工程质量、安全(周)检查记录表

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施工现场安全生产文明与质量施工检查记录表

施工现场安全生产文明与质量施工检查记录表

施工现场安全生产文明与质量施工检查记录表
1. 检查时间及地点
检查时间: 20XX年XX月XX日
检查地点: XX施工现场
2. 检查人员
检查人员:XXX
3. 检查内容
3.1 安全生产文明检查
检查内容检查结果备注
施工现场是否设置安全警示标识√
工人是否佩戴安全帽、安全鞋等安全防护用品√
是否设置防护栏杆、网兜等安全设施× 应加强设置施工现场是否保持整洁,是否存在垃圾堆放等行为× 应加强管理
3.2 质量施工检查
检查内容检查结果备注
施工图纸是否与实际施工一致√
施工质量是否符合设计要求√
是否存在施工材料损坏、少配等现象× 应加强材料管理
施工现场工具和设备是否保持干净、完整√
4. 处理结果
4.1 安全生产文明处理结果
处理内容处理结果备注
要求设置额外的安全设施△暂未处理完全
通知施工方加强现场管理√
4.2 质量施工处理结果
处理内容处理结果备注
要求立即更换损坏的材料√
对施工人员进行培训和提高质量意识√
5. 检查
根据施工现场安全生产文明和质量施工检查记录,认为在本次检查中存在一些问题,需要加强现场管理和施工质量控制。

同时,对发现的问题已采取相应措施进行处理,希望施工方继续加强管理和质量控制,确保施工质量和工程安全。

监理周检查记录

监理周检查记录

XXXXXXX有限公司
监理项目部周检记录表
工程名称:XXXXXX 检查周期:2XXX年X月第X周
施工单位建设单位
形象进度检查部位全面检查
检查要求
按桂建安监理用表AL-01至AL-10进行安全检查,用于对检查出来的问题或隐患,做出以下汇总记录,根据检查出现问题严重程度,用表AL-11、AL-13和AL-15作出安全防护改进、隐患整改或停工整改的处理决定通知施工单位整改。

表AL-12、AL-14和AL-16,用于施工单位对隐患进行整改后向监理单位提出复查申请以及监理单位的批复
检查内容汇总:(安全、质量等):
一、人员履职情况:
施工单位管理人员未到现场履职;监理机构管理人员均到岗履职。

二、质量情况:
1、少数负筋间距大于原设计要求的20CM;
2、梁、板底部垫块偏少;
3、梁的保护层厚度不够;
4、负筋的马凳筋偏少
三、施工现场安全检查,发现存在以下问题:
1、施工临时用电有乱接乱拉情况;
2、塔吊未配信号指挥员;
根据以上检查对存在的问题,监理机构总监理工程师组织施工单位项目部管理人员召开监理例会进行协调,并要求施工方在(叁)日内完成整改。

总监理工程师:现场监理:
项目经理:安全员:
检查日期:年月日监理单位、施工单位各一份。

建筑工程施工现场安全检查记录表

建筑工程施工现场安全检查记录表

建筑工程施工现场安全检查记录表1. 检查信息•检查日期:[日期]•检查人员:[姓名]•施工单位:[单位名称]•工程名称:[工程名称]•工程地址:[工程地址]2. 安全检查2.1 施工现场环境•[ ] 施工现场卫生整洁,无垃圾堆放。

•[ ] 施工现场周边道路、管道、设施无占用或影响。

•[ ] 施工现场道路、出入口畅通,标志清晰。

2.2 施工设备检查•[ ] 施工设备安装稳固,无倾斜、破损等异常情况。

•[ ] 施工设备符合规范,具备安全防护装置。

•[ ] 施工设备周边区域无障碍物、杂物,保持安全通道。

2.3 人员安全•[ ] 施工人员佩戴安全帽、反光衣等个人防护装备。

•[ ] 施工人员满足相应的资质要求并持证上岗。

•[ ] 施工人员使用工具设备正确操作,遵守安全操作规程。

2.4 施工材料与物品堆放•[ ] 施工材料堆放整齐、有序,逐层码放,避免塌倒。

•[ ] 施工材料采取防雨、防潮等措施进行保护。

•[ ] 施工材料堆放区域标示清晰,避免妨碍通行。

3. 安全隐患整改3.1 整改要求•[ ] 对于存在的安全隐患,明确整改责任单位和责任人。

•[ ] 制定整改方案,明确整改措施和整改期限。

•[ ] 加强安全教育和培训,提升施工人员的安全意识。

3.2 整改进展•[ ] 已完成整改的安全隐患:–[ ] [整改事项1]–[ ] [整改事项2]•[ ] 未完成整改的安全隐患:–[ ] [整改事项3]–[ ] [整改事项4]4. 安全检查结论根据本次安全检查结果,结论如下:•[ ] 本次安全检查未发现安全隐患,符合安全要求。

•[ ] 本次安全检查存在以下安全隐患,需要尽快整改:1.[安全隐患1]2.[安全隐患2]3.[安全隐患3]5. 安全检查备注[备注内容]本安全检查记录表仅供参考,实际施工现场安全检查应根据具体工程、法规要求进行,并酌情作出相应修改。

*注:以上内容应根据实际情况进行调整,并在进行每个项目的检查时进行勾选。

工程质量安全检查表

工程质量安全检查表
工程质量安全检查表
(一)建筑工程基本情况表
工程所在地:
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质 证书编号
项目负责 人姓名
项目负责人 执业资格 证书编号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构 件尺寸偏差
四、砌体工程
15
砌筑砂浆强度和试块留 置
检查现场砂浆配合比实际应用情况, 检查计量器具设置应用,砂浆试块留 置数量、养护环境、标识等
16
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装 位置、搁置长度和堆放在场地上的预 制构件情况
17
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小 于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌 块,小砌块应底面朝上反砌于墙上
钢筋原材料
使用游标卡尺现场抽测直径
23
钢筋位置、数量、保护 层厚度
使用钢筋扫描仪现场抽测
24
混凝土强度
使用混凝土回弹仪现场抽测
25
楼板厚度
使用厚度检测仪或钻孔抽测
26
整改要求:
工程质量安全检查表
(五)四川省在建工程项目安全生产工作检查表
工程名称:
项目经理名称:注册证书编号:
项目经理安全生产能力考核证书号:()建安_()
按规范要求出具勘察文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
7
设计项目负责人履 行质量责任情况

安全、环保检查记录表【范本模板】

安全、环保检查记录表【范本模板】
(3)隧道通风良好,照明充足,电线路架设上墙规范,风、水管布置整齐规范。(不规范扣10分)
(4)洞内排水畅通,材料堆码整齐,道路畅通无积水.
(5)拱墙混凝土衬砌外观质量良好.
(6)斜井提升机经鉴定验收,防溜措施有效,信号联络指挥正确。(不符合安全规定扣10分)
7。桥梁 施工
(1)深水桩基、水上运输、水上作业平台安全防护符合安全设计要求.(安全防护不规范扣10分)
不良行为业主通报
发生安全质量不良行为受到业主通报视其严重程度扣30-50分
说明:
1、检查人员应严格按表内所列项目逐条查对,每个工地填写1份。
2、表内所列项目有扣分标准的检查人员应据实检查,不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的,检查人员视实际检查情况,不符合项扣1~5分。
4、检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
9。安全奖惩
有奖惩制度及安全与经济挂钩制度,并落实.
10。 交通 安全
(1)司助人员证、照齐全,符合规定,认真执行(交规).
(2)车辆管理制度健全并落实,资料齐备。
(3)车况良好,无带病运行。
11.内业资料
安全、质量及有关台帐清楚,资料齐全。(资料不规范扣10分)







内业资料、施工现场
(1)创优目标明确、措施落实、有成效。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检 查 人:日期: 年 月 日
项目负责人:日期: 年 月 日
(4)按规定检修和保养,保持设备完好状态。
(5)大临设施按规定经鉴定检验使用。(未鉴定扣10分)
4。防火 防爆
(1)爆破器材管理制度键全,易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施并保持良好状.(不规范扣10分)

项目监理工作周检记录表

项目监理工作周检记录表
4.5#楼南面的内架与外架相连接、共用,立杆弯曲;
5.6#楼西南侧的部分外架立杆存在悬空现象,2层的电梯口、楼梯边无防护;
6.电缆挂在金属围挡上,存在安全隐患;
7.后浇带上局部位置堆放大量砖头;
8.悬挑件锚固及外架搭设不规范
9.5#楼钢筋加工区未按要求搭设防护棚;
10.2#楼4层悬挑板上的垃圾碎石未及时清理;
1、对于质量安全管理不到位,存在问题不及时整改。
整改措施及反馈情况
存在的安全问题,通过下发通知单的形式整改,监理通知单内容详见013
记录人:
2017年月日
项目监理工作周检记录表
编号:20170717
工程名称
检查内容
施工现场质量、安全、进度情况
检查时间
检查部门
监理项目部
参加检查人员
检查情况记录:
安全、文明施工
1.模板支撑体系搭设不规范,顶托伸出长度超出200mm;
2.2#楼11层悬挑外架立杆存在悬空现象;
3.基坑临边防护不严,边坡存在裂纹,坡顶存在局部塌陷现象;
11.部分配电箱门破损,电缆被淤泥掩埋,封闭围挡破损未及时处理;
12.2#配电房个别电闸防护罩缺失;
进度控制
施工进度基本同步
质量控制
1.多数楼栋的混凝土质量、观感较差,存在蜂窝、麻面、露筋、胀摸等现象。
2.砌体方面墙面平整度及垂直度较差,部分进退马牙槎砌筑错误。
资料管理
监理通知单未能及时整改回复
管行为

建筑工程质量安全检查记录表

建筑工程质量安全检查记录表

建筑工程质量安全检查
记录表
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
建筑工程质量安全检查记录表日期:年月日编号:
检查意见:
未发现质量安全问题()。

发现存在质量安全问题:1.责任单位自行整改,监理(建设)单位检查();2.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站();3.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站核查();4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。

建设单位负责人(签字):
施工单位负责人(签字):
监理单位负责人(签字):
检查组成员(签字):。

工程质量监督检查记录表(施工)

工程质量监督检查记录表(施工)
(2)施工技术措施或作业指导书内容充实,可操作性强,审批手续完备.技术交底制度健全并认真实施,交底和被交底各方签字记录规范
齐全
4.6
施工图会检记录齐全、签证有效,实施过程闭环
齐全
4。7
设计变更、技术洽商等管理制度健全,签证及时、齐全,实施过程闭环
齐全
4。8
技术档案管理制度健全,档案管理人员到位工作.
无(垃圾坑地基承载力试验报告如没有到我们资料拿复印件)
(10)其它施工工艺试验报告
暂无
3.施工现场和工程实体质量检查
序号
抽测内容
自检结果
3。1
工程现场总平面布置符合施工组织总设计
符合要求
3.2
已完或在建的建(构)筑物的外观质量、几何尺寸、预埋件(预留孔洞)偏差、设备基础二次灌浆质量及施工环境条件
符合要求
暂无
2.2.14
蓄水构筑物灌水试验记录
暂无
2。2.15
电气绝缘和接地电阻测试记录
暂无
2。2。16
混凝土生产质量水平评定
暂无
2。2.17
混凝土烟囱基础施工记录

2。2。18
冷却水塔施工记录

2.2。19
钢筋混凝土压力管现场制作施工记录

2。2.20
现场综合检查报告

2。3
质量检验记录
2.3.1
检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验收记录;单位工程观感质量检查记录
暂无
2。1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
暂无
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
暂无

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表

建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。

(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)工程名称:(勘察部分)(设计部分)(施工部分)(四)在建项目安全生产工作检查表:市(县)填表人:检查日期:检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有13项,每项均按实际情况评价好、中、差。

分项评价结束后,统计表格中好、较好、中、差的数量。

好: 13项中“好”的个数≥11项;较好:13项中“好”的个数≥9项;中: 13项中“好”的个数≥7项;差:“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。

(五)在建项目监理工作质量检查表一、监理工作基本项目检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日二、工程质量监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日三、安全生产监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!不想穷,就好好读懂这些话!一言惊醒梦中人!1、成功的人,就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。

2、批评你的人是你今天的敌人,明天的朋友;吹捧你的人是你今天的朋友,明天的敌人。

3、Nothing is impossible、只要选择了目标,不要再想太远,每天脚踏实地,风雨兼程。

生命不息,战斗不止。

4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。

很好听是吗?记住,你们都要努力。

5、后悔是一种耗费精神的情绪,后悔是比损失更大的损失,比错误更大的错误,所以不要后悔。

6、别怕丢人,追求丢人是一种成功的尝试,至于为此笑话你的人,你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了,你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。

工程质量检查记录表

工程质量检查记录表

地市:序项目号□一深基坑□二超高大模板□三管桩表一:工程质量检查记录表工程名称:检查内容检查情况存在问题记录1建立登记备查制度□按规定建立□未建立2深基坑工程承发包□基坑支护与土方开挖一并发包情况□肢解发包3勘查、施工图文件的□按规定办理施工图审查情况□未办理4专项方案审批及专□程序手续齐全家论证情况□未论证或手续不全5工程质量安全事故□有预案且针对性强及应急抢救预案□无预案或无针对性□未发现隐患6现场施工情况□存在安全隐患1经审批的专项方案□按规定搭设前报备报备情况□未报备2劳务分包资质□有资质□无资质3架子工操作资格证□有书□无□支撑体系搭设有扭力扳手检查的记录4施工自查记录□无扭力扳手检查记录□有抽查数量记录5监理旁站检查□无抽查数量记录或抽查数量不足□按方案及有关规定搭设6现场搭设情况□未按方案搭设、存在安全隐患1进场检验及报验情□有分批检验、报验手续齐全况□未分批检验或报验手续不全□ 外观无蜂窝、露筋、裂缝、色2管桩外观质量感均匀、桩顶处无孔隙□ 存在缺陷3□ 桩径(±5)符合要求桩径□ 桩径(±5)不符合要求4□ 管壁厚(-5)符合要求管壁厚□ 管壁厚(-5)不符合要求5□按设计要求施工桩尖质量□未按设计要求施工连接套筒规格、外观□1及型式检验报告进□进场检验及报验手续齐全场验收把关和报验□进场未检验或报验手续不全四钢筋机械情况连接接头□报验手续齐全2加工机械报验情况□未报验□抽检数量及试验结果符合要求套筒及连接接头抽□抽检数量不足或试验结果不合格3检试验情况□ 复验数量及复验结果符合要求□ 复验数量及复验结果不符合要求□丝头加工及接头安装规范,有扭力扳手现场丝头加工及接拧紧检查记录4头安装质量□丝头加工及接头安装不规范,没有扭力扳手拧紧检查记录纵向受力钢筋的接□ 符合不应大于50%的规定。

550%的规定。

头面积百分率□ 不符合不应大于钢筋锥螺纹接头质□ 检查及记录符合要求6量检查□ 检查及记录不符合要求原材料及配合比试□按规定进行检试验,有试验配合比1□未按规定检试验或无配合比或使用未验情况经检验的原材料□□严格按配合比(调整要有依据)进行,五预拌砼站台原材料投放计2有投放料记录自拌砼量控制□投放料随意调整或无记录拌合物塌落度抽测□按规定进行3及砼试块留置情况□塌落度抽测次数或试块留置数量不足□六建筑节能4作业人员持证上岗□有有效的上岗证情况□无上岗证或上岗证失效5自拌砼配合比控制□采取自动计量投放料□未采取自动计量投放料1建筑节能设计情况□设计指标、参数符合规范要求□未设计节能或指标不能满足要求2节能设计图审情况□按规定办理□未按规定办理3节能监督实施情况□按规定执行监督并有专项验收□未开展监督或未组织专项验收□设计变更不得降低建筑节能效果□设计变更降低建筑节能效果□ 设计建筑节能的设计变更经原施工图设计审查机构审查。

工程质量、安全、环保检查记录表

工程质量、安全、环保检查记录表
水平管道纵横方向弯曲
钢管
每米
全长25米以上
1
≯25
塑料管复合管
每米
全长25米以上
1.5
≯25
铸铁管
每米
全长25米以上
2
≯25
立管垂直度
钢管
每米
5米以上
3
≯8
塑料管
复合管
每米
5米以上
2
≯8
铸铁管
每米
5米以上
3
≯10
成排管段和阀门
在同一平面上间距
3
5
管道的支、吊架安装
4.2.9条
管道的支、吊架安装应平整牢固;金属管道立管管卡安装应符合下列规定:1楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1个。2楼层高度大于5m,每层不得少于2个。3管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批;
2是否受控,发放记录是否齐全。
23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24பைடு நூலகம்
专项技术方案
1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
检验方法:观察、尺量及手扳检查
施工操作依据
质量检查记录
完整月日
施工单位检查
结果评定
项目专业项目专业
质量检查员:×××技术负责人:×××年月日
监理(建设)单位
验收结论
监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)年月日

施工单位现场安全检查记录表

施工单位现场安全检查记录表
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗装置
安装冲洗设施、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
项目名称:
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯井口防护
防护设施到位且牢固
5
楼内预留洞口防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
是否按照规范搭设、有无缺失等
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
专项方案
12
其他
符合施工现场有关安全要求
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
内业资料检查
项目名称:
序号
检查项目
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全管理
2
文明施工
3
消防管理
4
脚手架
5
模板工程
6
高处作业
7
施工用电
8
建筑起重机械设备
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
6
标示标牌
按规定设置“八排两图”、安全警示标语齐全

工程质量巡查记录表

工程质量巡查记录表
栏杆表面掉漆、磨损、锈蚀
栏杆构件接缝过大、不平整
安装完成的栏杆没有可靠连接,有明显晃动
栏杆固定螺栓锈蚀、缺失
栏杆与墙面或地面的固定位表面不平整,有孔洞、砂眼、裂纹等
铝合金玻璃栏杆密封胶缝宽度不均匀,有缺漏,胶缝起鼓、开裂
在现场、工作面的栏杆、百叶没有垫起整齐堆放,随意置于有积水、砂浆的地面上
栏杆大面积安装完成后,没有采取覆膜等措施进行成品保护,造成栏杆表面被砂浆、外墙漆、焊渣等污染,栏杆表面划伤损坏
甩浆颗粒不均匀,有10cm*10cm以上范围遗漏
甩浆强度不足,表面不够粗糙
抹灰钢丝网外露
抹灰阳角存在破损现象
工程质量检查记录表(装饰装修)
施工单位 监理单位项目公司工程管理检查人 检查日期
分部工程
分项工程
合格标准或常见问题
检查记录
备注
建筑外墙装饰装修工程
铝合金门窗
铝型材加工精度差,缝宽大于1mm
门窗洞塞缝宽度大于100mm时,采用砖或砂浆填补(应采用细石混凝土),用砌体/砂浆代替混凝土反槛
砌块堆放无材料标识牌,砌块未标注进场日期
砌块堆场未下垫木方,无上盖防雨措施,无良好的排水措施
砌筑砂浆未采用灰斗等器具盛放,直接在楼地面搅拌砂浆
砌筑完成后落地砂浆未及时清理
加气混凝土砌块灰缝不满足15~20mm
灰砂砖砌筑灰缝不满足8~12mm
砌筑时未上下错缝搭接,搭接长度小于砌块长度的1/3或小于150mm
板筋马镫直接搁置在模板上或直接搁置在垫层上
板筋马镫的设置不足1m一个,不符合梅花状布置的要求
板底筋垫块不足1m一个,不符合梅花状布置的要求
梁箍筋接头未交错在上设置(悬臂飘梁箍筋接头未交错在下设置)

工程质量、安全(周)检查记录表

工程质量、安全(周)检查记录表

工程质量、安全(周)检查记录表
检查项目
1.安全管理:
•施工现场是否有安全警示标识;
•是否配置了必要的消防器材;
•是否有安全生产方案书;
•是否制定了应急预案,并定时组织演练;
•施工人员是否持证上岗;
•施工现场是否存在安全隐患。

2.工程质量:
•施工质量是否符合设计要求;
•施工技术要求是否符合规定;
•施工过程中有无误差、漏项等质量问题;
•现场是否实施质量检查,并记录检查情况;
•施工人员是否熟练掌握施工技术。

检查记录
检查项目检查问题处理情况
安全管理施工现场是否有安全警示标识无异常情况
安全管理是否配置了必要的消防器材合格
安全管理是否有安全生产方案书有
安全管理是否制定了应急预案,并定时组织演练无异常情况
安全管理施工人员是否持证上岗有
安全管理施工现场是否存在安全隐患无异常情况
工程质量施工质量是否符合设计要求无异常情况
工程质量施工技术要求是否符合规定无异常情况
工程质量施工过程中有无误差、漏项等质量问题部分工序存在轻微误差
工程质量现场是否实施质量检查,并记录检查情况有
工程质量施工人员是否熟练掌握施工技术无异常情况检查结论
本周工程质量、安全检查结果良好,安全管理没有发现重大问题,工程质量方面部分工序存在轻微误差,需要进行调整,同时需要进一步指导工程人员熟练掌握施工技术,提升施工质量。

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