结算报审资料,年月日汇同建设单位、施工单位进行了现场勘测,年月日被审计单位补充了部分工程签证单,目前审核工作已结束,现将审核情况报告如下:一、工程概况1、该工程是XXXXXXXXXXXXXXXX,项目实施地点XXXXXXXXXXXXXXXX。

资金来源为自筹。

2、工程内容、主要特征:xxxx拆除、xxxx购安、xxxx改造。

3、参建单位:建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXX施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXX4、工程招投标情况:本工程因规模较小,未经公开招投标,为建设单位直接发包。

5、合同情况:XXXXXXXXXXXXXXXX合同签订日期年月日,工期日历天,计划开工日期为年月日,计划竣工日期为年月日;工程质量标准为合格;合同价为元。

6、工程实际开、竣工时间:实际开工日期为年月日,竣工日期为2022年月日,满足合同工期要求。

7、工程变更情况:无。

8、工程竣工验收情况:xxxxxxxxxx工程竣工验收单中综合验收结论为合格。

9、工程送审资料情况:送审资料有施工合同、竣工验收资料、竣工结算等。

二、结算审核依据1、中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》;2、《安徽省建设工程造价管理条例》;3、安徽省财建[2005]1075号《安徽省建设工程价款结算暂行办法》;4、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价规范》《安徽省建设工程计价定额(共用册)》《安徽省2018装饰装修工程计价定额》《安徽省2018安装工程计价定额》《安徽省2018市政工程计价定额》;5、上述规范,规定配套的计价文件,消耗量定额。

工程跟踪审计报告7篇

工程跟踪审计报告7篇

工程跟踪审计报告7篇工程跟踪审计报告7篇工程跟踪审计报告7篇篇一:建设工程跟踪审计报告模板根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。

现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月(季、半年、年)度审计情况报告如下:一、项目概况项目基本情况。

(位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等);审计组组成。

组长XXX,主审XXX,成员XXX、XXX。

二、项目建设情况1、工程建设情况。

(1)该工程本月(本季度、本半年、本年)完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月(本季度、本半年、本年)完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月(本季度、本半年、本年)工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

(2)至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

2、资金支付情况。

(1)本月支付施工进度款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..)。

该工程累计共支付工程款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX 万元…..)。

(此条月报提交)(2)本季度(本半年、本年)该工程支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元。

(此条季报、半年报、年报提交)(3)截止审计时,该工程项目总支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元(可研费XX万元,设计费XX万元,监理费XX万元,勘察费XX万元………….)。

建筑工程质量审计报告模板

建筑工程质量审计报告模板

建筑工程质量审计报告模板
前言
本报告旨在对建筑工程的质量进行审计,并给出相应的整改意见,以保证工程质量达到规范要求。

审计对象
本次审计的对象是位于XXX地的某工程项目,该项目由XXX 公司负责建设,主要包括XXX等工程内容。

审计方法
采用现场实地踏勘和文献资料查阅两种方法进行审计。

审计结果
通过对该工程项目的审计,发现以下问题:
1. 工程建设中存在计划落后、现场管理不规范、工人技术不合格等问题;
2. 工程建设过程中,存在使用劣质材料、施工不严格按照规定等问题;
3. 工程建设结束后,存在验收不规范、资料不齐全等问题。

整改意见
针对以上问题,提出以下整改意见:
1. 优化施工管理流程,严格按照建设计划进行工程建设;
2. 严格按照相关规定,选用合格的材料进行施工;
3. 建议相关部门对工程质量验收进行规范化。

结语
该工程项目存在较多的质量问题,需要进行整改。

希望相关部门能够重视这些问题,并按照整改意见进行改进,确保工程质量达到规范要求。

建设工程审计报告书模板(咨询公司使用)

建设工程审计报告书模板(咨询公司使用)

关于*****工程结算审核验证的报告建设单位(委托单位):受贵单位咨询委托,我公司对贵单位***工程结算进行审核验证咨询。

参与本次结算审核验证咨询工作的造价工程师郑重声明:1.我们在本次咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的;2.本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论;3.建设工程造价存在固有的不确定性,本咨询报告的结果仅对《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责,对合同范围外的材价等市场变动因素造成的造价变化不予承担责任;4.我们与本咨询报告中审核对象没有利害关系,也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。

注册造价工程师(签章):一、建设单位名称:二、建设工程名称:三、编审责任:委托单位的责任是提供完整、真实的审核资料;我们的责任是根据审核资料对该工程的造价发表审核意见。

四、编审依据:1、本工程依据《**土建装饰工程预算审计》、《**装饰工程预算编制书》、鄂建【2003】43号文颁发的《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、鄂建【2005】111号颁发的《湖北省建筑工程/装饰装修工程/安装工程补充定额》,材料价格参照本工程施工期间的《市场价格信息(双月刊)》及市场行情编制而成。

2、本工程计费依据鄂建【2003】44号颁发的《湖北省建筑安装工程费用定额》,其中装饰工程按照四类工程取费标准、安装工程按三类工程标准计算。

五、编审方法:接受委托后,审核人员根据以上依据并结合该工程的实际情况,相关规范及审核必要的程序编制而得出审核验证结果。

六、编审作业日期:2008年11月13日至2008年11月18日七、咨询结论委托单位送审造价:小写人民币大写:审核验证造价:小写人民币大写:审减金额:小写人民币大写:八、其他事项说明1、本工程结算审核验证是根据原工程预算编制书、工程预算审计为基础,对施工中的更变项目进行增减变更。

建设工程审计报告模板

建设工程审计报告模板

建设工程审计报告模板1. 引言在建设工程的过程中,出现合法性、经济性、效益性和质量等方面的问题时,需要对工程进行审计。

建设工程审计是指对工程建设过程中的投资、合同、进度、质量、安全和使用情况等方面的审核和评估,从而发现问题并提出改进措施的过程。

建设工程审计报告作为工程审计的重要成果之一,是对审计结果的综合、客观、准确评价,也是对施工单位和监理单位的监管和约束。

2. 报告内容建设工程审计报告是对建设工程的投资、合同履约情况及工程进度、工程质量、工程安全等主要方面进行全面分析的综合性文件。

建设工程审计报告存在以下几个主要部分:2.1 项目背景在这一部分中,需要对该建设工程的基本情况进行介绍。

包括建设工程的名称、建设单位、建设地点、建设规模等相关信息。

2.2 审计目的及范围在这一部分中,需要明确审计的目的和范围。

审计目的包括对建设工程的投资、合同、进度、质量、安全和使用情况等重要方面进行审计;审计范围包括对工程建设的过程和结果进行审核和评估。

2.3 审计方法在这一部分中,需要阐述审计的方法和程序。

包括审计依据、审计对象、审计内容、采取的方法和技术等。

2.4 审计结果在这一部分中,需要对审计结果进行详细阐述。

分别对投资、合同、质量、安全、进度和使用情况等方面进行分析,给出问题的具体描述、原因和影响,并针对问题提出改进措施和建议。

2.5 总结与建议在这一部分中,需要对审计结果进行总结。

再根据审计结果,提出具体的建议和改进措施,为下一阶段的建设工作提供参考。

3. 编写要求编写建设工程审计报告需要遵循以下要求:3.1 准确性审计报告需要准确反映实际情况,不得歪曲事实,更不得隐瞒真相。

3.2 全面性审计报告需要从多个角度对建设工程进行分析,覆盖所有关键方面,全面反映审计情况。

3.3 逻辑性审计报告需要按照逻辑顺序,编排清晰,思路明晰,具有完整性和可读性。

3.4 规范性审计报告需要严格遵循国家有关规范和标准,不得包含违反法律法规和其他规范的内容。

建设工程审计报告.doc

建设工程审计报告.doc

建设工程审计报告
以下是给大家带来的关于建设工程审计报告的相关内容,以供参考。

XXX建设工程项目竣工财务决算审计报告模板
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,六安市审计局组成审计组,自XXX年XXX月XXX日至XXX年XXX月XXX 日,对xxx建设单位负责建设的xxx建设项目的竣工财务决算进行了审计。

XXX建设单位和有关单位对其提供的项目竣工财务决算资料及其它相关资料的真实性和完整性负责,并作出了书面承诺。

六安市审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、基本情况
项目的基本情况,主要包括:项目名称;工程地点;工程的主要内容;项目开竣工时间;项目的设计、勘察、建设、施工和监理单位;
初步设计概算情况等。

二、审计结果
依照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》和《六安市政府投资建设项目审计监督办法》以及《基本建设财务管理规定》【财政部财建394号】等规定,对本项目竣工财务决算进行了依法审计。

经XXX建设单位确认,该单位报送的项目竣工财务决算为XXX 元,审计结果XXX 元,审减XXX 元。

三、审计中发现的主要问题及处理意见
1、基本建设管理程序方面存在的问题及处理意见。

2、财务收支方面存在的问题及处理意见。

按《建设项目审计处理暂行规定》、《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》、《建设工程质量管理条例》和《基本建设财务管理规定》(财政部财建[2002]394号)等提出处理意见。

四、审计建议
以上是下面整理的建设工程审计报告范本,。

工程施工审计报告范本

工程施工审计报告范本

一、审计项目概况项目名称:XX建筑工程项目地点:XX市XX区建设单位:XX房地产开发有限公司施工单位:XX建筑工程有限公司审计时间:2023年X月X日至2023年X月X日审计范围:对XX建筑工程的施工过程、施工质量、施工进度、合同执行、成本控制等方面进行审计。

二、审计依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建设工程施工合同》4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》5. 《建筑工程施工合同示范文本》6. 相关行业规范和标准三、审计发现的问题1. 施工过程不规范在施工过程中,发现部分工序未按照施工图纸和规范要求进行施工,如混凝土浇筑过程中,部分模板支撑体系不符合规范要求,存在安全隐患。

2. 施工质量问题(1)部分墙体抹灰层厚度不足,影响墙体整体美观和使用寿命。

(2)部分地面找平层平整度不符合要求,影响地面铺设和使用。

(3)部分门窗安装不规范,存在安全隐患。

3. 施工进度滞后(1)施工进度计划不合理,导致部分工序延误。

(2)施工现场管理混乱,部分施工人员未按计划进行施工。

4. 合同执行不到位(1)施工单位未按照合同约定进行工程款支付,存在拖欠工程款现象。

(2)建设单位未按照合同约定进行工程款支付,存在拖欠施工单位工程款现象。

5. 成本控制不严格(1)材料采购环节存在浪费现象,如部分材料采购过多,未能充分利用。

(2)人工费、机械费等费用控制不严格,存在虚报、冒领现象。

四、审计建议1. 施工单位应加强施工现场管理,严格按照施工图纸和规范要求进行施工,确保施工质量。

2. 施工单位应加强施工进度管理,合理安排施工计划,确保工程按期完成。

3. 建设单位应严格按照合同约定进行工程款支付,避免拖欠施工单位工程款。

4. 施工单位应加强成本控制,合理采购材料,严格控制人工费、机械费等费用。

5. 建设单位应加强对施工单位的监督,确保施工过程符合合同约定。

五、审计结论通过本次审计,发现XX建筑工程在施工过程中存在施工过程不规范、施工质量问题、施工进度滞后、合同执行不到位、成本控制不严格等问题。

建筑工程审计报告

建筑工程审计报告

建筑工程审计报告篇一:工程建设项目竣工审计结果审计署审计报告关于对XXX有限责任公司两期三期工程竣工决算的审计报告XXX有限责任公司:我们接受委托,自2021年8月9日至8月21日对XX X有限责任公司三期工程决算通过进行了审计(以下简称XXX三期工程)。

审计工作在XXX公司领导和有关部门配合下,按计划完成。

现将审计情况报告如下:一、工程概况XXX三期建设工程建设项目是以XX集团生产的煤泥和劣质煤为燃料,实现热电联产的能源建设项目。

该项目的建设,既可满足XX市供热需要又体现了国家现行能源和环保政策。

项目建成将为XXX公司制定可持续发展战略,增强企业抗违约风险能力,提升企业经济效益,具有较大作用。

XXX三期工程于XXXX年X月破土动工(锅炉基础施工)XXXX年XX 月全部工程竣工,经单机试运行、调试于XXXX年X月历时十个月,全部工程联手达到联合试运转条件。

二、建设项目管理 (一)、立项及批准情况1、三期工程于XXXX年X月XX日经XX市发展和改革局(XXXXX[XXXX]XX号)文对建筑工程批准立项。

批准建设面积X,XXX㎡,总投资XXX万元。

2、第一期安装工程中的一台XXXX发电机组系XXXX年X月XX日省发展改革专业委员会(XXXX[XXXX]XXX号)文件批准《辽宁XXXX有限公司XX万吨/年清洁焦化工程可行性研究报告》中批复同意建设X台XXXXXXXX汽轮发电机组中的房地产项目,该工程于XXXX年XX月建成投产一台,剩余一台汽轮发电机组及配套发电机组项目列入三期工程。

3、三期工程新建一台XXX吨/h 次高压中温煤泥和劣质煤混烧锅炉及其配套工程项目建议和可研报告已报XX市有关部门备案。

(二)、可研调查报告与初步设计1、煤炭工业部XX设计研究院于XXXX年X月编制出版了《XXXXX三期工程可行性报告》XXXX年X月XX日经XX集团公司组织审查批准:三期工程建设规模为XXX吨/h 次高压中温煤泥和劣质煤混烧循环流化锅炉X台,XXMW汽轮发电机组X台。

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关于*****工程
结算审核报告
建设单位(委托单位):
受贵单位咨询委托,我公司对贵单位***工程结算进行审核验证咨询。

参与本次结算审核验证咨询工作的造价工程师郑重声明:
1.我们在本次咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的;
2.本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论;
3.建设工程造价存在固有的不确定性,本咨询报告的结果仅对《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责,对合同范围外的材价等市场变动因素造成的造价变化不予承担责任;
4.我们与本咨询报告中审核对象没有利害关系,也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。

注册造价工程师(签章):
一、建设单位名称:
二、建设工程名称:
三、编审责任:
委托单位的责任是提供完整、真实的审核资料;我们的责任是根据审核资料对该工程的造价发表审核意见。

四、编审依据:
1、本工程依据《**土建装饰工程预算审计》、《**装饰工程预算编制书》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、材料价格参照本工程施工期间的《市场价格信息(双月刊)》及市场行情编制而成。

2、本工程计费依据《湖北省建筑安装工程费用定额》,其中装饰工程按照四类工程取费标准、安装工程按三类工程标准计算。

五、编审方法:
接受委托后,审核人员根据以上依据并结合该工程的实际情况,相关规范及审核必要的程序编制而得出审核验证结果。

六、编审作业日期:
2018年11月13日至2018年11月18日
七、咨询结论
委托单位送审造价:小写
人民币大写:
审核验证造价:小写
人民币大写:
审减金额:小写
人民币大写:
八、其他事项说明
1、本工程结算审核验证是根据原工程预算编制书、工程预算审计为基础,对施工中的更变项目进行增减变更。

审核人员与农行黄石市分行工程管理人员及施工方就工程预算中未施工部分进行了当面核定。

2、若因委托单位提供资料不全、不真实而导致本报告书失效,本公司不承担任何责任。

3、送审资料原件在发送咨询报告时已退回,本公司不承担施工及其他单位的查阅事宜。

附件:
1、工程结算审核认证表
2、工程结算审核明细表
3、工程造价咨询单位资质证书
4、审核人员资质证书
项目负责人(签章):
年月日。

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