合同评审控制程序

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合同评审控制程序模板最新

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合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性,以保障公司利益,避免合同风险。

本程序适用于公司所有合同的评审过程,包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。

2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括:- 合同起草人员:负责编写合同草案;- 合同评审人员:负责对合同草案进行评审,并提出修改建议;- 合同审批人员:负责最终审批合同;- 法务部门:负责提供法律意见,确保合同合法有效;- 财务部门:负责评估合同风险和财务影响。

3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤:- 合同起草:合同起草人员根据业务需要编写合同草案;- 合同评审:合同评审人员对合同草案进行评审,包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等,并提出修改建议;- 法务审核:法务部门对合同草案进行法律审核,确保合同符合法律法规;- 财务评估:财务部门对合同进行财务评估,评估合同风险以及财务影响;- 合同审批:最终由合同审批人员审批合同。

4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准:- 合法合规:合同条款应符合相关法律法规,确保合同合法有效;- 准确完整:合同条款应准确表达合同双方的意图,并完整体现双方权利义务;- 清晰明了:合同条款应简洁清晰,避免歧义和缺漏;- 风险可控:评估合同风险,确保合同符合公司利益。

5. 合同评审记录在合同评审过程中,应建立完整的合同评审记录,包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。

这些记录应妥善保存并归档,以备查阅。

6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性,应采取以下控制措施:- 设定合同评审流程,并明确参与人员的职责和权限;- 建立合同评审记录管理制度,确保合同评审记录的完整性和保密性;- 定期对合同评审流程进行评估和改进,提高合同评审的效率和质量。

7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督,确保程序的执行和有效性。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。

2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。

3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。

3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期,所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。

3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。

4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》:a)顾客明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求;b)顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应作出承诺;c)顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前,销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行,应确保:a)产品质量要求、食品安全要求得到规定;b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认;c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决;d)公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类a)常规合同:对公司现有成熟产品所定的合同。

b)特殊合同:常规合同以外的所有销售合同,如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。

4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同,由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名,经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。

IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)

IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)

合同评审控制程序(IATF16949-2016)1目的确定顾客的要求并加以审核,以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。

2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。

3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。

特殊合同:指新产品、新规格、新工艺的产品合同。

4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。

4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。

4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。

4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。

4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。

4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。

4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。

5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定:5.1.1.1 顾客规定的要求,包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等;5.1.1.2 顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途,所必需的要求;5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求;5.1.1.4 公司确定的任何附加要求;5.1.1.5 是否有顾客提供的产品,如有应按《顾客财产管理程序》执行。

5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。

5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同,业务部确定与产品有关的要求后,首先确定客户的要求是否能得到满足。

5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。

5.2.1.2 若客户为公司老客户,且其所订产品已有我司报价,可省去书面报价程序。

5.2.1.3 对于售后市场的报价,如业务员的口头报价被客户接受,并经业务主管同意,可免去书面报价程序。

5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件(如电话订货等),则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后,按正常订单执行,并要求客户尽快补开正式订单,业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。

合同评审控制程序模板最新

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合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性,并建立一套规范的流程和程序,以减少合同风险和遗漏的可能性。

该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。

2. 定义2.1 合同评审:指对公司签订的合同进行细致的检查和评估,以识别潜在风险和不当条款,并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。

2.2 合同评审人员:指负责进行合同评审的指定员工。

3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示,以便评审人员可以开始工作。

3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南,了解评审的标准和要求,以确保评审的一致性和准确性。

3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件,并对其内容进行全面的评估。

对于存在潜在风险或不当要求的条款,评审人员应及时提出意见,并征求相关部门或者法务部门的意见。

3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中,详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。

3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。

如有需要,评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。

3.6 审核完成后,合同评审报告应存档,并根据需要,提供给合同签订方、法务部门等相关方。

4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息,并尽可能提前通知评审人员进行评审。

4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能,并按时完成评审工作。

4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议,并协助解决评审中的问题和风险。

5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求,并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。

5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门,并采取必要的措施进行风险控制和处理。

6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制,定期进行评估和改进。

6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见,以提高评审质量和效率。

合同评审控制工作程序

合同评审控制工作程序

合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序,通过对合同条款的评审,确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性,保障企业利益,降低合同风险。

本文旨在规范合同评审控制工作程序,确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。

二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。

三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请,包括合同内容、合同双方及其他相关信息。

申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。

2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组,小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。

评审小组成员应由合同负责人指定,根据合同类型的不同,可以邀请其他相关部门参与评审。

3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容,进行合同评审工作。

评审内容包括但不限于:合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。

评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估,并提出相应的风险防范和控制措施。

4. 合同评审意见评审小组根据评审结果,形成合同评审意见。

意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。

5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人,由负责人根据意见确定合同的签署权限,进行审批。

6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款,评审小组应与合同另一方进行沟通,协商并进行合同修改。

修改后的合同应再次进行评审。

7. 合同签署经过评审和修改后,合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署,并保存相应的签署证据。

8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档,确保合同文件的安全性和可查阅性。

四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作,并最终确定合同的签署权限。

评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审,并提出合理建议,做好相关记录。

合同相关部门和人员应积极配合评审工作,提供准确和完整的合同资料。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性,以最大程度地保护公司的利益。

该程序适用于所有类型的合同,包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。

以下是合同评审控制程序的范本:1. 目的。

合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程,确保合同的合法性、有效性和符合公司政策,最大程度地降低公司的法律风险。

2. 适用范围。

本程序适用于公司所有部门和员工,在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。

3. 责任部门。

合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责,法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准,并对合同进行法律审核。

4. 流程。

合同起草,合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成,确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。

合同评审,合同起草完成后,提交给法务部门进行合同评审,法务部门将对合同进行法律审核,确保合同条款的合法性和有效性。

合同批准,经过法务部门审核通过后,合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准,确保合同内容符合公司政策和业务需求。

合同归档,已批准的合同将归档存档,确保合同内容的完整性和可追溯性。

5. 相关标准。

合同内容应明确、详尽,包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。

合同条款应符合相关法律法规,并符合公司政策和业务需求。

合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。

6. 相关培训。

公司将定期组织合同评审控制程序相关培训,培养员工对合同评审的法律意识和风险意识,提高合同评审的专业水平。

以上为合同评审控制程序的范本,公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动,确保公司合同的合法性和有效性,降低公司的法律风险。

合同评审控制程序模板

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合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理,以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。

通过规范的评审流程和责任分工,可以提高合同评审的效率和质量,降低可能出现的合同风险。

2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。

3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。

合同评审请求应包括以下内容:•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求,并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。

评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核,并将审核结果通知相关部门或人员。

3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性,评审负责人应组织合适的评审小组。

评审小组应由合同相关部门的代表组成,确保评审的全面性和准确性。

3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的,制定评审计划,并在评审截止日期前召开评审会议。

评审会议应包括以下内容:•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工,对合同进行详细的评审。

评审过程中应注意以下方面:•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定,评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果,编制评审报告,并将报告提交给评审负责人。

评审报告应包括以下内容:•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅,并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。

评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅,并将审阅结果通知相关部门或人员。

GJB9001合同评审控制程序

GJB9001合同评审控制程序

GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求,通过评审明确合同要求,从而提高顾客满意度。

适用于公司范围内合同评审。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。

3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门,负责合同评审的协调和管理,并负责与顾客联系,对合同的规范、准确负责。

3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。

3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。

3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。

3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。

3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类:4.2.1.1 简单合同:产品已经生产定型,库存有现货的合同;4.2.1.2 一般合同:产品已经生产定型,库存无现货的合同;4.2.1.3 特殊合同:除简单、一般以外的合同。

包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。

4.2.2 以口头形式接到的订单,应填写“电话、传真、来函处理登记表”,并按4.2.1执行。

4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。

4.3.1 顾客的各项要求(产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等)是否合理、明确并形成文件。

这些要求既有产品固有特性的要求,又有交付及交付后活动的要求。

4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明(如要求同一批次的产品),前后不一致的要求是否得到解决。

若顾客的要求没有以书面形式提出,销售部应将其要求转化形成内部文件,并征得顾客同意、确认。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

文件编号:RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见,以便最终让顾客满意。

二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。

三、文件3.1《管理手册》第7.2节:与顾客有关的过程。

四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。

4.2生产部,品质部、采购部参与订单评审。

五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望,根据顾客规定的订货要求(如合同草案、订单意向等)积极地与顾客进行沟通,以明确了解顾客的要求与期望,包括:●客户明示的产品要求,如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。

●客户没有明确的要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求(这是一类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足客户要求应做出承诺)。

●客户没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前(即合同/订单签订之前)分级进行,以确保产品要求得到规定,且本公司有能力满足规定要求。

5.2.2评审时,应尽量满足顾客要求,同时充分考虑供、需双方的利益和义务。

5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员,应熟悉公司产品及公司的质量管理体系,在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。

5.2.4评审的主要内容:●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现,质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致,以及双方履行合同/订单所具备的条件(如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等)和承担的风险。

●注意识别潜在的要求,特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求,并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况,确保按期交付。

●没有形成文件的要求(如口头订单,标书),在接受前,应得到客户的确认。

●与以前表达不一致的合同/订单的要求,已经协商解决。

●本公司有能力满足规定的要求。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

合同评审控制程序1 目的对每份合同进行评审~确保顾客供方双方对合同规定的内容理解一致~以保证公司有足够能力对合同条款的全部执行~让顾客满意。

2 适用范围本程序适用于本公司与顾客签订的工程承包合同。

3 引用文件和术语3.1 引用文件《质量手册》《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》3.2 术语本程序采用GB/T6583-ISO8402中的术语和定义本公司《质量手册》中的相关术语和定义。

4 职责,一般工程项目:指由公司自有施工队伍,分公司,直接组织施工的工程项目,。

4.1 工程经营部4.1.1 负责制定和更改本程序4.1.2 指导、监督本程序的实施。

4.1.3 组织总承包项目的合同评审工作。

4.2 分公司负责组织其施工工程的合同评审~上报评审记录和资料。

4.3 公司,分公司,技术、生产、经营、质量安全、劳动人事、设备动力、物资等部门参与总承包项目,一般工程项目,合同评审。

按各自分管的职责~负责对合同评审提出评审意见。

4.4 公司项目经理部、分公司及其项目部负责落实合同条款~满足合同规定的质量、工期要求。

5 工作程序5.1 合同评审内容5.1.1 合同、标书中已形成文件的各项要求是否适宜~是否与国家相应法律法规要求相符合。

5.1.2 投标书或合同与招标书中要求不一致的内容是否已经得到解决。

5.1.3 投标或签订合同前~确认公司是否有能力满足招标书和合同的需求。

5.1.4 合同评审主要分为招,投,标阶段的评审、签约阶段的评审、合同修订、变更的评审。

5.2 合同评审方式合同评审采用会议或文件传递评审两种方式~总承包项目由工程经营部组织评审会议~公司各相关职能部门负责人参加~公司主管经营副总经理主持评审。

一般工程项目由分公司经理组织评审。

分公司各职能部门负责人参加。

5.3 招,投,标阶段的评审5.3.1 在公司接到顾客招标邀请后~经营部门负责及时组织购买招标文件~组成相应的投标小组~对招标文件组织评审~确定具有满足招标文件要求的能力。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

合同评审控制程序在企业中,签订合同是非常重要的一项工作,它关系到企业的各个方面,如资金、生产、销售等。

然而,由于合同涉及到的细节非常多,如果没有一个合理的评审控制程序,就很容易出现错误和问题,对企业的正常运营甚至是生存都会造成影响。

因此,建立一个有效的合同评审控制程序是企业必须要做的一项工作。

意义建立合同评审控制程序的意义有以下几个方面:1.可以发现问题2.有效预防风险3.保障企业的利益流程企业建立合同评审控制程序时,需要按照以下流程进行:1.评审前的准备工作在评审合同前,需要做好准备工作,包括收集相应资料和录入相关信息,比如合同的起草人、签订方、有效期、价值、内容等。

2.审核合同内容在审核合同内容时,需要按照合同的相关条款、法律法规、企业内部规定等标准进行评估,并对合同内容的风险和问题进行识别和分析,同时制定相应的措施,以确保合同的合理性和合法性。

3.报批合同审核合同内容无误后,需要将其提交给相关人员进行审批,并记录相关信息,比如审批人和时间等。

4.监控合同执行合同签订后,需要对其进行监控和跟踪,以确保合同有效执行,如按约定时间付款、按约定要求完成工作等。

5.评估合同效果在合同期满后,需要对其进行评估,从合同执行的角度出发,对其效果进行评价,并记录相关信息,以提高后续合同管理的水平和效率。

风险建立合同评审控制程序时,需要注意以下风险:1.流程不严谨,审核不彻底,导致问题未被发现,给企业带来损失。

2.监控不到位,合同执行不力,影响企业的信誉和形象。

3.评估不及时,未能及时发现问题,给企业带来损失。

建立一个合理的合同评审控制程序是企业必须的一项工作,可以有效识别和预防合同中可能存在的问题和风险,并保障企业的利益和发展。

但同时也要注意风险,严格按照流程走,并且及时监控、评估合同执行的效果,以提高合同管理的质量和效率。

质量管理体系文件:合同评审控制程序

质量管理体系文件:合同评审控制程序

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通,准确理解客户对产品质量和服务水平的需求,保证合同顺利执行,确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审,对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1营销中心负责与客户的沟通,确定客户的需求与期望,组织有关部门对产品要求进行评审,签订合同并负责产品的交付。

3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求,如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求,并填写《合同评审表》,客户的要求包括:a) 客户明示的产品要求:包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求;b) 客户没有明确要求,但预期的或规定用途所必要的产品要求;c)适用于产品的法律法规要求;d)组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求,如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类:按合同的性质,复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类:a) A类合同:所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上;b) B类合同:A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审,原则上A类以召开会议方式评审,B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审,组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审,最后由总经理批准。

iso900合同评审控制程序

iso900合同评审控制程序

iso900合同评审控制程序ISO 9000合同评审控制程序1. 引言ISO 9000系列标准是国际上公认的质量管理体系标准,在各个行业中得到广泛应用。

本文旨在描述ISO 9000合同评审控制程序,以确保组织在执行合同过程中遵循适用的质量管理要求,并提供可追溯及可验证的合同评审记录。

2. 定义2.1 合同评审:指对组织与客户之间确立或修订的合同进行综合性审查,以验证其中关键要求的一项流程。

2.2 合同评审控制程序:指为了确保合同评审过程的有效实施,组织建立的一套规范性文件,以定义评审的范围、参与人员、评审方法和评审记录等要素。

3. 评审范围合同评审的范围应包括以下方面:3.1 合同条款和条件:评审合同的法律效力、条款和条件是否明确,是否符合组织的能力和资源。

3.2 范围和要求定义:评审合同约定的产品或服务范围、性能指标、标准要求等是否清晰明确。

3.3 时间和交付要求:评审合同所规定的项目计划、交付日期和里程碑,是否与组织的能力相匹配。

3.4 资源分配:评审合同对人力、物力和财力资源的要求,是否可行并得到充分保障。

3.5 变更管理:评审合同变更管理的程序和要求,是否能够及时响应客户需求并进行有效控制。

4. 参与人员组织应确定适当的人员参与合同评审,包括但不限于以下角色:4.1 质量部门代表:负责核对合同评审的相关政策、程序和文件,确保评审符合质量管理体系的要求。

4.2 合同管理人员:负责组织合同评审,并依据评审结果对合同进行规划和控制。

4.3 技术人员:负责评审合同涉及的技术规范和性能要求,提供技术支持和专业意见。

4.4 销售人员:负责与客户沟通、交流并解释合同条款和条件,确保客户需求得到准确理解。

5. 评审方法5.1 文件评审:通过对合同文本的审核,确认合同内容是否准确、完整并与客户达成一致。

5.2 会议评审:在评审会议上讨论合同内容、约定和要求,以确保各个部门之间对合同的理解一致,并解决潜在问题。

1.合同、订单评审控制程序

1.合同、订单评审控制程序

1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节,控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程,避免潜在风险,提高销售效率。

本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。

1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤:1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。

2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核,审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。

3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题,他们将与销售人员联系,让他们进行必要的修改。

4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后,将合同/订单批准。

5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。

6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。

以上流程是较为基本的合同、订单评审流程,不同企业会有不同的流程,主要是根据企业的规模和实际情况来确定。

1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅,企业需要建立相应的控制程序。

下面是一些建议:1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化,公司应制定适当的审核标准,例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。

2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程,确保每个环节都有相应的审批人,避免漏审、错审等情况的发生。

3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员,每个人员都应清楚自己的职责,并且需要及时协调处理合同/订单问题。

4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制,对评审过程中的重要节点进行监控,及时发现并解决问题。

5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训,使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。

1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节,建立控制程序能够帮助企业规范销售流程,避免潜在风险,并且提高工作效率。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

1.目的为了确保本公司在接受合同之前,对客户的所有要求都已明确,并且有能力满足客户要求并有计划地安排产品生产,特制定本程序。

2.范围本程序适用于本公司对客户的各种要求进行相应评审的过程。

3.职责3.1销售部负责顾客要求识别以及合同评审工作。

4.定义4.1合同评审:接单后,审查本公司能否满足客户关于产品质量、数量、交货期、价格和服务等方面的要求。

4.2常规订货:客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、品质。

4.3特殊订货(定制品):客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、品质,如新品等。

5.程序5.1客户要求的识别5.1.1 销售部在接到客户书面合同时,应对各种要求,如产品数量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求(材料成份、特殊规格等)、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。

5.1.2 若客户没有明确规定有关要求,则销售部人员应识别预期或规定用途所需的要求,如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等,包括法律法规所规定的要求也应予以识别,以利后续工作的开展,确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。

5.2客户要求的评审5.2.1 销售部人员对客户书面合同相关要求(包括采购合同、价格协议、质量协议等所有需与顾客签订的任何合同、协议)完全识别后,即以合同评审表的形式向相关部门传递,由相关部门根据业务权限进行评审确认,并保留评审记录。

5.2.2 生产部负责对生产能力、库存产品满足等进行评审;销售部负责对运输及交付能力、价格接收度、交货期等进行评审;技质部负责对产品技术要求、包装能力、检验技术、质量体系要求等进行评审;财务人员负责对报价成本进行评审。

5.2.3 若在评审过程中对客户的要求有异议时,由销售部人员及时与客户进行沟通协调,并将协调的结果反馈给相关部门,并再次组织相关部门对客户的要求进行评审。

5.2.4 客户相关要求得到满足后,才可签订此合同,若不能与客户要求达成一致,则上报销售部负责人进行最终裁决或取消合同。

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合同评审控制程序XXX公司规章制度Q/XXX G1101-2017合同评审控制程序第一章总则第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力,确保公司利益,需要在合同签订前对合同进行评审。

第二条评审范围:公司所有销售合同及附带的技术协议。

对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。

1、所有成套类销售合同;2、销售合同中带有违约处罚责任的条款;3、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。

第三条评审内容:合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。

第二章职责和权限第四条市场部门(合同管理部门)是合同评审的归口管理部门。

负责组织合同评审;负责组织合同的商务部分评审;负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容;负责将合同评审记录随正式合同归档。

第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。

第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。

第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。

第三章商务评审第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。

第九条评审的主要内容和细则。

1、付款方式单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同,付款方式必须按款到发货执行。

成套工程合同,付款方式必须有不低于合同总价30%的预付款(有履约保证金时预付款要多于保证金10%),并注明预付款到账后合同生效。

注明如甲方未按合同规定付款方式执行时,我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。

对于已明确付款方式要求的标书,付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。

2、供货期注明供货期以合同生效日期开始计算。

注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求,并在相应情况得到满足后供货期顺延。

供货期须经工程部门评估,并由项目负责人以上职务人员签署意见。

销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。

3、质量范围及责任产品质保期按公司规定执行。

不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。

甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。

4、拖期责任注明甲方未按合同规定日期付款(合同标明),我方不保证履行相对应的工程责任,履行日期随付款日期顺延。

注明甲方或设计院未按合同规定日期设计确认(图纸完整交付后两周内,甲方书面授权我方确认情况除外),我方不保证按合同规定日期交货,供货日期随设计确认日期顺延。

注明甲方未按合同规定日期要求发货(合同标明)、现场调试及验收(设备完整交货后两个月内),则须承担我方后续工作的差旅费用,以及重要外购器件质保期超期产生的维护或更换费用。

5、对帐注明合同执行后甲方有配合我方核对合同往来账的义务,双方核准无误后提供加盖公章的对帐单。

6、其他合同签订地点应为我方地点。

合同应注明货款付清以前设备所有权归我方所有,如甲方拖欠货款我方有权收回已供设备。

对于传真合同,合同文本中必须注明“传真合同有效”。

对于我方自拟合同,须遵照细则拟定,细则内容在合同文本中须有明确描述;对于甲方拟定合同,须遵照细则评审,需要我方承担的商务风险和质量责任应列出商务差异报送销售主管经理,并与甲方协调商议,商务差异经销售主管经理书面批准后方可承诺。

第四章技术评审第十条技术评审重点评审技术实现方案的可行性,存在重大技术问题时(明显不能实现或不满足技术要求)应提请审批。

合同签定之前市场部门应要求技术管理部门组织工程部门和研发部门对合同技术条款内容(合同附带技术协议)进行评审,提供技术评审结论。

第十一条评审的主要内容和细则。

1、审核技术配置方案能否实现(组屏方案、上位组配方案等)、技术参数指标能否满足、有无特殊技术要求。

有风险时应报工程副总审批。

2、审核设备配置明细、设备型号及数量与投标技术方案的差异情况,以及对商务价格的影响程度,技术变更较大时应报成本部门核定成本变化情况,报请销售主管经理重新审批后,由销售部门做商务变更。

3、对甲方指定供货设备型号情况,应备忘并在合同下达时注明。

4、产品有关的责任、法律和法规的要求,如:安全性、环保要求等内容。

5、销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握技术可行性时要及时与总工程师或工程副总经理沟通确认后方可承诺。

第五章成本评审第十二条成本评审重点评审合同成本概算能否保证成本承受下限。

第十三条评审的主要内容和细则。

1、材料概算材料按Ⅰ类、Ⅱ类物资分列,计算设备标准价及与合同额之比、及材料采购价及与合同额之比。

2、费用概算直接人工:包括生产过程产生的所有人工费。

直接费用:包括包装、邮运、保险、税费、差旅等发生的直接费用。

间接费用:包括公司管理费分摊费用。

其它费用:包括资金占用费用、销售费用。

3、成本底价即是:材料概算+费用概算。

第十四条拟签定合同额低于成本底价的,须经销售主管经理及总经理批准后方可签定。

第六章合同评审及签订程序第十五条合同签订前,业务员将顾客要求信息传递到市场部门(合同管理部门),由市场部门(合同管理部门)组织工程部门、技术管理部门和成本管理部门进行评审。

第十六条根据本程序“第二条”要求,确定评审是否保留记录。

第十七条对于评审结论中出现的与顾客要求的差异,评审后应由市场部门向上汇报。

一般商务差异由销售副总决定结论;一般技术差异由工程副总或总工程师决定结论;重大差异(包括成本差异)由董事长、总经理共同决定结论。

第十八条对于预中标合同、预投合同,符合本程序“第二条”要求的,应在合同执行过程中补办合同评审记录。

第十九条合同评审后市场部门提交合同评审报告(由《合同评审商务条款差异表》、《合同评审技术条款差异表》、《合同评审成本差异表》组成)及合同下达通知单,总经理经审核合同评审报告达到合同签定条件(即商务、技术、成本评审全部合格)后批准下达,合同生效。

公司所有合同下达通知单(包括合同更改通知单)必须经总经理批准后方可下达,未经合同评审的销售合同总经理有权不予签批,未经总经理签批的销售合同为无效合同,市场部门不准下达,工程部门不准启动无效合同。

第七章其他第二十条合同下发流程按照公司OA流程进行。

第二十一条当合同商务内容或技术内容有变更时须报总经理批准,签批《合同变更通知单》后下达。

未经批准市场部门不得对商务条款、工程部门不得对技术配置修改,特殊情况报总经理批准后执行。

第二十二条合同及合同评审报告由市场部门一同存档管理。

市场部门在合同归档时必须保存投标分项报价及中标分项报价或折扣说明(及时向负责标书的设计员或现场投标的销售支持人员索要),以备采购询比价及以后备件报价。

第二十三条本程序包含如下记录:《合同评审商务条款差异表》,保存期限:长期;《合同评审技术条款差异表》,保存期限:长期;《合同评审成本差异表》,保存期限:长期;《合同修改通知单》,保存期限:长期。

附加说明:本制度起草部门:企业管理部编写:XXX审定:XXX批准:XXX合同评审商务条款差异表工程名称交货日期合同号合同额签订日期业务员评审时间规定的要求合同描述备注质量保证范围1.质保时间:一年或两年2.质保期内,产品质量问题,及时解决.非产品因素,有偿服务.付款条件1.小宗合同,款到发货2.30%预付款到帐后合同生效,发货前或货到调试前GC-HTPS-0付30%进度款,调试后付30%,余10%为质保金. 3.注明如甲方未按合同规定付款方式执行时,我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。

供货周期1.按合同生效期开始计算2.用户原因供货期顺延合同责任与风险控制1.未按期交货的责任2.未按期完成调试的责任3.产品质量责任,最大承担范围为质保期内换货4. 合同应注明甲方拖欠货款我方有权收回已供设备5.对于传真合同,应注明“传真合同有效”6.甲方拟定合同差异能否满足交货期领导审批意见签字:合同评审技术条款差异表项目名称合同号项目性质评审时间第一部分技术条件的可执行性、成套性要求评审结果备注技术配置方案能否实现(组屏方案、上位组配方案等)技术参数指标能否满足有无特殊技术要求第二部分需商务协调、关注的技术问题评审结果备注审核设备配置明细、设备型号GC-HTPS-0及数量与投标技术方案的差异情况技术变更较大时成本变化情况技术变化对商务价格的影响第三部分可放宽、让步执行的条款评审结果备注注明甲方指定供货设备型号情况安全、环保要求第四部分可暂不供货设备及模糊设备评审结果备注领导审批意见签字:合同评审成本差异表项目名称合同号项目性质评审时间成本价格概算合同价格评审结论签字:GC-HTPS-0GC-HTPS-0合同评审成本差异表项目名称合同号项目性质评审时间成本价格概算合同价格评审结论签字:合同修改通知单工程项目名称合同编号GC-HTXG-0合同归属合同额产品名称规格型号合同修改内容合同修改原因签发部门市场部编制人签发日期审核人签发人发放部门工程部总经办成本室财务部质管部备注。

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