用友U8.5供应链的介绍
用友U8供应链操作技巧介绍材料
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(3)、操作权限 增加:库管员,修改:库管员,删除:库管员,审核:库管员,弃审:库管员。 (4)、特殊情况处理 货物到货已经办理到货单,此时发现有质量问题,由采购员办理到货退回单。此外,凡是办理过采
购发票需要退回时需要办理红字采购发票。 货物到货已经办理到货单,库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题,由采
条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能。
盘点单弃审时,同时删除生成的其他出入库单、材料出库单;生成的其他出入库单、材料出库单如已审 核,则相对应的盘点单不可弃审。
按货位明细盘点:
〖盘库〗时可以指定一个或多个货位,系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
〖选择〗存货时,系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
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所有盘盈的存货生成一张其他入库单,业务类型为盘盈入库。
所有盘亏的存货生成一张其他出库单,业务类型为盘亏出库。
倒冲仓库盘点的盘点单审核时,盈亏量不为 0 的记录生成其他出入库单或材料出库单
盈亏量不为 0 且盘点会计期间内有材料耗用时,将盈亏量分摊到生产订单、委外订单上,按正数、负数 且部门相同的分别生成不同的材料出库单:正数的生成红字材料出库单,负数的生成蓝字材料出库单。
5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单
需要进行调拨的人员填制调拨单,经理确认后点击(审核)。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入 库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单,对应出库的仓库保管员审核其他出库单。
6、产成品入库业务流程
由产成品库管员填制产成品入库单,再由库管员确认后审核。
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操作步骤 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『生产入库』—『产成品入库单』 〖增加〗
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用友ERP-U8供应链管理是企业最佳选择
银行
税务 其他应用
第三方应用
应用解决方案
▪预算管理 ▪资金管理 ▪成本管理 ▪项目管理 ▪行业报表 ▪前台报账 ▪销售管理 ▪采购管理 ▪远程库存管理与存货核算 ▪财务业务一体化管理
资金管理的整体方案
长期计划 日常经营
销售计划 资金流入
生产计划
采购计划
费用计划
损益表
资金流出 投资计划
资金流出
现金流量表 资产负债表
决策
支持
企
报 表
财务 分析
业 财 务
软
财 务
工 资 固定
资产
集成账 务6.0
件 7.0
商业进销存 工业购销存
通宝专家分析
财 务 业 务 一 体 化 8.0
U8ERP
战略决策 基础资源管理
供应链管理
1988 199 0
1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
30万家用户的成功应用——集先进管理思想之大成
➢可对费用发票 进行分摊,分摊 的标准有数量、 金额、体积、重 量等。
库存业务处理流程
基础参数设置
组装单 拆卸单
调拨单 产成品入库单
销
售
销 售
系
出 库
统
单
库存 系统
存货账
采
质 量 检 验
采 购 入 库 单
购 系 统
总账
集团应用 -远程仓库
总
上报总部
集中采购① 统一配送 入库确认②
部
上报总部
出库确认④
技术特点
领先的安全技术
用户认证
分组管理 数据权限
功能权限
目录
面向现代企业的供应链管理 U8供应链管理总体介绍 U8供应链系统应用解决方案 成功案例
U8供应链词语及功能简单介绍
二、供应链供应链部分主要包括合同管理、采购管理、委外管理、售前分析、销售管理、出口管理、库存管理、质量管理、存货核算、WEB购销存、GSP质量管理等模块,主要功能在于增加预测的准确性,减少库存,提高发货供货能力;减少工作流程周期,提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。
合同管理【合同管理】主要满足用户对合同进行管理,包括对合同资料、合同的变更、合同的查询方面的管理、合同后续的结算、收款、核销等一系列的业务处理、合同后续的控制与提示管理等。
【合同管理】可以单独使用,也可以与采购管理、销售管理、应付款管理、应收款管理、资金管理集成使用。
本系统适用于各类企事业单位。
本系统面向采购经理、销售经理、项目主管、应收应付会计使用。
主要功能特点:覆盖整个合同生命周期管理,从合同签订、合同执行、债权债务确认、收付款全程的合同管理。
支持分类的合同类型设置,可以依据客户应用定义合同的分类及性质(按性质可分为应收、应付、采购、销售、其他),为以后分类管理合同与查询合同提供基础。
规范有效的合同管理,在合同建立、执行时都可以对合同的单价、数量、金额进行二维控制(既可控制合同建立时的录入点,又可控制合同结算时幅度),保证了合同的规范性有效性,实现了内部业务的有效控制。
支持合同的分组与合同分类的交叉划分体系。
支持多种合同状态:自由态、生效态、结案态。
支持主子合同的划分,同时提供子合同付款时参照主合同的参数控制。
自动化的合同处理,支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。
支持多种报警方式:合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警,其中包括提前报警与滞后报警。
全面的合同处理在合同界面中时用多页签管理,包括:合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同大事记、合同附件七个页签。
通过合同收付信息与资金预测配合,进行有关合同的资金预测。
合同标的支持单一级次与无限级次,合同标的可以对应存货档案或者项目档案。
用友U8供应链管理介绍
销售业务处理流程
销售
业务
应收
总账
基 础 参 数 设 置
生 产 计 划
销售订单
发货
出库
销售发票
应收账
存货账
出库成本
客户需求
1、普通销售:
开票即发货
3、委托代销业务:
借:主营业务成本 贷:委托代销发出商品
借:委托代销发出商品
贷:库存商品
01
02
2、普通销售业务:
借:应收账款
销售管理:与采购管理相对应的就是销售管理,包括:销售报价、销售订单、发货、开票等基本流程,也包括运费垫付等常有的相关业务的处理。
课程重点:
再订货申请
采购业务处理流程
请购
询价比价
到货
质检
发票
结算
入库
存货账
采购订单
应付账
请购与
采购
业务
基 控
础 制
数 参
据 数
物
料
需
求
计
划
销售订单
采购计划
总账
应收
入库成本学习方法和技Fra bibliotek:(二)总结:
总而言之,学习会计电算化是提高学生的动手能力,把用友软件的理论知识和实际操作结合起来,进一步提高学生的专业能力,为以后就业做好准备。通过这次实习,我们不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解用友财务软件,更好地进行实际操作,学会将知识应用于实际的方法,提高分析和解决问题的能力。
在做实验的过程中,出现错误在所难免。而环环相扣的ERP软件常常让我们对想要修正的之前的错误无从下手。这时候就需要我们静下心来,将这笔业务从头理顺,按倒序一步一步地将完成的操作取消。可见,企业供应链管理综合实验中耐心也是非常关键的。
用友U8供应链操作技巧介绍材料
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1、进入盘点单界面。 2、按〖增加〗,系统增加一张空白盘点单。 3、选择盘点类型(普通仓库盘点或倒冲仓库盘点),录入盘点表头栏目,指定盘点仓库。 4、可直接录入要盘点的存货,也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将自动带出对应存货不同自 由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。 5、按〖保存〗,保存盘点单。 6、将盘点表打印出来,到仓库中进行实物盘点。 7、实物盘点后,打开盘点单,按〖修改〗按钮。 8、输入盘点数量/件数,保存此张盘点单。 9、对盘点单进行审核。 提示:如果先进行实物盘点,后输入盘点单时,可以省略第 5、6、7 步。 【业务规则】 普通仓库盘点的盘点单审核时,根据盘点表生成其他出入库单,业务号为盘点单号,单据日期为当前的 业务日期。
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单击表头 “增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整
2、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单,出现如下界面:
2、增加新发货单步骤:
a、单击表头 “增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后,此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤: a、依次点击:销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票,出现如下界面:
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D、点“OK 确定”后生成对应退货单,如下图所示: E、确认准确无误后,点击保存并审核。
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然后依据退货单生成红字发票。路径为(销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票)
二、库存管理
1、填制采购入库单
(1)、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』,如图 4-1 示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角,在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单, 会出现如图 4-2 所示过滤条件,在如图 4-3 所示的窗口中设置过滤条件,单击过滤按钮,会出现如图 4-3 所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。
用友U8供应链业务流程课件
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录,且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向下〗按钮,系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向上〗按钮,系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额,但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
单击此处添加副标题
用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
单击此处添加文本
库存管理
单击此处添加文本
应付管理
单击此处添加文本
存货核算
单击此处添加文本
应收管理
单击此处添加文本
CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料 贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表
U8供应链管理
U8供应链管理概述U8供应链管理是一种针对企业供应链进行全面管理的软件解决方案。
它提供了从采购到配送的全程可视化跟踪和管理,帮助企业实现供应链的高效协调和优化。
功能特点1. 采购管理U8供应链管理提供了完整的采购管理功能,包括供应商选择、采购订单管理、价格调整等功能。
企业可以通过该系统自动化地进行供应商的评估、选择和管理,进一步提高采购的效率和降低成本。
2. 库存管理U8供应链管理可以帮助企业实现对库存的全面管理。
它提供了库存盘点、库存调拨、库存预警等功能,帮助企业合理安排库存,减少库存积压和缺货风险。
3. 仓储管理U8供应链管理提供了仓储管理功能,包括货位管理、仓储设备管理、出入库管理等。
企业可以通过该系统实现对仓库的精细管理,提高仓储效率和准确性。
4. 销售管理U8供应链管理提供了销售管理功能,包括销售订单管理、客户管理、销售报表等。
企业可以通过该系统自动化地进行销售管理,实时掌握销售情况,提高销售效率和客户满意度。
5. 供应链协同U8供应链管理实现了供应链内外部各环节的协同管理。
企业可以通过该系统与供应商、合作伙伴进行信息共享和协同操作,进一步提高供应链的协调性和效率。
优势1. 效率提升U8供应链管理通过自动化和信息化手段,提高了供应链管理的效率。
企业可以通过系统自动生成和处理供应链相关的数据和文件,减少人工操作和错误,提高工作效率。
2. 成本降低U8供应链管理通过优化供应链流程和资源配置,帮助企业降低供应链管理的成本。
企业可以通过系统实时监控和分析供应链的各方面数据,及时发现问题并采取相应措施,进一步降低成本。
3. 资源整合U8供应链管理整合了企业供应链相关的信息和资源,实现了信息的共享和协同操作。
企业可以通过系统与供应商、合作伙伴进行信息共享和协同操作,提高供应链的协同性和效率。
4. 数据分析U8供应链管理提供了全面的数据分析功能,帮助企业进行供应链管理决策的依据。
企业可以通过系统实时监控和分析供应链的各方面数据,发现问题并采取相应措施,进一步提升供应链的管理水平。
用友U8-供应链主要功能介绍
零售系统增加货位管理
供应链重点改进功能说明
模块
销售管理
改进内容 计算信用额度,统计应收余额时,应收管理的应 收单、收款单受销售选项“信用检查点”业务规 则的控制。
户档案中维 护的客户币种自动带入客户调价单中的币种。
销售管理
浮动换算率存货(存货档案中未设置默认换算 率),发货单编辑时,如果手工录入批号,判断 该行的换算率是否=0,如果是则自动维护为批号 记录的换算率,客户手工录入件数或数量。固定 换算率的批次存货,订单生成发货单,发货单的 换算率、件数不受批号的影响,和订单保持一致。
出口
出口模块,收入成本费用分析中的退税金额可以取到出 口订单盈亏测算中录入的退税额。
供应链重点改进功能说明
模块
质量管理
改进内容
改进检验单指标计量单位的取数逻辑:检验指标的 指标计量单位为空,质量检验方案的指标计量单位 为空,检验单表体的检验指标计量单位取质量检验 方案的值,不默认带检验单表头的检验计量单位。
应用说明
以解决无法确定计量单位的指标检验的问 题。
质量管理
检验单表头存货编码和存货名称字段增加了存货图 片及附件联查支持。
供应链重点(新增)说明-出口
对于退税方式为商贸模式的出口订单,增加含税成本处理 功能。
出口订单表体增加‘含税成本’字段,对于退税方式为商贸型的订单 ,含税成本=成本*(1+税率-退税率) 对于退税方式为商贸型的订单,出口订单表体毛利=FOB价格-含税 成本。 对于退税方式为商贸型的订单,盈亏测算的“货物成”本取订单的“含 税成本”;利润公式为:利润=销售收入-含税成本-外币费用-本币费 用。
应用说明
采购管理
采购订单发送邮件可选择打印模板发送
U8财务供应链管理
U8财务供给链管理1. 简介U8财务供给链管理系统是一款集财务和供给链管理于一体的综合性软件。
通过整合企业的财务和供给链数据,U8财务供给链管理系统能够提供全面的财务和供给链管理功能,帮助企业实现财务和供给链的高效运作。
2. 功能特点2.1 财务管理功能2.1.1 会计核算U8财务供给链管理系统提供全面的会计核算功能,包括总账、凭证、科目、余额等的管理与查询,能够满足企业的核算需求。
2.1.2 预算管理U8财务供给链管理系统支持企业进行预算管理,包括预算的编制、执行情况的监控和预算与实际比照分析等。
2.1.3 资产管理U8财务供给链管理系统能够帮助企业实现固定资产和流动资产的管理,包括资产的购置、折旧、报废等流程管理。
2.1.4 本钱管理U8财务供给链管理系统提供了完善的本钱管理功能,能够帮助企业准确计算本钱,并进行本钱分配和本钱计算的分析。
2.1.5 财务分析U8财务供给链管理系统提供财务分析功能,可以通过财务报表、财务指标以及利润分析等方式,帮助企业全面了解财务状况和经营情况。
2.2 供给链管理功能2.2.1 供给商管理U8财务供给链管理系统能够对供给商信息进行管理,包括供给商根本信息、合作情况、付款信息等的管理与查询。
2.2.2 采购管理U8财务供给链管理系统支持企业进行采购管理,包括采购需求的生成、采购订单的管理和采购合同的签订等。
2.2.3 库存管理U8财务供给链管理系统提供库存管理功能,包括库存的盘点、调拨、报损、库存本钱的核算等。
2.2.4 销售管理U8财务供给链管理系统支持销售管理,包括销售订单的管理、发货、退货等流程的管理和销售合同的签订。
2.2.5 物流管理U8财务供给链管理系统提供物流管理功能,包括物流运输的安排、跟踪、费用的结算等。
3. 使用效益U8财务供给链管理系统的使用能够为企业带来诸多效益。
首先,U8财务供给链管理系统能够提高企业的财务管理效率,通过自动化的财务处理和报表分析功能,减少了人工操作的时间和出错的几率,提高了财务部门的工作效率。
用友U8.5供应链的介绍
用友U8.5供应链实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 晶,003王平。
(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2003年6月。
2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为18 3.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2003-06-01。
(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。
)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(七)定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:(九)定义存货档案:(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898(十四)定义仓库档案:(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
U8 供应链介绍
U8+供应链系统介绍总账+报表+应收账款+应付账款+采购管理+销售管理+库存管理+库存核算★销售管理★销售管理,提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程,支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。
1、主要单据流程2、业务类型在《销售管理》,销售管理支持四种业务类型:●普通销售。
又可分为先发货后开票业务、开票直接发货业务。
●委托代销业务。
●直运销售业务●分期收款业务2.1普通销售业务普通销售业务根据“发货-开票”的实际业务流程不同,可以分为两种业务模式。
系统在处理两种业务模式的流程不同,但允许两种流程并存。
系统判断两种流程的本质区别是先录入发货单还是先录入发票。
●先发货后开票模式,即先录入发货单,再根据发货单或出库单生成销售发票。
●开票直接发货模式,即先录入发票。
在销售流程中,销售报价单、销售订单为可选单据,用户可以使用,也可以不使用;【单据流程】◆先发货:参照发货单生成出库单、参照发货单或出库单生成发票。
先开票:发票复核时生成发货单,参照发票生成的发货单生成出库单。
2.2 委托代销业务委托代销业务,指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式,委托代销商品销售后,受托方与企业进行结算,并开具正式的销售发票,形成销售收入,商品所有权转移。
委托代销业务只能先发货后开票,不能开票直接发货。
2.3 直运业务直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务,由供应商直接将商品发给企业的客户;结算时,由购销双方分别与企业结算。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务,没有实物的出入库,货物流向是直接从供应商到客户,财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
【单据流程】必有订单直运业务的单据流程2.4分期收款分期收款发出商品业务类似于委托代销业务,货物提前发给客户,分期收回货款。
分期收款销售的特点是:一次发货,当时不确认收入,分次确认收入,在确认收入的同时配比性地转成本。
用友U8供应链
销售订单
受托代销 订单
受托代销 到货单
采购代销 入库单
受托代销发票
受托代销结算 单
采购管理-直运采购业务 必有订单的直运采购
销售管理 直运销售订单
直运销售发票
采购管理 直运采购订单
直运采购发票
采购管理-采购退货
结算前全额退货
采购订 单
红字采购入 库单
结算
蓝字采购入 库单
结算前部分退货
用友U8供应链介绍
销售管理
存货核算
采购管理
销售成本
销售发票
销售订单 直运销售订单 直运销售发票
直运采购发票
销售管理
销售出库单
发票 调拨单
日报 代垫费用单
收款信息
库存管理
应收款管理
销售管理
普通销售、委托代销 直运业务、分期收款 销售调拨、零售业务
销售管理-普通销售业务:先发货后开票
客户
销售部
仓库
成
售
应
调
收
拨
款
单
资金流 物 流
销售管理
销售管理的价值点
采购管理
存货核算
销售成本
直运采购发票
销售管理
直运采购发票
采购订单、 到货单
销售订单 直运销售订单
发票
采购管理
采购入库单
采购发票
付款信息
库存管理
应付款管理
采购管理
普通采购 受托代销 直运业务
采购管理-普通采购业务
请购部门 内部请购
采购部 请购汇总 签订采购合同 收货、收票
参照 委托代销发货 (委托代销发货单)
审核 (委托代销出库单)
委托代销结算 (委托代销结算单)
U8供应链基础介绍
用友ERP供应链特点
• 功能更完善:实现协同化业务处理的基 础上,强化对业务流程的控制。 • 使用更方便:个性化,业务流程的自主 配置,灵活的单据设计,自定义报表 • 适用面更广:行业解决方案 • 更具开放性:防伪税控开票系统接口。 • 系统更安全:分级次分对象的权限控制 功能,包括功能、金额等权限。自动备 份。
用友ERP供应链构成
• 包括几个模块。功能在于增加预测的准 确性,减少库存,提高发货供货能力; 减少工作流程周期,提高生产效率,降 低供应链成本;减少总体采购成本,缩 短生产周期,加快市场响应速度。同时, 加强对采购、销售等业务环节的控制, 以及对库存资金占用的控制,完成对存 货出入库成本的核算。使企业管理模式 更符合实际情况,制定出最佳的企业运 营方案,实现管理的高效率、实时性、 安全性、科学性。
ERP供应链基础介绍
用友软件贵阳培训中心:李强翔 gylqx@
什么是供应链?
• 供应链是围绕核心企业的,将供应商、 制造商、分销商、零售商直到最终用户 联成一个整体的功能网链。在供应链中, 每个企业都是一个节点,节点企业之间 是一种需求与供应的关系。对于核心企 业来说,供应链是连接其供应商、供应 商的供应商以及用户、用户的用户的一 个网链,在供应链中涉及到三种不同的 流,即信息流、物流、资金流。
狭义的供应链
• 基于企业内部的物料流动,从原材料供 应到仓储到生产到销售到用户的过程。
广义的供应链
• 建立跨企业的协作,通过INTERNET、 电子商务把分离的业务过程集成起来, 覆盖了从供应商到客户的全部过程。注 重与其他企业的联系,注重外部环境。
用友ERP供应链构成
• 是ERP的重要组成部分,以企业购销存 业务环节中的各项活动为对象,不仅记 录各项活动的发生,而且有效跟踪其发 展过程,为财务核算、业务分析、管理 决策提供依据,并实现了财务业务一体 化全面管理,实现了物流与资金流的统 一。
用友U8财务供应链流程介绍
购销存部分介绍-销售业务
发货单 (销售出库单)
录入 (销售)
审核 (库存)
记账 (存货)
生成凭证:借:产品销售成本 (存货) 贷:产成品
生成凭证:借:应收账款 (存货) 贷:产品销售收入 发票 制单
销售发票 自动生成 (销售) 核销
生成凭证:借:银行账款 (存货) 贷:应收账款
收款单 (应收)
集成化协同化业务流程处理:需求规划
财务部
供应商
见树又见林,我不再是信息孤岛!
个性化桌面流程图设置
单据模板自主设置
更加安全的系统-细分的权限控制
功能权限 数据权限 金额权限
权限控制--功能权限
权限控制--数据权限
记录
权限控制--数据权限
字段
权限控制--金额权限
数据自动备份
当前票据 订单未发货
发货单
几种票据
订单未开票
无发货单的发票 已收款
集成化协同化业务流程处理:销售管理
价格管理
销售报价单
信用控制
销售订单 销售发票 销售发货单
销售出库单
销售发票
销售发票来源于销售订单或发货单(当然也可手工录入),取决于流程配置。 业务类型不同(如先票后货和先货后票),发票的来源也可以不同。 可对同一客户的多张订单(发货单)合并开票。 对一张订单(发货单)可分次开票。 发票结算后,会自动生成应收并结转销售成本,同时向订单(发货单)回写 开票数量。
供应商
何时需要——到货时间 谁需要——生产、分销、仓库、其它
采购询价比价
供 应 商
①
Email 网上询价
询 价 单 ③ 比价
④
②
Email 网上报价
报 价 单
用友u8供应链的使用流程
用友U8供应链的使用流程1. 简介用友U8供应链是一款广泛应用于企业内部的供应链管理软件。
它提供了一系列功能,包括采购管理、销售管理、库存管理等,帮助企业实现高效的供应链运作。
本文将介绍用友U8供应链的使用流程。
2. 采购管理用友U8供应链的采购管理模块提供了一系列功能,包括采购计划、采购订单、采购入库等。
使用者可以按照以下步骤进行采购管理:•制定采购计划:根据企业的需求,制定采购计划,确定所需采购的物料和数量。
•生成采购订单:根据采购计划,生成采购订单,并将订单发送给供应商。
•确认采购订单:供应商收到采购订单后,确认订单并答复。
•接收采购入库:待供应商发货后,使用者接收采购入库,将物料入库,并更新库存信息。
3. 销售管理用友U8供应链的销售管理模块提供了一系列功能,包括销售计划、销售订单、销售出库等。
使用者可以按照以下步骤进行销售管理:•制定销售计划:根据市场需求和销售目标,制定销售计划,确定销售的物料和数量。
•生成销售订单:根据销售计划,生成销售订单,并将订单发送给客户。
•确认销售订单:客户收到销售订单后,确认订单并答复。
•发货出库:待客户付款后,使用者将物料发货出库,并更新库存信息。
4. 库存管理用友U8供应链的库存管理模块提供了一系列功能,包括库存盘点、库存调拨、库存查询等。
使用者可以按照以下步骤进行库存管理:•进行库存盘点:根据一定周期,对库存进行盘点,确保库存数据的准确性。
•进行库存调拨:根据需求,将库存进行调拨,确保各个仓库的库存平衡。
•进行库存查询:随时查询库存情况,包括可用库存、已分配库存等。
5. 财务管理用友U8供应链的财务管理模块提供了一系列功能,包括应收款管理、应付款管理、财务分析等。
使用者可以按照以下步骤进行财务管理:•追踪应收款:记录客户的应收款信息,包括应收款金额、到期日期等。
•跟踪应付款:记录供应商的应付款信息,包括应付款金额、到期日期等。
•进行财务分析:根据财务数据进行分析,包括盈利能力、偿债能力等指标。
用友U8财务供应链介绍
采购结算注意事项
采购如果没有期初记账,则不能进行采购结算
采购结算时,先结算后记账,发票金额作为入库 单的实际成本;先记账后结算,入库单中原来记 账的单价作为暂估单价,发票单价作为结算单价
本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算, 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账,本月不能进行采购结算。
谢谢信任
材料出库
材料领用一般用于材料出库,使用材料出库单操 作 1、领料申请单
2、根据申请单生产材料出库单并审核
调拨业务处理流程
填制并审核调拨单
审核调拨出库单
审核调拨入库单
将调拨单记账
暂估业务
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择(暂估记账)
用友U8供应链产品介绍
涉及功能模块:
采购管理、库存管理、存货核算
准备工作
部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存 货档案、仓库档案、收发类别、采购类型等基础 数据的准备 各模块选项设置 采购期初余额录入、记账 库存期初录入、审核 存货期初录入、记账
产品概述-采购管理
按采购类型业务不同处理方式:普通采购、受
采购发票可以手工新增,也可以参照采购订单、采 购入库单(普通采购)填制;采购发票也可以拷贝
其他采购发票填制;
主要功能-普通采购业务
采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍(采购结算)
分手工统结算和自动结算
采购费用业务处理
费用和正常采购发票开在同一张发票上
如果费用和采购发票在一张发票上面,可以在系统设置折扣、劳务 属性类存货,开票时,一起将费用开在专用发票、普通发票上
用友u8供应链业务流程课件
04
一体化管理
用友U8实现了财务、供应链 、生产制造等一体化管理,提
高了企业管理效率。
灵活定制
软件提供了灵活的定制功能, 可以根据企业的实际需求进行
个性化设置。
强大的分析功能
用友U8提供了丰富的数据分 析工具,帮助企业更好地了解 运营情况,做出科学决策。
易用性
软件界面友好,操作简单易用 ,降低了企业使用门槛。
02 采购管理模块详解
采购需求分析与计划制定
分析企业业务需求, 确定采购物品的种类、 数量、规格等要求。
制定采购计划,明确 采购的时间、预算、 方式等安排。
评估市场供应情况, 了解供应商的能力、 信誉、价格等信息。
供应商选择、谈判及合同签订
筛选供应商,对比其产品质量、 价格、交货期等条件。
与选定的供应商进行谈判,协商 采购价格、交货方式、付款方式
盘点实施
按照盘点计划进行实地盘点, 记录实际库存数量,并与系统 数据进行核对。
盘点结果处理
对盘点差异进行分析和处理, 及时调整系统数据,确保账实
相符。
安全库存设置与报警机制
安全库存设定
根据物料需求波动、采购 周期等因素,设定合理的 安全库存水平。
库存报警机制
当库存量低于安全库存水 平时,系统自动触发报警 机制,提醒相关人员及时 补货。
等条款。
签订采购合同,明确双方的权利 和义务,确保采购活动的顺利进
行。
采购订单执行与跟踪
根据采购合同,向供应商下达 采购订单,明确采购物品的具 体要求。
跟踪采购订单的执行情况,确 保供应商按时交货。
及时处理采购过程中的问题, 如交货延迟、质量问题等。
收货验货及退货处理
对收到的货物进行验收,检查其数量、 质量、规格等是否符合采购要求。
用友U8 供应链基础设置 课件
所属类别 产成品 产成品 半成品 半成品 半成品原材料 应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.4 供应链基础档案——业务
仓库档案:保管货物的场所
案例
仓库编码 001 002 003 004
仓库名称 产成品仓库 半成品仓库 外购品仓库 原材料仓库
存货名称 电脑(P3) 电脑(P4)
机箱 主机(P3) 主机(P4)
显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板(1*2M) 金属板(1*3M) 运输费
计量单位 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片
存货属性 自制/销售 自制/销售 委外/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/生产耗用 外购/生产耗用 外购/销售、应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.2 编码方案
2、1 供应链基础档案
2.1.3 供应链基础档案——存货
存货分类
对存货进行分类管理,以便于对业务数据的 统计和分析
【应用举例】 工业企业的存货分类可以分为三类:原材料、产成品、应 税劳务等。
原材料可以按材料属性分为钢材类、木材类等; 产成品可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.1 供应链基础档案
系统共用的基础档案
2.1 供应链基础档案
供应链相关基础档案
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用友U8.5供应链实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 晶,003王平。
(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2003年6月。
2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为18 3.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。
4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。
5.编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。
操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2003-06-01。
(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。
)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。
(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(七)定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:(九)定义存货档案:(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898(十四)定义仓库档案:(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验容:一、设置基础科目:(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)(三)设置应收系统中的常用科目:(在应收系统中,进入初始设置)1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为217101052.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5% (四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101 2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
二、期初余额的整理录入:(一)录入总账系统各科目的期初余额:说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.(二)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:(1)启动存货系统,录入期初余额(2)进行期初记账(3)进行对账(三)期初货到票未到数的录入:2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
操作向导:(1).启动采购系统,录入采购入库单(2).进行期初记账(四)期初发货单的录入:2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
操作向导:启动销售系统,录入并审核期初发货单启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。
与存货系统进行对账。
(六)应收款期初余额的录入及对账:应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。
(以应收单形式录入)操作向导:启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账(七)应付款期初余额的录入及对账:应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。
(以应付单形式录入)操作向导:启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。
实验三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验容:业务一:1.2003/06/01业务员平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。
业务员据此填制请购单。
2.2003/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2003/06/03。
3.2003/06/03 收到所订购的键盘300只。
填制到货单。
4.2003/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5.当天收到该笔货物的专用发票一。
6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。
操作向导:(一)在采购系统中,填制并审核请购单(二)在采购系统中,填制并审核采购订单(三)在采购系统中,填制到货单(四)启动库存系统,填制并审核采购入库单(五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算(六)在采购系统中,采购结算(自动结算)(七)在应付系统中,审核采购发票(八)在存货系统中,进行入库单记账(九)在存货系统中,生成入库凭证(十)账表查询1.在采购系统中,订单执行情况统计表2.在采购系统中,到货明细表3.在采购系统中,入库统计表4.在采购系统中,采购明细表5.在库存系统中,库存台账6.在存货系统中,收发存汇总表业务二:2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一,票号为85011,立即以支票形式支付货款。
操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。
(三)在采购系统中,采购结算(自动结算)业务三:2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。
同时收到专用发票一,票号为85012。
另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一,票号为5678。
操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票。
(三)在采购系统中,填制运费发票。
(四)在采购系统中,采购结算(手工结算)业务四:2003/06/05业务员平想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为35元/只,40元/只。
通过比价,决定向兴华公司订购,要求到货日期为2003/06/06。
操作向导:(一)在采购系统中,定义供应商存货对照表。
(二)在采购系统中,填制并审核请购单。
(三)在采购系统中,执行请购比价生成订单功能。
假定,2003/06/06尚未收到该货物,向兴华公司发出催货函。
(四)在采购系统中,查询供应商催货函。
业务五:2003/06/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一,票号为48210,发票单价为820元。
操作向导:(一)在采购系统中,填制采购发票(可拷贝采购入库单)(二)在采购系统中,执行采购结算(三)在存货系统中,执行结算成本处理(四)在存货系统中,生成凭证(红冲单,兰冲单)(五)在采购系统中,查询暂估入库余额表。
业务六:2003/06/28 收到艾德公司提供的打印机100台,入外购品仓库。
(发票尚未收到)由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为6500元。
操作向导:(一)在库存系统中,填制并审核采购入库单。
(二)在存货系统中,录入暂估入库成本(三)在存货系统中,执行正常单据记账。
(四)在存货系统中,生成凭证(暂估记账)业务七:2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器,数量202套,单价为1150元。
验收入原料仓库。
2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。
2003/06/11 收到建昌公司开据的专用发票一,其发票号为AS4408。
操作向导:(一)收到货物时,在库存系统中填制入库单(二)退货时,在库存系统中填制红字入库单(三)收到发票时,在采购系统中填制采购发票(四)在采购系统中,执行采购结算(手工结算)业务八:2003/06/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题,退回2只,单价为95元,同时收到票号为665218的红字专用发票一。
操作向导:(一)退货时,在库存系统中填制红字入库单(二)收到退货发票时,在采购系统中填制采购发票(三) 在采购系统中,执行采购结算(自动结算)实验四目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询实验容:业务一:2003/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机,向业务一部了解价格。
业务一部报价为2300元/台。
填制并审核报价单。
该客户了解情况后,要求订购10台,要求发货日期为2003/06/16。
填制并审核销售订单。
2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一。
业务部门将销售发票交给财务部门,财务部门结转此业务的收入及成本。
操作向导:(一)在销售系统中,填制并审核报价单(二)在销售系统中,填制并审核销售订单(三)在销售系统中,填制并审核销售发货单(四)在销售系统中,调整选项(将新增发票默认“参照发货单生成”)(五)在销售系统中,根据发货单填制并复核销售发票(六)在应收系统中,审核销售发票并生成销售收入凭证(七)在库存系统中,审核销售出库单(八)在存货系统中,执行出库单记账(九)在存货系统中,生成结转销售成本的凭证(十)账表查询1. 在销售系统中,查询销售订单执行情况统计表2. 在销售系统中,查询发货统计表3. 在销售系统中,查询销售统计表4. 在存货系统中,查询出库汇总表(存货系统)业务二:2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台,报价为2300元,成交价为报价的90%,货物从外购品仓库发出。