2017年统计年鉴 7-1 一般公共预算收支总额及增长速度_
0091.中国2017年地方一般公共预算收支状况统计(市辖区)(七)
4455543 630285 1527993 1010585 480333 496474 665914 524548 528798 313492
26045 5474 31211 18581 14705 2699 2964 7325 400 800
2182607
3525233Leabharlann 6446745135 218867 335178 194679 88368 102513 74873 72978 38341 98682
97524 674769 1384360 951078 435512 551693 275362 267581 351711 316853
149 6115 9865 3559 512 2809 862 1736 658 247
273912 38699
623248 500302
3859 1412
1234280 150213 131653 24192 106494
单位:万元
城市
西藏自治区 拉萨市 日喀则市 昌都市 林芝市 山南市 那曲市
陕西省 西安市 铜川市 宝鸡市 咸阳市 渭南市 延安市 汉中市 榆林市 安康市 商洛市
甘肃省 兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市
青海省 西宁市 海东市
宁夏回族自治区 银川市 石嘴山市 吴忠市 固原市 中卫市
摘编自《中国城市统计年鉴2018》
(七) 出
教育支出
174951 49473 24068 14921 13591 43886
865462 156456 222150 136384 121465 122822 143145 144728 143011 68279
2017年地方一般公共预算收入决算情况表
36868 10600 72 117967 34191 18459 17738 55607 5871 23510 63782 124096 38783 8256 6425 1532 8200 8200 298 5674 198
98.79 118.30 96.00 184.32 97.69 108.58 101.36 111.21 117.42 78.37 70.77 69.11 45.58 21.73 25.70 114.33 100.00 100.00 119.20 138.76
34087
29294
49796
城乡医疗保险基金
26772
38653
39147
26278
合计
988257
421723
230489
1179491
附表6
2017年度长沙县一般公共预算支出决算明细表
单位:万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 201 20101 2010101 2010102 2010104 2010108 2010199 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 20103 2010301 2010302 2010303 2010304 2010305 2010306 2010307 2010308 2010350 2010399 20104 2010401 2010402 2010404 2010406 2010408 2010409 2010450 2010499 20105 2010501 2010505 2010507 2010508 2010550 2010599 20106 2010601 2010602 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 委员视察 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 事业运行 决算数 1,611,920 156,989 1,809 968 237 219 289 96 1,286 618 525 72 71 51,039 24,591 8,578 8,974 14 320 688 538 1,030 969 科目编码 2010604 2010605 2010606 2010607 2010608 2010650 2010699 20107 2010701 2010702 2010707 2010709 2010799 20108 2010801 2010802 2010804 2010850 2010899 20110 2011001 2011006 2011008 2011099 20111 2011101 2011102 2011104 2011199 20113 2011301 2011304 2011308 2011399 20114 2011405 2011499 20115 2011501 2011502 2011504 2011505 2011506 科目名称 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 税务宣传 信息化建设 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 审计业务 事业运行 其他审计事务支出 人力资源事务 行政运行 军队转业干部安置 引进人才费用 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 大案要案查处 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 对外贸易管理 招商引资 其他商贸事务支出 知识产权事务 国家知识产权战略 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 决算数 50 280 20 100 1,576 1,929 3,577 10,699 10 9,731 88 65 805 1,380 836 46 489 7 2 2,899 238 106 2,086 469 2,299 1,540 338 90 331 6,757 759 1,519 506 3,973 783 10 773 6,973 5,395 223 309 413 30
2017年一般公共预算收入执行情况表
2017年一般公共预算收入执行情况表表一单位:万元注:1.增值税收入增加主要是免抵调库增加及冶金、纺织等行业税收增长2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革,当年征收8个月,2017年为全年征收3.营业税收入减少主要是营业税停征,执行数为2016年欠税入库4.企业所得税(地税征收)收入增加主要是建材业、房地产业效益回升5.房产税收入增加主要是加强征管,欠税入库较多6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产,销售减少7.印花税收入增加主要是房产交易增加8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加,以及筹建期项目减免因素9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入12.契税收入增加主要是房产交易增加13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多,收入增加16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金,负数为减免退库金额17.国有资源(资产)有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出执行情况表表二单位:万元注:1.一般公共服务支出增加主要是基本支出增加2.教育管理事务支出增加主要是教育局办公楼搬迁,增加了房屋租金支出3.学前教育支出增加主要是学前教育发展专项资金增加4.其他普通教育支出增加主要是教科书经费支出增加5.人力资源和社会保障管理事务支出增加主要是人员经费增长6.行政事业单位离退休支出增加主要是人均标准提高7.抚恤支出增加主要是补助标准提高8.退役安置支出减少主要是2017年度部分安置补助在2018年列支9.红十字事业支出增加主要是增加了人道救助专项资金10.最低生活保障支出增加主要是2016年度经费从历年结余中列支,2017年预算内安排11.财政对基本医疗保险基金的补助支出增加主要是缴费标准提高12.财政对其他社会保险基金的补助支出减少主要是从2017年起,改为基金预算支出13.医疗卫生和计划生育管理事务支出增加主要是基本支出增加14.基层医疗卫生机构支出增加主要是基本支出增加15.公共卫生支出增加主要是人均标准提高16.中医药支出增加主要是补助标准提高17.计划生育事务支出减少主要是社会抚养费减少,支出相应减少18.行政事业单位医疗支出增加主要是缴费标准提高19.污染防治支出减少主要是2016年含有游埠基础公司(世行贷款)项目,2017年无此项支出20.城乡社区管理事务支出增加主要是基本支出增加21.城乡社区规划与管理支出增加主要是村镇规划处基本支出转到一般公共预算支出22.城乡社区公共设施支出减少主要是2016年含有小城镇基础设施建设项目(世行贷款项目),2017年无此项支出23.其他商业服务业等支出减少主要是2016年含有新增电商办办公经费24.国土资源事务支出增加主要是基本支出增加25.保障性安居工程支出减少主要是公共租赁住房主体工程于2016年完工,2017年无此项支出26.农业生产支持补助支出减少主要是2017年用历年结余安排支出27.水利工程运行与维护支出增加主要是水利工程面上管护经费增加28.安全生产监督管理支出增加主要是企业标准化奖励等项目支出增加29.预备费在预算调整时调至相关科目2017年政府性基金收入执行情况表表三单位:万元注:1.散装水泥专项资金收入,根据财税[2016]11号文件精神,散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金2.国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入增加主要是2017年国有土地出让金收入增加3.农业土地开发资金收入减少主要是农业土地开发资金根据土地出让面积计提,2017年土地出让面积减少4.城市基础设施配套费收入增加主要是上划以前年度城市基础设施配套费收入5.污水处理费收入增加主要是2017年度开始全年征收并扩大了收费范围6.彩票公益金收入减少主要是我省调整福彩公益金分成比例,2016年1-11月份清算多返我市的福彩公益金收入在2017年度扣减2017年政府性基金支出执行情况表表四单位:万元注:1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是2017年国有土地出让金收入增加2.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少主要是城市基础设施配套费部分支出将在2018年支出3.污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出增加主要是污水处理量增加,价格提高4.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出减少主要是彩票公益金收入减少2017年社会保险基金收入执行情况表注:1.基本养老保险基金收入增加主要是失地农民转保一次性收入增加(2017年失地农民转保一次性收入76484万元)2.机关事业养老保险基金收入增加主要是地方财政补贴增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的缴费收入3.基本医疗保险基金收入增加主要是缴费基数提高4.失业保险基金收入下降主要是费率下调和定期利息减少2017年社会保险基金支出执行情况表表六单位:万元注:1.基本养老保险基金支出增加主要是退休人数增多和待遇标准提高2.机关事业养老保险基金支出增加主要是机关事业养老保险改革后纳入基金发放的退休人员大幅增加及按省统一口径清算了2014年10月至2016年12月共27个月的支出3.失业保险基金支出减少主要是“4050”人员的失业金改由促进就业基金列支4.工伤保险基金支出增加主要是工亡发生人数增多,赔付标准提高5.生育保险基金支出增加主要是实行二胎政策,育龄产妇增多,医疗费支出增长6.城乡居民社会养老保险基金支出增加主要是基础养老金标准提高2017年国有资本经营预算收支执行情况表表七单位:万元注:1.产权转让收入为市就业服务处上缴的原市构件厂拆迁补偿款收入2.其他国有资本经营预算收入为市农机管理站收入3.其他解决历史遗留问题及改革成本支出18万元为结转支出2018年一般公共预算收入预算表(草案)表八单位:万元注:1.企业所得税(地税征收)收入增加主要是制造业效益回升及总部税收增加。
2017年7月份预算执行情况分析
2017年7月份预算执行情况分析一、收支基本情况(一)一般公共预算收支情况。
1-7月份,全县完成一般公共预算收入67067万元,占预算61.9%,同口径增长26.9%,增幅列全市五县五区第三位,列五县两区第一位。
其中,税收收入57654万元,税收占比86%,列全市五县五区第二位。
(说明:一般预算收入年初预算调整按10.83亿元统计。
)全县一般公共预算支出完成208420万元,占预算69%,增长14.5%。
民生支出完成174648万元,占总支出83.8%,增长13.7%。
(二)政府性基金收支情况。
1-7月份,全县完成政府性基金预算收入25180万元,占预算60.6%,同比下降30.5%。
其中国有土地出让金相关的土地收益基金、农业土地开发、土地使用权出让三项收入合计23574万元,城市基础设施配套费收入1132万元,其他收入474万元。
1-7月份,全县完成政府性基金预算支出38697万元,占预算66.4%,同比下降12.6%。
其中征地和拆迁补偿支出32321万元,占全部基金支出的83.5%。
二、主要增减收因素(一)增收因素。
一是批发零售业和有色金属行业增收拉动增值税和企业所得税快速增长。
1-7月份增值税完成一般公共预算收入21247万元,同口径增长77.1%。
其中,批发零售业实现税收9353万元,同口径增长202.9%。
山东耀泰药业有限公司实现地方级税收2532万元,上年同期无收入。
本月由于汇宏新材料有限公司进项税抵扣逐步消化,首次实现地方级增值税333万元。
企业所得税完成一般公共预算收入15325万元,同口径增长67.9%。
其中汇宏新材料有限公司实现地方级企业所得税11455万元,增长107.2%。
二是因黄河防洪工程征地和济东高速、创源金属等重点工程占地影响,耕地占用税实现增收,1-7月份完成3196万元,同口径增长431.8%。
(二)减收因素。
一是电力和钢铁行业减收。
因电力公司子改分改制,造成地方级减收806万元。
中国财政年鉴2017数据:中国历年国家财政收支总额及增长速度1950-2016包括国内外债务部分
-1.8 4.6 31.7 14.7 -4.8 -8.1 3.4 12.1 19.6 19.3 12.4 5.0 10.5 12.3 13.6 10.5 15.1 20.5
11.60 0.10 15.2 6.90 4.80 8.10 8.80 10.70
此表.
2330.81
7.9
1987
2368.90
2448.49
4.8
1988
2628.02
2706.57
10.9
1989
2947.87
3040.20
12.2
1990
3312.55
3452.20
12.4
1991
3610.88
3813.55
9.0
1992
4153.05
4389.68
15.0
1993 经济恢复时期
5088.17
5287.42
22.5
382.05
366.56
一五时期 二五时期
1354.88 2116.62
1345.68 2288.67
11.00 0.20
1963-1965
1215.11
1204.98
14.7
三五时期
2528.98
2518.52
7.00
四五时期
3919.71
3919.44
4.20
摘编自《中国财政年鉴2017》
包括国内外债务部分)(二)
速度(%)
总支出
国内收入
-4.8 12.6 28.2 -4.7 -2.4 -2.5 6.6 11.7 21.1 25.2 5.8 3.6 10.0 12.6 11.8 9.5 15.0 19.9
2017年7月全国财政收入情况累计一般公共预算收入110762亿元
2017年7月全国财政收入情况累计一般公共预算收入110762亿元7月份,全国一般公共预算支出13496亿元,同比增长5.4%。
其中,中央一般公共预算本级支出2328亿元,同比增长6.3%;地方一般公共预算支出11168亿元,同比增长5.2%。
2017年全国一般公共预算收支情况(一)一般公共预算收入情况7月份,全国一般公共预算收入16457亿元,同比增长11.1%[]。
其中,中央一般公共预算收入8509亿元,同比增长9.6%;地方一般公共预算本级收入7948亿元,同比增长12.8%。
全国一般公共预算收入中的税收收入14429亿元,同比增长13.4%;非税收入2027元,同比下降2.9%。
主要收入项目情况如下:1.国内增值税5032亿元,同比增长18.8%。
其中,改征增值税增长25.3%(上半年下降19.4%),主要是为保障全面推开营改增试点工作顺利实施,去年5月份,按季申报纳税的原营业税纳税人缴纳税款所属期为4月份的营业税,7月份缴纳所属期为5、6两个月份的改征增值税;今年相关纳税人恢复正常的按季申报,7月缴纳所属期为4、5、6三个月份的改征增值税,基数不可比体现的增收较多。
2.国内消费税843亿元,同比增长4%。
3.企业所得税4534亿元,同比增长1%。
主要是去年同月有部分汇算清缴的2015年企业所得税延后入库、基数较高的因素。
4.个人所得税899亿元,同比增长17.6%。
5.进口货物增值税、消费税1312亿元,同比增长22.5%;关税248亿元,同比增长11.9%。
6.出口退税865亿元,同比增长7.7%。
7.城市维护建设税406亿元,同比增长26.5%。
8.车辆购置税253亿元,同比增长28.7%。
9.印花税182亿元,同比下降11.9%。
其中,证券交易印花税83亿元,同比下降35%。
10.资源税104亿元,同比增长54.9%。
主要是部分矿产品价格上涨,以及去年7月1日起全面推开资源税改革、对绝大多数矿产品实行从价计征带来翘尾增收。
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年中央一般公共预算.决算收支统计(四)
支出 预算数
2.54 3. 2.26 297.07 7.98 5.59 3.67 2.37 23.37 2.40
28.00 15.61 1.01 0.37 120.12 86.58 11.10 4.07 0.32 5.89 0.82 737.79 374.68 39.20 129.38 40.38 7.14 21.14 7.80 20.37 86.00 11.70 1157.60
90.8 96.0 124.5 94.9 127.0 104.8 92.9 100.0 90.5 33.6 53.6 97.4
单位:亿元
中国2017年中央一般公共预算.决算收支统计(四)
项目
中医药 计划生育事务 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 优抚对象医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 污染防治 自然生态保护 天然林保护 退耕还林 退牧还草 能源节约利用 污染减排 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出 十一.城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区支出 十二.农林水支出 农业 林业 水利 南水北调 扶贫 农业综合开发 农村综合改革 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三.交通运输支出
决算数
2.70 3.49 16.19 4.59 7.39 0.87 0.13 2.19 350.56 7.86 6.18 2.97 2.51 24.51 3.29 0.23 35.24 15.68 8.71 0.27 156.53 86.58 23.45 8.30 0.32 14.01 0.82 708.74 387.07 42.85 145.52 40.37 7.36 19.61 7.80 20.45 26.04 11.67 1156.42
2017年财政收支情况
2017年财政收支情况2017年,面对复杂严峻的经济形势,全市财税部门紧紧围绕市委、市政府的中心工作,全面实施“一二四三”发展战略和“四个城市”建设要求,充分发挥财政职能,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,盘活存量资金,预算执行总体良好。
一、一般公共预算收入完成情况2017年,全市一般公共预算收入累计完成465247万元,占调整预算的100.1%,同比增长5.3%。
一般公共预算收入总量继续保持潍坊县市区第4位,增幅在潍坊12个县市区中与高密并列第8位。
从收入结构情况看,2017年,全市地方税收收入累计完成381439万元,同比增长7.4%,占一般公共预算收入的比重为82%,同口径较上年提高1.6个百分点。
非税收入累计完成83808万元,同比下降3.3%,占一般公共预算收入的比重为18%。
从分部门一般公共预算收入完成情况看,2017年,国税部门累计完成135023万元,占调整预算的100%,同比增长0.4%;地税部门累计完成275258万元,占调整预算的100.1%,同比增长10.1%;财政等部门累计完成54966万元,占调整预算的99.9%,同比下降4.2%。
2017年我市财政收入实现平稳较快增长,一是全市经济运行稳中向好,企业效益持续好转,与经济密切相关的四大主体税种累计完成151781万元,同比增长3.6%,拉动一般公共预算收入增长1.2个百分点;二是税务部门依法实施税收征管及清理部分企业以前年度欠税增收,地方税种累计完成229658万元,同比增长10.1%,拉动一般公共预算收入增长4.8个百分点。
二、一般公共预算支出完成情况2017年,全市一般公共预算支出累计完成512101万元,占调整预算的100.4%,同比增长3.3%。
我市始终坚持厉行节约,勤俭办事的原则,严控并大力压缩一般性支出,集中财力用于改善和保障民生。
2017年全市一般公共预算支出投向教育、社会保障和就业、农林水事务等13项民生支出425686万元,比去年增加8433万元,增长2%,占一般公共预算支出的83.1%,民生保障水平进一步提高。
招警考试行政职业能力测验模拟题2020年(27)_真题-无答案
招警考试行政职业能力测验模拟题2020年(27)(总分100,考试时间90分钟)材料分析题从垂直高度来看,世界人口分布的不平衡性也十分明显。
海拔200米以下的陆地面积占27.8%,而居住在这一高度内的人口比重却占到56.2%,200~500米高度的陆地面积占全部陆地面积的29.5%,而居住在这一高度内的人口为24%,500~1000米高度的陆地占陆地总面积的19%,人口占11.6%。
也就是说,世界人口90%以上是居住在海拔1000米以下的比较低平的地区。
尽管目前世界上最高的永久性居民点已达海拔5000米的高度(南美洲的安第斯山区和我国西藏),最高城市也达到海拔3976米(玻利维亚的波托西)。
请根据这段文字资料回答下列问题:1. 1.居住在海拔200~500米这一高度内的人口在总人口中所占的比例是?( )A. 56.2%B. 27.8%C. 24%D. 29.5%2. 2.人口密度最大的是在哪一个高度的陆地上?( )A. 0~200米B. 200~500米C. 500~1000米D. 1000米以上3. 3.居住在1000米以上高度的人口比重是多少?( )A. 10%B. 8.2%C. 11.6%D. 9.3%4. 4.世界上最高的城市是哪一个?( )A. 我国的拉萨B. 南美洲的安第斯C. 玻利维亚的波托西D. 日本的广岛5. 5.海拔200米以上的陆地面积占陆地总面积的比重为多大?( )A. 56.2%B. 27.8%C. 72.2%D. 29.5%根据中国统计年鉴上的资料显示,2017年,全国城镇居民家庭平均每人全年消费性支出为11,242.85元,比去年多1245.38元。
8大类消费情况如下:全国城镇居民食品消费总支出人均4259.81元,比上年增长17.4%;衣着消费支出人均1165.91元,增长11.9%;文化、教育、娱乐消费支出人均1358.26元,增长2.2%;交通和通信消费支出人均1417.12元,增长4.4%;医疗保健消费支出人均786.20元,增长12.5%;居民居住消费支出人均1145.41元,增长16.6%;家庭设备用品支出人均691.83元,增长15.0%;其他商品支出人均418.31,增长16.9%。
中国2017年1季度财政支出数据分析
中国2017年1季度财政支出数据分析2017年3月,全国一般公共预算收入12912亿元,同比增长12.2%。
其中,中央一般公共预算收入4892亿元,同比增长11.1%;地方一般公共预算本级收入8020亿元,同比增长12.8%。
全国一般公共预算收入中的税收收入9961亿元,同比增长9.6%。
1-3月累计,全国一般公共预算收入44366亿元,同比增长14.1%。
其中,中央一般公共预算收入20159亿元,同比增长17.1%;地方一般公共预算本级收入24207亿元,同比增长11.7%。
中央收入增幅高于地方5.4个百分点,主要是属于中央收入的进口环节税收保持快速增长,拉动同期中央收入增幅提高约7个百分点。
全国一般公共预算收入中的税收收入37793亿元,同比增长14.7%;非税收入6573亿元,同比增长10.6%。
一季度全国财政支出同比增长21%3月份,全国一般公共预算支出21057亿元,同比增长25.4%。
其中,中央一般公共预算本级支出2364亿元,同比增长24.3%;地方一般公共预算支出18693亿元,同比增长25.6%。
1-3月累计,全国一般公共预算支出45917亿元,同比增长21%。
其中,中央一般公共预算本级支出5767亿元,同比增长14.2%;地方一般公共预算支出40150亿元,同比增长22%。
由于,一季度全国一般公共预算收入44366亿,而全国一般公共预算支出45917亿元,财政赤字为1551亿元。
我国财政支出钱都去哪里了?从主要支出项目情况看:教育支出6913亿元,增长18.7%;科学技术支出1183亿元,增长49.3%;文化体育与传媒支出493亿元,增长12.3%;社会保障和就业支出8183亿元,增长22.9%;医疗卫生与计划生育支出4106亿元,增长29.4%;城乡社区支出4622亿元,增长21.2%;农林水支出2920亿元,增长10.5%;交通运输支出2019亿元,增长13.3%;住房保障支出1353亿元,增长46.8%;债务付息支出1165亿元,增长20.9%。
0080.中国2017年地方一般公共预算收支状况统计(全市)(三)
1418002 731657 527459 446697 333407 252501 235405 714367 186447 620812 990501 681240 675479 585197 199971 410386
1557755 1231528 550779 569187 1381903 738449 501458 601554 552249377 5250146 1619707 1283538
217331 39606 54288 75892 25604 52310
赣州市 吉安市 宜春市 抚州市 上饶市 山东省 济南市
2453663 1565425 2252713 1201926 2139784
695921 574155 126849 35440 123050 15863 83439 95817 54102 105515 54318 39433 93232 53655 12792 112055
6341633 6968660 1363665 1007599 4422979 2040408 870769 1387501 1103835
137217
3786403
72667
6559039 3112297 1410675 1013169 1383556 605395 773441 1210184 751871 1825108 1576195 1011243 1127855 945506 651887 1429705
9653444 4632994 2977139 2332828 2276986 1527736 1602757 3730026 1857265 3802745 5152125 3459208 3753587 3250253 1436093 2733264
2017年7月份财政运行情况
2017年1-7月份财政运行情况一、财政收支完成情况(一)财政收入1-7月,全市财政总收入完成130.6亿元,比上年同期增长7.4%。
公共财政预算收入完成88.6亿元,下降7.3%;上划中央收入38.0亿元,增长45.7%;上划省级收入4.0亿元。
分部门完成情况:1、国税部门完成收入56.4亿元,增长66.6%(剔除营改增因素,增长29.0%)。
其中:市本级完成8.9亿元,增长54.3%;高新区完成6.9亿元,增长54.8%;县(区)完成40.6亿元,增长71.8%。
2、地税部门完成收入45.1亿元,下降24.6%(剔除营改增因素,下降0.3%)。
其中:市本级完成6.2亿元,下降39.4%;高新区完成3.5亿元,下降8.3%;县(区)完成35.4亿元、下降22.6%。
3、财政部门完成收入29.1亿元,增长3.9%。
其中:市本级完成5.7亿元,增长46.5%;高新区完成0.7亿元,增长6.5%;县(区)完成22.7亿元、下降3.3%。
市级、县(区)完成情况:1、市级(含高新区)财政总收入32.0亿元,比上年同期增长10.7%;一般预算收入19.3亿元,下降3.8%,上划中央收入11.6亿元,增长31.2%,上划省级收入1.1亿元。
其中:市本级财政总收入完成20.9亿元,增长4.7%,一般预算收入13.0亿元,下降6.5%,上划中央收入7.3亿元,增长19.9%,上划省级收入0.6亿元;高新区财政总收入完成11.1亿元,增长24.3%,一般预算收入6.3亿元,增长2.4%,上划中央收入4.3亿元,增长56.2%,上划省级收入0.5亿元。
2、县(区)财政总收入98.6亿元,比上年同期增长6.3%;一般预算收入69.3亿元,下降8.3%,上划中央收入26.4亿元,增长53.0%,上划省级收入2.9亿元。
(二)财政支出执行情况全市公共财政预算支出209.3亿元,同比增支25.5亿元,增长13.9%。
主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出21.5亿元,增长14.2%;国防支出0.3亿元,下降10.5%;公共安全支出11.1亿元,同比增长22.5%;教育支出37.9亿元,增长7.5%;科技支出4.0亿元,增长57.1%;文化体育与传媒支出2.9亿元,增长11.9%;社会保障和就业支出32.6亿元,增长17.5%;医疗卫生支出24.6亿元,增长28.4%;节能环保支出5.5亿元,增长38.4%;城乡社区事务支出15.0亿元,增长37.2%;农林水事务支出23.6亿元,增长14.3%;交通运输支出3.9亿元,增长22.1%;资源勘探电力信息等事务支出13.1亿元,下降19.3%;商业服务支出2.1亿元,下降12.1%;国土资源气象等事务支出1.2亿元,增长5.0%;住房保障支出5.7亿元,下降0.8%;粮油物资储备事务支出0.5亿元,增长13.5%。
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年一般公共预算.决算收支统计(五)
决算数为预算
131.6 89.2 97.0 114.0 88.3 58.5 102.9 102.2 101.2 118.1 126.9 99.1 93.1 119.4 90.1 110.1 101.1 56.7 105.9 116.3 80.3 81.2 83.4 92.1 94.4 97.2 96.5 83.6 85.2 10138.5 68.6 47.3 59.9
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决42算.2数为上年
92.6 98.6 109.5 106.4 64.7 98.2 94.8 99.7 115.9 120.3 98.5 106.7 87.2 86.9 116.3 108.1 58.3 101.0 113.1 83.1 74.9 80.0 91.0 93.5 97.3 101.2 79.1 88.1 105.4 98.1 47.0
决算数
3249.56 571.21 1486.93 497.79 338.90 484.07 10673.98 5085.19 1237.89 339.65 465.57 79.87 2236.88 1228.74 5034.32 353.30 741.90 22.18 620.85 340.87 157.98 1888.79 908.46 1569.17 458.98 374.86 293.22 442.11 1148.04 66.70 13.55 184.59
单位:亿元
中国2017年一般公共预算.决算收支统计(五)
项目
扶贫 农业综合开发 农村综合改革 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三.交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 安全生产监管 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 商业流通事务 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 十六.金融支出 金融部门行政支出 金融部门监管支出 金融发展支出 金融调控支出 其他金融支出 十七.援助其他地区支出
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年中央一般公共预算.决算收支统计(一)
中国2017年中央一般公共预算.决算收支统计(一)
Байду номын сангаас
项目
收入 预算数
一.税收收入
70412.00
国内增值税
26850.00
国内消费税
10270.00
进口货物增值税
12630.00
进口货物消费税
590.00
出口货物退增值税
-12983.00
出口货物退消费税
-17.00
企业所得税
19565.00
决算数为预算
107.5 104.9 99.6 121.0 116.3 106.7 89.5 104.4 111.2 125.8 102.0 82.2 82.2 105.0 115.1 112.7
66.2 89.2 104.8 331.5 55.4 107.8 84.9 103.2 100.0 100.0 101.4 100.0 100.0
缴利润)
6541.00
国有资源(资产)有偿使用收入
494.00
其他收入
105.00
中央一般公共预算收入
78612.00
中央财政调入资金
1633.00
从中央预算稳定调节基金调入
1350.00
从政府性基金预算调入
26.00
从国有资本经营预算调入
257.00
支出大于收入的差额
15500.00
决算数
75697.15 28166.02 10225.09 15284.77 685.90 -13855.15 -15.22 20422.79 7180.73 42.78 158.03 1068.50 1068.50 50.40 3280.67 2997.85 3.99 5426.21 508.55 440.07 232.04 3624.10 532.31 89.14 81123.36 1633.37 1350.00 26.37 257.00 15500.00
2017年国民经济和社会发展统计公报-上书房信息咨询
2017年国民经济和社会发展统计公报一、综合初步核算,全年国内生产总值[2]827122亿元,比上年增长6.9%。
其中,第一产业增加值65468亿元,增长3.9%;第二产业增加值334623亿元,增长6.1%;第三产业增加值427032亿元,增长8.0%。
第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.9%,第二产业增加值比重为40.5%,第三产业增加值比重为51.6%。
全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%,资本形成总额贡献率为32.1%,货物和服务净出口贡献率为9.1%。
全年人均国内生产总值59660元,比上年增长6.3%。
全年国民总收入[3]825016亿元,比上年增长7.0%。
年末全国大陆总人口139008万人,比上年末增加737万人,其中城镇常住人口81347万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为58.52%,比上年末提高1.17个百分点。
户籍人口城镇化率为42.35%,比上年末提高1.15个百分点。
全年出生人口1723万人,出生率为12.43‰;死亡人口986万人,死亡率为7.11‰;自然增长率为5.32‰。
全国人户分离的人口[4]2.91亿人,其中流动人口[5]2.44亿人。
表12017年年末人口数及其构成指标年末数(万人)比重(%)全国总人口139008100.0其中:城镇8134758.52乡村5766141.48其中:男性7113751.2女性6787148.8其中:0-15岁(含不满16周岁)[6]2471917.816-59岁(含不满60周岁)9019964.960周岁及以上2409017.3其中:65周岁及以上1583111.4年末全国就业人员77640万人,其中城镇就业人员42462万人。
全年城镇新增就业1351万人,比上年增加37万人。
年末城镇登记失业率为3.90%,比上年末下降0.12个百分点。
全国农民工[7]总量28652万人,比上年增长1.7%。
其中,外出农民工17185万人,增长1.5%;本地农民工11467万人,增长2.0%。
财政预决算全国各省市区统计数据:浙江省2017年一般公共预算收支决算总统计(一)
收入 预算数
4932.02 2237.99 804.76 380.31 13.17 327.38 203.38 78.98 139.74 290.51 51.19 85.44 318.63 0.53
863.64 467.56 68.99 123.66 -43.96 211.04 36.35 5804.38 1127.75 836.00
644.17 1191.12
9603.43
摘编自浙江省2017年一般公共预算收支决算总统计(一)
预算科目
一.税收收入 增值税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 其他税收收入
二.非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入
753.82 464.04 51.39 122.16 -49.08 128.45 36.86 5685.84
决算数
4940.74 2201.37 822.19 395.24 12.58 329.09 195.35 81.57 116.29 288.90 51.59 64.97 381.59 0.02
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年中央一般公共预算.决算收支统计(二)
决算数
1271.46 7.67 5.46 43.20 6.84 47.69 14.12 548.33 15.59 141.36 24.92 5.81 56.53 8.97 106.05 1.97 4.89 29.58 519.67 10.72 92.34 168.70 213.69 26.67 10226.35 1848.94 1398.38 200.74 7.40 14.74 3.71 22.72 1548.39 2.48 1361.11 5.30 1.36 66.81 26.96
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决05算.2数为上年
101.6 103.6 112.0 109.8 119.5 98.0 100.4 119.5 98.0 91.5 98.6 106.9 128.9 98.4 96.1 268.7 103.3 108.3 121.7 110.2 107.7 108.0 103.2 107.1 106.1 107.6 101.9 82.0 131.5 107.8 95.0 107.0 132.6 106.2 114.5 128.3 113.5 95.9
二.外交支出 外交管理事务 驻外机构 对外援助 国际组织 对外合作与交流
三.国防支出 四.公共安全支出
武装警察 公安 检察 法院 司法 缉私警察 五.教育支出 教育管理事务 普通教育 职业教育 广播电视教育 留学教育 进修及培训
支出 预算数
1260.67 8.48 5.45 38.83 6.52 40.53 15.20 558.02 15.58 141.02 25.62 6.31 56.00 8.97 105.55 1.86 4.70 29.45 546.03 8.25 92.09 187.64 219.18 30.02 10225.81 1838.55 1397.59 201.47 7.46 13.10 4.36 22.80 1520.00 2.23 1325.55 5.10 1.36 66.81 26.37
2017年预算收支增减变化、机关
2017年预算收支增减变化、机关运行经费情况情况说明补充一、2017年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况2017年收入预算3638.48万元。
均为财政拨款。
2017年支出预算3638.48万元。
基本支出2983.92万元,占82.01%,项目支出654.56万元,占17.99%。
(二)财政拨款收支情况2017年财政拨款收入预算3638.48万元。
2017年财政拨款支出预算3638.48万元,其中,教育支出31.3万元,占0.86%;文化体育与传媒支出3229.60万元,占88.76%;社会保障和就业支出139.84万元,占3.84%;住房保障支出237.74万,占6.53%。
(三)一般公共预算收支情况2017年一般公共预算当年拨款3638.48万元,比上年增长4.43%。
主要是图书馆信息网络构建及软件构置更新、文化行政运行、文化创作与保护等增加。
2017年一般公共预算支出预算为3638.48万元,比上年增长4.43%。
其中:教育支出31.3万元,占0.86%;文化体育与传媒支出3229.60万元,占88.76%;社会保障和就业支出139.84万元,占3.84%;住房保障支出237.74万,占6.53%。
具体情况如下:1、教育支出31.3万元,比去年增长为18.94%。
原因是培训费计提基数增加。
2、文化体育与传媒行政运行支出540.19万元,比去年增长为8.76%。
其中,公共交通补贴16万元,工资性支出13.09万元,对家庭和个人补贴24.06万元;市图书馆2017年762.17万元,比去年增长26.06%,原因是信息网络构建及软件构置更新200万元;文化创作与保护47.56万元,比去年增长78.97%,原因是市级非遗项目保护经费等。
群众文化减少182.23万元,比去年减少38.7%,原因是去年预算中包含离退休人员工资福利支出,今年不包括;文物行政运行减少81.66万元,比去年减少51.51%,原因是市级文物保护单位看护人员经费80.79万元今年未批复;新闻出版广播电视(电影公司公益电影放影构片)减少53万元,比去年减少100%,原因是去年这项预算安排在局机关。
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175.77 231.34 284.45 311.07 346.84 490.01 665.47 769.63 778.42 736.29 774.76 822.52 992.42 938.25 979.51 957.51 2906.50 3256.62 3661.07 4226.92 4892.00 5849.21 6989.17 8582.74 10388.64
4.5
6.3
财政支出。为了可比,本表将1985年以前冲减财
地方
589.97 626.71 562.02 512.76 578.17 649.92 807.69 1209.00 1368.55 1416.55 1646.17 1935.01 2079.12 2295.81 2571.76 3330.24 4038.19 4828.33 5786.28 6701.06 7672.58 9035.34 10366.65 13134.56 15281.45
21715.25 26396.47 31649.29 38760.20 51321.78 61330.35 68518.30 83101.51 103874.43 117253.52 129209.64 140370.03 152269.23 159604.97
11865.27 14503.10 16548.53 20456.62 27749.16 32680.56 35915.71 42488.47 51327.32 56175.23 60198.48 64493.45 69267.19 72365.62
8.0 14.6 20.7 17.8 10.0
2.6 10.1 13.3
9.2 9.8 10.5 24.1 24.8 17.8 16.3 16.3 16.9 22.1 20.5 19.0 16.7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9849.98 11893.37 15100.76 18303.58 23572.62 28649.79 32602.59 40613.04 52547.11 61078.29 69011.16 75876.58 83002.04 87239.35
24649.95 28486.89 33930.28 40422.73 49781.35 62592.66 76299.93 89874.16 109247.79 125952.97 140212.10 151785.56 175877.77 187755.21
中央
532.12 655.08 666.81 625.65 651.81 759.60 893.33 795.25 836.36 845.63 845.04 888.77 1004.47 1090.81 1170.44 1312.06 1754.43 1995.39 2151.27 2532.50 3125.60 4152.33 5519.85 5768.02 6771.70
7-1 一般公共预算收支总额及增长速度
年份
一般公共 预算收入
(亿元)
中央
地方
一般公共 预算支出
(亿元)
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
956.49 915.04 875.48 864.72 865.49 876.94 977.39 1235.19 1343.59 1463.06 1582.48 1842.38 1944.68 2211.23 2503.86 3391.44 2311.60 2985.58 3746.92 4424.22 4983.95 5594.87 6406.06 7803.30 8515.00
1122.09 1281.79 1228.83 1138.41 1229.98 1409.52 1701.02 2004.25 2204.91 2262.18 2491.21 2823.78 3083.59 3386.62 3742.20 4642.30 5792.62 6823.72 7937.55 9233.56 10798.18 13187.67 15886.50 18902.58 22053.15
1132.26 1146.38 1159.93 1175.79 1212.33 1366.95 1642.86 2004.82 2122.01 2199.35 2357.24 2664.90 2937.10 3149.48 3483.37 4348.95 5218.10 6242.20 7407.99 8651.14 9875.95 11444.08 13395.23 16386.04 18903.64
14.9
.81
21.6
15.6
8775.97
25154.31
19.9
19.1
9991.40
30431.33
22.5
19.1
11442.06
38339.29
32.4
23.2
13344.17
49248.49
19.5
25.7
15255.79
61044.14
11.7
21.9
15989.73
73884.43
21.3
17.8
16514.11
92733.68
25.0
21.6
18764.63
107188.34
12.9
15.3
20471.76
119740.34
10.2
11.3
22570.07
129215.49
8.6
8.3
25542.15
150335.62
5.8
13.2
27403.85
160351.36
增长速度 (%)
一般公共 预算收入
29.5 1.2 1.2 1.4 3.1
12.8 20.2 22.0
5.8 3.6 7.2 13.1 10.2 7.2 10.6 24.8 20.0 19.6 18.7 16.8 14.2 15.9 17.0 22.3 15.4
一般公共 预算支出
33.0 14.2 -4.1 -7.5
注:1.在一般公共预算收支中,价格补贴1985年以前冲减财政收入,1986年以后列为财政支出。为了可比,本表将1985年以前 政收入的价格补贴改列在财政支出中。
2.一般公共预算收入中不包括国内外债务收入。 3.从2000年起,一般公共预算支出中包括国内外债务付息支出。
7420.10
17229.85