环境目标、指标和管理方案检查表

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全面版施工现场环保检查表

全面版施工现场环保检查表

全面版施工现场环保检查表一、概述为了确保施工现场的环保工作得到有效实施,减少对周边环境的污染,提高施工现场环保管理水平,特制定本检查表。

本检查表涵盖了施工现场环保工作的各个方面,包括扬尘控制、噪声控制、废水处理、垃圾处理等,旨在通过全面、细致的检查,确保施工现场环保措施得到充分落实。

二、检查项目1. 扬尘控制- 1.1 施工现场是否设置围挡,围挡高度是否符合规定要求?- 1.2 施工现场道路是否硬化?- 1.3 施工现场是否定期进行洒水降尘?- 1.4 裸露土方是否覆盖?2. 噪声控制- 2.1 施工现场是否采取降噪措施,如设置隔音罩、降低设备噪声等?- 2.2 施工现场是否规定作业时间,避免夜间施工产生噪声污染?- 2.3 施工现场是否使用低噪声设备?3. 废水处理- 3.1 施工现场是否有废水收集设施?- 3.2 废水是否经过处理后才排放?- 3.3 废水处理设施是否定期维护?4. 垃圾处理- 4.1 施工现场是否设置垃圾分类设施?- 4.2 垃圾是否分类投放?- 4.3 垃圾是否定期清运,避免堆积产生污染?5. 节能减排- 5.1 施工现场是否使用节能设备?- 5.2 施工现场是否采取措施减少能源消耗?- 5.3 施工现场是否推广使用新能源设备?6. 绿化环境- 6.1 施工现场是否进行绿化?- 6.2 绿化植物是否定期维护?- 6.3 施工现场是否合理利用空间进行绿化?三、检查方法- 现场实地查看,观察施工现场的扬尘控制、噪声控制、废水处理、垃圾处理等情况。

- 查阅相关资料,如环保措施实施记录、设备维护记录等。

- 询问现场工作人员,了解施工现场环保措施的实施情况。

四、整改措施- 对于检查中发现的问题,应立即制定整改措施,明确整改责任人和整改时限。

- 定期对整改措施的实施情况进行跟踪检查,确保整改到位。

- 对重复出现的问题,应深入分析原因,从源头上解决环保问题。

五、检查频率- 施工现场环保检查应定期进行,至少每月一次。

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表
容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度,定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查,证实控制良好,无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位,不发生一起违法现象。
回收分类处置箱,办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
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销售部
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成 完 已
记录人:王轶华

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化,并明确了责任人。
环境目标是否文件化?并得到批准?
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化,并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案?2.是否具体和量化,并明确了负责人?
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足?是否能有效支持?
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确,本过程由管理者代表盛伟伟负责,通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统,以验证与环境管理系统要求的符合性?(查:审核实施计划,审核报告,不合格项分布表等)
资源充足
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
,并对其进行了策化,详见管理评审记录
审核组长确认:
表单编号:
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

全面版施工现场环保检查表

全面版施工现场环保检查表

全面版施工现场环保检查表1. 环境保护检查1.1 建筑施工废弃物管理- 检查施工现场是否有合理的废弃物分类和储存设施。

- 检查废弃物的处理方式是否符合环保要求。

- 检查施工现场周边是否存在废弃物堆积情况。

1.2 水污染防治- 检查施工现场是否设置了合适的雨水收集系统。

- 检查施工现场是否存在水污染源,如废水排放口。

- 检查施工现场是否有合法的废水处理设施。

1.3 大气污染防治- 检查施工现场是否存在粉尘、废气等大气污染源。

- 检查施工现场是否采取了相应的尘源控制和废气处理措施。

- 检查施工现场是否存在违规燃烧行为。

1.4 噪声与振动控制- 检查施工现场是否存在噪声和振动超标情况。

- 检查施工现场是否采取了噪声和振动控制措施。

- 检查施工现场是否存在违规使用噪音产生设备的情况。

2. 环保设施检查2.1 污水处理设施- 检查污水处理设施是否正常运行。

- 检查污水处理设施是否符合环保法规要求。

- 检查污水处理设施的维护情况和运行记录。

2.2 废气处理设施- 检查废气处理设施是否正常运行。

- 检查废气处理设施是否符合环保法规要求。

- 检查废气处理设施的维护情况和运行记录。

2.3 废弃物分类和储存设施- 检查废弃物分类和储存设施是否齐全。

- 检查废弃物分类和储存设施是否符合环保要求。

- 检查废弃物分类和储存设施的维护情况和使用记录。

3. 环境监测数据检查3.1 大气环境监测数据- 检查大气环境监测数据的采集频率和准确性。

- 检查大气环境监测数据是否超过环保标准。

- 检查大气环境监测设备的维护情况和校准记录。

3.2 水环境监测数据- 检查水环境监测数据的采集频率和准确性。

- 检查水环境监测数据是否超过环保标准。

- 检查水环境监测设备的维护情况和校准记录。

3.3 噪声与振动监测数据- 检查噪声与振动监测数据的采集频率和准确性。

- 检查噪声与振动监测数据是否超过环保标准。

- 检查噪声与振动监测设备的维护情况和校准记录。

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善,并在全员范围内宣贯。

2. 检查环境目标是否明确、可量化,并是否按计划达成。

3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细,并是否按计划执行。

4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性,包括废气、废水、废物等的管理情况。

5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求,是否取得相关许可证件,并定期进行评估。

6. 检查环境监测和报告情况,包括监测数据的准确性、频率等。

7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况,包括环境影响评价、应急预案等。

8. 检查员工环境教育的开展情况,包括环保培训、意识提升等。

检查方法1. 面谈:与相关负责人进行面谈,了解环境管理情况。

2. 文件审查:审查相关文件,包括制度文件、报告文件等。

3. 现场检查:实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。

4. 数据分析:分析环境监测数据、报告数据等。

检查记录1. 检查结果:根据检查内容及方法,进行记录,包括存在的问题、整改要求等。

2. 检查时间:记录检查的时间,以便后续跟踪和评估。

检查报告1. 撰写检查报告:根据检查记录,撰写检查报告,包括检查结果、问题整改意见等。

2. 提出建议:针对存在的问题,提出相关的改进建议,以促进环境管理的持续改进。

以上为环境管理内审检查表的内容,用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。

环境管理体系检查表

环境管理体系检查表
*产品本身
*其他当地环境问题和社区性问题
*保存和运输
环境因素是否有规定时间的更新要求?
4.3.2法律法规和其他要求
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序?
如何获取这些法律法规和其他要求?
是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制?
为了实现制定的目标和指标,是否制定了环境管理方案?
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.3目标、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标的职责、方法和时间表?
是否按环境管理方案的要求进行实施?
如何评审、更新环境管理方案?
4.4 实施与运行
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态?是否考虑过去、现在和将来时态?
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.1环境因素
环境因素识别是否考虑下列因素?
*向大气的排放
*向水体的排放
*向土地的排放
*原材料和自然资源的使用
*能源使用
*能量排放
*废物和副产品
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些?
是否编制了环境方针、环境目标和指标?
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件?
是否都编制了ISO14001:2004标准所规定的文件?

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)
d、当公司的活动、产品或服务发生变化时,要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应,并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。

6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些?
查看《环境体系策划程序》,策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等,并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程,评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下:
相关方
要求与期望
最高管理者(总经理/生产车间主管)
合法,客户满意,成本低
员工
厂区清洁卫生,无粉尘,无污染,无噪音,温湿度适宜

4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?
公司EMS的范围为:适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号,直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架;
e、保持文件化的环境方针,使全体员工理解并可为公众所获取;
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施;
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息;
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时,应及时对方针进行修订。

5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责,制定管理体系文件,对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量,采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。

编制:审核:批准:
受审核部门
主导部门:体系部,配合部门:各部门

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
表单编号:HJ-M-38
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
标准条款
环境目标是否文件化?并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化,并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案?2.是否具体和量化,并明确了负责人?
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化,并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保,内审员尽量避免审核自己部门,或审核自己部门时,会有其他审核员作为主审,监督审核行为
是否建立文件化的程序,以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?(查:内部体系审核程序)
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员,能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案?2.是否具体和量化,并明确了负责人?
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案

目标指标管理方案检查表

目标指标管理方案检查表
6、加强职工环境安全意识教育,对操作工进行设备操作规程培训,以确保按规定操作。
4、定期联络有资格的部门对厂界昼间和夜间噪声进行进行监测,对监测不合格时即时采取措施。
06-30
已进行培训
制订设备维护保养计划

李**
合格
检查人/日期:李**/2022-06-30 审批/日期:黄**/2022-06-30
(2)对工作人员进行教育培训,增强员工的环保意识和技术水平。
(3)购备垃圾箱,及时回收,分类堆放。
(4)与销售商或厂家联系,力争使废物能再生或重新利用。
12-30
已进行培训已购垃圾箱Fra bibliotek已与第三方达成废物再利用

李**
4
噪音
10、合理安排生产工序,尽量减少使用噪音大的机械尽量减少噪音。
11、制定设备维护保养计划并按计划对设备进行保养维修,添加润滑油,隔音垫圈,降低噪声污染。避免设备的异常运行噪声的排放。
3、加强职工环境安全意识教育,对操作工进行设备操作规程培训,以确保按规定操作。
4、定期联络有资格的部门对厂界昼间和夜间噪声进行进行监测,对监测不合格时即时采取措施。
03-30
已进行培训
制订设备维护保养计划

李**
合格
检查人/日期:李**/2022-03-30 审批/日期:黄**/2022-03-30
(2)对工作人员进行教育培训,增强员工的环保意识和技术水平。
(3)购备垃圾箱,及时回收,分类堆放。
(4)与销售商或厂家联系,力争使废物能再生或重新利用。
06-30
已进行培训
已购垃圾箱
已与第三方达成废物再利用

李**
4
噪音

环境目标指标管理方案检查表模板

环境目标指标管理方案检查表模板

环境目标指标管理方案检查表检查日期:XXXX年XX月XX日检查人:序号目标指标管理方案措施、进度要求实施部门检查结论1、不发生火灾事件年度火灾事件发生次数为零。

1、合理、充分设置灭火器材、设施等;2、定期检查灭火器材,设施良好情况;3定期检查火灾急患是否存在,及时消除;4、制定应急预案;5、对预案进行演练,防止问题发生。

运营中心产品中心1、公司已按设计施工图配备有足够数量的喷淋、烟感器及灭火器和消防栓,消防器材有效且没有遮挡;项目实施现场均由客户方配备的足够数量的消防器材;2、物业会定期检查,项目实施现场由项目经理负责检查;3、公司办公区由行政人员每天巡视并禁止在办公区使用明火及违规用电;项目现场由项目经理检查;4、制定有预案制定有预案制定有预案;5、对预案进行了演练。

2、节约用电全年用电量比核定量减少3%1、行政专人负责每天下班后进行电器检查。

2、节假日或双休日,发布通知提醒员工关好电器。

3、购置办公设备和其它用电设备时,选择经过3C认证的产品,并优先选择节能产品所有部门1、经查每天由行政人员在下班前对电器的关闭情况进行检查;2、经查由行政人员会在节假日或双休日前发通知进行提醒。

3、本年度未采购耗能大的电器,且都经过了3C的认证。

版本号:V1.0 Page:1/1。

环境保护措施检查表

环境保护措施检查表

环境保护措施检查表
1. 引言
本检查表旨在帮助检查环境保护措施的执行情况,以确保企业或组织遵守相关环境保护法规和政策。

本检查表适用于所有需要进行环境保护措施检查的场所。

2. 检查内容
2.1 排放物处理措施
- 是否有相应的排放物处理设施?
- 排放物是否按照规定进行处理和处置?
- 是否有相应的排放物处理记录?
2.2 废物处置措施
- 是否有专门的废物存储区域?
- 废物是否按照类别进行分类存储?
- 废物是否按照规定进行处理和处置?
2.3 水质保护措施
- 是否有相应的水质监测设施和方法?- 水质是否符合相关标准?
- 是否有相应的水质监测记录?
2.4 噪音和振动控制措施
- 是否有噪音和振动控制设施?
- 噪音和振动是否超过相关标准?
- 是否有相应的噪音和振动监测记录?
2.5 环境事故应急措施
- 是否建立了环境应急预案?
- 是否组织了环境应急演练?
- 是否有相关的环境应急处理记录?
3. 结论
根据以上检查内容,结合实地检查和资料查阅,对环境保护措
施的执行情况进行评估。

如发现不符合环境保护法规和政策的情况,应及时采取相应的整改措施。

4. 建议
根据检查结果,提出相应的环境保护措施改进建议,以进一步
加强环境保护工作。

5. 参考资料
- 相关环境保护法律法规和政策文件
- 环境保护措施检查记录
- 环境应急预案和演练记录
- 环境监测结果记录。

环境体系内审检查表

环境体系内审检查表

◆如何对环境方针进行修订?

◆评审、修订的依据是什么?

4.3.1
环境因素
◆是否建立了环境因素识别和评价的程序
◆有无环境因素识别和评价的程序?

◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求?

◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别?
◆是否按程序要求识别环境因素?

◆是否规定了识别的范围和对象?

◆培训是否有记录?

◆培训以后是否考核?

◆以何种方式评价培训的有效性?实际效果如何?


4.4.2
能力、培训和意识
◆供方和承包方是否需要培训?效果如何?
◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何?
◆培训的内容是什么?

◆培训的效果如何?

◆可能产生重大环境的岗位有哪些?是否明确?

◆各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系?

4.4.2
能力、培训和意识
◆是否确定了对环境影响很大的各类人员的能力要求?
◆对人员的能力要求,是否包括对教育、培训和经历的要求?

◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核?人员安排是否满足要求?

4.4.2
能力、培训和意识
◆是否建立了确定和培训需求和实施培训的程序?

◆环境管理方案的内容是否满足标准要求?
◆是否明确了责任人?


◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法?

◆是否明确了时间要求?Байду номын сангаас

◆是否规定了资源保证?

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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全面版施工现场环保检查表

全面版施工现场环保检查表

全面版施工现场环保检查表1. 项目基本信息- 项目名称:- 项目地点:- 施工单位:- 监理单位:- 检查日期:2. 环境保护检查内容2.1 垃圾处理- 现场是否设有垃圾分类区域?- 是否有垃圾分类指导牌?- 是否有垃圾分类标识?- 垃圾是否及时清理,无异味和滋生病菌现象?- 垃圾桶是否密闭,防止异味扩散和昆虫滋生?2.2 水资源保护- 施工现场是否存在废水排放?- 是否设有废水收集池?- 废水排放是否符合环保规定?- 是否进行废水处理,达到规定的排放标准?2.3 空气污染控制- 施工现场是否存在扬尘现象?- 是否设置了防尘网、喷水设备等控制措施?- 是否进行了扬尘监测,达到环保要求?- 是否有烟尘和异味排放现象?2.4 噪声控制- 施工现场是否存在噪声污染?- 是否设置了隔音设备和降噪措施?- 是否进行了噪声监测,达到环保标准?2.5 施工废弃物处理- 废弃物是否按规定进行分类、堆放和处理?- 是否有专门的废弃物储存区域?- 是否有废弃物处理合同和凭证?3. 环保整改措施- 发现环保问题后,是否及时采取整改措施?- 是否制定整改方案和时间表?- 是否对整改措施进行监督和验收?4. 环保安全培训- 是否对施工人员进行环保安全培训?- 是否有相关培训记录和证书?5. 环境监测和报告- 是否进行环境监测?- 是否编制环境监测报告?- 是否按时向监管部门提交环境监测报告?以上内容为全面版施工现场环保检查表,用于检查施工现场的环保情况。

请根据实际情况填写,并针对发现的问题及时采取整改措施。

保障施工现场的环境保护工作符合法律法规要求,减少对环境的污染和破坏。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。


速率 <10
执行相关法律法规,定期对车辆尾气排放进行监测 定期对各类排风、排气设施及管道进行检修 定期委托具资质的单位对排放的废气进行监测 设备运行时同时打开强排风
行政部 制造部 行政部 制造部
氟里昂 0 排放
逐步淘汰含氟里昂空调的使用;定期保养空调。 对空调设施维修承包合同方施加环境影响
电耗
加强对生产作业人员岗位意识与操作技能训练,使其所具
行政部
避免环境事 故对财产与 生命的危害
方案 /措施
主要 负责部

重要环境因 素编号
禁止所有机动车辆在公司任何区域清洗 控制对用餐区域地面清洗废水的排放 控制对作业区域地面清洗废水的排放 控制对公用通道 /场所地面清洗废水的排放 定期对含酸、碱废水的排放 定期对循环废水的排放 控制对生产废水的排放、控制对生产废液的排放 严格控制污水处理的用药量 设置污水排放口图形标志牌 不定期委托环卫所清理化粪池 定期委托具资质的单位对排放的污水进行监测 对绿化维护承包合同方施加环境影响 对运输承包合同方施加环境影响
行政部
4、5、6、14、 27
对重要环 境因素的 相关方 100%施加 影响
定期对原材料供应商索取产品有害物质的检测报告
对原材料和化学品 /油品 / 气体等供应商施加环境影响,提出本公司 相关方环境要求 并对相关工作人员传递公司适当的环境信息, 进行相关的教育培训
对危险废物处置承包合同方施加环境影响, 公司环境要求,
各部门
利用率,减 少向环境排 放污染物质
对报废产品 /报废工用具 / 报废工装夹具 /报废模具 /五金金属材料 的收集 /分类 /存放进行管理
制造部
厂区绿化达 20%
对绿化维护承包合同方施加环境影响; 使厂区绿化率达到 20%
加强对厂区绿化的建设,
行政部
制定年度培训计划,确保关键特性岗位人员接受足够的教育培 训,使其所具备的能力与所从事的工作相适应
备运行
噪音
加强对生产设备、动力设备的点检和维护
行政部
制造部 行政部
制造部
7、8、17、18、 22
行政部
行政部
行政部
12
制造部
制造部
检查结果
序 目标

指标
①化学需氧量 100
②悬浮物 <70
③氨氮
废水、
-N <15
4
废气、 噪声达
④值 6- 9
标排放
⑤总磷 <0.5
⑥石油类 <5
年 环境目标、指标和管理方案清单
各部门 制造部 制造部
4、 5、6
10、 11、 14 15、21、22、
27
危险废物 严格对各种废空桶 /废化学品容器 /废包装物的收集 /分类 /存放进行
制造部
20
与非危险 管理
废物 100%
分类收
在不同部门 /场所 /区域设置各类废弃物收集箱 /桶
危险废弃 集、储存
物 100%安 和处置
设置固体废物贮存场标志牌
行政部 行政部 行政部
年 环境目标、指标和管理方案清单
13、17 23、25
检查结果
序 目标

指标
方案 /措施
主要负 责部门
重要环境 因素编号
加强在合适场所对公司全员进行节约资源、能源的公示性宣导
行政部
7
提高原材 料、资源的
合理使用和回 资源能源
对生产废料 /废包装材料的收集 /分类 /存放进行管理
备的能力与所从事的工作相适应
≤ 35000 千瓦小时 /
提高原材
百万;
加强对生产设备的点检和维护,以减少废品损失
料、资源的 水耗
6
利用率,减 ≤ 30染物质
每 100 万产值
纸张在可以的情况下双面使用
行政部 行政部 制造部 制造部 制造部 行政部
年 月环境目标、指标和管理方案检查表
序 目标

指标
方案 /措施
主要负 责部门
重要环境因 素编号
严格对各类办公废弃物(废电瓶 存放进行管理
/废含汞日光灯管)的收集 /分类 /
严格对废含化学品 /油品的手套 /抹布 / 吸附物的收集 /分类 / 存放进行 管理
严格对各类废油 /废液(含化学试验) /漆渣 /污泥 /报废化学品 /焊渣 的收集 /分类 /存放进行管理

污染
加强对办公 /生产 /动力设备设施的巡检和保养,控制设备“跑冒滴
漏”现象
昼间: 定期委托具资质的单位对排放的噪音进行监测
65
废水、 废气、
(A) 夜间:
55
可行时所有机动车辆在公司任何区域行驶时禁止鸣号
3 噪声达 ( A ) 每月测试厂区内的噪声情况
标排放 减少设 定期对生产设备、动力设备、排风设施的维护和保养
序 目标

指标
方案 /措施
主要负 责部门
重要环境因 素编号
重新规划与改建各类废弃物的储存场所 杜绝火 减少危
灾、环 险废物 确保在必要场所设置废液渗漏或滴漏的积液盘和吸附物;
2
境污染 对地面 加强对各类机动车辆(客用 /货运 /行车)的保养;
防止在运行与维护过程中油品的渗漏、滴漏或泄漏现象发生
事故发 的二次
全处置
1 提高全员
不定期委托具资质的危险废物与生活垃圾处置单位对废物进行处 置
环保安全
每月度对各部门及各类废弃物的分类、收集、存放、标识、产生和
意识
处置情况的符合性进行抽样检查
行政部
行政部
行政部
4、5、6、14、 20、27
行政部
组织公司全员对危险废物与非危险废物的收集、 的教育培训
分类、 储存与处理
在合同或协议中提出本
采购部 采购部 行政部 行政部
24 1、2
检查结果
对供餐服务、绿化维护、 工程建筑、 办公设施维修承包合同方施加 环境影响,在合同或协议中提出本公司环境要求
对车辆维修、 生活垃圾处置承包合同方施加环境影响, 议中提出本公司环境要求
在合同或协
行政部 行政部
1、 2、3 13
年 环境目标、指标和管理方案清单
污水排放量比上年 减少 1%
纸张消耗 A4 100 箱/年 A3 24 箱/ 年
空调开启条件冬季室内温度 <5°;夏季室内温度 >33° 空调温度不得低于 25°
合理使用各办公 /生产区域空调或照明设施,严控在无人办 公或作业范围打开空调或照明设施
每月统计用电、用水、用纸情况 不定期检查各部门执行节约水、电、纸情况
行政部 行政部 制造部 行政部 制造部 制造部 制造部 制造部 行政部 行政部 行政部 行政部 采购部
3
3、 11 3
检查情况
年 环境目标、指标和管理方案清单
序 目标

指标
方案 /措施
主要负 责部门
重要环境 因素编号
①颗粒物
浓度 <1203
速率 <3.5
废水、废气、 ②非甲烷总烃
5
噪声达标排
浓度 <120 3
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