不合格品处理单(模板)
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不合格品处理单
表单编号:QP-17-05版本:00
不合格品处理单
序列号:
物料名称
规格型号
物料分类
□原材料 □在制品□产成品□已交付品□其他
检验总数
不良总数
不良率
生产单位
发现时间
不合格描述:
不合格品分类:□轻微不合格□一般不合格□严重不合格
检验人员/日期:部门负责人/日期:
处置结论
□接收口让步放行□退货口返工或返修口挑选口报废
返工/返修/挑选后的检验结果
□合格(数量)□不合格(数量)
原因分析
填写人:部门负责人:
纠正措施
填写人:部门负责人:
预防措施
填写人:部负责人:
措施验证、不合格问题的关闭
填写人:部门负责人:
说明:1.轻微不合格及一般不合格问题处理跟踪效果判定部门为适航质量部;
2•严重不合格问题的分析、处理须先由研发部审核,然后再上报公司总经理批准。
不合格品处理单
序列号:
物料名称
规格型号
物料分类
□原材料 □在制品□产成品□已交付品□其他
检验总数
不良总数
不良率
生产单位
发现时间
不合格描述:
不合格品分类:□轻微不合格□一般不合格□严重不合格
检验人员/日期:部门负责人/日期:
处置结论
□接收口让步放行□退货口返工或返修口挑选口报废
返工/返修/挑选后的检验结果
□合格(数量)□不合格(数量)
原因分析
填写人:部门负责人:
纠正措施
填写人:部门负责人:
预防措施
填写人:部负责人:
措施验证、不合格问题的关闭
填写人:部门负责人:
说明:1.轻微不合格及一般不合格问题处理跟踪效果判定部门为适航质量部;
2•严重不合格问题的分析、处理须先由研发部审核,然后再上报公司总经理批准。
不合格品处理单
不合格品处理单பைடு நூலகம்
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。
不合格品处理单
贴纸工段
底漆工段
干砂工段
面漆工段
安装工段
交接时间
交货签字
接货签字
以下为处理不合格品耗用的材料,由责任人承担材料费
材料名
饰面板
素面板
木纹纸
底漆
面漆
玻璃
五金
数量
金额
合计材料费:
以下为需按排加工的相关工段主管安排返修任务时填写
流程
加工人
工价
完成验收签字
流程
加工人
工价
完成验收签字
开料
干砂
加厚
面漆
铣型
封边
Hale Waihona Puke 木磨不合格品处理单不合格品发现流程:发现人: 发现时间地点:
问题描述:
年月日
原因分析:
年月日
责任人
责任所属流程
分析人
以下为需返修的产品或部件的明细
序号
所属批号
产品型号
产品或部件名称
规格
单位
数量
备注
01
02
03
04
05
06
以下为工段主管之间交接签字栏目;需要返修至哪个工段就交接至哪各工段
流 程
木工工段
灰底工段
修色
排钻
撕纸
灰底
安装
贴纸
打包
底漆
合计人工工资
人工材料和计费用
小写:大写:
1、本单的上面三个表,由检测发现问题的主管填写并及时告知责任人,下表由相关加工工段的主管安排人员时填写加工人。2、完成返修处理后,由最后的工段主管交给部长审核存档,月底统计扣除当事人的责任款。3、如果责任人不需耗用材料,完全能自行返修处理,则不需要开此单。
底漆工段
干砂工段
面漆工段
安装工段
交接时间
交货签字
接货签字
以下为处理不合格品耗用的材料,由责任人承担材料费
材料名
饰面板
素面板
木纹纸
底漆
面漆
玻璃
五金
数量
金额
合计材料费:
以下为需按排加工的相关工段主管安排返修任务时填写
流程
加工人
工价
完成验收签字
流程
加工人
工价
完成验收签字
开料
干砂
加厚
面漆
铣型
封边
Hale Waihona Puke 木磨不合格品处理单不合格品发现流程:发现人: 发现时间地点:
问题描述:
年月日
原因分析:
年月日
责任人
责任所属流程
分析人
以下为需返修的产品或部件的明细
序号
所属批号
产品型号
产品或部件名称
规格
单位
数量
备注
01
02
03
04
05
06
以下为工段主管之间交接签字栏目;需要返修至哪个工段就交接至哪各工段
流 程
木工工段
灰底工段
修色
排钻
撕纸
灰底
安装
贴纸
打包
底漆
合计人工工资
人工材料和计费用
小写:大写:
1、本单的上面三个表,由检测发现问题的主管填写并及时告知责任人,下表由相关加工工段的主管安排人员时填写加工人。2、完成返修处理后,由最后的工段主管交给部长审核存档,月底统计扣除当事人的责任款。3、如果责任人不需耗用材料,完全能自行返修处理,则不需要开此单。
原材料不合格品处置单
原材料不合格品处置单
单号:________
日期:________
一、基本情况:
原材料名称:________
供应商名称:________
不合格数量:________(具体数量)
不合格原因:________
二、处理方式:
1.不合格品的处理方式:
________(具体处理方式)
2.处理人员:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
三、处理过程:
1.处理方法说明:
(简要说明不合格品的处理过程,包括处理地点、对商品的处理方式等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
2.处理结果:
(说明不合格品的处理结果,包括处理后的数量、残留物的处理等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
四、相关证明:
1.不合格品的图片:
(将不合格品的照片附在此处,以便于留存记录。
)
2.处理单据:
(将相关处理单据(如处理记录、收据等)附在此处,以便于留存记录。
)
五、备注:
(如有其他需要说明的事项,请在此处填写。
)
六、处置人确认:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
签字:________(处理人员签字)
日期:________
七、复核人确认:
审核人员:________(填写审核人员姓名)
签字:________(审核人员签字)
日期:________
此处置单为不合格原材料处理过程的记录,负责人和处理人员需认真履行相关责任,确保不合格品得到适当的处理,以确保生产质量的稳定与安全。
同时,该处置单应妥善保管,以便于后续查证和监督的需要。
产品检验不合格品处理单
是否提交首件:
责任人: 追溯需求:□需要 □不需要 追溯地点:□供应商 □生产 □储运 □客户 追溯数量:
性质:□严重 □高度 □中度 □低度 问题重复次数:
质量评审意见
技术评审意见
生产评审意见
评审处置结论: 退货 □ 总经办确认:
返工 □
返修 □
选用□
报废 □ 让步接收 □
跟踪验证:
验证结果意见: 生产部
客户代码
产品名称
生产数量
判定不合格数 不合格类别: 原材料供货 □
外协外委件 □ 不 合
**有 限 公 司
不合格处理单
供应商
表单编号:AL-S08-R01 版本:B01
不合格单号
产品图号
产品批号
抽样数量
不合格数量
检验员 成品入库检验 □ 仓库储存不良 □
检验日期 过程检验 □ 产品审核 □
客户退货 □ 样品 □
技术部
签名/日期: 验证人/日期:
销售部
总经办
地 址:
不良品处理单
□扣款特采 □不扣款特采
□我司全检 (□计工时 □不计工时)
□来厂返工 □我司返工
良 品 数:
不 良 数:
返工工时:
其他说明:
备注说明
扣款说明
发供应商不良联系函,□需要 □不需要 供应商三个工作日内回复不良改进报告。
确认: 日期:
根据返工统计工时,按每小时35元,对账时将在本月扣除供应商货款XXXX元。
东莞市XXXXXXXX有限公司
供应商不合格品处理单
日 期: 报告编号:
品 □成品
料 号:
检验数:
发觉地点
□生产 □组装 □出货
品名规格:
不良数:
问
题
描
述
确认: 日期:
相干部门会签
部 门
处理意见
签章/日期
采购部
研发部
生产部
业务部
总经理
处理结果
返工后确认
□退货 □报废 □其他:
确认: 日期:
□我司全检 (□计工时 □不计工时)
□来厂返工 □我司返工
良 品 数:
不 良 数:
返工工时:
其他说明:
备注说明
扣款说明
发供应商不良联系函,□需要 □不需要 供应商三个工作日内回复不良改进报告。
确认: 日期:
根据返工统计工时,按每小时35元,对账时将在本月扣除供应商货款XXXX元。
东莞市XXXXXXXX有限公司
供应商不合格品处理单
日 期: 报告编号:
品 □成品
料 号:
检验数:
发觉地点
□生产 □组装 □出货
品名规格:
不良数:
问
题
描
述
确认: 日期:
相干部门会签
部 门
处理意见
签章/日期
采购部
研发部
生产部
业务部
总经理
处理结果
返工后确认
□退货 □报废 □其他:
确认: 日期:
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