监理公司月度检查记录表

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监理安全检查记录表范本

监理安全检查记录表范本

监理安全检查记录表范本1.监理安全日记如何填写和监理日志的模式一样,只不过是侧重点不一样,主要是针对安全隐患,处理方式监理日志工程名称:编号:日期填写天气填写气温填写监理人员动态:填写上班监理人员名单承包单位人员动态:填写承包单位管理人员、操作工人(可分工种填写)、辅助人员人数(以检查时的人数为准)承包单位机械使用情况:填写使用的机械名称及其运行情况材料进厂情况:如有材料进场则如实记录且应该检查该材料的报验情况及复试取样情况材料使用情况:用了什么材料如实填写质量检查、试验概要:填写质量检查、质量验收、技术复核等填写试验情况(包括现场试验和试件、试块送检、原材料送样、原材料取样情况)承包单位提出的问题:如实记录对承包单位问题的答复或指令:必须回答,当时回答不了时应记录回答时限来往函件记录:发出函件和接收的函件都要记录且记录完整主要会议、会谈、洽谈:记录会议名称、会谈诸方为谁及主题、洽谈诸方为谁及主题;主要内容记入背面“记事栏”内。

承包单位进行/完成的主要工作如实填写(包括土建及设备安装)见证取样记录:1.谁在见证栏内签字谁记录(专业监理工程师);。

2.\监理安全日记是每天写吗安全监理日志,是由于近年安全事故发生较多,各地建设局、质安站提出来分开记录的。

以前监理日志里可以包含每天的安全巡检、危险源旁站记录。

现在质安站、建设局下来检查资料。

都要求监理日志和安全监理日志分开记录。

(其实这个完全没必要,监理日志本身就可以包含的)我之前都是自制表格打印装订制作安全监理日志的。

说白了就是为了检查,将以前监理日志里的一部分安全内容分离出来。

安全监理日志主要是每日工地安全巡检情况记录,以及发现问题处理问题情况。

还有就是危险源、重大危险源的旁站记录。

安全监理日志一定要记录好存在问题的处理情况,做好资料闭合记录。

方便查阅。

我以前遇到过一次,发现了一个重大安全隐患,要求施工单位进行整改,并下发了监理通知单,并做好了相关记录。

监理单位安全专项检查记录表

监理单位安全专项检查记录表

表1 XXXX工程建设监理有限公司
联合安全大检查记录表
工程名称:
注:每检查一次填写一次。

表2 XXXX建设监理有限公司
监理工程师安全管理检查记录表工程名称:
注:每项目填写一次。

安全监理日志
注:每日填写。

监理工程师基坑专项安全检查记录表
工程名称:
承包单位:编号:HTJL-A04
注:有深基坑项目填写一次。

监理工程师脚手架专项安全检查记录表
工程名称:
承包单位:编号:HTJL-A05
注:每层填写一次。

监理工程师临时用电及施工机具专项安全检查记录表工程名称:
注:每月填写一次。

监理工程师“三宝、四口”专项安全检查记录表工程名称:
注:每月填写一次。

表8XXXX工程建设监理有限公司
监理工程师施工设备专项安全检查记录表
工程名称:
承包单位:编号:HTJL-A08
注:每月填写一次。

表9 XXXX工程建设监理有限公司
监理工程师文明施工专项安全检查记录表
工程名称:
承包单位:编号:HTJL-A09
注:每月填写一次。

监理抽检记录表

监理抽检记录表

监理工程师检查记录表混凝土施工检验批
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002
专业监理工程师:
1 外观质量 第8.2.1条
2 过大尺寸偏差处理及验收
第831条
1 外观质量一般缺陷
第8.2.2条
2
轴线位置 (mm ) 基础
15
:独、立基础 10
墙、柱、梁
8
剪力墙
5
3
垂直度 (mm )
层咼
< 5m 8
> 5m
10
全高(H )
H/1000 且 w
30
4
标咼
(mm ) 层咼 ± 10
全高
± 30
5 截面尺寸
+8, -5
6
电梯井
井筒长、宽对定位中 心线(mm )
+25, 0
井筒全高(H )垂直 度(mm ) H/1000 且 w
30
7 表面平整度(mm ) 8
8 预埋设施中 心线位置 (mm ) 预埋件 10
预埋螺栓
5
预埋管 5
9 预留洞中心线位置(mm ) 15
监理单位检查评定记录 质量验收规范的规定
般 项 目
监理工程师意见:

控 项
目 单位(子单位)工程名称 云南艺术家园区建设项目B 地块 分部(子分部)工程名称
验收部位 施工单位十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司
项目经理
验收标准及规范 日期:。

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

监理现场安全巡检记录表---范本+表格

监理现场安全巡检记录表---范本+表格

XXXXXX办公楼工程









XXXXX工程监理有限公司
检查类型:定期安全检查编号:
检查类型:定期安全检查编号:
检查类型:定期安全检查编号:
检查类型:定期安全检查编号:
检查类型:定期安全检查编号:
检查类型:定期安全检查编号:
检查类型:定期安全检查编号:008
检查类型:定期安全检查编号:009
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:010
检查类型:定期安全检查编号:011
检查类型:定期安全检查编号:012
检查类型:定期安全检查编号:013
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:014
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:015
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:016
监理安全巡检记录表
检查类型:定期安全检查编号:017。

月度检查表格(最新)

月度检查表格(最新)

郑新建投便民服务中心项目工程名称:施工单位名称:检查日期:合同管理质量管理10分25分项目打卡人员每月在工地工作不满22 天,每天扣1 分,考勤机3 次为一天;(以办公室统计的每月考勤记录为准)投标人员未到岗,且现场代替人员未申请变更、变更手续不全未经监理业主认可的,每人扣1-2 分(项目经理、技术负责人、生产负责人扣2 分,安全、质量等相关人员扣1 分)劳务分包没有签订合同扣3 分,劳务分包范围、方式、资质不满足要求扣3 分,劳务分包单位现场主要岗位人员无名单、无证书、无安全协议签订每项扣2 分,主要人员未到场每人扣1分。

此项最多扣10 分没有汇报材料的,扣2-3 分(汇报材料包含现场实际进度、机构设置、人员设置、机械数量、各工种人员数量,还应包含针对此表自查、自评内容及自查问题整改后结果)缺少每周、每月质量宣讲或者质量专题会议,扣3 分(缺次3 分扣完,缺支持性资料扣1-2 分)缺少每周、每月质量检查,扣3 分(缺次或者缺支持性材料3 分扣完,缺检查结果扣1-2 分,缺整改回复扣1-2 分)未建立质量管理体系,未建立质量方面岗位责任制,扣2-3 分质量问题或者缺陷未整改,监理通知有关质量方面未整改或者未按期整改,每项扣1-2 分;因质量问题被要求返工或者被责令停工,每次扣3 分检测试验室选择未经公司认可,扣2-3 分;商品混凝土没有考察直接使用,或者考察结果公司未认可,扣2-3 分现场主要材料公司没有认质,或者使用不符合要求的材料,扣2-3分(提供认质资料)无材料管理及检验制度,扣2 分进场材料没有进场台账、试验检验台账、试验报告台账,扣2-3分(没有台账扣3 分,台账批次不全、数量不全或者不对应扣2分)。

材料台账应包含钢筋(钢绞线)、钢筋连接套筒、水泥、砂石、防水材料(含止水带)、各类管线等工程实体使用的材料。

进场材料资料不全,或者未经检验合格就使用,扣2-3 分(资料包含产品合格证、生产企业资质证书)各工序、工种缺少技术交底,扣3-5 分(技术交底缺1 项扣1 分,技术交底内容针对性差扣3 分,技术交底程序不对或者没有交到作业层扣2 分,交底签字资料造假扣3 分)现场没有图纸会审就开始施工的,扣 2-3 分(图纸会审签字、盖章不全或者签字人员不符合要求的,扣 2 分)施工组织设计、专项方案及需要专家论证的方案,审批签字、盖章、程序不符合要求的,扣 3-5 分缺少成品保护方案,扣3 分;缺工程质量计划(含试验计划),扣2-3 分缺少特殊季节专项施工方案,扣2-4 分(缺1 项扣2 分)未编制防止质量通病方案或者没有采取有效措施,扣3 分被质检站等政府部门通报相关质量问题,一经查实,扣3-5 分,对查出的问题未按期整改或者整改不力,扣3-5 分未填写商混交货记录,扣1-4 分(未填写或者不完整扣4 分,填写内容错误或者不全每处扣1 分最多扣4 分)无混凝土养护记录扣3 分(没有养护记录扣3 分,养护记录不全扣1-2 分)商品混凝土缺配合比报告、合格证 (开盘鉴定、3 天28 天合格证明资料)扣3-5 分(没有设计配合比计算书扣2 分,缺少开盘鉴定台帐扣2 分,缺3 天或者28 天合格证每份扣1 分最多扣5 分)验槽资料不完整扣2-4 分(未验槽或者验槽范围不全扣4 分,验槽人员不符合要求扣3 分,资料签字盖章不全每处扣1 分最多扣4 分)无图纸台账、设计变更和技术核定等台帐,扣3 分(无台帐扣3分,登记不及时或者发放不及时扣2 分)CFG 桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施,无保证桩长施工措施;灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验,每项扣1 分施工现场未设置标准养护室,扣2-4 分(未设置标准养护室扣4分,养护室内没有湿度、温度控制设备或者达不到标养条件扣2-3 分,试块日期、强度、部位未填写清晰扣1 分)现场成品未保护,扣2-4 分(未保护或者大部份未保护扣4 分,保护措施未按方案执行或者保护措施不得力扣2-3 分)钢筋加工区钢筋原材未覆盖、未垫高防锈,扣2-3 分现场钢筋锈蚀严重,未除锈就直接使用的,扣2 分钢筋连接形式不符合设计要求且未经设计允许,接头位置及接头百分率不符合要求,扣1-5 分(不符合设计要求且设计未同意扣5 分,其他问题每处扣1 分最多扣5 分)钢筋直罗纹连接接头套丝质量不满足要求,扣3-5 分(套丝后未保护扣1 分,套筒外露有效丝不符合要求扣2 分,连接后套筒未拧紧或者未使用力矩扳手检验扣2 分)竖向钢筋电渣压力焊轴线偏移、焊包不匀、有气孔、有烧伤缺陷,扣4 分( 1 个问题扣1 分)现场抽查楼板、墙板、柱、梁钢筋绑扎情况,扣3-6 分(根据图纸实测实量)已完成实体实测实量及观感质量评价,如存在垂直度允许偏差超规范、蜂窝麻面、露筋、错台,扣0-6 分(现场未配备靠尺、塞尺、测距仪等测量设备扣6 分;实测数据大于规范允许值扣3-5 分;实体观感质量较好不扣分,普通扣2 分,较差扣6 分) 。

项目监理组检查记录表

项目监理组检查记录表
监理人员着装整齐,挂牌上岗。
2、上墙图表
公司质量方针、质量目标、监理人员岗位职责、管理制度,监理人员工作守则、监理工作流程图、施工现场平面图、施工总进度图、进度形象图、总平面图、项目各方通讯录、考勤表、值班表(对上墙资料的更新,其中对上墙的总进度计划应每周定期跟踪、标识、记录),监理组织机构
图,安全架构图等上墙的资料,及时准确填写晴雨表,紧急事件处理流程。
4、组织建设主体各方进行安全检查活动,并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况。每月一次安全检查,每周的安全检查等。
5、及时向建设行政主管部门或质监站报告拒不整改安全隐患的行为并准时报送安全周报、质量月报。
6、工地场容干净整洁,材料堆放整齐,道路畅通,场无积水,无扬尘,无杂草丛生。
7、脚手架搭设符合规范要求且验收手续齐全,四口五边有防护设施。工人劳保用品配备齐全。
7、利用职权向施工单位推荐分包单位或材料供应商,查证属实的。
8、上班时间上网聊天、炒股、玩游戏的
9、无廉政建设规章或监理人员职业道德守则
10、有索贿、受贿行为
10未处理违规人员。
11职能部门、业主及各参建单位对我方人员的评价
十、其它
依据:《工程监理作业指导书》如:
1、总监授权书及有关公司、个人资质证书;
4)安全隐患采用:专用的“安全隐患通知单”及时下发并及时跟踪落实
5)有关职能部门及公司检查的发现的主要问题,现场项目组已发书面通知并跟踪落实
6)旁站巡视记录、会议纪要来往文件等规范、齐全、真实及时性等方面情况
三、施工进度控制
1、施工进度计划
1、了解工程施工总进度计划。
2、监理对各阶段、各专业报审的进度计划,应提出明确的审查意见。
7、材料/设备/构配件进场验收

安 全 检 查(月检) 记 录 表

安 全 检 查(月检) 记 录 表
检查单位
福州京榕工程监理公司
检查人员
公司安全组
记录人
刘昌康
检查日期
2006年月日
检查记录:
1、总配电箱到搅拌机的电缆线路埋地深0.6m;
2、搅拌机配电箱内配置齐全,达到安全要求;
3、总配电箱到钢筋加工场的线路架空架设高度及架设方式符合要求;
4、施工现场个别电缆拖地而行,没有架空设置;
5、个别工人没有戴安全帽。
]安全检查记录表
表(三)—1
工程名称
石狮市灵秀创业园B6厂房、宿舍楼
检查单位
福州京榕工程监理公司
检查人员
公司安全组
记录人
刘昌康
检查日期
2006年5月25日
检查记录:
1、施工用电未标明各自用途。
2、现场材料没有按、平面布置图要求堆放。
3、木工组1人无带安全帽。
4、钢筋组1人无带安全帽,并有1人穿拖鞋。
公司安全组
记录人
刘昌康
检查日期
2006年月日
检查记录:
一、文明施工:1、材料堆放混乱;2、生活垃圾未及时处理;
二、施工机具:砼搅拌机“十字”作业差;
三、施工用电:1、电线随地拖;2、闸刀熔丝偏大;3、漏电保护器失灵一个;
四、井字架:1、卸料平台两侧边未防护;上下联络信号失灵;
五、脚手架:1、扫地杆未设置;2、操作层竹笆子未满铺;
4、楼梯踏步外边缘没有安装临时防护栏杆。
5、提升机信号用电铃已坏没有更换。
6、配电室没有设置干粉灭火器。
7、材料堆放没有插名称牌。
8、新工人进场没有及时进行三级安全教育。
检查评价
基本符合要求、对检查中发现的问题及存在的安全隐患应及时整改。

监理平行检查记录表[最新全套]

监理平行检查记录表[最新全套]

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表注:“允许偏差"栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√"表示合格;“×”表示不合格。

渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表注:“允许偏差"栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√"表示合格;“×”表示不合格。

钢管承重支模架平行检验监理记录模板安装工程监理平行检验记录表工程名称:编号:注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×"表示不合格。

钻孔灌注桩单桩工程质量监理平行检查人工挖孔桩(钢筋笼)工程监理平行检验记录表注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钢筋加工、连接、安装工程监理平行检验记录表注:“允许偏差"栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√"表示合格;“×"表示不合格。

混凝土外观质量及现浇结构工程监理平行检验记录表注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

砖砌体(混水)、填充墙工程监理平行检验记录表注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

一般(普通)抹灰工程监理平行检验记录表注:“允许偏差"栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格.外墙饰面砖粘贴工程监理平行检验记录表注:“允许偏差"栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√"表示合格;“×”表示不合格。

工程监理安全检查记录表

工程监理安全检查记录表

工程监理安全检查记录表(海福巷71号地块项目)一、编号: 安全大检查二、参建单位:1、总包方:通州四建2、分包方:银城装饰、南通华宇、棕榈园林3、桩基单位:华东地质建设4、监理单位:南京方圆建设工程管理咨询有限公司5、建设单位:易城房地产开发有限公司三、参加人员:1、总包:2、专业分包:3、监理项目部:4、建设单位:注:按照现场第一次会议确定,每周五为安全大检查,由总包牵头,项目经理及安全员参加,对检查发现的问题,要求及时整改闭合,不得延误。

对不整改、整改不到位的情况下发备忘录并抄报建设主管部门!建筑施工安全检查记录汇总表工程名称:海福巷71号地块项目编号:南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制安全管理检查记录表(表1)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制文明施工检查记录表(表2)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制落地式外脚手架检查记录表(表3)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制悬挑式脚手架检查记录表(表4)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制门型脚手架检查记录表(表5)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制挂脚手架检查记录表(表6)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制吊篮脚手架检查记录表(表7)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查记录表(表8)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制基坑支护安全检查记录表(表9)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制模板工程安全检查记录表(表10)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制“三宝”、“四口”防护检查记录表(表11)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制施工用电检查记录表(表12)物料提升机(龙门架、井字架)检查记录表(表13)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制外用电梯(人货两用电梯)检查记录表(表14)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制塔吊检查记录表(表15)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制起重吊装安全检查记录表(表16)施工机具检查记录表(表17)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制防火安全检查记录表(表18)南京方圆建设工程管理咨询有限公司海福巷71号监理部制。

房地产集团公司:监理单位体系文件检查记录表

房地产集团公司:监理单位体系文件检查记录表
1.
2.
10
安全文明施工
1.安全月报
2.安全通知书及整改通知书
3.每月要求至少发一次安全通知书,达到警钟长鸣。
1.抽查2份安全月报。
2.检查并验证至少2份通知书。
1.
2.
11
会议纪要
1.出席人员
2.会议纪要编写及时性
3.内容是否有跟踪落实
1.会议根据不同的重要性需要相关人员参加,抽查3份。
2.会议纪要要求2天内完成并下发传达抽查2份,检查发文本。
监理单位名称:
序号
检查内容
检查方法
结果记录不合格项1管理架构1.管理架构一览表
2.人员是否按照架构要求完成本职工作
3.执业资格
1.检查管理架构表是否更新。
2.以下检查资料过程中随机验证签字人员权限。
3.按监理合同检查配备人员资格。
1.
2.
3.
2
1.监理规划
2.监理细则
3.交底记录
4.规范、技术文件清单
2.
3.
4
工程完工
1.中间验收证明
2.完工前检查记录
1.抽查3份。
2.检查。
1.
2.
5
施工进度计划
1.施工单位上报总进度计划及评审记录
2.施工单位上报月进度计划及评审记录
3.施工单位上报周进度计划及评审记录
1.每种计划各抽查2份。
2.检查记录内容与现场实际操作是否吻合。
1.
2.
6
设计图纸和变更
1.图纸目录清单
2.图纸会审及技术交底
3.设计变更文件清单
4.设计变更标识
1.检查目录清单是否更新。
2.检查会审记录及技术交底文件各2份。

监理平行检查(抽查)记录用表

监理平行检查(抽查)记录用表
按规定方法 按拌和时的体积比 或重量比 现场实测 焙烧法 水洗法 筛分法 烘干法 水准仪
水泥土搅拌桩地基工程监理平行检查(抽查)记录
工程名称
施工单位 施工执行标准
名称及编号 质量验收规范的规定
分项工程 名称
验收部位
检查项目
水泥及外掺剂
1 主
质量
2 控
3 项
4 目
水泥用量 桩体强度 地基承载力
质量要求 设计要求:
6.2.3 临时性挖方的边坡值应符合表 6.2.3 的规定。
表 6.2.3 临时性挖方边坡值
土的类别
砂土(不包括细砂、粉砂)

一般性粘土
硬、塑

碎石类土
充填坚硬、硬塑粘性土 充填砂土
注:1、设计有要求时,应符合设计标准。 2、如采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核。 3、开挖深度,对软土不应超过 4m,对硬土不应超过 8m。
4.1.6 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤 密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总 数的 0.5%~1%,但不应少于 3 处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的 0.5%~1%,但不应少于 3 根。
表 4.3.4 砂和砂石地基质量检验标准
应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表 6.3.3 的规定。
表 6.3.3 填土施工时的分层厚度及压实遍数
压实机具


振动压实机
柴油打夯机
人工打夯
分层厚度(mm) 250~300 250~350 200~250 <200
每层压实遍数 6~8 3~4 3~4 3~4

监理单位安全生产行为监督检查表模版

监理单位安全生产行为监督检查表模版

监理单位安全生产行为监督检查表模版1. 监理单位基本信息:- 单位名称:- 法定代表人:- 联系电话:- 地址:- 所属行业:2. 安全管理人员:- 安全主管名称:- 手机号码:- 安全主管证书编号:3. 安全生产管理制度:- 是否建立了安全生产管理制度:是 / 否- 管理制度是否得到有效实施:是 / 否- 是否定期的进行制度的宣传和培训:是 / 否4. 安全生产组织机构:- 是否设立了安全生产组织机构:是 / 否- 组织机构是否合理:是 / 否- 各岗位是否明确职责和权限:是 / 否5. 安全生产设备及用品:- 安全生产设备和用品是否齐全:是 / 否- 设备是否经过合格检测和维护:是 / 否- 用品是否配备完善,并经常检查和更换:是 / 否6. 安全生产场所:- 工作场所是否设置合理的安全警示标志:是 / 否- 工作场所环境是否卫生整洁:是 / 否- 是否定期消除火灾隐患并检查灭火设备是否齐全:是 / 否7. 生产作业过程控制:- 是否建立了作业指导书和操作规程:是 / 否- 作业操作是否符合相关规定:是 / 否- 是否经常开展作业安全培训:是 / 否8. 事故应急预案及演练:- 是否编制了应急预案:是 / 否- 预案是否经常修订和完善:是 / 否- 是否定期进行事故应急演练:是 / 否9. 事故隐患排查和整改:- 是否进行了事故隐患排查:是 / 否- 排查发现的隐患是否及时整改:是 / 否- 隐患整改措施是否有效:是 / 否10. 安全生产培训:- 是否定期进行安全生产培训:是 / 否- 培训内容是否涉及相关法律法规:是 / 否- 培训记录是否完整并保存:是 / 否11. 安全督查和考核:- 是否定期进行安全生产督查:是 / 否- 督查结果是否及时整改:是 / 否- 是否进行安全生产考核并建立档案:是 / 否12. 安全生产投入及效果:- 年度安全生产投入是否达到规定标准:是 / 否- 安全事故发生率是否保持在合理控制范围内:是 / 否- 安全生产工作是否取得了明显的成效:是 / 否以上是监理单位安全生产行为监督检查表的模板,根据具体情况可以进行修改和补充,以适应实际监督检查的需要。

监理安全检查记录表

监理安全检查记录表

工程项目名称检查时间:年月日施工单位安全负责人:监理工程师:一、安全文明施工管理检查1、专(兼)职安全员就是否到岗:□就是 / □否。

2、施工现场各相应部位就是否有针对性得悬挂各类安全警示标志:□就是 / □否。

3、特种作业人员就是否持有上岗证书:□就是 / □否;上岗前就是否进行了安全技术交底:□就是 / □否;安全交底就是否具有书面记录与签字:□就是 / □否;安全交底就是否具有针对性:□就是 / □否。

4、施工组织设计(或方案)中就是否编制了安全技术措施:□就是 / □否;施工组织设计就是否已通过审查:□就是 / □否;审查中提出得整改意见就是否已经整改:□就是 / □否。

5、建筑工程专项施工方案检查:1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基与超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强得项目等就是否编制了专项施工安全方案:□就是 / □否;2)施工方案就是否经施工单位负责人与监理工程师审查签认:□就是 / □否。

注:所称深基坑(槽)就是指开挖深度超过5m得基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况与周围环境较复杂得基坑(槽);高切坡就是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m得边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统就是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m得模板支撑系统。

6、现场围挡设置就是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□就是 / □否。

7、现场进出口得设置就是否符合要求(大门、门头得企业标志等):□就是 / □否。

8、工地运输道路就是否已做硬化处理:□就是 / □否;就是否具有畅通得排水设施:□就是 / □否;大门进出口就是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□就是 / □否。

9、大门口处挂得六牌二图就是否完整:□就是 / □否;就是否设置了宣传栏:□就是 / □否。

工程项目名称检查时间:年月日施工单位安全负责人:监理工程师:二、“三宝”、“四口”防护检查1、施工现场人员就是否按规定佩戴了安全帽:□就是 / □否。

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5、施工现场临边防护是否到位,连墙件设置是否达标 □是 □否 □需改进
6、塔吊/龙门吊/物料提升机安装使用验收、运行、维修工作记录督促是否到位 □是 □否
7、按图施工监理督查工作是否执行到位 □是 □否
8、现场检查/旁站/巡查工作的力度是否与工程建设同步 □是 □否
9、建筑物外观质量、尺寸是否达到设计/规范要求 □是 □否
2、是否进行员工考勤管理、请/休假制度是否落实 □是 □否
3、监理资料整理存档是否达到公司管理要求、各类文件格式是否符合认证体系的要求□是 □否
4、《监理日志》、《监理安全日志》记录是否连续、内容是否完整、字迹是否工整 □是 □否 □需改进
5、是否进行工程平行检查、平行检验、实体检验、隐蔽工程项目旁站,记录是否完整□是 □否 □需改进
XXXXXXX监理公司
项目管理工作月度检查记录表
年 月份 编号:YJ-A05-
工程项目名称
检查日期
建设项目概况
工程投资总额: 建筑结构类型:
合 同 工 期: 预估竣工日期:
建 设 单 位:
施 工 单 位:
质 监 站:
派驻施工现场
总监
专监
进场人数
检查内容、记录:
一、办公及内业管理:
1、办公及生活场所是否清洁、有序,各类管理制度是否上墙、规范 □是 □否
1、是否达到标准化工地要求,六牌一表及各类安全警示标志是否设立到位 □是 □否 □需改进
2、各类安全警示标志、密目网人为及自然损坏更换/补充工作是否及时 □是 □否 □需改进
3、施工现场安全通道是否畅通,文明施工及环境保护工作是否达标 □是 □否 □需改进
4、脚手架搭设、临时用电设施是否达标,是否有“已验收”标示牌 □是 □否
9、施工通病/质量缺陷技术处理是否进行方案报审 □是 □否
10、工程进度计划落实情况与合同工期要求是否相符,是否有弥补滞后进度的措施 □是 □否
11、其他:
三、整改要求:
限监理部于之前完成整改,将整改结果书面上报公司后,由公司相关部门进行现场复检、考评。
检查结论:
签 名: 日期: 年 月 日
备注:如有Biblioteka 权请联系告知删除,感谢你们的配合!
6、是否进行了危险源排查,施工安全监理台账是否及时更新、跟进 □是 □否 □需改进
7、是否进行工程阶段性验收,是否有评估报告及验收工作记录 □是 □否
8、是否有对施工单位上报的施工组织设计/专项技术方案审查工作记录□是 □否
9、对施工单位的各类来文是否回复及时 □是 □否
10、其他:
二、施工现场管理:
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