施工进度监理控制流程图

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监理工作程序流程图(通用)

监理工作程序流程图(通用)

监理工作程序流程图(通用)监理工作程序流程图(通用)1、施工阶段进度控制计划在工程承包合同中,确定工期总目标。

承包单位和建设单位根据工期总目标编制施工总进度计划,应附有编制材料设备采购计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划。

监理工程师审批施工总进度计划并编制年、季、月度计划。

编制说明中应包括上月实际完成工程量、当月(年)计划完成工程量、计划提前或拖后的原因分析以及拟采取的对策。

审批年、季、月度计划后,按计划组织实施,监理工程师检查计划执行情况,基本符合计划要求的继续施工,否则签发严重偏差计划通知书,纠正计划偏差,向建设单位建议调整,直至更换施工队伍,最终实现工期总目标。

2、施工阶段投资控制程序签定施工合同后,业主、施工、监理三方进行施工图纸会审,设计、施工、业主、监理四方进行工程预付款申请,承包单位施工图纸实施,材料、设备采购,业主、监理、施工单位联合考察厂家材料、设备等。

监理工程师审核预付款申请,审定设计变更及工程洽商申请,审核已完分项工程报验单、计量申请、索赔申请,否认可的申请不予审核。

最终监理工程师审批并签认付款认证,否则进行索赔审批,最终报送业主付款。

3、月工程款支付监理核签程序工程项目施工合格后,承包单位报月支付申请,监理工程师审定工程变更费用、技术洽商费用、工程索赔费用、其他各项费用,并确定计量项目合格、计量部位、工程量及工作量。

如果不同意,则由XXX组织协调。

最终总监理工程师签发月支付证书,建设单位审核并签字支付给承包单位。

4、施工阶段质量控制程序承包单位申报分项分部工程方案并经监理审批后,申报材料合格证、复验单,如不合格则加倍复试或换材料,进行整改。

各分项隐蔽工程自检,如不合格则填报工程报验单,并附上隐蔽工程检验单、预检单、质量保证资料、分项工程质量评定表。

最终监理工程师进行现场检查及审查实验报告。

在签证单上签字认可后,向监理方申报工程报验单并附上地基处理质量验收记录、质评表及相关资料。

监理工作流程图全套04806

监理工作流程图全套04806

附录1:监理工作流程图
附图一(一)总监理程序框图
施工准备阶段监理
施工阶段
监理
(二)施工测量监理程序
(三)自采材料监理程序框图
(四)外购材料监理程序框图
(五)外委试验监理程序框图
(六)见证试验监理程序框图
(七)施工阶段费用控制工作流程
附图八(八)分项工程开工报告审批监理程序框图
(九)工序验收程序
(十)分项工程检验程序框图
附图十一(十一)填前碾压监理程序框图
(十二)填方路堤施工监理程序框图
(十三)挖方路基施工监理程序框图
附图十四(十四)钻孔桩施工监理程序框图
附图十五(十五)系梁(承台)施工监理程序框图
附图十六(十六)墩柱施工监理程序框图
附图十七(十七)盖梁施工监理程序框图
附图十八(十八)混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
(桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照)
附图十九(十九)桥涵基坑施工监理程序
附图二十(二十)管涵施工监理程序框图
附图二十一(二十一)路面工程监理程序框图监理程序施工程序
附图二十二
(二十二)基层底基层施工程序及监理工作示意图
附图二十三(二十三)沥青面层施工程序及监理工作示意
附图二十四
(二十四)质量事故处理工作流程图。

工程施工管理流程图--经典

工程施工管理流程图--经典

工程施工管理流程图1.1施工阶段管理工作总程序框图(图1-1)2.1工程施工(质量、进度、成本、安全)控制动态图质量控制进度控制选择分包商、供应商施工并确认隐、预检工程施工并确认检验批、分项分部工程米购并确认进场材料、构配件、设备记录、整理、汇总工程质量报表参加工程质量事故的调查处理制定工程总进度计划制定工程年季月度工程进度计划加强对进度计划的动态控制对年季月度进度计划进行修改确定完成的工程量沟通参加建设各方之间的关系项目部参加监理部组织的竣工预检3.1工程质量保证体系工作流程图4.1工程质量控制体系流程图:5.1工程质量控制程序1)单位工程质量控制基本程序(图2)开工基本程序(图 5 —2)1.2.3.4.5.6.7.8. 熟悉各掌握施工图纸,做好会审, 参与设计交底编制施工组织设计(施工方案),并认真执行建立并完善项目组织机构及技术、质量保证体系并确定其有效运行选择施工分包商及供应商现场检查,核查工程隐检、预检,实行三检制施工并确认检验批、分项、分部工程验收采购并确定进场的材料、构配件、设备的质量,对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预控记录、整理、汇总工程归档资料针对本工程的内容,根据本工程的施工组织设计及施工方案,编制本工程的质量计划作为质量控制的依据第一次工地会议已开过,已经过施工管理交底,项目经理部认为已具备开工条件,填报〈〈工程开工/复工报审表》(A1)项目经理部经有关质检、监理人员检查签认后可进入下一道工序质量部工程部、物资部、F整改合格工程部工程竣工,自检合格,填写〈〈工程竣工报验单》(A 10),申请竣工验收项目经理部签复表(A 10)要求整改总监理工程师项目监理部组织的竣工预4■验收1 . 确定各施工工序质量控制目标2.确定各施工工序和工艺过程的质量控制点3.制定质量隐患防范措施4.质量控制管理程序执行细则检查施工准备情况:1. 各项开工报批手续已落实2. 施工组织设计及施工方案已批准3. 现场测量控制桩已经查验合格4. 现场“四通一平”已经满足施工需要5. 项目经理部的施工、管理、技术人员已到位6. 各项管理制度已建立7. 主要建筑材料及施工设备已到场,并满足开工需要8.其它开工需要的条件已具备项目经理项目监理部审查合今格审查不合格结构安全及功能检测质量监督站参加业主组织的竣工验验,项目经理部1r进行工程移交工程技术质量资料归档项目经理部质量部技术部原表(A 1)报项目监理部总监理工程师合格工程开工项目经理部3)分包单位资格审查基本和序(图5—3)4)施工组织设计(施工方案)审批基本程序(图 5 —4)编制工程项目的施工组织设计(施工方案),技术部组织管理人员进行审查项目总工审核以下重点内容:1.承包单位的报批手续和申报程序是否符合要求2.施工程序和顺序是否合理,采取的施工方法是否可行,质量保证措施是否可靠3.工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期4.进度计划能否保证施工的连续性和均衡性5.承包单位的技术、质量保证体系是否健全6.安全施工防止事故,消防、场区卫生环保、文明施工的保证措施是否安排齐备7.季节施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性8.其它必要的内容项目总工报项目监理部技术部不同意修改后再报5)工程测量放线签认基本程序(图 6 )工程材料、构配件和设备质量控制基本程序(图 5 —6)1. 3. 4. 5. 6. 7.物资供应计划审批物资采购计划丄程部、商务部■ 项目经理 IP物资部采购文件 供方评价 物资部、商务部物资部、商务部采购文件审批项目经理物资采购物资部供方的资情况现状物资质量的验证对物资部报来的工程用材料的质量资料进行审 核,对材料实物进行检查签定(需要时)对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功 能、观感效果,以及是否符合设计要求及违反 现行法令、法规的规定,进行严格的控制 物资部选定工程用材料后,报送产品合格证、 材质化验单、复试合格证等有关规定的资料, 物资部选定建筑构配件厂后,报送厂家资质、 产品合格证等有关规定的文件资料,选定设备 制造厂后,报送厂家资质、产品合格证、产品 说明书等有关规定的文件资料 对到场的建筑材料、构配件进行检查核对,并 按有关规定进行法定检验,监理见证取样送检 对到场设备进行开箱检验清点(必要时会同设 备安装单位) 质量部合格业绩运输及社储存会信能力誉供方质量 管理体系不合格填报〈〈工程材料/构件/设备报审表》 (A 9)报项目监理部记录工程物资质量台帐质量部出库物资质量检查、物资质量台帐物资用于工程实体亠 --工程部 w------------------ 1质量部7)工程预检、隐检,检验批、分项、分部工程签认基本程序(图 5 —7)8)工程质量问题及工程质量事故处理基本程序(图5—8)9)单位工程验收基本程序(图5—9)10 )工程项目保修阶段验收基本程序(图 5 —10)提出竣丄验收要求1.组织各专业(含分包商)现场进行竣工自检合格2.各项施工技术资料根据有关规定整理齐全合格3.竣工档案完成,基本符合城建档案管理部门的要求4.填报〈〈工程竣工报验单》丄程部、技术部组织各专业质量丄程师申核竣丄资料并现场检查丄程完成情况及工程质量,进行内部验收,发现问题要求工程部整改项目经理、总工1.组织建设、设计、承包单位进行竣工预验,对发现的工程质量缺陷通知承包单位整改2.对竣工资料审核中发现的问题通知承包单位修改,并签批(A 10)表总监理工程师V.承包单位整改后,填写(A~10)表,再次要求验收2. 总监理工程师组织监理人员检查,认为合格可以进行正式验收,总监理工程师签复(A 10)表项目经理部、项目监理部组织承包、设计、监理单位有关人员监领导人员位按请各出上级主管部门人员进行正式验收,验合格的竣工档人员在做好工程竣证书》工作字。

项目进度控制工作流程图

项目进度控制工作流程图
Project Trouble-shooting 记录表
项目进度控制工作流程
部门名称
层次
单 项目经理


A

项目部 2
项目部
流程名称 任务概要
项目进度控制工作流程

进度控制管理
施工单位
监理单位
B
C
D
1
2
3


4
5
6
7
8
9
开 始 确定施工进度 目标 编制《工程总进度计 划》 编制年、季、月进度 计划 《开工申请报 告》
跟踪计划 实施 定期检查
开工
进度计划 实施
下 达开
工 日期 监督进 度 计划执 行
1 0
1 1
1
2


1 3
1
4

1

5
1 页脚内容

存在偏
差 是
调整进度
计划
调整进度
计划
编制《工程统计报
表》
进度控制
总结
编制《进度控制
报告》 报告存 档
结 束
监督、控制 干扰因素
月度 施工
进度 报告
1 6
1 7
1 8
1 9
Project Trouble-shooting 记录表
公司名 称 编制单 位
2 页脚内容
密级
签发 人
共页第页 签发日期

施工监理流程图全套

施工监理流程图全套

附录1:监理工作流程图附图一(一)总监理程序框图施工准备阶段监理总开工令审批承包人施工进度计划审批承包人质量保证体系审查材料、设备现场情况施分项工程开工报告监理审查分项工程开工批复巡视、旁站补充、修改工地指示监理通知单工程施工工阶工序清验单段否监理抽检修改、返工监理是工序验收单工程计量计价单否监理审核修改补充拨款通知(二)施工测量监理程序资料交接、现场交接桩位复测承包人复测核实合格不合格施工放样驻地测量工程师抽检不合格承包人自检承包人填报《施工放样报验单》不合格驻地办测量工程师抽检驻地工程师签认《施工放样报验单》承包人开工申请合(三)自采材料监理程序框图原材料或生产厂选择施工单位抽样试验不合格合格施工单位提供原材料样品及试验报告不合格监理审核材料进场、堆放保管施工单位按批量、频率抽检监理抽检合格不合格贮存待用运出场外不合格使用时施工单位随机抽检必要时监理抽检合格合格用于施工资料正确存档资料正确存档(四)外购材料监理程序框图施工单位提供产品合格证及试验报告否监理审核认可购买验收进场施工单位按频率抽检必要时监理抽检退货合格不合格分类贮存保管使用施工单位使用前复核性抽检必要时监理抽检合格不合格用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档(五)外委试验监理程序框图施工单位提供外委试验室资质否监理审核认可施工单位按频率抽检监理抽检合格不合格用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档(六)见证试验监理程序框图施工单位选定有资质试验室否监理审核认可施工单位按频率抽检见证人取样合格不合格资料正确存档施工单位返工(七)施工阶段费用控制工作流程费用控制准备工作监理计量支付工程量清单核工程细目划分工程量清单分组织地面线测体系算解量颁发计量支付许可证周计量分项完工结算月度汇总中期支付交工结帐监理审核或抽验认可不认可监理审核认可技术交底及指标(含施附图八(八)分项工程开工报告审批监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序施工放样不认可监理核查认可施工放样资料二份原材料试验资料及材料准备不认可监理核查或抽检认可原材料试验及材料准备资料二份施工场地布设情况(含草图)标准试验资料不认可监理核查认可施工场地布设情况资料二份(含草图)不认可标准试验资料二份人员、机具准备情况不认可监理核查认可人员、机具准备情况资料二份技术交底及质量指标资料(含施工程序及方案)工程序及方案)资料二份填写《工程开工申请批复单》不认可认可监理审核《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册资料整理开工监理同意开工监理一份施工单位一份(九)工序验收程序工序完工不合格承包商自检是否合格补救措施合格填写报验单并附资料报请监理工程师验收监理工程师验收不合格是否合格合格签认报验单下一道工序(十)分项工程检验程序框图开工准备承包人填报《分项工程开工申请批复》不批驻地工程师批准批准准旁站监理抽样检测承包人实施每道工序承包人自检合格格承包人填报《工序报验单》经驻地办专业工程师检验合格否合格完成至分项工程承包人填报《工程交工证书》不合不合格经驻地工程师签批计量支付进行下项工程项目填附图十一(十一)填前碾压监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等请验不认可监理检验整平原地面(推土机、平地机)填前碾压(50T振级振碾及18T以上平碾),含洒水、测含水量随时纠正随时纠正监理巡视施工原始资料一份监理巡视压实度自检填报《工序报验单》附检验表1及高程、宽度压实度等检验记录要求重新碾压不合格报监理合格监理抽检工序报验单二份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份进入下道工序同意进入下道工序施工监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料监理抽检填至设计高度削坡监理巡视(十二)填方路堤施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序碾压后的原始地面清除上第一层土、洒水整平(推土机、平地机)随时纠正监理检查注意松铺厚度监理巡视施工原始记录随时纠正碾压(轻、重、静)监理巡视压实度自检放中桩边柱测设高程填写《工序报验单》二随时纠正监理巡视重新碾压不合格请验合格施工单位自检资料一份上第二层土,洒水整平注意监理巡视(推土机、平地机)松铺厚度、作业段搭接长度······随时纠正按检评标准自检重新处理不合格份监理抽检资料一份施工原始记录一份施工原始记录一份填写《工序报验单》二请验监理抽检合格施工单位自检资料一份份监理抽检资料一份合格资料整理进入下道工序监理同意监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料(十三)挖方路基施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序清理地表监理检查不认可用指示桩标明路堑监理检查堑顶轮廓不认可修筑截水沟、视土质情况作防渗工作不认可监理检查按施组设计方案进安全施工、行开挖注意监理巡视、旁站认可施工原始资料一份弃土堆合理、堆放符合规范要求设排水通道注意排水方式监理巡视整修路堑边坡注意坡度满足设计要求监理巡视、旁站挖至设计标高,开挖边沟修筑路拱整平路基平面等注意压实后的下沉量监理巡视、旁站按检评标准进行自重新处理检不合格施工单位自检资料填写《工序报验单》二份请验监理抽检合格一份监理抽检资料一份进入下道工序合格监理同意监理资料一份、请验单、施工单位资料一份、请验单、施工原始记检测护筒顶标高监理检查成孔后进行清孔检孔检合格监理旁站并请验请验合抽检监理格附图十四(十四)钻孔桩施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序施工放样、组织材料进场,确定商品砼厂家不认可监理对厂家进行资质、自保认可分项开工报告及所附资料二份填报分项开工报告体系审查确定桩位、安装护筒,纠正钻孔设备安装泥浆制作准备钻孔施工应分班连续进行,并经常对护壁泥浆进行试验,检查钻进深监理检查施工原始记录监理巡视钻孔桩桩孔工序报验单、共自检资料、抽检资料钢筋笼制作并自检不合格合格请验监理抽检钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料纠正安放钢筋笼监理旁站施工原始记录进行水下砼灌注:注意首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度测坍落度制取试件监理旁站桩基无破损检测共检监理旁站检测报告按验评标准对成桩自检合格单桩质量验收监理同意灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料监理资料一份①分项开工报告及所附资料②工序报验单,抽检资料施工单位资料一份①分项开工报告及所附资料②工序报验单、自检资料、施工原始记录组织原材料进场、进行原 监理审查原材料 钢筋自检:填报工序报验 监理抽检 附图十五(十五)系梁(承台)施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序填报分项工程开工报告、不认可认可材料自检、标准试验抽检确定配合比分项开工报告及所附资 料施工放样不认可认可 监理核查放样资料二份纠正钢筋加工与安装监理巡视不合格施工原始记录一份单请验 合格模板安装、自检 纠正 监理检查清除浇筑系梁砼 测坍落度 监理旁站制取试件工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份施工原始记录一份砼强度达 70% 拆除底模板纠正不合格监理巡视按验评标准自检,填报工 序报验单请验不合格 监理抽检工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份进入下道工序施工同意 资格 整理监理同意监理资料一份 ① 开工报及 所附资料② 检验申请 批复单、抽检 资料施工单位资料 一份① 开工报告 及所附资料 ② 检验申请 批复单、自检 资料、施工原 始记录。

监理工作流程图(通用)

监理工作流程图(通用)
必要时
(重大事故及时上报)
(一般事故定期集中上报)
图8工程质量事故处理程序


图9工程变更不合格


不合格
图10工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序
图11进度审批程序框图
要求整改
严重编离计划
不接受
图12工程进度控制程序
图13月完成工程量计量支付程序
图14工程合同费用控制程序
递交索赔意向书后规定时间内
或监理单位同意的其他时间内
图15索赔处理程序
不同意
不一致
图16工程延期管理程序
整改报建设单位----------------
通知
监督
未通过










图17竣工验收基本程序
业主
监理部
勘察、设计单位承建单位
图18工程信息流程图
监理工作流程图(通用)






图1施工监理服务实施程序
图2施工招标阶段监理工作程序
(受业主委托时)
图3施工准备阶段监理工作程序
意见或建议
分包
自营不合格
其它资源投入
干扰因素跟踪监理
工程进度
图4工程质量控制程序
图5检验批及分项工程验收监理流程
图6工程材料质量控制监理流程
不合格
合格
图7无损探伤监理控制程序

建筑行业生产技术部进度质量监督流程图

建筑行业生产技术部进度质量监督流程图

流程编号:003
序 执行人 号 1 技术部
2 事业部
3 技术部
4 项目部 5 技术部 6 主管副总
内容
要求项目部上报《施工组织设计》进行初步审查施工技术方案,提出关键点的注意事项和 处理建议。如属于ⅠA,ⅡA就进入重点实施性施工组织设计审批流程。 备案下发。要求项目部提供生产进度计划并填写《项目生产统计报表》报事业部备案。
根据事业部/项目部的生产进度提出检查要求报主管副总审批后到项目部检查。
配合提供数据。 根据检查结果汇总提出建议填写《在建项目进度质量检查表》并存档。 听取汇报,提出处理建议。
五、相关表单 《施工组织设计》,《项目生产统计报表》,《在建项目进度质量检查表》,《检查请示》,《处理建议》
检查请示
下发通知 检查通知
现场检查
汇总提出建议填写项目 进度质量情况检查表 在建项目进度 质量检查表
存档 执行
事业部 备案下发 分析汇总 备案下发 备案上报
项目部
项目运营 提供生产进度 计划执行情况
项目生产 统计报表
配合,提供相应 数据
在建项目进度 质量检查表
进度质量监督流程说明
流程名称: 进度质量监督流程 一、目的:规范管理进度质量监督的各个步骤 二、原则:过程清晰,责任明确 三、适用范围:生产技术部、事业部、主管副总经理、项目部 四、流程说明:
建筑行业生产技术部进 度质量监督流程,提出处 理意见 处理意见
进度质量监督流程图
要求项目部上报 施工组织设计
施工组织设计
技术部
否 是否属于 ⅠA,ⅡA工程

重点实施性施工组 织设计审批流程
初步审查施工技术方 案,提出关键点的注 意事项和处理建议
根据生产进度 提出检查要求

工程进度监理控制流程图

工程进度监理控制流程图
工程进度控制流程
建设单位与承包单位在施工合同
中确定工期目标
承包单位编制施工总进度计划
填写《施工进度计划报审表》
注:如总进度计划为施工组织设计的一部分、可不单独审批

总监理工程师审批
承包单位编制年、季、月进度计划
填写《施工进度计划报审表》
总监理工程师审批
承包单位按计划组织实施
监理工程师对进度实施情况进行
下一道工序进行;因此只有在所有的监理认为必
须的抽检项目均完成后,才能作出最后的监理签
认。
各分项工程的监理审核时间详见本公司监
理验评用表。
检查、分析
实际进度符合
计划目标
偏离计划目标
总监理工程师指令承包单位采取纠偏调整措施
承包单位编制下一期
计划并申报
分项工程质量验评监理流程
分项工程完成,施工单位自检、自评、报验
1、施工班组自检复核
2、单位工程负责人组织有关人员评定
3、专职质量检查员核定
4、向监理报分项工程验收(A4)表,附分项工
程质量验评表
程合设计和规范要求,检查合格。质量等级
待定
监理审核《分项工程质量验评表》
1、监理对已完分项工程质量进行静态抽查、记录
2、动态、静态抽查全部完成后,监理将动态、静
态抽验记录汇总综合,然后对施工单位的分项
质量验评结果进行审核
监理确认《分项工程质量验评表》
分项工程监理验评、审核工作贯穿于分项工
程的施工全过程,某些项目的抽检甚至要延续至
监理动态抽检
在本道工序施工过程
质量进行动态抽检、
记录,目的是反映其隐
蔽过程中实际形成的工
序质量,如发现其达不
到合格标准时,令施工
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第三章、主要工作及重要工程工序控制程序
1 施工进度监理控制流程图
2 质量监理控制流程图

合格
3 费用监理控制程序图

同意


提交监理不合格
合格
5
、爆破监理程序
自检自检
7
不合格
8、墩台帽施工监理流程图
合 格
合格

合格
合格
9、预制件施工监理工作程序
10、钢筋工程工序检查程序框图
监理程序
施工程序
11、混凝土工程工序检查程序框图
监理程序施工程序
监理程序施工程序
13、 附属工程施工监理程序
14、桥头搭板工序检查程序
监理工作项目 施工程序
15、桥涵工程完工验收程序图
返工


不合格
定线放样的监理工作以原设计为基础,由业主和总监办组织会同设计单位和驻地办向承包人实地提供导线和设计中线的有关数据,要求承包人进行复核,驻地办进行独立复核确认,经批准后把各种控制点标到地面上。

测量监理程序框图
监理程序 施工程序
17、原材料质量是工程质量的基础。

监理工程师从原材料质量抓起,对水泥、钢材等大宗材料,除检查出厂合格证、质量证明资料外,要检查承包人按批次批量抽检的数据。

监理工程师按规定频率进行抽检,不合格的材料不准使用,并限期清除出场。

原材料检验及监理程序框图。

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