公司借款及报销流程图

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财务费用报销流程图全

财务费用报销流程图全
会计根据已完成的报销单 据和公司财务制度要求进行相应 账务处理。
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时,必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款,也 需代签。如属于借款性质报销, 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后,需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字,审核内容包括: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 4)直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后,相关人员提交给直接主 管审核签字,直接主管必须对以 下方面进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后,将报销单 据提交给财务部,由财务部门会 计人员进行报销费用的确认,主 要内容包括: 1)产生的费用是否符合报销标 准; 2)财务是否能及时安排此费 用; 3)单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销

公司借款及报销流程图

公司借款及报销流程图

员工借款流程及相关规定
1借款流程图:
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,后账不借
(1)出差借款:出差人员须填写出差计划,
报部门负责人审批一•财务审核一+总经理审
批——*填写借款单一部门负责人审批一►财
务审核一总经理审批。

(2)采购借款:采购人员须填写物资采购
申请单,报部门负责人审批f财务审核
总经理审批►填写借款单►部门负责人审批-
——财务审核-一►总经理审批
(3)所需表格:《项目工程预算书》、《借
款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,工资扣发
(1)出差报销:出差人员回公司3个工作
日之内必须报销完毕,先填写出差费用报销
单,报部门负责人审批一财务审核一►总经理审批-一
►出纳冲销借款单。

(2 )采购报销:采购人员采购结束后须填
写费用报销单,报部门负责人审批----- 财务
审核►总经理审批►出纳冲销借款单。

(3)所需表格:《出差费用报销单》、《报销
单》、《费用报销总表》格式见附表二。

借款员工填写相关借款
表格
部门负责人审核签字。

2
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公司借款及报销流程图

公司借款及报销流程图

页脚内容1
员工借款流程及相关规定 1、借款流程图:
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,后账不借
(1)出差借款:出差人员须填写出差计划,
报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。

(2)采购借款:采购人员须填写物资采购申请单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批
(3)所需表格:《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

员工报销流程及相关规定 1、报销流程图
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,工资扣发
(1)出差报销:出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕,先填写出差费用报销单,报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。

(2)采购报销:采购人员采购结束后须填写费用报销单,报部门负责人审批财务审核总经理审批出纳冲销借款单。

(3)所需表格:《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。

页脚内容2。

单位借款报销单流程

单位借款报销单流程

单位借款报销单流程
一、填写借款单
1. 员工因公出差需要借款,需要填写《借款单》,注明借款金额、用途、借款时间等信息。

2. 借款单需经部门负责人签字批准。

二、办理借款
1. 将填写完毕并签字批准的《借款单》提交财务部。

2. 财务部核对信息后,安排款项支付给员工。

三、报销借款
1. 员工出差结束后,需要在规定时间内(通常一个月)办理报销。

2. 汇总出差期间的费用支出,包括交通、住宿、餐费等票据,填写《报销单》。

3. 报销单经部门负责人审核签字后,连同票据原件一并提交财务部。

4. 财务部核对借款金额和报销金额,冲抵借款,退回余款。

5. 员工在《借款单》上签字确认报销结果。

四、归档材料
财务部将《借款单》、《报销单》及相关票据按规程归档保管。

以上为单位借款报销的基本流程,具体操作时还需参照公司相关财务制度执行。

财务管理制度-报销审批流程图1

财务管理制度-报销审批流程图1
项目名称
说明
1、综合类
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单(附发票及清单)
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据,数量、单价、金额,及期间
Байду номын сангаас6、财务经理
审核签字
7、公司领导审批
领导审批
8、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字(谁领款谁签字)
一、公司报销管理总体流程图



二、报销计划流程



项目名称
说明
1、月度资金计划
各部门根据所管辖的工作内容,编制下月资金计划
2、汇总计划
财务部根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批后上报集团总公司。
3、申请资金
根据当期实际用款情况,上报集团总公司申请实际资金使用额
三、公司报销流程

(完整版)最全财务管理流程图

(完整版)最全财务管理流程图
XXXXXXX 公司
财 务 工 作 流 程 图
0
目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11

借款及费用报销审批流程图

借款及费用报销审批流程图

借款及费用报销须知及流程图
一、须知:
1、各部门须根据《月付款计划》申报借款及报销费用;
2、在填写“借款单”及“费用报销单”时必须注明该笔款项是否在批复的当月付款计划之内;
3、“借款单”及“费用报销单”中须注明借款人、报销人所属部门及该笔款项所受益的项目名称;
4、如该笔款项在《月付款计划》之外或为特殊批复款项的,则须将总裁亲笔签字的特批信息作为附件附于借款单、费用报销单之后。

二、具体流程:
(一)借款审批流程图
1、《月付款计划》之内的款项:
(1)2000元以下的(含2000元):
(2)2000元以上的:
2、《月付款计划》之外的款项:(1)2000元以下的(含2000元):
(2)2000元以上的:
(二)费用报销审批流程图
(1)1000元以下(含1000元)的:。

财务请款流程.ppt

财务请款流程.ppt

20208/5/2020
6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11
THE END 11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持
与粘贴单的左上边缘齐平,均不得超出和
远离粘贴单的边缘。
二、支款
支付货款、工程进度款使用支款申请单 1、由请款人填单,由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额,票据,进度,支付方
式,是否扣质保及附件是否齐全等
二、支款
3、审核无误后由报销人交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后,由出纳支付
5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己,这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5,
时3分11时3分5-Aug-208.5.2020
7、Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.----Hellen Keller, American writer虽然世界多苦难,但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020

借款审批流程图

借款审批流程图

XXXX 公司借款审批流程图
借出款项审批流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段 总经理
财务总监
财务部经理
财务部
相关部门/个人
D1
D2
如果“现金借款单”填写不完整、不清楚,会导致企业不能按时、按量还款
如果借出款项未经适当审批、超越授权审批或有重大差错及舞弊、欺诈行为,会使企业遭受损失
5 审
4

3

开始
资料存档
结束
支付现金
6
核实“现金借款单”
审按照规定
使用现金
2
借款部门负责人 签署意见
1
填写“现金借款单”
XXXX公司借款审批控制表。

公司日常费用报销规定及流程图

公司日常费用报销规定及流程图

公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章总则一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字;2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。

三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时,应按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

经总经理审核签字。

2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。

若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;四、借款管理规定1. 出差借款:借款人员借款后必须及时报销。

差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。

2.其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

五、报销管理程序1.借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;2. 报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经总经理批准后到财务部报账;3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;第三章差旅费报销程序一、费用标准:1.直辖市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销2.省会城市职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销3.县级及以下职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧80元/天 30元/天 30元/天经理飞机/火车 120元/天 40元/天 40元/天总经理飞机/火车实报实销实报实销实报实销二、费用标准的补充说明1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

公司借款及报销流程图

公司借款及报销流程图

员工借款流程及相关规定
1借款流程图:
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,后账不借
(1)出差借款:出差人员须填写出差计划,
报部门负责人审批一•财务审核一+总经理审
批——*填写借款单一部门负责人审批一►财
务审核一总经理审批。

(2)采购借款:采购人员须填写物资采购
申请单,报部门负责人审批f财务审核
总经理审批►填写借款单►部门负责人审批-
——财务审核-一►总经理审批
(3)所需表格:《项目工程预算书》、《借
款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。

2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,工资扣发
(1)出差报销:出差人员回公司3个工作
日之内必须报销完毕,先填写出差费用报销
单,报部门负责人审批一财务审核一►总经理审批-一
►出纳冲销借款单。

(2 )采购报销:采购人员采购结束后须填
写费用报销单,报部门负责人审批----- 财务
审核►总经理审批►出纳冲销借款单。

(3)所需表格:《出差费用报销单》、《报销
单》、《费用报销总表》格式见附表二。

借款员工填写相关借款
表格
部门负责人审核签字。

2
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资料仅供参考!
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最全财务管理流程图

最全财务管理流程图

综合部
B
任务概要 财务部
开票管理 各部门
C


编制月度汇明总细开表 票情
开票申
每月核 查


清点存票
数量
财务部
综合部 B

购 票 购 申
任务概要
往来支付管理

请票

财务部
各部门
C记
开票D 申请
每审月 核审Hale Waihona Puke 查核 核编编制制应往收来/
核实认定
应支支付报明表 细
下发考核表
通知单
购销合
同/支付
申请 开票
六、 往 来 支 付 工 作 流 程 图
A
B
C
1
2
YES
3
审 每月核
4
审核
出/入库 核实认定编出 制/ 出入 /
5
批 查
6
每月核
资下料总发归结考档核编登入库制记库信月申息请度

通结知束单出表更/入新库明
汇总职能细表
部门考核
资质管理 各部门 D
告 知
任务概要 各部门
D
采告购知合入同 /库 / 出 项库目审批 表 销货合同
YES
部门考核

查核
任务概要 会计 C
报税管理 出纳 D
核 算 税 每月 1~15



编制季度明细表

纳税申请 编制纳税申
报表申登报帐
资料归档 总结
五、开票工作流程图
开票工作流程图
部门
总经理
节点
A
1
2
3
4
5
每月核

企业财务报销流程图

企业财务报销流程图

报销、借款、预付款流程
责任人 流程及说明 表格 审核内容: 1、费用产生的原因及合理性; 2、票据粘贴的规范性; 如不符合要求退还给报销人重新整理 如果需要紧急付款请注明“加急”字样 原始凭证移交: 1、原始凭证审核; 2、将报销的原始凭证整理并汇总; 3、与财务移交签字。

1、报销单要求手写不得涂改,并附上粘贴的单据; 2、出差必须附上经过批准签字的(出差审批表); 3、物资采购必须附上经过批准签字的(采购审批表) 4、工资表附上考勤簿; 5、业务招待必须附上经过批准签字的(业务招待审批单) 6、报销事项及内容说明。

报销人员根据公司财务制度要求整理好发票或单据,整齐粘贴 1、正式发票单独粘贴; 2、非正式发票粘贴,同时注明为何没有正式发票,白条入账 需要两人签字; Y Y Y N N N 报销人
经手人
报销人
经手人
部门经理
XX
XX
XX
财务部 部门经理审刘总审批 杨总审批 统一交公司财务 财务部办理 报销单据、付款单据整理粘贴 填写报销审批单、 付款审批单、工资表 ①报销审批单 ②付款申请单 ③借款单 ④出差审批表 ⑤采购审批表 ⑥业务招待审批表 ⑦报销明细汇总表 1、财务对原始凭证审核; 2、董事长审批;
3、付款审批。

财务报销借款流程图

财务报销借款流程图

财务报销借款流程图借款程序图填写借款单部门主管审批总经理审批前次借款是否已清账清理前期借款会计出纳付款报销程序图粘贴原始票据填写报销凭证报销单用黑色笔填写,不得涂改,票据粘贴完整。

部门管理员及部门经理审批总经理审批财务部:是否有借款,票据冲账是否真实付款非现金采购及货到付款程序图部门负责人验货并填写《入库单》,报销单粘贴有效凭据财务经理与部门主管审批出纳付款财务入账采购付款程序图采购人员填写《商品采购申请表》及借款单财务经理及部门主管审批总经理审批出纳开出支票或支取现金购买回后填写《入库单》,报销单采购人持粘贴有效发票财务入账下面是赠送的励志的100句经典话,需要的朋友可以学习下,不需要的朋友可以下载后编辑删除~~谢谢~~【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。

也许,命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜,聆听世间哀乐。

虽然有时跌倒,有时失败但请记住跌倒不是失败,失败不是否定。

平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许,命运只是用透明的方式倾向与你那是因为,慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华,尝便世间甘苦。

虽然有时哭泣,有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许,命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大,感受人们欢呼,享受世界鼓舞虽然有时悲愤,有时无助。

但请记住悲愤不是瑕疵,无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许,命运一直把你视为人生主角那是因为,善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬,胜的万千赞赏虽然没有鲜花,没有掌声。

但请记住鲜花无处不在,掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许,命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为,吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴,感受雨露滋养虽然没有甜言,更无蜜语。

但请记住甜言只是修饰,蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命运的傀儡,她同样爱你平凡却无私的人啊雄起,你没有被命运束缚,他同样宠你平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运,如果成功了全世界都会为你喝彩【励志的话】每个人都是自己命运的设计师和建筑师,要想有所作为,就不能等待幸运降临。

公司借支工作流程图(doc 3页)

公司借支工作流程图(doc 3页)

公司借支工作流程图(doc 3页)
借支工作流程



公务完
毕2天内
结清借款
核销旧帐
费用报销流程
不合格
合 格
差旅费 《费用报销审批单》 或 《差旅费报销单》 或 《支付证明单》 凭证整理粘贴
业务部门审批 业务招待费 市内交通费 通讯费
原则:实报实销与定额补助相结合 一次出差一次报,不能分开报 天数:算头不算尾,下午出发算半天 交通:只报火车、汽车,注明起始地
点和事由,并与日志相符 住宿:发票注明住宿地址、电话
原则:必须与业务有关,非私人应
酬,事先经部门经理同意 发票:取得正式发票,确实无法取
得,填制《支付证明单》 原则:报销因公市内公交费,出租
车原则不报销 发票:电子打印票据
原则:按月补偿
发票:电信部门的正规发票
费用发生后两天内
不符

符 合

会计初审
财务主管审核 总经理
审批 凭证规范
是否借支凭证必须真实合法,正式发票或财政统一收据 书写规范,内容完整,不遗漏,不涂改 报销内容与凭证范围性质相符 发票分类粘贴 车费应足额提供
招待费要注明原因、时间、人员、人数 原始凭证须盖填制单位公章或填制人员签章
原始凭证有多联的,必须是报销联 不慎丢失凭证的,应书面报告,经审批方可报销 确实不能取得发票的,可用收据,必须对方盖章

出纳办理请款扣除借款。

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员工借款流程及相关规定
1、借款流程图:
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,后账不借
(1)出差借款:出差人员须填写出差计划,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。
(2)采购借款:采购人员须填写物资采购申请单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批
(3)所需表格:《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。
(3)所需表格:《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
员工报Hale Waihona Puke 流程及相关规定1、报销流程图
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,工资扣发
(1)出差报销:出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕,先填写出差费用报销单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批出纳冲销借款单。
(2)采购报销:采购人员采购结束后须填写费用报销单,报部门负责人审批 财务审核总经理审批出纳冲销借款单。
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