监理项目质量安全检查记录表

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监理单位质量控制体系检查记录表

监理单位质量控制体系检查记录表
质量控制、质量抽检及其他
质量管理制度是否制定
质量评定及工程验收工作
制度是否已制定
常用技术标准是否齐全、有效
其他检查项目
监理单位质量控制体系检查记录表
监理单位:检查人员:
监理标段:检查日期:年月日
检查项目
检查内容
检查情况及存在主要问题
组织机构
资质及业务范围
是否符合有关规定
是否建立现场质量控制体系,机构设置是否满足合同约定及监理工作需要
项目总监(副总监)、
是否持证上岗
人员配备
人员及数量是否符合合同
工作需要
监理人员持证上岗情况
常规检测仪器配备、计量检定及检测人员持证情况
监理人员是否
进行了上岗前培训
质量
责任制
质量监理责任制是否建立
项目总监、监理工程师的质量责任是否明确
质量控制
规章制度
监理规划是否已编制,
是否满足规定要求
监理实施细则是否具有
针对性和可操作性
合同项目、分部工程开工等
审批手续是否完善

施工阶段监理工作检查表

施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。

检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。

监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。

序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。

监理安全检查记录表

监理安全检查记录表

施工单位安全负责人:监理工程师:一、安全文明施工管理检查1、专(兼)职安全员是否到岗:口是/ 口否。

2、施工现场各相应部位是否有针对性的悬挂各类安全警示标志:口是/ 口否。

3、特种作业人员是否持有上岗证书:口是/ 口否;上岗前是否进行了安全技术交底:口是/ 口否;安全交底是否具有书面记录和签字:口是/ 口否;安全交底是否具有针对性:口是/ 口否。

4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:口是/ 口否;施工组织设计是否已通过审查:口是/ 口否;审查中提出的整改意见是否已经整改:口是/ 口否。

5、建筑工程专项施工方案检查:1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:口是/ 口否;2)施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:口是/ 口否。

注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。

6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性): 口是/ 口否.7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):口是/ □否.8、工地运输道路是否已做硬化处理:口是/ 口否;是否具有畅通的排水设施:口是/ 口否;大门进出口是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):口是/ 口否。

9、大门口处挂的六牌二图是否完整:口是/ 口否;是否设置了宣传栏:口是/ 口否。

工程项目名称检查时间:年月曰施工单位安全负责人:监理工程师:二、“三宝”、“四口”防护检查1、施工现场人员是否按规定佩戴了安全帽:口是/ 口否。

2、高处作业人员是否按规定系好了安全带:口是/ 口否.3、脚手架外侧是否采用了密目式安全网进行全封闭:口是/ 口否;密目式安全网是否可靠的固定在架体上:口是/ 口否;垂直密网破损脱落后是否进行了修复: 口是/ 口否;安全网是否随施工高度同时上升:口是/ 口否。

监理安全检查记录

监理安全检查记录

工程名称分部或者分项检查记录:基础施工阶段施工单位检查日期1、施工现场部份人员未戴安全帽;2、挖掘机在开挖半径内有工人在修整平土;3、对已开挖的基坑未设置及时设置临边防护栏杆;4、未严格按土方工程施工方案的要求及时进行基坑边坡支护,且基坑内集水井设置过于稀疏,不利于抽排水;5、桩基分包单位现场无安全管理人员,安全隐患较多。

记录人:工程负责人:整改措施:1、对未佩戴安全帽人员进行安全说服教育,并明确处罚措施。

2、做好土方开挖工程安全技术交底工作,对违规操作人员赋予警告、教育。

3、组织专业三人及时搭设基坑临边防护栏杆,做好对其防护栏杆搭设的交底工作,对基坑过深的防护栏杆还应设置安全网。

4、及时组织专业队伍施工基坑护坡,并在合适位置基坑集水井,以确保基坑内的积水能及时抽排。

5、对桩基分包单位下发安全隐患整改通知单,并催促其全面整改落实。

整改责任人:整改时间:自到复查情况:均已整改落实到位月日月日复查人:年月日工程名称分部或者分项检查记录:基础施工阶段施工单位检查日期1、未设置上下基坑通道,人员上下极其不便;2、塔吊试运行中,严禁调运材料、物品,并现场无按拆单位人员指挥、记录;3、桩基施工单位部份人员酒后作业上岗,并不听劝阻警告,安全意识极差。

记录人:工程负责人:整改措施:1、及时按要求搭设上下基坑通道,并要求全员通过通道上下基坑。

2、塔吊经验收检验合格后,交付我部后方可正常投入使用。

3、对该部份人员进行说服教育,对仍不整改者直接驱除浮现场。

找桩基分包单位安全负责人谈话,要求加强桩基施工人员的安全教育及日常的安全巡查工作。

整改责任人:整改时间:自到复查情况:均已整改落实到位月日月日复查人:年月日工程名称分部或者分项检查记录:基础施工阶段施工单位检查日期1、现场东侧彩钢板围挡设置不符合安全文明施工规范要求,多处设置不坚固;2、现场部份地势低洼部位积水较为严重,现场部份道路泥泞不堪,人员过往都极其艰难;3、未对浮现场运输车辆进行清理,导致将部份建造垃圾喷洒在城市道路上,对城市环境造成影响。

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日,检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。

检查地点为山西移动生产基地工程现场。

检查过程中,应检查的两项工程均已完成,具体检查情况如下。

2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果:地面平整度符合规范要求,无裂缝、起泡、沉降等现象。

2.基础墙体及地下室防水
检查结果:基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关,未出现渗漏、漏水等
现象。

2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果:该工程的垂直度和水平度均符合规范要求,无明显倾斜和歪曲现象。

2.钢筋混凝土结构
检查结果:钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求,无张拉失误,水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。

3. 检查
经过本次检查,山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。

但是为了保证工程的质量,我们建议施工单位在后续的工程施工过程中,加强现场管理,规范自检和互检程序,及时发现和解决问题,确保工程的质量和安全。

监理项目安全生产检查表

监理项目安全生产检查表
第二十四条 施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。监理单位应当将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
1.查危大工程监理实施细则及专项巡查记录。
2.查危大工程专项方案审批记录。
3.查超过一定规模的危大工程专家论证记录。
4.查危大工程验收记录、验收标识牌。
14Leabharlann 危险性较大的分部分项工程(以下简称“危大工程”)监理情况
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》:
第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则,并对危大工程施工实施专项巡视检查。
第十一条 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
1、总监理工程师推荐表。
2、总监理工程师审批记录。
3、总监理工程师任命书。
4、各项记录是否按要求提交、报备?
3
担任多个项目总监理工程师情况
《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)3.1.5 一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时,应经建设单位书面同意,且最多不得超过三项。
2、是否满足实际需要?
6
总监理工程师及代表安全生产目标责任落实情况
总监理工程师及代表是否签订了年度安全生产目标责任书,是否按照责任书规定落实了各项责任措施(抽查1-2项)。
1、是否按规定签订安全生产目标责任书?
2、抽查1-2项责任书规定责任措施落实情况。
7
总监理工程师
安全职责履行情况
《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)3.2.1 总监理工程师应履行下列职责:8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

质量安全活动记录表(监理交底-档案管理)

质量安全活动记录表(监理交底-档案管理)
3监理技术文件:执行《国家电网有限公司项目部标准化管理手册-变电工程分册》(2021版,监理部分)。
4工程档案整理归档:执行SH/T 3503-2017、Q/SH 0704-2016及本项目有关规定执行。
三、交工技术文件及竣工图的编制要求
1建设工程项目的参建单位应与工程进度同步形成、积累、编制交工技术文件。
2竣工图编制单位应执行《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T 3503)和《建设项目档案管理规范》(DA/T 28)规定。施工图有变更的应重新绘制竣工图,签署栏中的版次号标注为J版(以竣工图"竣"字汉语拼音第一个字母大写为标识);部分施工图无变更的,终版施工图作为竣工图;目录标注为J版;重新绘制竣工图应按原图编号,图幅、比例、字号、字体应与原图一致。竣工图的结构、建筑纸必须盖有注册结构师、建筑师的执业专用章。用施工图编制竣工图的,应使用新图纸,不得使用复印的白图编制竣工图。监理单位应在竣工图编制说明、图纸目录和所有的竣工图上逐张加盖并签署竣工图审核章。印章应使用红色印泥,盖在标题栏附近空白处。石油化工项目竣工图审核章、竣工图章执行《建设项目档案管理规范》(DA/T28)。由施工单位编制竣工图的应加盖竣工图章。
6)电气安装工程卷(可分卷)
7)仪表安装工程卷(可分卷)
8)通信安装工程卷(可分卷)
9)竣工图卷(按专业分卷,综合卷、专业卷)
7.4.2案卷构成及排序
1)综合卷内容包括但不限于以下文件:交工技术文件封面、交工技术文件总目录、交工技术文件说明、施工组织设计、综合性工程技术专题洽商记录、开工报告、工程质量事故处理记录、工程交工验收证书、交工技术文件移交证书、单位工程质量验收资料等综合性交工技术文件,联动试车合格证书和工程交工验收证书可单独提交。

监理质量检查记录表

监理质量检查记录表

湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03*
编号:2013- 001
本表由监理单位填写,内部资料存档1份备查。

湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03*
工程名称::荆州市顺驰太阳城5期基础管桩编号:2013- 002
本表由监理单位填写,内部资料存档1份备查。

湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号: 2013- 003
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 004
本表由监理单位填写,内部资料存档1份备查。

湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 005
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 006
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 007
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监D-03* 工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 008
湖北省建设监理统一用表
监理工程师质量检查记录
表号:监工程名称::荆州市顺驰太阳城5.1期编号:2013- 0。

监理安全质量巡查记录表

监理安全质量巡查记录表

整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 6 日
是否整改完成:是 否
问题部位:商业 1#楼
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 1 日
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:构造柱箍筋加密区未按规范要求设置
问题部位:商业 1-15#楼二层
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 10 月 31 日 是否整改完成:是 否
整改前
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
整改前
安全文明
整改后
已整改
问题描述:室内积水严重道路泥泞不堪
问题部位:商业 1#楼一层
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 10 月 31 日 是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:移动平台上 2 名工人安装风管未系安全带
问题部位:商业 1#楼
整改前
安全文明
整改后
整改前
安全文明
整改后
问题描述:钢筋堆放不规范无材料标识,安全通道无通道标识
问题部位:住宅区 5#楼
整改责任人:xxx
整改完成时间:2019 年 11 月 6 日
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:未搭设围挡
问题部位:住宅区 11#、12#楼后
整改责任人:xxx
整改责任人:xxx
整改完成时间:立即整改
是否整改完成:是 否
整改前
安全文明
整改后
问题描述:施工现场部分配电箱未上锁且未粘贴巡视记录

监理安全检查记录表-范本模板

监理安全检查记录表-范本模板

联合安全大检查记录表
监理工程师安全管理检查记录表
工程名称:
承包单位:编号:
安全监理日检查记录表
监理工程师基坑专项安全检查记录表工程名称:
监理工程师脚手架专项安全检查记录表工程名称:
监理工程师临时用电及施工机具专项安全检查记录表
工程名称:
承包单位:编号:
监理工程师“三宝、四口"专项安全检查纪录表
工程名称:
承包单位: 编号:
监理工程师施工设备专项安全检查纪录表工程名称:
监理工程师文明施工专项安全检查纪录表工程名称:。

工程监理安全检查记录表

工程监理安全检查记录表

工程监理安全检查记录表注:1.“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。

2.“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。

3.施工现场“五牌一图”指施工现场平面图、工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌。

4.脚手架形式分为落地式脚手架、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂脚手架、吊篮脚手架、附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)六种。

建筑施工安全检查记录汇总表施工单位:监理合同编号:编号:参检人员:检查时间:年月日此汇总表应分送业主、施工单位、项目监理部自存。

安全管理检查记录表(表1)施工单位:参检人员:检查时间:年月日文明施工检查记录表(表2)施工单位:参检人员:检查时间:年月日落地式外脚手架检查记录表(表3)施工单位:参检人员:检查时间:年月日悬挑式脚手架检查记录表(表4)施工单位:参检人员:检查时间:年月日门型脚手架检查记录表(表5)施工单位:参检人员:检查时间:年月日挂脚手架检查记录表(表6)施工单位:参检人员:检查时间:年月日吊篮脚手架检查记录表(表7)施工单位:参检人员:检查时间:年月日附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查记录表(表8)施工单位:参检人员:检查时间:年月日基坑支护安全检查记录表(表9)施工单位:参检人员:检查时间:年月日模板工程安全检查记录表(表10)施工单位:参检人员:检查时间:年月日“三宝”、“四口”防护检查记录表(表11)施工单位:参检人员:检查时间:年月日施工用电检查记录表(表12)施工单位:参检人员:检查时间:年月日物料提升机(龙门架、井字架)检查记录表(表13)施工单位:参检人员:检查时间:年月日外用电梯(人货两用电梯)检查记录表(表14)施工单位:参检人员:检查时间:年月日塔吊检查记录表(表15)施工单位:参检人员:检查时间:年月日起重吊装安全检查记录表(表16)施工单位:参检人员:检查时间:年月日施工机具检查记录表(表17)施工单位:参检人员:检查时间:年月日防火安全检查记录表(表18)施工单位:参检人员:检查时间:年月日21。

对项目质量安全检查记录表(范本)

对项目质量安全检查记录表(范本)
各方责任主体
单位名称
资质
项目负责人
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
立项批文号
用地批准文件号
国有土地使用权证书
工程规划许可证号
施工许可证号
开工报告
施工图审查机构
负责人
质量安全监督机构
负责人
监督人员
精品word文档值得下载值得拥有有限公司对项目质量安全检查记录表工程概况表工程所在地市州县区
有限公司对项目质量安全检查记录表
工程概况表
工程所在地市(州)、县(区):
保障房类型:___________
工程名称
工程地点
开工日期
计划竣工日期
建设规模
万元

建筑层数
结构类型
基础形式
形象进度
各方责任主体和有关机构

监理单位安全检查记录表

监理单位安全检查记录表
3
施工现场安全施工监理记录是否齐全,监理月报是否能如实反映工地安全生产管理状况。是否有记录规范、真实、完整的安全施工监理日志。□是□否
5
是否按规定使用《江西省建筑施工安全管理资料统一用表》,建立安全监理档案。□是□否
3
《江西省建筑施工安全管理资料统一用表》中的安全警示标志检查表、设备验收表(井架物料提升机、外用电梯、塔吊等)、设施验收表(脚手架、模板、临边洞口、临时用电等)是否齐全。□是□否
工程监理单位安全管理检查表
工程名称:
监理单位:项目总监:
序号
项目
检查内容
标准分
得分
1
人员情况
总监(总监代表)
1、甲方反映及现场检查总监是否到位。□是□否
2、检查工地例会纪录。共查_次,到位_次,到位率_%
5
专业监理工程师及监理员
1、甲方反映及现场检查专业监理工程师及监理员是否到位。□是□否
2、检查有关的监理纪录,根据工程进度检查专业监理工程师及监理员是否到位。共查_次,到位_次
3、专业监理工程师_人,持证_人。
4、是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。□是□否
5
2
监理规划
监理细则
1、监理规划是否经总监签字、公司技术负责人审批;□是□否
2、是否有施工现场安全生产专项监理制度或安全监理细则。□是□否
3、是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。□是□否
5
3
安全监理
旁站方案
对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程(深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装工程等)是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。
□是□否
5

工程施工监理检查记录表

工程施工监理检查记录表

一、工程基本信息1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 施工单位:____________________4. 监理单位:____________________5. 监理工程师:____________________6. 监理日期:____________________二、检查内容1. 施工现场安全管理:(1)施工现场安全标志设置情况;(2)施工现场消防设施配置及使用情况;(3)施工现场临时用电安全措施;(4)施工现场人员安全教育培训情况;(5)施工现场特种作业人员持证上岗情况。

2. 施工过程控制:(1)施工方案编制及执行情况;(2)施工进度计划及实际完成情况;(3)施工质量保证措施及实施情况;(4)施工安全措施及实施情况;(5)施工环保措施及实施情况。

3. 材料设备管理:(1)材料设备进场验收情况;(2)材料设备储存及使用情况;(3)材料设备出场验收情况。

4. 施工现场文明施工:(1)施工现场环境卫生情况;(2)施工现场材料堆放及施工垃圾清运情况;(3)施工现场围挡设置及维护情况;(4)施工现场交通安全及秩序维护情况。

5. 专项检查:(1)基坑支护及模板工程;(2)地基基础工程;(3)主体结构工程;(4)装饰装修工程;(5)机电安装工程。

三、检查结果1. 施工现场安全管理:(1)安全标志设置齐全,消防设施配置符合要求;(2)临时用电安全措施到位,特种作业人员持证上岗;(3)施工现场人员安全教育培训开展良好。

2. 施工过程控制:(1)施工方案编制合理,执行情况良好;(2)施工进度计划合理,实际完成情况符合要求;(3)施工质量保证措施到位,质量合格;(4)施工安全措施到位,安全生产无事故;(5)施工环保措施到位,环保达标。

3. 材料设备管理:(1)材料设备进场验收严格,储存及使用规范;(2)材料设备出场验收合格。

4. 施工现场文明施工:(1)施工现场环境卫生良好;(2)材料堆放整齐,施工垃圾清运及时;(3)施工现场围挡设置合理,维护良好;(4)施工现场交通安全,秩序井然。

工程监理安全检查记录表

工程监理安全检查记录表

岳阳县工业集中区标准化厂房工程监理安全检查记录台账建设单位:岳阳至诚工业基础设施建设开发有限责任公司施工单位:湖南通驰建设有限公司监理单位:岳阳宏远建设监理有限公司安全监理工程师:1建筑施工安全检查记录汇总表施工单位:湖南通驰建设有限公司监理合同编号:编号:单位建筑结构分项评价(优秀、良好、合格、不合格)工程面积类型安全文明脚手基坑“三施工物料塔吊起重施工(施工(M 2)管理施工架支护宝”用电提升吊装机具现场与模“四机与名称 )板工口”外用程防护电梯总体评价及需要进一步整改的内容:监理部总监理师施工单位(项目负责人 ) 项目经理参检人员:检查时间:年月日此汇总表应分送业主、施工单位、项目监理部自存。

2安全管理检查记录表(表 1)施工单位:湖南通驰建设有限公司监理合同编号:编号:序检查情况号检查项目检查标准整改结果1安全生产责任制建立安全责任制,并在各级执行安全责任制,经济承包中有安全指标,制定各工种安全技术操作规程,配备专(兼)职安全员。

2目标管理制定安全管理目标,进行安全责任目标分解并贯彻实施。

3施工组织设计施工组织设计(或施工方案)中有安全措施,保安全措施制定全面、有针对性,并具体落实。

(或施工方案)证施工组织设计经审批,专业性较强的项目,项单独编制专项安全施工组织设计。

目4分部(分项)工程交底全面、针对性强,履行签字手续,有书安全技术交底面安全技术交底记录。

5安全检查建立定期安全检查制度,安全检查留下记录,对事故隐患及时整改。

6安全教育建立安全教育制度,对新来工人进行三级安全教育;变换工种时进行安全教育。

7 89 10 一班前安全活动建立班前安全活动制度并有记录。

般特种作业经过培训从事特种作业,持证上岗。

项持证上岗目工伤事故处理工伤事故按规定报告,并按事故调查分析规定处理,建立工伤事故档案。

安全标志现场安全标志布置图并按布置图设置安全标志。

参检人员:检查时间:年月日3文明施工检查记录表(表 2)施工单位:湖南通驰建设有限公司监理合同编号:编号:序检查情况号检查项目检查标准整改结果1现场围挡在市区主要地段的工地周围设置高于 2.5M 的围挡,一般路段的设置高于 1.8M的围挡,围挡材料坚固、稳定、整洁、美观、连续设置。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
无日记或不及时记录扣1-4分
5
重要的事项漏记,问题不能闭合,用语不规范扣1-2分
总监每周批阅专业监理工程师日记,并签署意见。
未做扣1-2分
16
工程进度控制
按合同约定,对总进度计划、各阶段进度计划进行审批,相关资料(如材料设备采供计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划、用款计划)齐全。当计划发生偏差时没有及时分析原因并督促施工单位采取有效措施进行补救。
危险性较大的分部分项工程无专项施工方案扣2-5分
应进行专家论证而未实施的扣2-5分
专家提出的修改意见未及时闭合扣1-3分
4
承包单位质
量、安全保
证体系审核
对承包单位项目经理部的组织机构设置进行审查,质保体系能适应本项目的管理需要,项目经理等管理人员均按规定到位且持证上岗。
无证上岗扣1-3分
3
复印件上未盖章、证书过期无效扣1-3分
3
召开监理例会或专题会议,且由总监主持,议定事项有落实,处理问题要闭合,有例会纪要,与会各方代表要会签,会议纪要有签收。
会议纪要整理不及时、内容不齐全或无会签或无签收扣1-2分
8
测量放线成果审查
应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施,签署意见。
复核的内容:1、施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书;
不能正确应用致函形式扣1-4分
通知单无回复或未注明整改结果扣1-4分
13
环境及职业
健康安全管理
识别、评价环境因素与重要环境因素;辨识、评价危险源与重大危险源。
未识别、评价扣1-5分
5
环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制定与实施情况。
未制定与实施扣1-5分
定期对施工现场、宿舍、仓库等安全检查记录和验收,发现安全隐患及时处理、跟踪闭合(查监理通知单、报告文件等)
签字内容不规范,关联用表未闭合等不符合要求扣1-6分
8
建立收发文制度。资料存放安全、摆放整齐、标识规范,有专人保管。盒内资料目录登记齐全,并建立总、子目录,层次清晰,便于查找。合格的文件资料及时归档,待处理文件要单独存放,并做明显标识。
无收发文制度扣1-2分
不符合文档管理要求扣1-5分
由专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案;
规模较大的分部(分项)工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。
施工组织设计施工单位审批手续不符合要求;扣1-5分
测量仪器无检定证书或证书过期;测量人员无资格证书或证书过期扣1-2分
2
2、施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。
无复核记录扣1-2分
9
机械
设备报验
审查设备进场报验单,报验单中附件满足要求。出租单位对该设备的月检表。
设备无生产许可证、合格证、检验证明等扣1-4分
5
5
安拆单位资质不符合、人员证书过期扣1-3分
不符合要求扣1-6分
6
17
造价控制
对合格工程及时计量、签署,结果准确,依据完整。对工程款支付申请进行审查,有统计台帐。
不及时、不正确扣1-2分
2
总承包合同、分包合同及重要材料、设备购货合同搜集齐全、有清单,
未做扣1-2分
18
资料管理
监理工程师通知单、通知回复单、工程暂停令、工作联系单、工程变更单等用表,签字内容规范,关联用表闭合,符合规定的时限和逻辑。
无施工许可证监理就下发开工令或未向建设单位致函扣1-2分
2
开工条件与开工审批日期不符合时间逻辑扣1-2分
6
分包单位
资格报审
对专业分包单位资质进行审核。
专业与资质等级不符合分包工程的有关规定或申报资料不齐扣1-3分
3
项目经理及其他管理人员均持证上岗,特种作业人员操作资格证已在监理部备案,人数符合需要。
6
存在明显问题未审出扣1-3分
采取监理措施扣2-5分
由专业监理工程师提出审查意见,最后由总监理工程师签署审核意见。
意见签署用语不符合要求扣1-3分
危险性较大的分部分项工程有专项施工方案,附安全验算结果,必须组织专家论证审查的,应有报告,专家提出的修改意见要及时闭合。
无证上岗或人数明显不够扣1-2分
申报资料上未盖章、证书过期无效扣1-2分
审查分包工程的专项施工方案或施工组织设计。
无施工组织设计、施工方案或未审查扣1-3分
7
工地会议
第一次工地会议总监介绍现场组织机构、人员配备及其分工、监理规划,的主要内容并对施工准备情况提出意见和建议等。
第一次工地会议纪要内容不符合要求扣1-2分
3
施工组织设计
与专项施工
方案审核
施工组织设计审批应符合《建筑工程施工组织设计规范》GB/T50502-2009的规定。
施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准;
变更文件的处理、图纸会审及变更在施工图纸上有标注
无标注扣1-2分
2
监理规划、
监理细则
监理规划
监理规划符合规范规定
不符合扣2-5分
8
监理规划已审批;
未报送审批;因特殊情况先盖章后报审批的扣5分。
总监主持编制,报公司审批前总监审定
总监未主持编制,报公司审批前总监未审定、审批稿差错较多扣1-4分
结合工程特点监理措施具有针对性
未记录扣1-4分;未验收扣1-5分
发现安全隐患未及时处理、跟踪闭合扣1-5分
要求施工方进行安全应急预案的演练,并有书面记录。
未做扣1-5分
14
监理月报
编制符合规范和公司要求
编制不符合要求扣1-2分
3
内容能真实反映现场实际情况
未真实反映扣1-3分
15
监理日记
每天及时记录监理工作,如巡视、验收批、见证取样、试验报告结果返回、会议、致函等情况,对发现的问题有处理,记录闭合。
建立台帐不符合要求扣1-5分
缺试验报告扣1-5分
11
工序、分部
(子分部)验收
按监理工作流程进行工序验收
未及时验收或报验资料与现场进度不符扣1-6分
7
对土建、装饰装修及安装工程,监理验收意见签署用语规范。
用语不规范扣1-3分
对建筑主体结构进行实测实量平行检验。
未做扣1-5分
总监理工程师组织监理人员对分部工程质量验收,对资料进行全面、系统审核,涉及结构安全和重要使用功能的分部,按规范规定抽样检测(或功能试验)。基础、主体及节能等分部需组织建设、设计、承包等单位共同验收,由总监理工程师签署验收意见。
未按规范规定抽样检测(功能试验)扣1-5分
12
巡视、旁站
对关键部位、关键工序进行旁站监理。
少旁站记录扣1-3分
6
旁站、巡视的记录内容不具体、数据不完整,发现的问题未闭合,签字不齐全等。扣1-4分
巡视、旁站时发现的隐患,能根据其严重程度,正确、恰当地应用《工程暂停令》《监理工程师通知单》《监理工作联系单》等,及时处理问题,记录闭合。
无安拆方案或方案不符合规程等要求扣1-4分
无安监站登记备案证明扣1-3分
司机、信号工、司索工等操作人员无上岗证或证书过期扣1-3分
无月检记录扣1-3分
10
工程材料、构
配件验收
按合同要求对进场材料验收,相关记录完整、真实,不合格的材料构配件设备有退场记录。
不符合要求扣1-5分
6
涉及结构安全与重要使用功能的材料,如钢筋连接件、保温、门窗、防水、幕墙等,按规范要求见证取样送检,建立试验台帐,内容齐全、相关资料匹配。
审查承包单位的安保体系,项目经理、专职安全员有执业证书,各类人员(含特种作业人员)岗位资格证书交监理部备案,各工种齐全,人数符合要求。
项目经理、专职安全员无执业证书或人数配备不符合规定扣1-3分
申报资料上未盖章、证书过期无效扣1-3分
5
开工报审
施工组织设计、施工测量控制点、首道工序的准备工作、承包单位的质量安全保证体系、应急救援预案等均审查通过;施工许可证已领,施工现场的场地、道路、水电、通讯和临时设施已满足开工要求,地下障碍物已清除或查明,施工图纸及设计文件已按计划提供齐全,施工人员按计划到场。包括对专业分包单位开工报告的审查
××公司
监理项目质量安全检查记录
2018
项目监理工作检查记录表
项目监理部总监总分:
序号
考核项目
考核要求
扣分标准
标准分
实得分
备注
1
设计文件与
标准图集
设计交底及会审前,总监是否组织监理部审查施工图纸并提出书面意见或建议
没有扣1-3分
4
会审意见及时闭合,标准图集完备(含电子版)
未及时闭合;标准图集不完备扣1-2分
未结合实际、无针对性扣1-5分
监理细则
按监理规划策划应编写监理细则的项目是否编制监理细则
未按监理规划策划编制扣1- 5分
监理细则编审手续是否符合规定;
不符合扣1-3分
监理细则编制内容应符合监理规范、施工质量验收规范、安全技术规范及工程建设强制性标准,监理细则应有针对性、可实施性;
未结合实际、无针对性、可实施性扣1-5分
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