采购档案管理

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局采购档案管理制度

局采购档案管理制度

第一章总则第一条为加强我局采购档案管理,确保采购档案的完整、准确、安全,提高采购工作效率,依据国家有关法律法规和《档案法》,结合我局实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于我局所有采购活动产生的档案资料的管理。

第三条采购档案管理应遵循以下原则:(一)真实性原则:采购档案必须真实反映采购活动的全过程。

(二)完整性原则:采购档案应包含采购活动的所有相关资料。

(三)安全性原则:确保采购档案在保存、使用、传输等环节的安全。

(四)规范性原则:采购档案的收集、整理、归档、保管、销毁等环节应符合国家及行业规范。

第二章采购档案的收集与整理第四条采购档案的收集应做到全面、准确、及时。

第五条采购档案的整理应遵循以下要求:(一)分类整理:根据采购活动类型、文件性质、内容等进行分类整理。

(二)编目归档:编制采购档案目录,确保档案编号准确、规范。

(三)归档装订:按顺序装订,保证档案整洁、美观。

第三章采购档案的保管与使用第六条采购档案的保管应遵循以下要求:(一)设置专兼职档案员,负责采购档案的日常管理工作。

(二)采购档案应存放在安全、干燥、防潮、防虫、防尘、防盗的档案柜中。

(三)定期对采购档案进行清点、检查,确保档案完整无缺。

(四)严格执行档案借阅制度,确保档案安全。

第七条采购档案的使用应遵循以下要求:(一)使用档案时,需填写借阅单,明确借阅目的、时间、归还期限。

(二)借阅档案时,应爱护档案,不得损坏、涂改、折损。

(三)借阅档案后,应及时归还,不得擅自复制、转发。

第四章采购档案的销毁第八条采购档案的销毁应遵循以下要求:(一)销毁档案前,需经档案管理部门审批。

(二)销毁档案时,应由两名以上工作人员在场监督。

(三)销毁后的档案应做好记录,并存档备查。

第五章责任与考核第九条各部门应明确采购档案管理责任人,确保采购档案管理工作落实到位。

第十条对采购档案管理工作进行定期检查、考核,对表现优秀的单位和个人给予表彰和奖励,对工作不力的单位和个人进行批评和处罚。

档案管理规定采购(3篇)

档案管理规定采购(3篇)

第1篇一、引言档案管理规定采购是指为实现档案管理工作的规范化、科学化、现代化,提高档案管理效率和质量,确保档案安全,依据国家有关法律法规和政策,对档案管理所需设备、材料、服务等进行采购的行为。

为规范档案管理规定采购工作,提高采购效率,确保采购质量,特制定本规定。

二、采购原则1. 合法原则:严格按照国家有关法律法规和政策进行采购。

2. 公平原则:公开、公正、公平地进行采购。

3. 效率原则:提高采购效率,缩短采购周期。

4. 质量原则:确保采购设备、材料、服务符合档案管理要求。

5. 经济原则:在保证质量的前提下,降低采购成本。

三、采购范围1. 档案保管设备:档案柜、密集架、档案架、档案盒、档案袋等。

2. 档案保护设备:防潮、防霉、防火、防盗、防虫等设备。

3. 档案数字化设备:扫描仪、扫描软件、服务器、存储设备等。

4. 档案管理软件:档案管理系统、电子档案管理系统等。

5. 档案服务:档案整理、档案数字化、档案咨询等。

四、采购程序1. 需求调查:根据档案管理工作需要,制定采购计划,明确采购范围、数量、质量、价格等要求。

2. 招标公告:在指定媒体发布招标公告,明确招标条件、时间、地点等。

3. 投标:符合招标条件的供应商按照要求提交投标文件。

4. 开标、评标:成立评标委员会,对投标文件进行评审,确定中标供应商。

5. 签订合同:中标供应商与采购单位签订采购合同。

6. 交付:中标供应商按照合同约定交付设备、材料、服务。

7. 验收:采购单位对交付的设备、材料、服务进行验收,确认合格后支付货款。

8. 退换货:如发现设备、材料、服务存在问题,可按照合同约定进行退换货。

五、采购要求1. 设备、材料、服务应满足档案管理要求,具有合格的质量认证。

2. 设备、材料、服务应具有较好的性能、稳定性和耐用性。

3. 设备、材料、服务应具备良好的售后服务保障。

4. 设备、材料、服务价格应合理,符合市场行情。

5. 设备、材料、服务供应商应具备合法的经营资格。

采购中心档案管理制度

采购中心档案管理制度

第一章总则第一条为了加强采购中心档案管理,确保档案的完整、准确、系统和安全,根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规,结合采购中心实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于采购中心所有档案的管理工作,包括纸质档案、电子档案和声像档案等。

第三条采购中心档案管理工作应遵循以下原则:(一)统一领导,分级管理;(二)集中保管,方便利用;(三)安全保密,确保档案完整;(四)规范有序,提高工作效率。

第二章档案分类与归档第四条采购中心档案分为以下类别:(一)采购合同档案;(二)采购文件档案;(三)供应商档案;(四)采购项目档案;(五)采购管理档案;(六)其他相关档案。

第五条档案归档应遵循以下规定:(一)归档档案应当真实、准确、完整;(二)归档档案应当符合档案保管要求,便于查阅;(三)归档档案应当按类别、年份、顺序号等分类存放;(四)归档档案应当及时归档,不得拖延。

第三章档案保管与维护第六条采购中心应设立专门的档案室,负责档案的保管工作。

第七条档案保管应遵守以下规定:(一)档案室应保持清洁、通风、防潮、防虫、防霉、防火、防盗;(二)档案柜应分类摆放,标签清晰;(三)档案柜应定期检查,发现问题及时修复;(四)档案应定期整理,保持档案的整洁、有序;(五)档案应按照国家档案局规定的档案保管期限进行保管。

第八条档案维护应遵守以下规定:(一)档案应定期进行消毒,防止病毒感染;(二)档案应定期进行翻晒,防止档案褪色、变形;(三)档案应定期进行修复,保持档案的完整性和可读性;(四)档案应定期进行备份,防止档案丢失。

第四章档案查阅与利用第九条档案查阅应遵循以下规定:(一)查阅档案需填写查阅申请表,经档案管理员审核批准后方可查阅;(二)查阅档案应在档案室进行,不得将档案带出档案室;(三)查阅档案时应爱护档案,不得随意折叠、涂改、损毁档案;(四)查阅档案应遵守保密规定,不得泄露档案内容。

第十条档案利用应遵守以下规定:(一)档案利用应遵循国家法律法规和档案保密规定;(二)档案利用应确保档案的完整性和准确性;(三)档案利用应尊重档案的原貌,不得随意修改、删减档案内容;(四)档案利用应提高档案利用效率,为采购中心工作提供有力支持。

公司采购部档案管理制度

公司采购部档案管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购部档案管理,确保采购档案的完整、准确、系统和安全,提高采购工作效率,根据国家档案管理的有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部所有采购档案的管理,包括采购计划、采购合同、供应商信息、采购订单、验收报告、付款凭证等。

第三条采购档案管理应遵循以下原则:1. 完整性原则:确保采购档案的全面、真实、准确。

2. 准确性原则:采购档案内容准确无误,符合国家法律法规和公司规章制度。

3. 系统性原则:采购档案分类科学,便于查阅和利用。

4. 安全性原则:确保采购档案的保密性、完整性和可用性。

第二章档案分类与编号第四条采购档案分为以下类别:1. 采购计划类:包括年度采购计划、月度采购计划等。

2. 采购合同类:包括采购合同、补充协议、变更协议等。

3. 供应商信息类:包括供应商资质证明、评价报告等。

4. 采购订单类:包括采购订单、订单变更等。

5. 验收报告类:包括验收报告、验收记录等。

6. 付款凭证类:包括发票、收据、付款凭证等。

第五条采购档案编号采用分类编号法,具体如下:1. 类别编号:以采购档案类别代码作为第一级编号。

2. 顺序编号:在同一类别内,按档案形成时间顺序编号。

3. 流水编号:在顺序编号的基础上,按档案接收顺序进行流水编号。

第三章档案收集与整理第六条采购档案的收集应遵循以下要求:1. 收集范围:按照采购档案分类,全面收集各类采购档案。

2. 收集时间:及时收集采购过程中形成的各类档案。

3. 收集方式:采用电子文档和纸质文档相结合的方式。

第七条采购档案的整理应遵循以下要求:1. 分类整理:按照档案类别进行分类整理。

2. 编号归档:按照档案编号规则进行归档。

3. 确保完整:确保档案内容完整、准确、无误。

第四章档案保管与利用第八条采购档案的保管应遵循以下要求:1. 安全存放:将档案存放在安全、防潮、防虫、防尘的档案柜中。

2. 定期检查:定期对档案进行检查,确保档案安全。

采购部档案管理制度范本

采购部档案管理制度范本

一、目的为加强采购部档案的收集、整理、保管和利用,确保采购档案的完整、准确、安全和有效,提高采购工作效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司采购部所有采购档案的管理工作。

三、职责1. 采购档案管理员:负责采购档案的收集、整理、归档、保管、查询、借阅等工作。

2. 采购部经理:负责采购档案管理的监督、指导和协调工作。

3. 各相关部门:配合采购部完成采购档案的收集、整理和归档工作。

四、档案收集1. 采购档案收集范围:包括采购合同、采购订单、供应商资质证明、质量检验报告、付款凭证、验收报告、退货凭证等。

2. 采购档案收集要求:收集的档案必须真实、完整、准确,符合国家有关法律法规和政策要求。

五、档案整理1. 采购档案分类:根据档案的性质、内容、时间等进行分类,建立档案目录。

2. 采购档案编号:采用统一编号规则,确保档案编号的唯一性和连续性。

3. 采购档案装订:按照档案分类和编号要求,对档案进行装订,确保档案整齐、美观。

六、档案保管1. 采购档案保管场所:采购档案应存放在通风、干燥、防潮、防火、防盗的专用档案室。

2. 采购档案保管期限:根据档案的性质和重要性,确定档案的保管期限。

3. 采购档案定期检查:定期对采购档案进行清理、检查,确保档案的完好无损。

七、档案利用1. 采购档案查询:任何部门和个人需查阅采购档案时,应向采购档案管理员提出申请,经批准后方可查阅。

2. 采购档案借阅:借阅采购档案时,需填写借阅单,经采购档案管理员审批后,方可借阅。

3. 采购档案归还:借阅的采购档案应在规定时间内归还,如需延长借阅期限,应重新办理借阅手续。

八、档案销毁1. 采购档案销毁需符合国家有关法律法规和政策要求。

2. 采购档案销毁前,需经采购部经理审批,并报公司领导批准。

3. 采购档案销毁时,应由两人以上共同监督,确保档案销毁的彻底性。

九、附则1. 本制度由采购部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

采购档案的管理制度

采购档案的管理制度

采购档案的管理制度一、总则为规范和加强采购档案的管理,确保采购活动的合规性、规范性和有效性,特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及采购活动的人员和部门。

三、档案种类1. 采购计划档案:包括相关文件、资料、备忘录等。

2. 采购标准文件档案:包括产品标准、供应商资质等。

3. 采购合同档案:包括合同文件、协议、变更通知等。

4. 采购凭证档案:包括采购订单、发票、付款凭证等。

5. 采购验收档案:包括验收记录、质量检测报告等。

四、档案管理流程1. 采购部门提出采购需求,填写相应的采购计划档案,并报经部门负责人审批。

2. 采购部门编制采购标准文件档案,确定供应商及合作条件,报经领导审批。

3. 采购部门与供应商或服务商签订采购合同,确保合同的合法性和有效性,并建立相应的档案。

4. 采购部门制作采购凭证档案,记录采购过程和相关信息,确保采购流程的透明性和规范性。

5. 采购部门对采购的货物或服务进行验收,记录验收结果和质量检测报告,建立相应的验收档案。

五、档案管理要求1. 档案应按照采购活动的时间顺序进行分类和归档,确保档案的完整性和真实性。

2. 档案应采用防伪技术,防止篡改和损坏,并在一定时间内保留备份。

3. 档案应定期进行清理和整理,及时处理过期和无效的档案,避免档案堆积和混乱。

4. 档案管理人员应经过专业培训,熟悉档案管理相关规定和要求,提高档案管理的效率和质量。

5. 档案管理人员应定期进行档案检查和审计,确保档案的完整性和准确性,并及时发现和纠正问题。

六、档案管理责任1. 采购部门负责人应对采购档案的管理负责,确保档案的完整性和安全性。

2. 档案管理人员应认真履行档案管理职责,严格按照规定操作和管理档案。

3. 所有涉及采购活动的员工应以诚信和责任心管理和使用档案,严禁私自篡改和销毁档案。

七、违规处理对违反采购档案管理制度的行为,公司将依据公司相关规定进行处理,包括但不限于警告、记过、记大过、辞退等处罚。

采购供应商档案管理制度

采购供应商档案管理制度

一、目的为规范采购供应商档案管理,确保档案资料的完整、准确、安全,提高采购工作效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购供应商档案的管理。

三、档案管理职责1. 采购部负责采购供应商档案的收集、整理、归档、保管和利用。

2. 采购部档案管理员负责采购供应商档案的日常管理工作。

3. 各部门应积极配合采购部做好采购供应商档案的收集和提供。

四、档案收集与整理1. 采购供应商档案包括:供应商基本信息、资质证明、合作协议、验收报告、绩效评估报告、沟通记录等。

2. 供应商基本信息包括:供应商名称、法定代表人、注册地址、联系方式、经营范围、主要产品或服务等。

3. 资质证明包括:营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品卫生许可证、质量管理体系认证等。

4. 合作协议包括:采购合同、供应协议、保密协议等。

5. 验收报告包括:产品质量检验报告、服务验收报告等。

6. 绩效评估报告包括:供应商绩效评估表、供应商质量评估报告等。

7. 沟通记录包括:会议纪要、邮件往来、电话录音等。

五、档案归档与保管1. 采购供应商档案应按照档案管理要求进行分类、编目、装订。

2. 档案归档时,应确保档案资料的完整、准确、真实。

3. 档案保管应遵循以下原则:(1)安全:确保档案资料在存放、使用过程中不受损害。

(2)保密:对涉及商业秘密的档案资料,应采取保密措施。

(3)便于查找:档案资料应分类清晰,便于查找。

六、档案利用与查阅1. 采购供应商档案的查阅,需经采购部档案管理员批准。

2. 查阅档案时,应遵守以下规定:(1)不得随意翻阅、涂改、损坏档案资料。

(2)查阅档案后,应及时归还原位。

(3)未经允许,不得复制、摘抄档案资料。

七、档案销毁1. 档案销毁应严格按照国家档案管理法规执行。

2. 档案销毁前,需经采购部档案管理员审核,并报相关部门批准。

3. 档案销毁后,应做好销毁记录,并存档备查。

八、附则1. 本制度由采购部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

采购档案信息管理制度

采购档案信息管理制度

采购档案信息管理制度引言在企业采购活动中,采购档案是记录和维护采购活动相关信息的重要手段和工具,也是企业法律制度运作和责任追究的凭证。

因此,对采购档案信息管理的规范和有效性很大程度上决定着企业采购活动的安全、高效和稳定。

为此,公司制定了本《采购档案信息管理制度》,以规范和规范公司采购档案信息的管理和运作。

一、一般规定1.采购档案管理应严格按照国家法律法规以及公司制度运作。

尊重和维护商业机密和隐私;2.凡涉及公司采购活动的文件、证件、合同、协议等都属于采购档案范畴,并按照制度规定进行保管、备案和销毁;3.采购档案应保存完整,确保记录和保存过程的真实、完整、准确、规范;4.采购档案应进行分类、编码、标示等管理,以保证档案的追溯性、整理性、检索性;5.采购档案管理应按照保密要求进行,其中商业机密和涉密信息应采取特定的安全保护措施。

二、档案管理职责和权限1.采购档案管理职责应由公司内部职能部门或采购专业职能部门负责,由档案管理员实际执行。

在执行工作时,应得到其他部门的合作和配合;2.采购档案管理职责是指对采购档案的保存、备份、销毁、分类、编码、标识等工作的实际管理和操作职责。

3.档案管理员要遵循“知情权、保密权、公开权和使用权”原则,掌握同类文件的基本情况、获得交割的权利、管理手续等。

通过充分掌握档案材料的相关情况,制定科学合理的管理政策和管理实践,并定期更新和完善档案管理制度;4.各部门和人员应按照采购档案管理制度开展具体操作,如采购合同、单证、发票要及时归档、整理,并核对准确性;5.各单位和职员应遵守文件归档标准和要求,认真履行保管、备份和销毁制度,防止误判、遗漏和泄漏。

三、档案保管与销毁流程1.档案保管(1)档案保管应配备专业人员,管理体系结构应实行职权分离主管制度;(2)采购档案应采取纸质档案和电子档案相结合的方式保存。

纸质档案要求采用防潮防鼠烤干等保管方法以保证档案完好。

电子档案采用网络终端或服务器进行管理,以保证信息存取的方便和易操作性及保密性;(3)档案室的建设应符合防火、防盗、防潮、防鼠等要求,并定期进行消防检查和防火演习。

采购系统档案管理制度

采购系统档案管理制度

第一章总则第一条为加强采购系统档案的管理,确保档案的完整、准确、安全,提高采购工作效率,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》等法律法规,结合我单位实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于我单位采购系统档案的收集、整理、保管、利用和销毁等各个环节。

第三条采购系统档案管理应遵循以下原则:1. 完整性原则:确保采购档案的完整、准确、连续;2. 实用性原则:确保采购档案的实用性、可查性;3. 安全性原则:确保采购档案的保密性、安全性;4. 规范性原则:确保采购档案管理的规范化、制度化。

第二章档案收集与整理第四条采购档案的收集范围:1. 采购计划、采购合同、采购申请等文件;2. 供应商资质证明、产品合格证、检测报告等材料;3. 采购过程中的审批、验收、付款等相关文件;4. 采购总结、评估报告等。

第五条采购档案的整理要求:1. 按照档案分类、编目、归档等要求,对采购档案进行分类整理;2. 对档案进行编号、登记,确保档案的有序管理;3. 对电子档案进行备份,确保电子档案的完整性和安全性。

第六条采购档案的归档要求:1. 采购档案归档应当在采购活动结束后一个月内完成;2. 归档的采购档案应当完整、准确、规范;3. 归档的采购档案应当及时办理交接手续。

第三章档案保管与利用第七条采购档案的保管要求:1. 档案库房应当具备防潮、防霉、防虫、防尘、防盗等条件;2. 档案柜应当符合档案保管要求,保证档案的安全;3. 档案管理人员应当定期检查档案保管情况,确保档案的安全。

第八条采购档案的利用要求:1. 采购档案的利用应当遵循真实性、合法性、保密性原则;2. 利用采购档案应当办理借阅手续,不得擅自复制、外传;3. 利用采购档案应当爱护档案,不得损坏、污损档案。

第四章档案销毁第九条采购档案的销毁应当符合以下条件:1. 档案保管期满;2. 档案已经过利用,无继续保存价值;3. 档案内容涉及的国家秘密、商业秘密等需要销毁。

采购档案管理制度

采购档案管理制度

采购档案管理制度第一章总则第一条为规范采购档案管理,保障采购活动的合法性、合规性和有效性,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国档案法》等相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购项目的档案管理,包括采购计划、采购申请、采购审批、采购实施、验收结算、采购评价等环节。

第三条采购档案管理遵循真实性、完整性、保密性和规范性的原则。

第四条公司设立专门的采购档案管理部门,负责采购档案的收集、整理、保管、查询和销毁等工作。

第五条公司各部门应积极配合采购档案管理部门,确保采购档案的完整性和准确性。

第二章采购档案的收集与整理第六条采购档案应包括以下内容:(一)采购计划档案:采购计划、采购预算、采购需求分析等;(二)采购申请档案:采购申请单、采购审批表、采购合同草案等;(三)采购实施档案:采购合同、供应商资质文件、采购订单、交货凭证、验收报告等;(四)验收结算档案:验收报告、结算单、付款凭证等;(五)采购评价档案:采购评价报告、采购效果分析、采购改进措施等。

第七条采购档案管理部门应根据采购项目的特点和需求,制定详细的档案收集清单,明确各环节档案的收集、整理和归档要求。

第八条采购档案管理部门应定期对采购档案进行整理,确保档案的有序性和可查询性。

第三章采购档案的保管与查询第九条采购档案管理部门应设立专门的档案保管场所,确保档案的安全性和保密性。

第十条采购档案管理部门应建立档案保管制度,对档案的入库、出库、查询、归还等环节进行严格管理。

第十一条采购档案管理部门应定期对档案保管场所进行检查,确保档案的安全性和完整性。

第十二条采购档案的查询应按照档案管理部门的规定进行,未经授权,任何单位和个人不得擅自查询、复制或泄露采购档案。

第四章采购档案的利用与销毁第十三条采购档案管理部门应建立档案利用制度,明确档案的查询、复制、借阅等利用方式。

第十四条采购档案的利用应遵循保密性和合规性的原则,不得用于非法目的。

采购归档档案管理制度范本

采购归档档案管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司采购归档档案的管理,确保采购档案的完整、准确、安全和有效利用,提高采购工作效率,根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购归档档案的管理工作。

第三条本制度遵循以下原则:1. 规范化:严格按照国家档案管理的相关法律法规,建立健全采购档案管理制度。

2. 完整性:确保采购档案的完整性,不得遗漏、损坏或篡改。

3. 准确性:采购档案内容必须真实、准确,符合实际情况。

4. 安全性:采取有效措施,确保采购档案的安全,防止失密、泄密。

5. 效率性:提高采购档案的管理效率,为采购工作提供有力支持。

第二章管理机构与职责第四条公司档案管理部门负责采购归档档案的全面管理工作。

第五条档案管理部门的主要职责:1. 制定采购档案管理制度,并组织实施。

2. 指导、监督各部门采购档案的归档、整理、保管和利用工作。

3. 负责采购档案的收集、整理、分类、归档、保管、鉴定、销毁等工作。

4. 负责采购档案的数字化、信息化建设。

5. 为公司领导和各部门提供采购档案的查询、借阅、复制等服务。

第三章采购档案的归档第六条采购档案的归档范围:1. 采购计划、采购申请、采购合同、采购订单等。

2. 供应商资质证明、产品检验报告、验收报告等。

3. 采购过程中的各类会议记录、函件、文件等。

4. 采购项目的变更、终止、撤销等文件。

5. 采购项目的总结、评价、审计等文件。

第七条采购档案的归档要求:1. 采购档案的归档时间:自采购项目结束后30日内完成归档。

2. 采购档案的归档材料应当齐全、完整,符合归档要求。

3. 采购档案的归档材料应当分类、编号、装订整齐。

4. 采购档案的归档材料应当填写归档目录,归档目录应当详细、准确。

第四章采购档案的保管与利用第八条采购档案的保管:1. 采购档案应当存放在符合国家档案保管标准的档案室。

2. 采购档案的保管应当采取防火、防盗、防潮、防虫等措施。

采购档案管理制度模板

采购档案管理制度模板

一、目的与依据1.1 为规范公司采购档案的管理,确保采购档案的完整、准确、安全和有效利用,依据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。

1.2 本制度旨在加强采购档案的收集、整理、归档、保管和利用,提高采购工作效率,保障采购活动的合规性。

二、适用范围2.1 本制度适用于公司所有采购活动的档案管理。

2.2 本制度适用于采购部、财务部、法务部等相关部门。

三、职责分工3.1 采购档案管理人员:负责采购档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作。

3.2 采购部:负责采购活动的组织实施,提供采购档案资料。

3.3 财务部:负责采购档案中财务资料的审核、归档和保管。

3.4 法务部:负责采购档案中法律文件的审核、归档和保管。

四、档案收集与整理4.1 收集范围:采购合同、采购计划、招标文件、投标文件、评标报告、验收报告、付款凭证等。

4.2 收集要求:(1)按照采购项目分类整理,确保档案的完整性和准确性;(2)收集的档案资料应当真实、完整、清晰;(3)收集的档案资料应当符合国家相关法律法规的要求。

4.3 整理要求:(1)按照档案类别、时间顺序、项目名称等进行分类整理;(2)对档案资料进行编号、装订,确保档案的整洁、美观;(3)编制档案目录,方便查阅。

五、档案归档与保管5.1 归档要求:(1)按照档案类别、时间顺序、项目名称等进行归档;(2)归档的档案资料应当真实、完整、准确;(3)归档的档案资料应当符合国家相关法律法规的要求。

5.2 保管要求:(1)档案保管场所应当符合国家档案保管要求,保持干燥、通风、防火、防盗;(2)档案管理人员应当定期对档案进行检查,确保档案的安全;(3)档案管理人员应当妥善保管档案,防止档案损坏、丢失。

六、档案利用与销毁6.1 利用要求:(1)档案利用应当遵循合法、合理、高效的原则;(2)档案利用者应当出示有效证件,说明利用目的;(3)档案管理人员应当对档案利用情况进行登记。

采购和档案管理的主要内容

采购和档案管理的主要内容

采购和档案管理的主要内容1. 采购管理采购管理是组织内部对采购活动的规划、执行和控制的一系列过程。

其主要内容包括以下几个方面:1.1 采购计划采购计划是指根据组织的需求和预算,制定采购需求的时间、数量和质量要求,并确定采购方式和供应商选择的过程。

采购计划需要考虑到组织的需求、预算、市场状况等因素,并与相关部门进行沟通和协调。

1.2 供应商选择和评估供应商选择和评估是采购管理的关键环节。

在选择供应商时,需要考虑到供应商的信誉、能力、价格、交货时间等因素。

通过评估供应商的综合能力和服务水平,可以确保采购的品质和供应的稳定性。

1.3 采购合同管理采购合同是采购管理的重要组成部分。

它规定了供应商和组织之间的权利和义务,包括货物或服务的质量要求、交货日期、价格、付款方式等条款。

采购合同管理的目的是确保合同的执行和履行,同时监督供应商的业绩,防止合同纠纷的发生。

1.4 采购执行和跟踪采购执行和跟踪是指按照采购计划和合同要求,及时采购所需的货物或服务,并跟踪交货进度和质量情况。

采购执行和跟踪需要与供应商保持密切的沟通和协调,确保采购过程的顺利进行。

1.5 采购成本控制采购成本控制是采购管理的一个重要目标。

通过合理控制采购成本,可以提高组织的经济效益。

采购成本控制的方法包括谈判价格、合理采购数量、优化采购流程等。

同时,还需要建立采购成本的监控和评估机制,及时发现和解决采购成本偏离预期的问题。

2. 档案管理档案管理是对组织内部档案的规划、组织、保管和利用的一系列活动。

档案管理的主要内容包括以下几个方面:2.1 档案规划档案规划是指对组织内部档案的分类、归档和编目等工作的规划和组织。

通过档案规划,可以使档案的管理更加有序和高效,方便日后的查询和利用。

2.2 档案收集和整理档案收集和整理是指将组织内部产生的各类档案进行收集、整理和归档的过程。

在档案收集和整理过程中,需要对档案进行分类、编号、摘要等处理,并确保档案的完整性和准确性。

采购部档案管理制度

采购部档案管理制度

一、目的为加强采购部档案的收集、整理、归档和利用,提高采购工作效率,确保采购档案的完整、准确、安全和便于查阅,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于采购部所有采购活动的档案管理工作。

三、职责1. 采购档案管理人员:负责采购档案的收集、整理、归档、保管和利用工作。

2. 采购部全体员工:配合采购档案管理人员做好采购档案的收集、整理和归档工作。

四、档案管理流程1. 档案收集(1)采购档案管理人员应按照采购活动的实际需要,及时收集相关档案资料。

(2)采购档案资料包括但不限于:采购计划、采购合同、招标文件、投标文件、验收报告、付款凭证等。

2. 档案整理(1)采购档案管理人员对收集到的档案资料进行分类、编号、整理。

(2)档案资料应按照时间顺序、类别进行排列,确保档案的完整性。

3. 档案归档(1)采购档案管理人员将整理好的档案资料按照规定格式进行装订。

(2)装订后的档案资料由采购档案管理人员负责归档。

4. 档案保管(1)采购档案管理人员应确保档案室安全、通风、防潮、防尘、防盗。

(2)档案资料应按照规定存放,不得随意移动或损坏。

5. 档案利用(1)采购档案管理人员应按照规定权限,为部门内部和外部人员提供档案查阅服务。

(2)查阅档案时,应填写《档案查阅登记表》,记录查阅人员、查阅时间、查阅内容等信息。

五、档案归档要求1. 档案资料应真实、完整、准确,不得伪造、篡改。

2. 档案资料应按照国家档案管理规范进行装订、归档。

3. 档案资料应按照档案类别、时间顺序进行排列,便于查阅。

六、监督检查1. 采购部定期对档案管理工作进行检查,确保档案管理的规范性。

2. 对违反本制度的行为,按照相关规定进行处理。

七、附则1. 本制度由采购部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

采购部的档案如何管理

采购部的档案如何管理

采购部的档案如何管理引言随着企业的不断发展壮大,采购部门在公司的运营中起着至关重要的作用。

采购部门负责采购物料、设备和服务,以满足公司的运营需求。

为了保证采购流程的效率和准确性,采购部需要建立一个有效的档案管理系统。

本文将介绍如何管理采购部的档案,包括档案的分类、存储和保管等方面。

档案分类为了便于管理和查找,采购部的档案可以根据不同的标准进行分类。

常见的档案分类方式包括按照采购项目、供应商、采购合同、采购订单等分类。

1. 采购项目分类按照采购项目分类可以将采购部的档案按照不同的采购项目进行归类。

每个采购项目都有独立的档案文件夹,包括相关的采购申请、审批文件、报价单和合同等。

2. 供应商分类按照供应商分类可以将采购部与供应商相关的档案进行整理。

每个供应商都有独立的档案文件夹,包括供应商的注册信息、合作协议、产品资料和供应商评估报告等。

3. 采购合同分类按照采购合同分类可以将采购部的档案按照不同的合同进行归类。

每个采购合同都有独立的档案文件夹,包括合同文件、合同变更记录和付款凭证等。

4. 采购订单分类按照采购订单分类可以将采购部的档案按照不同的采购订单进行归类。

每个采购订单都有独立的档案文件夹,包括采购订单文件、发货通知和收货记录等。

档案存储档案的存储是采购部档案管理的核心环节。

采购部可以选择使用电子化存储或者纸质存储的方式进行档案管理。

1. 电子化存储采购部可以将档案电子化存储在计算机或者云端存储设备中。

电子化存储不仅可以节省空间,还能提高档案的检索效率。

采购部可以选择使用专门的档案管理系统,通过建立文件夹、标签、搜索功能等方式来管理档案。

2. 纸质存储对于一些重要的档案,采购部也可以选择纸质存储的方式进行管理。

采购部可以设立专门的档案室,并使用标准的文件柜和文件夹来存放档案文件。

采购部可以对纸质档案进行编号和分类,以方便查找和使用。

档案保管为了保证档案的完整性和安全性,采购部需要制定合适的档案保管措施。

采购档案管理制度

采购档案管理制度

采购档案管理制度一、前言采购档案是指采购活动过程中生成的所有文件、资料和记录,它是采购合同、供应商管理、采购质量控制和成本核算的重要基础,对企业的经营管理有着至关重要的作用。

因此,建立科学、规范的采购档案管理制度,在加强采购管理、提高采购效率、确保采购质量等方面都有着不可替代的作用。

二、制度目的本制度的目的在于规范采购档案的管理和使用,使采购档案的收集、保存、归档、检索和销毁等各个环节实现科学、规范的管理,确保采购过程中信息的可靠、准确和完整,为企业管理、业务运作、法律纠纷等提供支持和依据。

三、采购档案管理范围本制度适用于企业内所有涉及采购活动的各个部门及相关人员。

四、采购档案管理制度的具体内容1.采购档案的管理要求1.采购档案应当具备真实性、完整性、保密性和可检索性等特点。

2.采购档案应当按照年度进行归档,归档后应进行封存,并做好防水、防潮、防火等预防措施。

3.采购档案管理应当落实责任,由采购部门或专门的档案管理人员负责管理。

4.采购档案管理应当采用纸质档案和电子档案相结合的方式,建立信息化管理平台。

2.采购档案的收集和归档1.采购部门应当在进行采购活动的各个阶段及时收集、整理和归档采购档案,包括招标文件、投标文件、评审记录、合同文本、合同变更、发票、收据、支付凭证和其他有关文件。

2.采购档案应当按照年度进行归档,并进行封存。

封存时间为5年。

3.采购部门应当根据采购档案的特点和形式,对其进行分类、编号和标注等,以保证档案的可检索性。

3.采购档案的检索和使用1.采购档案应当列入企业档案目录,并在信息化管理平台上进行录入和管理。

2.使用采购档案须遵守保密原则,并按照采购档案管理制度进行申请和审批,避免盲目使用和滥用。

3.采购档案管理人员应当负责采购档案的检索和使用,确保采购档案的安全和完整。

4.采购档案的保存和销毁1.采购档案应当按照相关法律法规和企业规定的保管期限进行保存,并及时销毁。

2.采购档案的销毁应当严格按照销毁程序和销毁备案制度进行,销毁后应当做好销毁记录和销毁报告。

采购和档案管理制度的区别

采购和档案管理制度的区别

采购和档案管理制度的区别1. 概述采购管理制度和档案管理制度是组织内部重要的管理制度,它们分别涉及到组织的采购活动和档案管理活动。

虽然两者都属于管理制度,但是它们在目标、内容和实施方式上存在一些区别。

2. 目标的不同2.1 采购管理制度的目标采购管理制度的目标是确保组织在采购过程中能够遵循一定的规则和程序,以保证采购活动的合法性、公正性和公平竞争。

采购管理制度的主要目标包括:降低采购风险、确保采购的透明度、提高采购效率和降低采购成本等。

2.2 档案管理制度的目标档案管理制度的目标是确保组织能够对重要的文件、记录和资料进行有效的管理和保管,以便实现信息的准确性、完整性和可靠性。

档案管理制度的主要目标包括:保护组织重要信息的安全性、便于组织对重要信息的追踪和查询、提高信息共享和协同工作的效率等。

3. 内容的差异3.1 采购管理制度的内容采购管理制度的内容通常包括以下方面:•采购策略和规划:确定采购的目标、范围和策略,编制采购计划。

•采购程序和流程:明确采购的各个环节和流程,包括需求确认、采购评估、供应商选择等。

•供应商管理:建立和管理供应商数据库,进行供应商的评估、选择和考核。

•合同管理:管理采购合同的签订、执行和变更等事项。

•风险管理:对采购风险进行识别、评估和控制。

3.2 档案管理制度的内容档案管理制度的内容通常包括以下方面:•档案分类和编制:制定档案分类标准和编制程序,对档案进行登记和编号。

•档案存储和保管:确定档案的存储位置和保管方法,确保档案的安全性和防火防灾能力。

•档案检索和利用:建立档案检索系统,方便用户对档案进行查询和利用。

•档案借阅和归还:管理档案的借阅和归还流程,确保档案的完整性和准确性。

4. 实施方式的不同4.1 采购管理制度的实施方式采购管理制度的实施通常包括以下方式:•内部培训:组织内部主管部门负责人进行采购管理制度的内部培训,增强员工的采购管理意识和能力。

•外部培训:组织员工参加采购管理相关的培训课程或研讨会,提升其采购管理的专业知识和技能。

采购档案管理制度(优选6篇)优选全文

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第二条本制度所称的档案,是指开展政府采购业务时(包括集中和分散),根据法律规定,必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。

档案资料除特殊情况外均要求为原件。

第三条政府集中采购应归档的基本资料有:(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组,询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括:评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付;(十六)其它应保存的有关资料。

第四条政府采购档案管理人员,应注意采购活动资料的收集与整理,要认真核对资料是否齐全,避免出现资料遗失漏报现象。

每一个采购项目结束后,要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。

第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定,进行政府采购业务档案的归集和管理。

采购档案管理制度

采购档案管理制度

采购档案管理制度•相关推荐3.1采购档案管人员:负责采购部所有文件的整理及归档。

3.2采购经理:负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

4.档案管理办法:4.1归档内容分类:4.1.1采购内部文件的归档。

采购部工作中需存档的文件,采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

4.1.2公司其他部门提供的文件归档。

公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。

4.1.3外来或外放文件的归档。

供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。

4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。

采购部的台账、电子档的文件记录。

4.2档案保存期限:4.2.1公司内部往来文件需保存3年。

4.2.2公司外部往来文件需保存5年。

4.2归档要求:4.2.1归档文件材料应齐全完整,按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

4.2.2所有文档均要编号,并建立目录,逐项填写清楚,书写工整。

4.2.3所有存档文件格式统一,而且有相关部门领导签字或盖章,是有效文件。

4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。

4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。

4.3档案调阅:4.3.1需查阅或借阅采购部文件时,需向采购部领导汇报,得到批准后借阅,查阅保密文件时,需履行审批手续,得到采购领导签字批准。

4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度,不得泄露。

4.3.3查阅档案应当日归还;摘抄和复制档案资料需经采购经理批准,档案原件不得借出公司外部,如特殊情况借出,必须经理采购经理审批签字。

4.3.4采购档案管理人员,要及时收取借阅的档案,避免遗失。

4.4档案销毁4.4.1采购档案保管期限已满或已失效,需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见,编制销毁清单,该清单永久保存。

4.4.2办理销毁手续,必须经由采购经理批准备,方能销毁。

4.4.3采购档案保管期已满,但其中未了结的债权债务和合同文件,应单独抽出,另行建立档案,由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。

采购档案管理

采购档案管理

采购档案管理一、目的:保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性,不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁;二、适用范围:对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放;三、归档范围:企业采购档案的归档范围包括:一企业采购计划执行文件1.采购年度计划与月度计划直接材料、间接材料、辅材等2.采购计划执行文件经审批的订单,月度零星购买合同与请购单一起归档3.到货的检验记录副本;检验报告、验收报告4.每月到货情况统计分析表到货达成率二企业采购前期准备文件1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议,合同评审表;2.评审前期情况汇总报告或谈判报告,包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单,报价商谈情况3.采购方式变更申请批复供应商切换、供应商的工程变便,合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录包含附件变便记录;;4.采购文件及采购人确认记录,包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料;供方提交的PPAP文件等;5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明,;6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单经公司领导批准;7.供应商资格审查情况报告;评审记录三企业采购招标含发起的申请、谈判、询价、定点文件1.采购招标文件正本,包括有关文件、资料等;2.在采购招标截止时间前,供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录;3.接受供应商投标谈判、报价的记录;4.开标一览表;5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准,项目评审记录;5.开标谈判、询价过程有关记录,包括采购项目样品送达记录;6.开标谈判、询价过程中其他需要记载的事项;四其他文件1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复;2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定;3.采购过程中的音像录音资料;4.其他需要存档的资料;四、收集管理:各采购部指定采购助理负责采购档案的管理,并建立岗位责任制度;采购合同签订后一个月内由经办人员或责任人将该采购项目的全套文件材料进行收集整理后交档案管理人员归档;采购框架合同,由经办人员或责任人次月10号前把上月与供方合作情况的相应资料收集整理后交档案管理人员归档;五、归档要求:一采购档案内容齐全完整;二采购档案规格统一,文件、资料用纸规格一律采用国际标准A4纸工程图纸可根据具体情况确定三采购档案原则上使用原始件,不可用复印件替代复印件需经部门主管签字备注原件用途;四采购档案中的签名、印鉴手续齐全,首页应有“采购档案目录”字样;便于保管和利用;五档案管理人员应加强归档档案的管理,按照归档内容要求,负责收集、整理、立卷、装订、编制目录,并保证采购档案的标识清晰有效,确保采购档案安全保管、存放有序、查阅方便;光盘、磁盘等无法装订成册的应在档案中统一编号索引,单独保存;六计划性物资按种类、时间顺序进行编号归档,档内档案材料按照采购工作流程排列依次为计划、计划执行文件、到货检验记录、每月到货情况统计分析表;七招标采购档案按照时间顺序进行编号归档,卷内档案材料按照采购工作流程排列,依次为项目发起执行文件、项目采购准备文件、项目开标谈判、询价文件、项目评审文件、项目采购合同文件、项目验收文件及其它文件资料;八供应商档案按合格供应商名录编号进行归档,档内档案材料按供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、设备清单,供货产品商务协议、技术协议、质量协议,供货产品清单、图纸、PPAP资料;供应商供货绩效按月归档;九采购档案中标相关档案的保存期限应从采购结束之日起不少于十年;非中标成交供应商的采购相应文件保管期限应从采购结束之日起不少于五年;采购过程中录制的录音、录像资料保管期限从采购结束之日起不少于五年;磁介质,电子介质交由公司统一保管;采购过程中由供应商制作的项目样品,应从采购结束之日的十五个工作内由采购单位相关负责人通知相关供应商自行领取或退回;六、档案使用:一采购档案未经档案管理人员登记并经采购部负责人批准,不得擅自查阅、复印或出借采购档案;总经理以上职位可以直接找助理登记调阅;各部门部长经采购部负责人同意后可以查阅;采购部人员可查阅自己工作范围内的相关资料,经采购部负责人同意后可查阅其它资料二档案使用部门应对档案的保密、安全和完整负责,不得传播、污损、涂改、转借、拆封、抽换;三采购项目档案管理人员工作变动,应按规定办理档案移交手续,并经采购部负责人签字确认;七、档案销毁:保管期满的企业采购档案,应按以下程序销毁:一档案管理人员提出档案销毁清单及销毁意见,并登记造册;二销毁意见报单位负责人审核报公司总经办备案;三销毁采购档案时,应邀请公司涉及到相应档案的同级部门人员参加现场监销;四销毁采购档案前,档案保管人员和现场监销人员,应认真核对清点销毁的档案,销毁后应在销毁清册上签名;。

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采购档案管理
一、目的:保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性,不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。

二、适用范围:对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放。

三、归档范围:企业采购档案的归档范围包括:
(一)企业采购计划执行文件
1.采购年度计划与月度计划(直接材料、间接材料、辅材等)
2.采购计划执行文件(经审批的订单,月度零星购买合同与请购单一起归档)
3.到货的检验记录副本。

(检验报告、验收报告)
4.每月到货情况统计分析表(到货达成率)
(二)企业采购前期准备文件
1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议,合同评审表;
2.评审前期情况汇总报告或谈判报告,包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单,报价商谈情况
3.采购方式变更申请批复(供应商切换、供应商的工程变便),合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录(包含附件变便记录)。


4.采购文件及采购人确认记录,包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料。

供方提交的PPAP文件等。

5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明,;
6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单(经公司领导批准);
7.供应商资格审查情况报告;评审记录
(三)企业采购招标(含发起的申请、谈判、询价、定点)文件
1.采购招标文件正本,包括有关文件、资料等;
2.在采购招标截止时间前,供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录;
3.接受供应商投标(谈判、报价)的记录;
4.开标一览表;
5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准,项目评审记录。

5.开标(谈判、询价)过程有关记录,包括采购项目样品送达记录;
6.开标(谈判、询价)过程中其他需要记载的事项。

(四)其他文件
1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复;
2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定;
3.采购过程中的音像录音资料;
4.其他需要存档的资料。

四、收集管理:各采购部指定采购助理负责采购档案的管理,并建立岗位责任制度。

采购合同签订后一个月内由经办人员或责任人将该采购项目的全套文件材料进行收集整理后交档案管理人员归档。

采购框架合同,由经办人员或责任人次月10号前把上月与供方合作情况的相应资料收集整理后交档案管理人员归档。

五、归档要求:
(一)采购档案内容齐全完整;
(二)采购档案规格统一,文件、资料用纸规格一律采用国际标准A4纸(工程图纸可根据具体情况确定)
(三)采购档案原则上使用原始件,不可用复印件替代(复印件需经部门主管签字备注原件用途);
(四)采购档案中的签名、印鉴手续齐全,首页应有“采购档案目录”字样;便于保管和利用。

(五)档案管理人员应加强归档档案的管理,按照归档内容要求,负责收集、整理、立卷、装订、编制目录,并保证采购档案的标识清晰有效,确保采购档案安全保管、存放有序、查阅方便;光盘、磁盘等无法装订成册的应在档案中统一编号索引,单独保存。

(六)计划性物资按种类、时间顺序进行编号归档,档内档案材料按照采购工作流程排列依次为计划、计划执行文件、到货检验记录、每月到货情况统计分析表。

(七)招标采购档案按照时间顺序进行编号归档,卷内档案材料按照采购工作流程排列,依次为项目发起执行文件、项目采购准备文件、项目开标(谈判、询价)文件、项目评审文件、项目采购合同文件、项目验收文件及其它文件资料。

(八)供应商档案按合格供应商名录编号进行归档,档内档案
材料按供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、设备清单,供货产品商务协议、技术协议、质量协议,供货产品清单、图纸、PPAP 资料。

供应商供货绩效按月归档。

(九)采购档案(中标相关档案)的保存期限应从采购结束之日起不少于十年。

非中标(成交)供应商的采购相应文件保管期限应从采购结束之日起不少于五年;采购过程中录制的录音、录像资料保管期限从采购结束之日起不少于五年。

磁介质,电子介质交由公司统一保管;采购过程中由供应商制作的项目样品,应从采购结束之日的十五个工作内由采购单位相关负责人通知相关供应商自行领取或退回。

六、档案使用:
(一)采购档案未经档案管理人员登记并经采购部负责人批准,不得擅自查阅、复印或出借采购档案。

(总经理以上职位可以直接找助理登记调阅。

各部门部长经采购部负责人同意后可以查阅。

采购部人员可查阅自己工作范围内的相关资料,经采购部负责人同意后可查阅其它资料)
(二)档案使用部门应对档案的保密、安全和完整负责,不得传播、污损、涂改、转借、拆封、抽换。

(三)采购项目档案管理人员工作变动,应按规定办理档案移交手续,并经采购部负责人签字确认。

七、档案销毁:保管期满的企业采购档案,应按以下程序销毁:
(一)档案管理人员提出档案销毁清单及销毁意见,并登记造册;
(二)销毁意见报单位负责人审核报公司总经办备案;
(三)销毁采购档案时,应邀请公司涉及到相应档案的同级部门人员参加现场监销;
(四)销毁采购档案前,档案保管人员和现场监销人员,应认真核对清点销毁的档案,销毁后应在销毁清册上签名。

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