施工现场检查记录表
施工单位检查记录表完整
施工单位检查记录表完整
1. 检查记录概述
本检查记录表旨在对施工单位进行检查和评估,以确保施工过
程符合相关法律法规和安全要求。
2. 检查人员信息
- 检查人员姓名:
- 检查日期:
- 施工单位名称:
3. 检查内容
根据相关法规和安全要求,对施工单位进行以下方面的检查:
- 施工现场安全措施:检查施工现场的安全措施是否符合规定,并确保工人和其他人员的安全。
- 施工设备和工具管理:检查施工单位对设备和工具的管理情况,包括设备的维护和保养。
- 材料使用和管理:检查施工单位对使用的材料的合规性和管
理情况,确保材料质量和施工质量。
- 环境保护措施:检查施工单位在施工过程中是否采取相应的
环境保护措施,防止对环境造成污染。
- 工人培训和安全意识:检查施工单位是否对工人进行培训,
并提高其安全意识,确保施工过程中的安全。
4. 检查结果
根据对施工单位的检查,得出以下结果:
- 问题发现:列出在检查中发现的问题和不符合规定的情况。
- 整改要求:对发现的问题提出整改要求,并设定整改期限。
- 合规情况:评估施工单位是否符合相关规定和要求。
5. 整改措施和追踪
施工单位应按照整改要求进行相应的整改措施,并在规定的期
限内完成。
检查人员将对整改措施进行追踪和评估,确保问题得到
解决并达到合规要求。
6. 检查记录保存
本检查记录表应妥善保存,并作为监督和评估施工单位的依据。
7. 签名
检查人员:日期:。
建设项目施工现场安全检查记录表
建设项目施工现场安全检查记录表
注:1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况,也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。
2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分管安全负责人,当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。
1-7类隐患的代号(即:1动火、抽烟及消防;2洞口、临边及现场标牌;3机械设备;4用电;5安全设施;6个人防护用品;7其他)。
3、日、周检查中隐患整改不利的,则在“旧”栏中打“√”。
4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认,对整改复查结论栏中填写日期和对打“√”。
施工现场检查记录表
施工现场检查记录表施工现场检查记录表项目:施工管理序号检查内容检查意见1 施工现场布置合理,危险作业有安全措施和负责人。
有安全专管人员。
现场布置合理,安全措施到位,有专人负责。
2 穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品。
特殊工种持证上岗。
施工人员穿戴合适,使用防护用品正确,特殊工种持证上岗。
3 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志。
在禁火禁烟的区域内不准吸烟、动用明火等。
非施工人员和无关人员不得进入施工现场。
材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放。
禁止拆除和挪动防护装置、设施、标志。
禁止在禁火禁烟区域内吸烟或使用明火。
非施工人员和无关人员不得进入现场。
材料和设施堆放整齐、稳固。
4 尘毒作业有防护措施。
尘毒作业有防护措施。
5 排水良好,平坦无积水。
排水良好,平坦无积水。
6 照明足够。
照明足够。
7 孔、井口、等加盖或围拦,或有明显标志。
多层作业有隔离防护设施和专人监护。
危险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护;措施落实。
通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆。
横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过。
危险地段有明显的警告标志和防护设施。
孔、井口等有盖或围栏,并有明显标志。
危险作业按规定办理许可证,有专人检查、监护,措施到位。
通道、平台、扶梯牢固,临空面有扶手拦杆。
横跨路面的电线、设施不影响施工。
危险地段有明显的警告标志和防护设施。
8 施工机械设备运行状态良好,技术指标清楚,制动装置可靠。
裸露的传动部位有防护装置。
施工机械设备运行状态良好,技术指标清晰可见,制动装置可靠。
裸露的传动部位有防护装置。
9 作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离。
临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。
氧气瓶乙炔,距离5m以上。
作业空间禁止架设高压线,并与原有高压线保持足够距离。
临时用电线按规定办理临时用电许可证,线路布置合理,不准乱拉乱接。
氧气瓶乙炔距离5m以上。
10 有足够的消防器材。
监理施工现场安全检查记录表
监理施工现场安全检查记录表监理施工现场安全检查记录表工程名称:[填写工程名称] 检查时间:[填写检查时间]安全管理在此项检查中,我们关注了安全体系资料、安全生产责任制、一师两员配备、安全日志填写、执业人员到岗情况、公司月检、项目周检、班组日检落实情况、重大危险点源管理、专项施工方案审批、应急救援预案、安全技术交底、三级安全教育、特种作业操作证等方面。
文明施工及环境保护在此项检查中,我们关注了现场打围、黄线分区、五牌一图、铁花大门、出入口设置冲洗站、道路硬化、保洁、裸土覆盖、现场防火、扬尘防治、现场警示标牌、材料堆放、建渣及时清运、严禁高空抛洒、密目网整洁、有排水措施、宿舍智能限电器、卫生等方面。
基坑支护在此项检查中,我们关注了基坑支护施工方案审批(专家论证)、坑壁支护及其变形监测、坑边荷载、临边防护、上下安全通道、排水措施、土方开挖、作业环境等方面。
起重机械设备和施工机具在此项检查中,我们关注了塔吊、施工电梯产权、安装、使用备案、安装、拆卸告知、专业机构安装检测(初次和最终高度)、安装验收、使用登记、起重设备按规定安全装置齐全、有效、机具安全装置齐全、设保护接零、漏电保护器、司机、指挥人员持证上岗、定人定机定岗管理、日常检查维修保养、多台塔吊防碰撞措施等方面。
施工用电在此项检查中,我们关注了TN-S接零保护系统、三级配电、两级保护、三相五线制、一机一闸一漏一箱、漏电保护器设置、隔离开关设置、配电线路设置、配电房(箱)设置、专人上锁管理、电焊机二次侧漏电、外电防护、夜间照明、红灯警示等方面。
脚手架卸料平台在此项检查中,我们关注了方案审批、搭设交底、搭设验收移交、钢管扣件等材质、悬挑脚手架(卸料平台)挑梁结构及锚固构造、附着式升降脚手架(吊篮)结构构造及安全装置、密目式安全网封闭、杆间间距、离墙间距、连墙件、剪刀撑、架子工持证上岗、脚手架水平防护、卸料平台、通道等方面。
模板工程在此项检查中,我们关注了施工方案审批(高大模板专项方案)、支撑系统、竖向、水平剪刀撑、纵横向扫地杆、砼泵管支撑、楼层材料堆放、检查、验收、移交记录、拆模申请等方面。
施工现场检查记录表
施工现场检查记录表审核确认;2、安全、环境保证措施是否制定。
是否有效落实;3、安全、环境问题整改是否及时。
是否形成闭环。
1、安全、环境管理制度是否齐全。
是否符合法律法规和业主要求;2、安全、环保培训是否开展,是否达到预期效果;3、安全、环境目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。
1、是否有安全、环境保证措施;2、是否按照安全、环境保证措施进行施工;3、是否存在安全、环境问题,是否及时整改。
本次检查主要是对工程质量、安全、环保进行检查,针对每个检查项目进行了详细的记录和整改建议。
其中包括审批手续是否齐全、施工组织安排是否合理可行、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求等方面的检查。
同时也对施工图纸、设计变更、质量自控体系、创优规划、安全环保自控体系等方面进行了检查,并提出了相应的整改建议。
最后,对安全、环境管理制度、安全、环保保证措施等方面进行了检查,并记录了相应的整改建议。
我们将认真对每个问题进行整改,确保工程质量、安全、环保达到要求。
案25施工日志、问题处理记录26材料、设备管理27设备调试、验收记录1.签订责任书并层层落实,确保安全环保方针、目标的建立满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述一致。
2.确认安全环保目标是否可测量并已分解,是否落实到人,实现情况是否定期检查。
建立和检索到以下安全环保管理制度。
3.制定安全、环境保证措施。
项目经理每月至少巡检1次,项目副经理或总工每月至少巡检2次。
1.自检、互检记录及质量跟踪卡是否有记录。
2.专职质量(检)员检查记录是否齐全,质量问题整改是否形成闭环。
1.编制项目部教育培训计划,三级安全教育培训记录是否齐全,全员教育、考核率100%。
2.编制项目部安全环保检查计划,进行经常性、定期(季节性、法定节假日前后)、综合性大检查,对检查发现的问题形成闭环。
3.每周、每月召开安、质、环例会,形成记录。
1.技术交底内容全面,技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续。
施工现场监理安全检查记录表
安全文明施工管理监理检查记录表
“三宝,,、“四口,,防护监理检查记录表
模板支撑监理检查记录表
1模板的安装、使用及拆除是否根据工程特点有针对性的编制了施工方案(现浇混凝土模
板的支撑系统应有设计计算书):口是/口否;施工方案是否已通过审查:□是/□否;审查中提出的整改意见是否已经整改:□是/□否。
2.每层支撑系统搭设完成后是否经检查、验收:口是/口否;是否有完整的试验、验收记录和责任人签字认可:□是/□否。
3.模板支撑系统设计是否按规定取值并在使用说明中有限载要求(一般要求承重架3.0kN∕m2):口是/口否;模板上施工荷载是否无超载现象:口是/□否;模板上堆料是否均匀:□是/口否。
4.立柱材料是否符合设计要求:口是/口否;立柱底端是否设置了垫板:口是/□否;立柱间距是否符合施工方案和规范要求:□是/口否;立柱纵横向支撑是否按规定设置:□是/口否。
5.模板拆除前是否经申请拆模报验并取得监理签字认可:口是/口否;模板支撑架拆除前混凝土强度是否达到设计要求(检查同条件养护试件):□是/口否;是否按拆除方案要求自上而下逐步拆除并无悬空的未拆除模板:口是/口否。
6.在浇捣过程中施工单位是否安排专职人员对模板支撑进行值班守护和观察:口是/□否。
7.作业面上的孔洞及临边是否采取了可靠的防护措施:口是/□否;垂直作业面上下是否采取了可靠的隔离措施:口是/口否。
(完整版)施工现场安全检查记录表
施工现场安全检查检验记录目录代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装(加节)验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579页安6-5-3 大型机械月检查表(塔式起重机)验收单第582页安6-6 施工升降机安装(加节)验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表(施工电梯)第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页安6-1安全检查记录表说明一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。
二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。
三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。
四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。
安全检查记录表检查类型:基础设施安全检查编号:002填表人:潘虎刚安全检查记录表安6-1 检查类型:安全监督站基础开挖安全检查编号:002填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:003填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:004填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:005填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:006填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:007填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:008填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:区安监站安全抽查编号:009填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:010填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:011填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:012填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:013填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:014填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:中秋、国庆节前安全检查编号:015填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:中秋、国庆后检查编号:016填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:017填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:018填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:019填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:020填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:021填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:节前安全检查编号:022填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:023填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:春节前安全检查编号:024填表人:×××安6-2。
施工现场监理工作检查情况记录表
10
验收
10.1分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核等监理验收记录扣8分
8
11
检查
11.1方案扣2分
11.2平行检测(混凝土强度回弹平行检验监理记录、钢管承重支模系统平行检验监理记录)扣1分
11.3沉降观测(监理检查记录或和施工方一起检查的)、测量记录等其他质量、安全检查记录扣3分
6
12
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格符合性扣3分
3
17
监理日记、监理月报
17.1内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等)扣2分
17.2安全要求每天有记录扣1分
3
18
监理会议纪要、总结
18.1第一次工地会议纪要扣1分
18.2施工监理交底会议纪要扣0.5分
施工试验、检验及检测
12.1各类砼及砂浆试块;各类钢筋焊接、机械连接等试验;植筋拉拔、漆膜厚度检验、焊接探伤、建筑物标高、垂直度(全高)测量、地下工程防水效果检查、防水工程试水检查等施工检验;基坑监测,工艺试验等;电气、给排水、通风与空调、智能等测试及调试记录;基桩检查、环境检测、实体检测、幕墙三性试验;防雷测试、消防专项测试、电梯技监检验
施工现场监理工作检查情况记录表
项目名称:检查日期:年月日
序号
检查项目
检查要点
应得分值
检查情况
扣分
1
监理机构及人员
1.1监理合同、营业执照、企业资质扣1.5分
1.2项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等)扣1分
1.3总监、总监代表、专业监理工程师授权书,监理人员变更文件扣1.5分
1.4项目部专用章确认函扣1分
施工单位现场安全检查记录表
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗装置
安装冲洗设施、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
项目名称:
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯井口防护
防护设施到位且牢固
5
楼内预留洞口防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
是否按照规范搭设、有无缺失等
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
专项方案
12
其他
符合施工现场有关安全要求
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
内业资料检查
项目名称:
序号
检查项目
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全管理
2
文明施工
3
消防管理
4
脚手架
5
模板工程
6
高处作业
7
施工用电
8
建筑起重机械设备
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
6
标示标牌
按规定设置“八排两图”、安全警示标语齐全
施工现场检查记录表
施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
2 施工组织安排是否合理、可行。
是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。
3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。
是否设立专门的质量、安全机构。
4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。
专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。
关键工序、特种作业人员是否持证上岗。
是否建立项目部人员台账。
5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。
是否进行了安排部署并按要求回复。
6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。
是否检索到常用技术标准/规范。
是否向员工、相关方传递相关要求。
7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。
9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。
质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。
质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。
是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。
是否制定质量保证措施。
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。
11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。
施工现场质量管理检查记录表
施工现场质量管理检查记录表施工现场质量管理检查记录表
工程名称:××××
建设单位:××××
设计单位:××××
监理单位:××××
施工单位:××××
序号项目内容
1 现场质量管理制度岗位责任制、设计交底会制度、技术交底制、挂牌制、质量与结济挂勾制度等
2 管理制度质量例会制度、月评比及奖罚制度、三检及交接检制度等
3 审批施工图审查情况、地质勘察资料、地质报告书等
4 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种
5 工程质量检验制度有原材料及施工检验制度、抽测项目的检测计划等
6 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施等
7 分包方资质与对分包单位的项目经理、建设工程施工许可证、项目负责人等
8 项目负责人
9 项目负责人
10 XXX工程师施工组织设计、编制、审核、批准齐全
11 ×××项目技术负责人
检查结论:现场质量管理制度基本完整。
总监理工程师签字:×××。
施工现场检查记录表
针对不同检查结 果,制定相应的 处理方案
针对问题产生的 原因,提出切实 可行的改进措施
对检查出的问题 进行跟踪督查, 确保整改到位
对施工现场管理提 出合理化建议,提 高施工现场整体水 平
整改要求和时间安排
针对检查出的问题 提出具体的整改要 求
规定整改期限和完 成时间
对未按时完成整改 的情况进行相应处 理
检查内容及标准
施工前的准备工作
添加项标题
现场勘察:对施工现场进行实地考察,了解地形、地质、水 文等条件
添加项标题
施工图纸会审:组织相关人员对施工图纸进行审查,确保图 纸的准确性和可行性
添加项标题
施工组织设计:根据施工图纸和现场实际情况,编制施工组 织设计,明确施工方案、施工顺序、施工方法等
添加项标题
施工材料准备:根据施工需要,采购合格的施工材料,并进 行检验和试验,确保材料的质量和性能符合要求
添加项标题
施工机械准备:根据施工需要,准备必要的施工机械和设备, 并进行调试和维护,确保机械和设备的正常运行
添加项标题
施工人员准备:组织合格的施工人员,并进行培训和交底, 确保施工人员了解施工要求和安全操作规程
施工地点和施工范围
施工地点:详细地址和具体位置 施工范围:包括哪些区域或部位 施工时间:开始和结束时间 施工负责人:姓名和联系方式
现场条件和环境
现场条件:施工 场地的大小、形 状、地质条件等
环境:施工场地 的周边环境、气 候条件等
安全设施:施工 场地的安全设施 是否齐全、有效
施工机械:施工场 地的施工机械是否 符合要求、是否正 常运行
安全设施测试和机械性能检测
安全设施测试:检查施 工人员的安全设施是否 符合规范要求,如安全 带、安全帽等
施工现场检查记录表完整版
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案;
3、应急预案内容是有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
施工安全检查记录(表格)
施工安全检查记录(表格)
检查项说明
- [检查项1]: [检查项1的具体说明]
- [检查项2]: [检查项2的具体说明]
- [检查项3]: [检查项3的具体说明]
检查结果说明
- [检查结果1]: [检查结果1的说明,例如合格、不合格等] - [检查结果2]: [检查结果2的说明,例如合格、不合格等] - [检查结果3]: [检查结果3的说明,例如合格、不合格等]
备注
- [备注1]: [备注1的具体内容]
- [备注2]: [备注2的具体内容]
- [备注3]: [备注3的具体内容]
---
施工安全检查记录示例
检查项说明
- 建筑材料储存情况: 检查施工现场建筑材料的存放是否规范、有无杂物堆放等。
- 施工人员佩戴安全帽: 检查施工人员是否佩戴符合标准的安全帽。
- 电气设备接地情况: 检查施工现场的电气设备是否接地良好,避免发生漏电等安全隐患。
检查结果说明
- 合格: 表示该项检查符合安全标准要求,无明显问题。
- 不合格: 表示该项检查存在不符合安全标准要求的问题,需要及时整改。
备注
- 无: 表示在该项检查中没有特殊情况需要备注。
- 接地线松动: 表示在电气设备接地情况的检查中发现接地线有松动的问题,需要修复。
市政工程施工现场安全检查记录表
市政工程施工现场安全检查记录表项目信息- 项目名称:- 工程地址:- 施工单位:- 检查日期:检查人员- 检查人员姓名:- 职务:检查内容人员安全- [ ] 施工现场是否配备足够数量、合格的安全管理人员- [ ] 工人是否按要求佩戴安全帽、安全鞋等个人防护用品- [ ] 工人是否接受过相关的安全培训- [ ] 工人是否签订了安全责任书- [ ] 是否存在违规操作、违章作业等安全行为- [ ] 是否存在工人私自将危险物品带入施工现场施工设备- [ ] 施工设备是否经过合格的检查和维护- [ ] 施工设备是否正确使用,并配备相应的安全设施- [ ] 是否存在设备故障或安全隐患- [ ] 施工设备是否液压油、电源等供应的安全情况- [ ] 施工现场是否合理布局,设备摆放是否有序施工材料- [ ] 施工材料是否经过质量检验和验收- [ ] 施工材料是否存放在指定区域,是否整齐、稳固- [ ] 施工材料是否标识明确,是否存在过期材料的使用- [ ] 施工材料的储存是否符合防火、防水等要求- [ ] 施工材料的搬运和使用是否符合相关规定作业环境- [ ] 施工现场的通风、照明、防护设施是否满足要求- [ ] 施工现场是否存在易燃、易爆危险品,是否正确存放- [ ] 施工现场是否存在施工噪声、粉尘、振动等危害因素- [ ] 是否存在施工现场周边交通、周边环境等安全隐患- [ ] 是否存在施工现场的污水、废料等的处理措施安全整改情况- [ ] 针对上述存在问题的整改措施及工期安排:检查人员意见- [ ] 检查人员对施工现场的整体安全评价及意见:相关附件- [ ] 安全事故隐患排查记录- [ ] 若有其他相关附件,请添加附件清单。
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工程质量、安全、环保检查记录表
工程
名称
开工
日期
计划竣
工日期
施工
单位
项目
负责人
技术
负责人
建设
单位
设计
单位
监理
单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、安全环保目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
3
组织机构
1现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;
2 是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
25
工程日志
1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续,有无安质环情况记录;
2、发现问题有无跟踪处理记录。
26
仪器、仪表
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否在检测/校准有效期内,计量检测报告/校准证书是否齐全
3、是否由专人负责管理并建立台帐;
27
机具、设备
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
5、是否编制项目部应急预案演练计划;
6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练,对演练结果进行评价;
7、是否对应急预案内容进行评审及改进。
2、质量问题整改是否形成闭环。
19
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;
3、全员教育、考核率100%;
4、农民工教育、考核率100%;
5、复工、转岗教育、考核率100%;
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
20
安全、环保检查
1、是否编制项目部安全环保检查计划;
2、是否建立台帐;
3、是否由专人负责定期检查维护。
28
进场材料检验、验收
1、重要物资验证记录是否齐全;
2、光、电缆测试记录;
3、设备开箱检验记录是否齐全。
29
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符;
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求;
3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。
30
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全;
2、隐蔽工程记录是否齐全;
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象;
4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全;
31
环境因素、危险源识别、评价与控制
2、安全投入资金(技措施费)的计提使用情况并建立台帐;
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全;
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确;
2、是否有针对性和可操作性;
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资;
14
安全、环境管理制度
是否建立和检索到以下安全环保管理制度:
罗列
15
安全、环境保证措施
是否制定安全、环境保证措施;
16
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
17
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
18
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;
3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度:
罗列
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题(事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
23
(安全)技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;
24
专项技术方案
1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2 专项技术方案审批手续是否齐全;
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理;
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
1、是否进行危险源识别和评价,识别是否充分,评价是否准确;
2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价,识别是否充分,评价是否准确。
3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定管理控制措施;
4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新;
32
安全生产资金投入
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划;
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查;
4、是否进行综合性大检查;
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
21
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录;
2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批;
2是否受控,发放记录是否齐全。