2017收支明细表
2017年部门收支总体情况表
![2017年部门收支总体情况表](https://img.taocdn.com/s3/m/7dc4e845a417866fb94a8e1f.png)
预算01表 2017年部门收支总体情况表
单位:万元
2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省农业厅
2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省农业厅
预算04表2017年财政拨款收支总体情况表
预算05表
2017年一般公共预算支出情况表
单位名称:河南省农业厅
单位名称:河南省农业厅
单位:万元
单位名称:河南省农业厅
单位:万元
预算07表2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:河南省农业厅
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算08表
2017年政府性基金支出情况表
单位名称:河南省农业厅。
2017年度收入支出决算总表
![2017年度收入支出决算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/f0afb96ee518964bcf847c74.png)
2017年度收入支出决算总表编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表编制单位:北京市海淀区红十字会金额单位:万元北京市海淀区红十字会2017年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门职责北京市海淀区红十字会主要职责:(1)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规;传播国际人道法和红十字运动的基本知识。
(2)依照国际红十字运动的基本原则,在市红十字会统一管理和指导下,发展与国(境)外指红十字会、红新月会的合作与交流活动。
(3)依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织,并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。
(4)发展红十字志愿工作者队伍,开展社区服务,为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。
(5)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,依法组织募捐,配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。
(6)宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识,进行初级卫生救护和现场救护培训。
(7)依法参与、推动无偿献血工作;开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作;参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作;开展其他人道主义服务工作。
(8)与教育部门配合,开展红十字青少年教育活动。
(9)协助政府监督管理红十字标志的使用。
(10)完成区政府及市红十字会交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即北京市海淀区红十字会,单位性质为社会团体,执行行政单位会计制度,为海淀区一级预算单位。
2017年部门预算收支总表
![2017年部门预算收支总表](https://img.taocdn.com/s3/m/44ca9c83c1c708a1294a4404.png)
2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:万元
2017年部门预算支出总表
单位:万元
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年项目支出预算表
单位:万元
2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。
2017年度收入支出决算总表
![2017年度收入支出决算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/20bf0e23cc17552707220863.png)
部门:成都市温江区外事侨务和民族宗教事务局
收
入
支
项
目
行次
金额
项
目
栏
次
1
栏
次
一、一般公共预算财政拨款收入
1
347.80 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
五、事业收入
5
培训费
27
合计
347.80 205.70
35.82 50.47
3.20 9.29
8.14 5.58 93.20 115.73 5.27 11.56
5.00
6.90 3.49 10.00 1.47 3.30 0.10
一般公共预算财政拨款
小计
347.80 205.70
35.82 50.47
3.20 9.29
上级补助收入 5
事业收入 6
经营收入 7
财决公开1_1表 金额单位:万元
附属单位 上缴收入
8
其他收入 9
—2.1 —
部门:成都市温江区外事侨务和民族宗教事务局
2017年度支出决算表
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
类款项
栏
次
合
计
1
2
3
4
347.80
246.97
100.83
201
17
十七、援助其他地区支出
18
十八、国土海洋气象等支出
2017年度部门收支预算总表
![2017年度部门收支预算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/588e861510661ed9ad51f3c1.png)
团招商。
2、公务用车购置及运行费预算14.54万元,比上年减少57.85万元,同比下降79.91%。
主要原因是行政单位实行了公车改革,我委机关未保留公务用车。
运行费支出主要是按规定列支的外聘驾驶员相关费用及下属事业单位的车辆运行费用。
3、公务接待费预算128.11万元,比上年增加87.90万元,同比增长218.60%。
主要原因增加了世界物联网博览会的会务接待费用等。
4、会议费预算628.50万元,比上年增加349万元,同比增长124.87%。
主要原因增加了世界物联网博览会和2017年IEEE智慧城市第三次会议费用等。
5、培训费支出预算252.93万元,比上年增长211.06万元,同比增长504.08%。
主要原因为2017年新增全口径预算公开,是政府专项资金中的培训费用。
2017年财政拨款收支总表
![2017年财政拨款收支总表](https://img.taocdn.com/s3/m/f9f81f538e9951e79b8927b5.png)
2017年财政拨款收支总表
编制单位:龙湾乡人民政府单位:万元
2017年财政拨款收支总表
编制单位:龙湾乡人民政府单位:万元
2017年一般公共预算支出表
编制单位:龙湾乡人民政府单位 :万元
2017年一般公共预算支出表
编制单位:龙湾乡人民政府单位 :万元
编制单位:龙湾乡人民政府单位:万元
编制单位:龙湾乡人民政府单位:万元
附:04表2017年部门“三公”经费预算表
编制单位:龙湾乡人民政府单位:万元
附:05表
2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表
编制单位:龙湾乡人民政府
附:06表
2017年部门收支预算总表
编制单位:龙湾乡人民政府单位:万元
附:06表
2017年部门收支预算总表
编制单位:龙湾乡人民政府单位:万元
编制单位:龙湾乡人民政府
编制单位:龙湾乡人民政府。
第三部分表 2017年综合财政预算收支总表
![第三部分表 2017年综合财政预算收支总表](https://img.taocdn.com/s3/m/209805f0a98271fe900ef92e.png)
二十三、其他支出
(二)全县各项社会事业专项经费
14,636,700
8,251,800
6,384,900
二十四、转移性支出
其中:本级安排
14,636,700
8,251,800
6,384,900
其中:专项上解支出
其中:上级安排
三、上解支出
表二:2017年工资性支出预算明细表
功能科目编码 (单位编码)
功能科目名称 (单位名称)
工 资 福 利 性 支 出
合 计
工 资 性 支 出
社会保险缴费
其他工资福利支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
预留正常晋升
小计
基本养老保险
职业年金
基本医疗保险
失业保险
工伤生育及其他保险
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
1,736,261
1,292,287
714,132
7,167
7,167
7,167
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00ห้องสมุดไป่ตู้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,167
7,167
0.00
2017年部门综合预算收支总表
![2017年部门综合预算收支总表](https://img.taocdn.com/s3/m/6bf66f0d647d27284b7351a5.png)
2017年部门综合预算收支总表
单位:万元
2017年部门综合预算收入总表
单位:万元
2017年部门综合预算支出总表
单位:万元
2017年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
2017年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表
单位:万元
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。
2017年部门收支预算总表
![2017年部门收支预算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/a29c3c3d0b4e767f5acfcef9.png)
30207
邮电费
基本支出
基本支出
72,000.00
0.00
30213
维修(护)费
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
420,000.00
基本支出
基本支出
63,040.00
0.00
30216
培训费
基本支出
基本支出
65,000.00
0.00
30217
公务接待费
基本支出
基本支出
5,000.00
0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助
村(社区)社干部报酬(按实核算)
项目支出
0.00
治保会巡逻队经费
项目支出
0.00
安全协管员经费
项目支出
0.00
村(社区)办公费
收入总计
11,572,207.00
支出总计
11,572,207.00
2017年一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位:元
项目
项目性质
基本支出预算
项目支出预算
单位代码
单位名称(功能科目)
项目名称
合计:
4,637,459.00
6,934,748.00
334305
马家镇
4,637,459.00
6,934,748.00
项目支出
0.00
3,110,000.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
2017年公司收支明细表
![2017年公司收支明细表](https://img.taocdn.com/s3/m/0b9fa595a0116c175f0e4858.png)
六 金额
22 项目名称
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
五 金额
28 项目名称
六 金额
29 项目名称
日 金额
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00Leabharlann ¥0.00¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
其 公众微信改名 支给刘后美 他 支 话费18723786119 出 话费85165111
合 计
¥14,650.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
第三部分表一 2017年综合财政预算收支总表
![第三部分表一 2017年综合财政预算收支总表](https://img.taocdn.com/s3/m/459e55c9910ef12d2af9e751.png)
单位:元
支出
预算数
功能科目
预算数合计
其中:
支出项目
预算数合计
其中:
公共财政预算
政府性基金
专户资金
公共财政预算
政府性基金
专户资金
支出合计
16833,316
10448,416
6384,900
支出合计
16,833,316
10,448,416
6,384,900
一、一般公共服务
四、上年结转
公共财政预算安排小计
1、预算内经费安排
2、纳入公共财政预算管理非税收入安排
小计
1、教育收费
2、其他纳入财政专户管理的非税收入
小计
公共财政预算结余
政府性基金结余
政府性基金结余
公共财政预算非税小计
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资本(资源)有偿使用收入
其他纳入公共财政预算管理的非税收入
0.00
20,000
20,000
0.00
公务用车运行维护费
40,549
40,549
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
会议费
工伤保险
7,167
7,167
2017年度部门收支决算总表
![2017年度部门收支决算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/838dc74ef01dc281e53af071.png)
2017年度部门收支决算总表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开01表收 入支出项 目决算数项目决算数一、财政拨款71,265.10一、一般公共服务支出15.00 一般公共预算70,396.20二、外交支出政府性基金预算868.90三、国防支出二、上级补助收入四、公共安全支出三、事业收入五、教育支出 3.00四、经营收入8,847.76六、科学技术支出24.00五、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出六、其他收入1,145.01八、社会保障和就业支出2,870.34九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出83,596.94十二、农林水支出500.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出110.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2,636.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出959.61二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计81,257.87本年支出合计90,715.13七、用事业基金弥补收支差额2,900.28二十四、结余分配2,152.84八、年初结转和结余27,207.80 交纳所得税基本支出结转243.35 提取职工福利基金项目支出结转和结余26,964.45 转入事业基金2,152.84 经营结余 其他二十五、年末结转和结余18,497.98基本支出结转250.69项目支出结转和结余18,247.29经营结余收 入 总 计111,365.95支 出 总 计111,365.952017年度部门收入决算总表(分单位)金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开02_1表单位名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏 次1234567891011合 计111,365.9527,207.8071,265.1070,396.20868.908,847.761,145.012,900.28宁波市城市管理局本级27,430.6816,951.7810,456.0110,456.0169.73-207.12160.28宁波市综合行政执法支队直属大队2,666.14107.432,556.982,556.98 1.73宁波市公用事业监管中心1,171.41 1.351,169.20877.93291.270.86宁波市市政公用工程安全质量监督站1,983.44 2.391,862.201,862.2093.8525.00宁波市市政管理处51,596.217,763.7832,042.5331,464.90577.638,847.76512.412,429.73宁波市城区内河管理处2,822.291,014.311,719.681,719.6815.5172.79宁波市市容环境卫生管理处3,594.81481.533,063.453,063.45 4.3645.47宁波市园林管理局11,306.59552.9210,031.9310,031.93443.11100.00178.63宁波市智慧城管中心2,663.06332.262,254.092,254.09 3.3760.0013.34宁波市生活垃圾分类管理中心6,131.320.056,109.036,109.030.0822.120.042017年度部门收入决算总表(分科目)金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开02_2表科目编码科目名称总 计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算类款项1234567891011合计111,365.9527,207.8071,265.1070,396.20868.908,847.761,145.012,900.28201一般公共服务支出15.0015.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.0015.00205教育支出 3.00 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0024.0020604技术研究与开发24.0024.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.80585.8020808抚恤15.7215.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.7215.72212城乡社区支出104,239.6527,203.6564,142.9564,142.958,847.761,145.012,900.28 21201城乡社区管理事务23,792.111,892.9121,081.2621,081.26151.31666.63 2120101 行政运行2,383.4995.042,288.452,288.452120102 一般行政管理事务681.60541.61139.99139.992120104 城管执法2,311.37107.432,202.212,202.21 1.732120107 市政公用行业市场监管699.670.47698.34698.340.862120199 其他城乡社区管理事务支出17,715.981,148.3615,752.2715,752.27148.72666.63 21203城乡社区公共设施49,063.8914,593.4622,896.9322,896.938,847.76492.092,233.65 2120399 其他城乡社区公共设施支出49,063.8914,593.4622,896.9322,896.938,847.76492.092,233.65 21205城乡社区环境卫生19,800.76714.8918,678.1118,678.11407.762120501 城乡社区环境卫生19,800.76714.8918,678.1118,678.11407.7621206建设市场管理与监督1,582.89 2.391,486.651,486.6593.852120601 建设市场管理与监督1,582.89 2.391,486.651,486.6593.8521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10,000.0010,000.002120803 城市建设支出10,000.0010,000.00213农林水支出500.00500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50106.50221住房保障支出2,644.35 4.152,640.202,640.2022102住房改革支出2,644.35 4.152,640.202,640.202210201 住房公积金2,420.82 4.122,416.702,416.702210202 提租补贴213.630.03213.60213.602210203 购房补贴9.909.909.90229其他支出959.61959.6190.71868.9022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90868.902290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90868.9022999其他支出90.7190.7190.712299901 其他支出90.7190.7190.712017年度部门支出决算总表(分单位)金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开03_1表单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏 次1234567合 计90,715.1322,704.772,077.8859,236.556,695.93宁波市城市管理局本级13,860.512,392.70385.6111,082.20宁波市综合行政执法支队直属大队2,556.992,135.51385.9835.50宁波市公用事业监管中心1,168.60742.8456.00369.76宁波市市政公用工程安全质量监督站1,967.551,430.3087.63449.62宁波市市政管理处46,294.659,033.01605.2529,960.466,695.93宁波市城区内河管理处1,991.92782.6246.661,162.64宁波市市容环境卫生管理处3,594.271,431.45123.602,039.22宁波市园林管理局10,818.133,509.79262.817,045.53宁波市智慧城管中心2,331.19823.8291.181,416.19宁波市生活垃圾分类管理中心6,131.32422.7333.165,675.432017年度部门支出决算总表(分科目)金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开03_2表科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出类款项1234567合计90,715.1322,704.772,077.8859,236.556,695.93201一般公共服务支出15.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.00205教育支出 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0020604技术研究与开发24.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.8020808抚恤15.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.72212城乡社区支出83,596.9417,198.192,072.2157,630.616,695.93 21201城乡社区管理事务21,874.8216,159.141,984.083,731.602120101 行政运行2,287.411,901.80385.612120102 一般行政管理事务139.99139.992120104 城管执法2,202.221,681.61385.98134.632120107 市政公用行业市场监管697.73563.2450.3384.162120199 其他城乡社区管理事务支出16,547.4712,012.491,162.163,372.8221203城乡社区公共设施37,114.6130,418.686,695.93 2120399 其他城乡社区公共设施支出37,114.6130,418.686,695.93 21205城乡社区环境卫生19,156.2219,156.222120501 城乡社区环境卫生19,156.2219,156.2221206建设市场管理与监督1,567.081,039.0588.13439.902120601 建设市场管理与监督1,567.081,039.0588.13439.9021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,884.213,884.212120803 城市建设支出3,884.213,884.21213农林水支出500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50221住房保障支出2,636.242,636.2422102住房改革支出2,636.242,636.242210201 住房公积金2,412.792,412.792210202 提租补贴213.55213.552210203 购房补贴9.909.90229其他支出959.61 5.67953.9422904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90 5.67863.232290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90 5.67863.2322999其他支出90.7190.712299901 其他支出90.7190.712017年度部门财政拨款收支决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开04表收 入支出项 目决算数项目(按功能分类)决算数一、本年收入71,265.10一、一般公共服务支出15.00(一)一般公共预算拨款70,396.20二、外交支出(二)政府性基金预算拨款868.90三、国防支出四、公共安全支出二、上年结转19,428.54五、教育支出 3.00(一)一般公共预算拨款9,428.54六、科学技术支出24.00(二)政府性基金预算拨款10,000.00七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2,870.34九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出69,209.43十二、农林水支出500.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出110.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2,636.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出959.61二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年支出合计76,327.62二十四、结转下年14,366.02收入总计90,693.64支出总计90,693.642017年度部门一般公共预算支出决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开05表总 计基本支出项目支出备注科目编码科目名称1234类款项合 计71,574.5123,984.0847,590.43201一般公共服务支出15.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.00205教育支出 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0020604技术研究与开发24.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.8020808抚恤15.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.72212城乡社区支出65,325.2218,477.5046,847.7221201城乡社区管理事务21,079.6117,350.753,728.862120101 行政运行2,287.412,287.412120102 一般行政管理事务139.99139.992120104 城管执法2,202.222,067.59134.632120107 市政公用行业市场监管697.73613.5784.162120199 其他城乡社区管理事务支出15,752.2612,382.183,370.0821203城乡社区公共设施24,080.8424,080.842120399 其他城乡社区公共设施支出24,080.8424,080.8421205城乡社区环境卫生18,678.1118,678.112120501 城乡社区环境卫生18,678.1118,678.1121206建设市场管理与监督1,486.661,126.75359.912120601 建设市场管理与监督1,486.661,126.75359.91213农林水支出500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50221住房保障支出2,636.242,636.2422102住房改革支出2,636.242,636.242210201 住房公积金2,412.792,412.792210202 提租补贴213.55213.552210203 购房补贴9.909.90229其他支出90.7190.7122999其他支出90.7190.712299901 其他支出90.7190.712017年度部门一般公共预算基本支出决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开06表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出18,210.77302商品和服务支出2,017.24 30101基本工资3,306.0130201办公费96.54 30102津贴补贴1,016.5830202印刷费 6.46 30103奖金4,233.4030203咨询费7.00 30104其他社会保障缴费1,119.6830204手续费0.03 30106伙食补助费30205水费7.94 30107绩效工资5,132.8530206电费92.25 30108机关事业单位基本养老保险缴费1,589.7630207邮电费77.79 30109职业年金缴费635.9030208取暖费30199其他工资福利支出1,176.5930209物业管理费27.23 303对个人和家庭的补助3,701.0930211差旅费49.61 30301离休费75.9130212因公出国(境)费用53.46 30302退休费461.1730213维修(护)费66.79 30303退职(役)费30214租赁费46.54 30304抚恤金182.8130215会议费 4.20 30305生活补助139.3230216培训费16.77 30306救济费30217公务接待费24.80 30307医疗费92.3830218专用材料费0.85 30308助学金30224被装购置费58.41 30309奖励金0.9230225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费40.44 30311住房公积金2,415.2130227委托业务费41.28 30312提租补贴213.5530228工会经费316.88 30313购房补贴15.4830229福利费591.42 30314采暖补贴30231公务用车运行维护费118.01 30315物业服务补贴30239其他交通费用145.84 30399其他对个人和家庭的补助支出104.3430240税金及附加费用0.0130299其他商品和服务支出126.69304对事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出54.9831001房屋建筑物购建31002办公设备购置21.7431003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新33.2431008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出399其他支出39906赠与2017年度部门政府性基金收入支出决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开07表科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转小 计基本支出项目支出类款项合 计12345610,000.00868.904,753.11 5.674,747.446,115.79212城乡社区支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 2120803 城市建设支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 229其他支出868.90868.90 5.67863.2322904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90 5.67863.232290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90 5.67863.232017年度一般公共预算“三公”经费决算表金额单位:万元编制单位:宁波市综合行政执法局(城市管理局)公开08表(一)项目支出预算数决算数(二)相关统计数—“三公”经费支出326.54206.86 1.因公出国(境)团组数(个) 4.00 1.因公出国(境)费59.0053.46 2.因公出国(境)人次数(人)13.00 2.公务用车购置及运行维护费200.90126.81 3.公务用车购置数(辆)(1)公务用车购置费 4.公务用车保有量(辆)54.00 (2)公务用车运行维护费200.90126.81 5.公务接待批次(个)139.00 3.公务接待费66.6426.59 6.公务接待人次(人)1,138.00注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
2017年度部门收支决算总表
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项目支出 4 1,035,354.12 1,035,354.12
事业单位经营支出 5
对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00
上缴上级支出 7 0.00 0.00
— %d —
2017年度部门支出决算总表(分科目)
编制单位:中共遂昌县纪律检查委员会 公开03_2 金额单位:元
基本支出
— %d —
本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
决算数 8,558,052.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,698.20 247,654.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366,534.00 0.00 8,641.00 0.00 0.00 9,810,580.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 487,655.75 283,088.07 204,567.68 0.00 10,298,236.41
1 合计 9,810,580.66 一般公共服务支出 8,558,052.66 政府办公厅(室)及相关机构事务 597,200.00 行政运行 597,200.00 纪检监察事务 7,960,852.66 行政运行 6,854,139.54 一般行政管理事务 462,458.00 其他纪检监察事务支出 644,255.12 社会保障和就业支出 629,698.20 行政事业单位离退休 613,074.84 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 437,910.72 机关事业单位职业年金缴费支出★ 175,164.12 财政对其他社会保险基金的补助★ 16,623.36 财政对失业保险基金的补助★ 1,297.08 财政对工伤保险基金的补助★ 8,757.72 财政对生育保险基金的补助★ 6,568.56 医疗卫生与计划生育支出 247,654.80 行政事业单位医疗★ 247,654.80 其他行政事业单位医疗支出★ 247,654.80 住房保障支出 366,534.00 住房改革支出 366,534.00 住房公积金 366,534.00 其他支出 8,641.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8,641.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8,641.00
2017年一般公共预算收支决算明细表按功能科目
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2017 年一般公共预算收支决算明细表 (按功能科目)
单位:万元 科目名称 一般公共预算收入合计 一、税收收入 国内增值税(含改征增值税) 国内增值税 改征增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 二、非税收入 专项收入 教育费附加收入 地方教育附加收入 残疾人就业保障金收入 教育资金收入 农田水利建设资金收入 森林植被恢复费 水利建设专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 上划中央税收合计 金 额 1140629 968157 395459 277132 118327 3100 134739 42359 26 42419 77211 18594 68254 89655 6534 9794 80013 172472 99465 22326 14886 9502 31341 20192 615 603 1875 26034 2114 39816 3084 84 668999 科目名称 一般公共预算支出合计 一、一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 机关服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公室及相关事务支出 发展与改革事务 行政运行 战略规划与实施 社会事业发展规划 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 金额 1018938 97085 2003 1368 273 62 52 53 195 1693 1107 171 48 149 59 159 36435 28926 441 665 1155 10 570 3 1851 2814 1496 1113 62 43 22 180 76
2017年部门收支预算总表
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表01
2017年部门收支预算总表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表02
2017年市级部门收入预算总表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表03
2017年市级部门支出预算总表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表04
2017年部门财政拨款收支预算表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表05
2017年部门一般公共预算支出表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
表06 2017年部门一般公共预算基本支出表
表07
2017年部门政府性基金预算支出表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元
编委办没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表08部门一般公共预算“三公”经费预算表
编报部门:宁波市机构编制委员会办公室单位:万元项 目2017年预算数
合 计29.90
1.因公出国(境)费用14.40
2.公务接待费11.00
3.公务用车购置及运行费
4.50 其中:公务用车购置0.00 公务用车运行维护费 4.50。
2017年部门收支预算总表
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表012017年部门收支预算总表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元2017年市级部门收入预算总表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级表02单位:万元表032017年市级部门支出预算总表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元表042017年部门财政拨款收支预算表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入262.76 一、本年支出262.76 一般公共预算拨款262.76 1、一般公共服务支出237.22 政府性基金预算拨款 群众团体事务237.22行政运行(群众团体)122.22一般行政管理事务(群众团体)115.002、社会保障和就业支出15.01行政事业单位离退休15.01机关事业单位基本养老保险缴费支出10.72机关事业单位职业年金缴费支出 4.293、住房保障支出10.53住房改革支出10.53住房公积金10.36提租补贴0.17二、上年结转二、结转下年政府性基金预算结转收 入 总 计262.76 支 出 总 计262.76表052017年部门一般公共预算支出表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元表06 2017年部门一般公共预算基本支出表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元表07 2017年部门政府性基金预算支出表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表07部门一般公共预算“三公”经费预算表编报部门:宁波市关心下一代工作委员会本级单位:万元项 目2017年预算数合 计12.501.因公出国(境)费用2.公务接待费8.003.公务用车购置及运行费4.50 其中:公务用车购置公务用车运行维护费 4.50。
2017年度收入支出决算总表
![2017年度收入支出决算总表](https://img.taocdn.com/s3/m/064716ce84254b35eefd346d.png)
收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入111,905.99一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款2777.45二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入652.91六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化体育与传媒支出38八、其他收入8 1.17八、社会保障和就业支出392,082.609九、医疗卫生与计划生育支出40251.9510十、节能环保支出41694.4111十一、城乡社区支出429,058.0412十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探信息等支出45183.1115十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、国土海洋气象等支出4919十九、住房保障支出50584.2520二十、粮油物资储备支出5121二十一、其他支出5222二十二、债务还本支出5323二十三、债务付息支出54本年收入合计2412,737.52本年支出合计5512,854.36用事业基金弥补收支差额25110.29结余分配56 2.12年初结转和结余269,421.33 其中:转入事业基金570.9527年末结转和结余589,412.66285929603061总计3122,269.14总计6222,269.14注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2017年度收入支出决算总表部门:成都市城乡建设委员会财决公开01表金额单位:万元科目编码科目名称本年收入合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次123456789合计12,737.5211,905.99777.4552.91 1.17208社会保障和就业支出2,070.902,070.9020805行政事业单位离退休2,060.702,060.702080502 事业单位离退休0.770.772080504 未归口管理的行政单位离退休1,497.421,497.422080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★531.06531.062080506 机关事业单位职业年金缴费支出★26.5526.552080599 其他行政事业单位离退休支出 4.90 4.9020899其他社会保障和就业支出10.2010.202089901 其他社会保障和就业支出10.2010.20210医疗卫生与计划生育支出248.90248.9021011行政事业单位医疗★248.90248.902101101 行政单位医疗★176.00176.002101102 事业单位医疗★41.8841.882101103 公务员医疗补助★31.0231.02211节能环保支出694.38694.3821103污染防治694.38694.382110301 大气694.38694.38212城乡社区支出8,965.758,317.33594.3452.91 1.17 21201城乡社区管理事务7,337.597,283.5152.91 1.17 2120101 行政运行5,497.915,497.912120106 工程建设管理 1.17 1.17 2120199 其他城乡社区管理事务支出1,838.511,785.6052.9121206建设市场管理与监督1,033.821,033.822120601 建设市场管理与监督1,033.821,033.8221208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出140.00140.002120803 城市建设支出140.00140.0021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出454.34454.342121301 城市公共设施288.39288.392121399 其他城市基础设施配套费安排的支出165.95165.95215资源勘探信息等支出183.11183.1121561新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出183.11183.112156102 技术研发和推广56.3656.362156199 其他新型墙体材料专项基金支出126.75126.75221住房保障支出574.48574.48注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年部门收支预算报表
![2017年部门收支预算报表](https://img.taocdn.com/s3/m/e254761a31126edb6f1a1081.png)
2017年部门收支预算报表部门名称(盖章)部门负责人签字:财务负责人签字:制表人签字:财政部门批复日期:2017年3月10日表一部门综合收支总表单位:万元- 1 -- 2 -表二部门预算收入预算表单位:万元表三支出预算表(一)- 3 -(按功能科目分)单位:万元表四单位:万元- 4 -表五项目支出预算表单位:万元- 5 -- 6 -- 7 -说明:上年结转622.27万元,其中财政性资金结转457.92万元、非财政性资金结转164.35万元,财政性资金结转中项目379.79万元、基本支出结转78.13万元。
表六政府采购预算表单位:万元- 8 -备注:1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》(延政办发[2015]39号),采购方式分为分散采购和集中采购,其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
2.采购目录按照《延安市2015-2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》(延政办发[2015]40号)填报。
- 9 -表七政府购买服务预算表单位:万元备注:购买内容和购买服务目录应按照《政府向社会力量购买服务暂行办法》(延政办发[2015]52号)填报。
表八- 10 -财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表单位:万元备注:1.公务接待费:2.5万元,全部为2016年2.5万元,较2016年减少0.5万元;2.会议费:29万元,其中2016年28.1万元,2017年0.9万元,较2016年减少1万元;3.培训费:19万元,全部为2016年19万元,较2016年减少1万元。
- 11 -。
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本月收入
项目 工资(净收益) 奖金 收入合计
43,070
43,100
12 月家庭开支
本月生活费
收入日期 项目 购入金额 食品费用合计 0 日常用品合计 0 教育、培训费 0 其他费用合计 0 生活费合计 ¥0
金额
¥0
本月的固定支出
项目 电费 煤气费 水费 固定电话费 移动电话费 书报费 邮费 房费 互联网费 保险 定期存款期
支出合计 临时收入 余额
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
每日记录
主食
15
商品名
五
16
金额 商品名
六
17
金额 商品名
日
18
金额 商品名
一
19
金额 商品名
二
20
金额 商品名
三
21
金额 商品名
四
金额
副食
零食 在外就餐 食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥ 0
日常用品
支出合计 临时收入 余额
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
每日记录
主食
8
商品名
五
9
金额 商品名
六
10
金额 商品名
日
11
金额 商品名
一
12
金额 商品名
二
13
金额 商品名
三
14
金额 商品名
四
金额
副食
零食 在外就餐 食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费 服装费 医疗费 美容费 交通费 度假费用 红白喜事、交际费 其他
四
金额
副食
零食 在外就餐 食品费用合计
¥ 0
¥ 0
¥ 0
¥ 0
¥ 0
¥ 0
¥ 0
日常用品
教育、培训费 服装费 医疗费 美容费 交通费 度假费用 红白喜事、交际费 其他
支出合计 临时收入 余额
¥ 0 ¥ 0
¥ 0 ¥ 0
¥ 0 ¥ 0
¥ 0 ¥ 0
¥ 0 ¥ 0
¥ 0 ¥ 0
¥ 0 ¥ 0
每日记录
主食
教育、培训费 服装费 医疗费 美容费 交通费 度假费用 红白喜事、交际费 其他
支出合计 临时收入 余额
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥0 ¥0
¥ 0 ¥ 0
每日记录
主食
22
商品名
五
23
金额 商品名
六
24
金额 商品名
日
25
金额 商品名
一
26
金额 商品名
二
27
金额 商品名
三
28
金额 商品名
29
商品名
五
30
金额 商品名
六
31
金额 商品名
日
金额
副食
零食 在外就餐 食品费用合计
¥ 0
¥ 0
¥ 0
日常用品
教育、培训费 服装费 医疗费 美容费 交通费 度假费用 红白喜事、交际费 其他
支出合计 临时收入 余额
¥ 0 ¥ 0
¥ 0 ¥ 0
¥ 0 ¥ 0
本月的结余金额
¥0
累计余额
¥0
本月记事
固定支出合计
¥0
每日记录
主食
1
商品名
五
2
金额 商品名
六
3
金额 商品名
日
4
金额 商品名
一
5
金额 商品名
二
6
金额 商品名
三
7
金额 商品名
四
金额
副食
零食 在外就餐 食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费 服装费 医疗费 美容费 交通费 度假费用 红白喜事、交际费 其他