设计文件审核记录
建筑工程施工图设计文件编制审核记录:免修版模板范本
建筑工程施工图设计文件编制审核记录1. 引言本文档记录了建筑工程施工图设计文件的编制审核过程和结果。
编制审核的目的是确保施工图设计文件的准确性、合规性和可操作性,以确保项目的成功实施。
2. 编制审核流程2.1 文件编制审核流程图是工程施工图设计文件编制审核的流程图。
该流程图清晰地展示了每个审核阶段的责任人和相关步骤。
mermdgraph LRA[开始] --> B[编制施工图设计文件]B --> C[设计负责人]C --> D[编制设计说明]D --> E[编制施工图纸]A --> F[审核编制施工图设计文件]F --> G[审核负责人]G --> H[审核设计说明]H --> I[审核施工图纸]I --> J[审查修改意见]J --> K[确认修改后的施工图设计文件]K --> L[终审]L --> M[完成]2.2 详细审核步骤根据上述流程图,是每个审核步骤的详细说明。
步骤 1:编制施工图设计文件由设计团队根据项目需求和相关设计规范编制施工图设计文件。
步骤 2:设计负责人审核设计负责人负责对编制的施工图设计文件进行审核,以确保其满足项目需求和相关设计规范。
步骤 3:编制设计说明根据施工图设计文件,编制设计说明,详细说明建筑工程施工的方法和要求。
步骤 4:编制施工图纸根据设计说明,编制施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关细节图纸。
步骤 5:审核编制施工图设计文件由审核负责人负责对编制的施工图设计文件进行审核,以确保其准确性、合规性和可操作性。
步骤 6:审核设计说明审核负责人对设计说明进行审核,确保设计方法和要求的合理性和可行性。
步骤 7:审核施工图纸审核负责人对施工图纸进行审核,确保图纸的准确性和完整性。
步骤 8:审查修改意见如有必要,审核负责人向设计团队提出修改意见,要求进行必要的调整。
步骤 9:确认修改后的施工图设计文件设计团队根据审核意见进行修改,并重新提交修改后的施工图设计文件。
设计图纸审核规范
设计图纸审核规范在建筑、工程、制造等众多领域,设计图纸是项目实施的重要依据。
一份准确、完整、清晰的设计图纸对于确保项目的质量、进度和成本控制至关重要。
为了保证设计图纸的质量,提高项目的成功率,需要建立一套严格的设计图纸审核规范。
一、审核目的设计图纸审核的主要目的是确保图纸符合相关的法律法规、标准规范、技术要求以及项目的特定需求。
通过审核,可以及时发现并纠正图纸中的错误、遗漏、不一致和不合理之处,从而避免在项目实施过程中出现返工、延误和安全隐患。
二、审核依据1、国家和地方的法律法规、政策文件,如建筑法、环境保护法等。
2、相关的行业标准和规范,如建筑设计规范、结构设计规范、电气设计规范等。
3、项目的设计任务书、合同要求以及业主的特殊需求。
4、以往类似项目的经验教训和成功案例。
三、审核内容1、图纸完整性检查图纸是否包括封面、目录、设计说明、平面图、剖面图、立面图、大样图等必要的组成部分。
确认各类图纸的编号、名称、比例是否正确、清晰。
2、设计符合性审核设计是否符合项目的功能要求,如空间布局是否合理、使用流程是否顺畅。
检查设计是否满足相关的规范标准,如防火规范、抗震规范等。
3、结构安全性评估结构设计的合理性,包括结构体系、构件尺寸、材料选型等。
验算结构在各种荷载作用下的强度、稳定性和变形是否满足要求。
4、建筑合理性审查建筑外观、造型是否美观、协调,与周边环境是否融合。
检查建筑内部的空间划分、层高、采光、通风等是否符合人体工程学和使用要求。
5、设备与系统核实给排水、电气、暖通等设备系统的设计是否满足功能需求,设备选型是否恰当。
检查管道、线路的布置是否合理,有无交叉、冲突等问题。
6、材料与工艺确认选用的材料是否符合项目要求,是否具备可用性和经济性。
审查施工工艺的可行性,是否便于施工和质量控制。
7、标注与尺寸检查图纸中的标注是否清晰、准确,尺寸标注是否齐全、无歧义。
核实坐标、标高、轴线等关键尺寸的准确性。
8、图面质量评估图纸的绘制质量,线条是否清晰、规范,图形是否比例准确。
如何做好审核记录
如何做好现场审核记录摘要:审核记录是审核活动的一个重要组成部分,应予以足够重视。
针对公司近年来体系内部审核记录中存在的问题及原因分析,根据个人工作经验,总结归纳出一些简单实用的审核记录的原则和方法,以促进公司质量管理相关工作。
关键词:现场审核记录在质量管理体系审核中,现场审核记录是收集审核证据并形成审核发现全过程的文字记载。
必要时,审核记录可为追溯提供事实依据,也可为下次审核方案的策划提供参考,以保持审核的连续性,是审核案卷中最重要的一部分。
公司质量管理体系建立并运行已达7年,期间经历了大大小小无数次的内外部审核,也培训和煅练了很多质量体系内审员。
审核记录是审核员在现场审核中的一项基本工作,相信对所有内审员来说都不陌生。
作为公司标准质量管理人员,我认为审核记录的好坏,不仅直接关系到一次质量管理体系审核的质量,也体现了一名审核员把握现场审核的能力。
那么如何做好现场审核记录,提高审核质量呢?对此,我将自己在此项工作中的一些心得、经验作了收集整理,以供大家参考。
一、公司质量管理体系审核记录中普遍存在的问题由于公司内审员都是兼职身分,平常各自工作繁忙,对质量审核工作接触、了解不多,往往也就是在每年一次的公司质量管理体系内审中才会编制检查表,记录审核情况,因此难免会因不熟悉标准条款要求,现场取证经验不足,在审核技巧或现场把握能力等方面存在一些问题。
从公司近几年质量体系内审的审核记录来看,主要存在以下几个方面的问题:1、记录内容与标准条款要求有所偏离,不够准确。
如:5.5.3“内部沟通”的审核,常见记录内容是“经常沟通,非常有效”。
2、记录内容有判断无事实,即记录中有明确的“符合要求”的结论,但无事实依据。
如:7.3.2“设计和开发的输入”的审核,记录内容是“查07128S 07年黔西南农村电信用房工程设计,记录完整。
”该项目设计的开发输入的内容是什么、是谁、什么时间输入的不知道。
又如:5.5.1“职责、权限的划分”审核,记录内容是“问XXX,回答正确。
图纸会审记录
昌都市农村公路整体承包项目八宿县郭庆乡那塔自然村通达工程(K0+000-K8+444)图纸会审昌都市农村公路整体总承包项目施工第一标段龙建路桥股份有限公司2017年8月30日图纸会审记录时间:2017年8月20日地点:第六项目部会议室主持人:孟庆鑫记录:崔斌参加人员:见参加图纸会审人员签到薄项目总工孟庆鑫:今天把大家组织在一起,主要对我项目部承建的昌都市农村公路整体总承包项目施工第一标段郭庆乡那塔自然村通达工程的施工图进行审核。
为我项目部编制施工组织设计和以后按施工图施工做好准备,如发现图纸有问题以便及时与业主沟通,防止按施工图施工时出现错误。
为把图纸审核好,做如下分工:1、施工图第一篇《总体设计》由孟庆鑫负责审核。
2、施工图第二篇《路线》由崔斌负责审核。
3、施工图第三篇《路基路面》由杨春宇负责审核。
4、施工图第四篇《桥梁、涵洞》由姜晓龙负责审核。
项目经理马明安:对参加图纸会审的工程技术人员提出以下几点要求:1、无论审核那一册图纸,首先应对施工图中《总说明书、路线、环境保护、其他工程、筑路材料、施工组织设计》进行阅读,然后再审自己负责审核的图纸,在审核图纸时应与自己审核的图纸有联系的图纸也进行审核。
2、参加图纸审核的工程技术人员对图纸的审核一定要在思想上高度重视,审核图纸要认真仔细,对图纸的说明、设计要求、备注、注、图形尺寸、结构形式、工程量等不要有遗漏。
3、审核图纸的时间为8月20日至8月30日,8月30日早8点参加图纸会审的人员在会议室对图纸会审的情况进行汇报。
在审核期间由孟庆鑫负责复核工作。
参加图纸会审人员签到薄图纸会审记录时间:2017年8月30日地点:第六项目部会议室主持人:孟庆鑫记录:崔斌参加人员:见参加图纸会审人员签到薄项目总工孟庆鑫:今天把大家组织在一起,主要是各个技术员把各自图纸会审的情况作个汇报。
汇报的顺序按着图纸的册的顺序。
孟庆鑫:经过10天对施工图第一篇《总体设计》的审核,没有发现该册图纸有问题。
(完整版)设计文件审核制度
设计文件审核制度第一节制定目的第一条为了更好地熟悉设计文件、领会设计意图和设计标准、掌握工程特点及难点,规避设计风险,提前筹划变更设计,复核工程数量。
第二条熟悉设计内容,发现设计差错,使设计文件更加完善合理,达到正确指导施工的目的。
第三条对设计文件和图纸进行复核,检查设计文件、图纸是否齐全,结构的几何尺寸、标高等有无差错等。
第四条进行施工图现场核对,检查设计是否符合现场实际,保证实施性施工组织设计方案符合设计意图。
第五条计算总工程数量,与合同量清单进行对比,作为数量总控,为项目管理提供依据。
第六条根据施工现场实际情况,提出优化设计的合理化建议。
第七条未经审核或审核问题未落实的图纸,严禁据以施工。
第二节审核方法第八条设计文件内容包括设计交底、施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。
第九条项目工程部负责接受设计文件。
在收到设计文件后,对设计文件进行清理,逐份登记,建立台帐。
第十条设计文件审核由项目总工程师组织和主持,工程部、安质部、工经部、物机部等有关部门及相关人员参加。
注意各专业设计图之间的会审,尽量减少各专业图纸中的矛盾错误。
第十一条项目总工程师组织施工技术、计划合同、物资设备等业务人员根据各自承担的施工任务对设计文件进行详细审核。
第十二条对于“重、大、特、新”项目,项目部邀请公司技术管理部门或专家指导协助审核。
第十三条专业工程师对设计文件审核后提出的问题及时汇总,总工程师进行审核;由项目工程部将问题集中形成《设计文件审核记录》,并向业主或设计院提出书面报告。
第十四条设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存,建立《设计文件审核台帐》,跟踪处理结果;做好文件标识、技术交底,按处理结果组织施工。
第三节审核内容第十五条审核设计标准、设计原则、主要技术条件、设计依据。
第十六条审核单项工程设计。
重点审查隧道工程、路基工程设计;工程地质及特殊、不良地质地段的个别设计。
第十七条复核设计工程量,并形成《工程数量复核台账》。
文件及记录的要求和审核方法-精选文档
ISO9001:2008
实例—产品研发课
区别 设计评审 设计验证 设计确认 设定设计和开发的产品是否满 评价设计结果(包括阶段结 设定设计输出(包括阶段输出) 足规定的使用要求或已知的预 果)满足要求的能力 是否满足设计输入要求 期用途
目的不同
对象不同
相关的设计阶段输出
相关的设计阶段输出
通常是设计和开发的产品,提 供给客户的产品
★
文件的形成本身并不是目的,它是一项增值活动
ISO9001:2008
文件和记录的要求及审核方法
刚才我们知道了文件的重要性,那我们质量管理体系需要哪些文件呢?
ISO9001:2008
文件和记录的要求及审核方法
质量管理体系:在质量方面公司管理层指挥和控制组织制定方针和目标,并 通过各个部门的相互合作共同完成。 在这里我们提到了一个很重要的东西:方针和目标 质量手册(质量方针、质量目标) 文件控制程序 记录控制程序 内审控制程序 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序
时机不同
设计的适宜阶段可能是一次 或多次
设计输出前
可行时,产品交付前
方法不同
通常采用会议方式
计算、试验、演示、文件发放前 鉴定会火对提供确认的证据的 评审 认定
参与人员不同
与该设计阶段有关职能的代 表
未规定
可行时要有顾客或其代表参与
ISO9001:2008
ISO9001:2008
记录的要求及审核方法
ISO9001:2008
文件和记录的要求及审核方法
质量管审核 3. 教育培训、技能和经验的记录 4. 作为实现过程和产品满足要求证据的记录 5. 与产品有关要求的评审结果和评审所引发的措施的记录 6. 设计和开发输入的记录 7. 设计开发评审的结果和任何必要的措施的记录 8. 设计和开发验证的结果和任何必要的措施的记录 9. 设计和开发确认的结果和任何必要的措施的记录 10. 设计和开发更改评审的结果和任何必要的措施的记录 11. 特殊过程确认的记录 12. 有追溯要求时,产品唯一性标识的记录 13. 供方评价的结果和评价引发的措施的记录 14. 顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时的记录 15. 监视和测量设备不存在国际的或国家的测量标准时应记录的校准或检定依据。 16. 当发现测量设备不符合要求时,应对测量结果的有效性进行评价和记录 17. 测量设备校准和验证的结果 18. 产品符合接收准则的证据和指明产品放行的授权人员的记录 19. 产品不合格性质及随后采取的任何措施,包括获准的让步的记录 20. 纠正措施的结果 21. 预防措施的结果
工程管理部一体化资料目录
记录名称
记录编号
备注
1
顾客财产计划
JL/WZ01-13-
2
顾客财产验收记录
JL/WZ01-14-
3
顾客财产质量反馈单
JL/WZ01-15-
4
特殊产品搬运记录
JL/WZ01-16-
5
材料验收记录
JL/WZ01-17-
6
收料单
JL/WZ01-18-
7
物资卡片
JL/WZ01-19-
8
原材料送检委托书
JL/WZ01-20-
施表-04-2
开工前
4-11
检验和试验分解计划表(施工过程工序检验和试验)
施表-04-3
开工前
4-12
检验和试验分解计划表(工程最终检验和试验)
施表-04-4
开工前
4-13
检验批分解策划表
施表-06
开工前
4-14
《专业技术作业指导文件》引用明细表
施表-07
开工前
4-15
《适用的施工技术规范验收标准》引用明细表
(17)
变压电力电缆安装记录
(18)
支柱安装隐蔽工程记录
(19)
钢柱基础隐蔽工程检查证
(20)
接地极安装隐蔽工程记录
(21)
设备开箱检查证
(22)
接触悬挂安装记录
工程管理部一体化资料目录
顺号
记录名称
记录编号
备注
(23)
拉线安装工程隐蔽记录
(24)
各种检测报告及测试记录;
(25)
各种原材料、成品出厂合格证;
6
安全标准工地前期准备工作验收记录
JL/AZ14-05-
设计成果检查单
设计成果检查单一、项目信息
- 项目名称:[项目名称]
- 设计部门:[设计部门]
- 设计阶段:[设计阶段]
- 检查日期:[检查日期]
二、设计成果概况
- 设计目标:[设计目标]
- 设计要求:[设计要求]
- 设计进度:[设计进度]
- 设计人员:[设计人员]
三、设计成果检查内容
1. 设计文件完整性
- 文档齐全:[是/否]
- 文档命名规范:[是/否]
- 文档格式准确:[是/否]
2. 设计标准符合性
- 设计标准符合:[是/否]
- 设计标准参考:[设计标准名称/编号]
3. 设计计划执行情况
- 设计进度准确:[是/否]
- 设计延迟情况:[设计延迟情况描述] - 设计风险和问题:[设计风险和问题]
4. 设计画面和图表质量
- 设计画面清晰:[是/否]
- 设计图表准确:[是/否]
- 设计尺寸合适:[是/否]
5. 设计文件审查记录
- 设计文件审查时间:[设计文件审查时间] - 设计文件审查人员:[设计文件审查人员] - 审查结论:[审查结论]
四、设计成果评价
- 设计成果合格:[是/否]
- 设计成果评价:[设计成果评价]
五、存在问题和改进措施
- 存在问题:[存在问题描述]
- 改进措施:[改进措施描述]
六、审核意见
- 审批人:[审批人]
- 审批日期:[审批日期]
- 审核意见:[审核意见]
以上为设计成果检查单,用于对设计成果进行评估和审核。
对于每个检查内容,需填写是或否以指示是否符合要求。
如有存在问题,需详细描述问题,并提出相应的改进措施。
审核意见由审批人填写并签字确认。
设计文件审查记录
产品名称
□制造 □安装 □改造 □维修
产品编号
文件号
设计单位
图号
基本
符合性
审查
□设计计算书、风险评估报告符合标准规范要求。
□总图上有设计单位的有效资格印章。
□容器类别、级别划分符合《固容规》的要求
□所引用的标准、规范均为现行有效版本。
□无损检测方法、检测比例与合格级别符合有关标准规定。
□设计、校对、审核及批准人员签字齐全。
□设计内容及深度符合标准、规范的要求。
□客户的其他特殊要求得到反映。
工艺性
审查
□技术力量、工装设备、检测手段、现场条件满足施工生产要求。
□开孔方位、规格、密封面形式与安装配管要求相一致设计结构的工艺性合理。
存在问题
处理意见
或建议
审图人
设计责任工程师
工艺责任工程师
材料责任工程师
焊接责任工程师
无损检测责任工程师
热处理责任工程师
检验责任工程师
质保工程师
设计文件的审查主要内容和程序
设计文件的审查主要内容和程序一、行政审查部分 序号项 目 审查内容 1.1报批要件 是否齐全 。
1.2审批权限 是否符合审批管理权限规定。
1.3 申报单位资格 是否具备法定资格。
1.4建设程序 初步设计 是否符合发展改革部门批准或核准备案文件规模、功能、工艺、投资等内容;是否符合经审查通过的规划方案;是否符合经审查通过的消防方案设计;是否符合人防设置要求;是否符合经审批的环评报告。
2.1 资质 企业资质是否符合相应的标准。
2.2 资质资格 资格 执业人员是否符合注册建筑师、勘察设计注册工程师执业范围。
3.1 文件编制 文件签署是否齐全、规范;文件格式是否符合相应的规定。
3.2 入渝勘察设计单位 是否符合相应管理规定。
3.3 市场管理市场行为 勘察设计单位和执业人员的市场行为是否规范:是否存在多处执业、挂靠、私下拉人、出卖图章等行为。
3.4 合同勘察设计合同是否合法、有效。
3.5 收费勘察设计收费是否符合国家和我市的相关规定。
二、总平面专业审查要点序号项目审查内容2.1 初步设计文件设计说明书内容无遗漏。
设计图纸齐全。
2.2 设计说明书2.2.1 设计依据设计采用的设计标准,规范是否齐全、正确,版本是否有效。
是否具备与本专业设计有关的政府有关主管部门的批准文件和依据性资料。
项目的分期实施情况和设计范围是否明确。
2.2.2 规划要求1设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑高度、密度、面积等技术指标是否在规划许可的范围内,上阶段审批意见是否在设计中得到落实。
2.2.3 场地概述场地区位应明确。
四邻有无重要建构筑物(如加油加气站、危险品仓库、架空高压线、轨道交通线等)。
有无洪水影响、植被和文物保护。
有无不良地形地貌。
2.2.4 总平面布置布局是否符合相关规范要求。
项目的分期原则及相关措施是否合理、可行。
绿地布置是否符合相关规定要求。
2.2.5 竖向设计地面形式和道路坡度应符合规范要求。
地面排水应符合规范要求。
设计文件校对与审核管理办法
设计文件校对与审核管理办法4.1设计文件的校对与审核应该按照《设计任务书》和《设计文件编制标准》的要求进行;4.2设计文件的校对应该在设计完成后进行,校对人应该对设计文件的技术内容、规范性、合理性等方面进行检查;4.3审核应该在校对完成后进行,审核人应该对设计文件的技术内容、规范性、合理性等方面进行全面检查;4.4审定人应该在审核完成后进行,对设计成品质量进行最终确认;4.5设计文件的校对与审核应该在设计文件的提交、修改、审批等重要环节进行;4.6审核流程应该按照《设计文件校对与审核管理办法》的要求进行,所有校对审核过程应该以电子邮件形式进行,并将最终形成的《校审记录单》以电子文档形式存档于项目阶段文件夹内;4.7设计文件的奖惩措施应该按照《设计文件校对与审核管理办法》的要求进行,记录单保存年限应该为五年。
修改原因:为了更好地保证设计文件的质量,明确设计文件的审核要求,并制定相应的管理办法。
同时,对一些条款进行了修改和完善,以更好地适应实际情况。
4.1 定义:设计文件在本制度中,设计文件指的是在设计各个阶段形成的图纸和技术资料的总称。
4.2 设计师4.2.1 根据总体设计师的要求,设计师应该合理安排工作内容,按时完成所承担的设计任务。
4.2.2 设计师应该认真研究设计基础资料,领会设计意图,掌握设计标准,并且做好所负责部分的设计文件,解决有关技术问题。
4.2.3 设计师的计算应该符合本专业相关技术规定或规范,计算准确无误。
设计文件需要认真自校,并且对校对人、审核人提出的意见认真修改。
在《校审记录单》上反馈处理意见。
4.2.4 设计师应该按照设计文件归档要求整理好设计文件,并交给总体设计师统一归档。
4.2.5 当设计师与校对人、审核人意见不一致时,有权要求上一级直至审定人作进一步仲裁。
对仲裁的最后决定仍有不同意见时,可以保留备案,但必须执行。
4.2.6 当设计师所设计的工作因不符合规定而发生质量事故时,负主要责任。
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
生产数量按下达的生产计划进行,能满足顾客要求,对车间的产品流向策划了流程图,确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
10
产品现场无堆积,摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识?
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生,清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
10
询问压铸员工邹、贾,明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
10
查压铸机作业员工邹、贾,明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标,目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称:产品编号为:审核工序:包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
10
询问包装工吴,明确生产要求。
通用范文(正式版)工程施工图设计文件审核记录
工程施工图设计文件审核记录1. 引言本文档记录了对工程施工图设计文件的审核过程和结果。
工程施工图设计文件是工程项目的重要组成部分,对项目的顺利进行具有关键影响。
为了确保工程施工图设计文件符合相关要求和标准,确保工程施工图的准确性和可行性,必须进行严格的审核。
2. 审核目的工程施工图设计文件的审核旨在:•确保工程施工图的准确性和可行性;•验证工程施工图是否符合设计要求;•确保工程施工图符合相关的法规和标准。
3. 审核程序3.1 审核准备阶段在审核准备阶段,需要准备工作:•收集并整理工程施工图设计文件;•确定审核的标准和要求;•将工程施工图设计文件与相关标准进行比较。
3.2 审核实施阶段在审核实施阶段,按照步骤进行审核:1.对工程施工图的完整性进行审核,包括是否缺失必要的说明和细节;2.对工程施工图的准确性进行审核,包括尺寸、比例、位置等是否符合设计要求;3.对工程施工图的一致性进行审核,包括各个图纸之间是否存在冲突或不一致的地方;4.对工程施工图的合理性进行审核,包括材料选择、结构设计是否符合实际情况和工程要求;5.对工程施工图的安全性进行审核,包括是否存在安全隐患或设计缺陷;6.对工程施工图的可行性进行审核,包括是否符合施工工艺和工程条件等。
3.3 审核记录阶段在审核记录阶段,将审核过程和结果进行记录,并进行整理和归档。
审核记录应包括内容:•工程施工图的基本信息,包括项目名称、图纸编号等;•审核的时间和地点;•审核过程中发现的问题和意见;•审核的结果和结论。
4. 审核结果经过严格的审核程序,对工程施工图设计文件进行了全面的审核。
结果如下:1.工程施工图的完整性得到确认,所有必要的说明和细节均存在;2.工程施工图的准确性得到验证,尺寸、比例、位置等均符合设计要求;3.工程施工图的一致性得到确认,各个图纸之间不存在冲突或不一致的地方;4.工程施工图的合理性得到验证,材料选择、结构设计均符合实际情况和工程要求;5.工程施工图的安全性得到确认,不存在安全隐患或设计缺陷;6.工程施工图的可行性得到验证,符合施工工艺和工程条件等。
工程施工审核记录
工程施工审核记录一、工程概况本次审核的工程为某地某项目,该项目占地面积约为XX平方米,总建筑面积约为XX平方米,主要包括XX栋建筑物、XX个地下车库等。
工程采用XX建筑风格,抗震等级为XX级,耐火等级为XX级。
施工单位为XX建筑工程有限公司,设计单位为XX建筑设计研究院。
二、审核目的本次审核的主要目的是确保工程施工过程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求,保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
三、审核内容1. 施工组织设计:审核施工单位是否根据工程特点、规模、施工条件等因素编制了合理的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工平面图等。
2. 施工人员和管理人员:审核施工单位是否配备了具备相应资格和经验的施工人员和管理人员,是否进行了技术培训和安全教育。
3. 施工材料和设备:审核施工单位是否按照设计要求和标准选择了合适的建筑材料和设备,是否进行了进场验收和质量检测。
4. 施工工艺和操作:审核施工单位是否采用了合理的施工工艺和操作方法,是否严格按照施工方案和操作规程进行施工。
5. 工程质量和安全:审核施工单位是否建立了完善的质量管理体系和安全防护措施,是否进行了自检、互检和专检。
6. 环境保护和文明施工:审核施工单位是否采取了有效措施保护生态环境和施工现场环境卫生,是否遵守了文明施工的相关规定。
四、审核过程1. 审核准备:组成审核组,制定审核计划和日程,准备审核所需的文件和资料。
2. 现场查看:审核组对施工现场进行实地查看,了解施工进展、施工条件、施工环境等情况。
3. 文件审查:审核组对施工单位的施工组织设计、施工记录、质量检测报告等文件进行审查。
4. 访谈:审核组与施工单位的管理人员、技术人员、施工人员等进行访谈,了解施工过程中的困难和问题。
5. 抽检:审核组对施工过程中的关键环节和重要部位进行抽检,验证工程质量是否符合要求。
6. 审核总结:审核组对审核情况进行总结,编制审核报告,提出存在的问题和建议。
施工图审查记录
施工图审查记录在建筑工程中,施工图的审查是一个极其重要的环节。
它不仅关乎到建筑的质量,还涉及到施工过程中的安全以及建成后的使用效果。
因此,对施工图的审查必须严谨、细致,不能有丝毫马虎。
施工图审查记录是记录施工图审查过程中发现的问题及其处理结果的文档。
它主要包括以下内容:审查日期:记录审查的具体日期,以便于跟踪和管理。
审查人员:记录参与审查的人员名单,以保证审查的公正性和权威性。
审查内容:详细记录审查的项目、细节和问题点,以及相关的解决方案和建议。
审查结果:对审查出的问题进行汇总和分析,形成明确的结论和建议。
备注:可以记录其他与审查相关的信息,例如审查过程中的特殊情况、需要特别注意的事项等。
施工图审查记录的重要性体现在以下几个方面:确保建筑质量:通过详细的审查记录,可以发现并纠正施工图中的潜在问题,从而确保建筑的质量和安全性。
提高施工效率:通过提前发现和解决问题,可以避免在施工过程中出现不必要的停工和返工,从而提高施工效率。
保障施工安全:通过对施工图的细致审查,可以发现可能存在的安全隐患,从而采取相应的预防措施,保障施工过程的安全。
方便后期维护和管理:详细的审查记录可以为后期的维护和管理提供有力的参考依据,方便管理人员了解建筑的整体情况和使用状况。
为了确保施工图审查记录的有效性,我们需要从以下几个方面入手:制定合理的审查计划:在审查开始前,需要制定详细的审查计划,包括审查的内容、步骤、时间安排等,以确保审查的有序进行。
选择合适的审查人员:审查人员需要有专业的知识和丰富的经验,能够全面、准确地发现施工图中的问题。
做好现场记录:在审查过程中,需要做好现场记录,包括问题的描述、解决方案的建议等,以确保审查结果的准确性和可追溯性。
及时整理和汇总:在审查结束后,需要及时整理和汇总审查记录,形成完整的文档,以便于后期的查阅和管理。
施工图审查记录是建筑工程中不可或缺的一部分。
通过详细的记录,我们可以发现并解决潜在的问题,确保建筑的质量和安全性。
设计文件审核制度
设计文件审核制度为熟悉设计文件、理解设计意图、发现纠正设计文件中的疏漏与错误,为实施性施工组织设计的编制、优化施工方案与设计变更提供依据,做好设计文件审核工作,特制定本制度。
1、审核工作与施工技术调查、施工复测相结合,通过对书面文件的全面阅读与现场核对,把握其准确性、完整性、可实施性。
2、审核重点:重点工程与项目总体平、纵断面的相对关系,构造物、特殊路基的技术安全要求及其设计图纸与施工方案的正确性;工程数量;推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料的可行性;大临工程设计等。
3、设计文件“已审核”章格式要求,“已审核”由工程部长统一管理与使用,其它人员不得使用。
具体格式如右,“已审核”为宋体小初红字,“记录编号”为宋体小四红字,具体审核记录编号用手写黑字。
印章尺寸5cm*3cm,其中上部5cm*2cm,下部2cm*1cm+3cm*1cm。
4、审核程序4.1设计文件审核主要负责人为总工程师周启明,负责设计文件的审核组织工作,分工负责,相互协作。
先总体后局部,先原则后细节,先分专业后沟通衔接。
工程部技术人员具体负责图纸审核,合同计量部协助完成图纸审核工作,按照任务分工、审核计划、审核要求进行审核;4.2一名技术人员审核后,填写“设计文件审核记录表”并签字确认,再由另一名技术人员进行复核,复核后在“设计文件审核记录表”中填写复核记录并签字确认;4.3审核没有问题的,在设计文件上加盖“已审核”章,交由技术负责人在“设计文件审核记录表”上签字认可后将设计文件交付使用。
4.4审核中发现问题的,在“设计文件审核记录表”中对问题进行详细记录,在设计文件上加盖“已审核”章,并在图上注明存在问题情况,交与技术负责人审查。
审核合格的由技术负责人在“设计文件审核记录表”上签字认可,对审核中发现的问题,安排相关人员提出修正意见,汇总后报至项目总工程师。
4.5项目总工程师负责将汇总的问题及意见统一报至监理、设计单位与建设单位予以确认,并积极获得处理回复意见。
审核记录要求
审核记录要求4.11.可简单描述体系建立的过程。
2.可简单描述企业领导对自身体系运行水平、体系运行所需资源状况的客观评价。
3.可简单描述企业领导对体系主要过程的识别和认识。
4.应记录企业对外包过程的识别和控制方法。
5.可记录企业近期接受政府监管的结果。
总要求4.2.11.应描述企业的体系文件结构和详略情况,判断是否合理。
总则4.2.21.应记录手册的发布日期、审批人和版本号。
2.应记录对手册的删减及合理性。
3.可记录文审时提出的纠正要求是否落实。
质量手册4.2.31.应记录程序文件名称和编号以及受控文件清单。
2.可对企业是否收集了必要的外来文件作出判断。
3.应记录所抽查的三份以上文件的审批、更改、分发、回收、作废、保存等状况。
4.可判断文件的控制水平。
文件控制4.2.41.应记录程序文件名称和编号以及质量记录清单。
2.应记录所抽查的三份以上记录的检索和保存。
3.可对记录的管理方法和保存环境作出判断。
记录控制5.11.应简单描述企业领导为实现管理承诺做了哪些工作。
管理承诺5.21.应简单描述企业领导对顾客、顾客意见、顾客要求的认识。
2.可简单描述企业顾客群的概况和特点。
3.可简单描述企业与顾客的各个接口以及记录要求。
以顾客为关注焦点5.31.应描述企业领导对质量方针的内涵的理解。
2.应记录质量方针的审批和发布,并描述质量方针的传达情况。
3.可简单描述在管评时是否对持续适宜性进行评审。
4.可对质量方针的适宜性作出判断。
质量方针5.4.11.应记录总目标和目标分解,应对合理性和分解层次作出判断。
2.可描述质量目标的实现/考核情况。
质量目标5.4.21.应简单描述企业在体系建立和运行过程中的总体策划活动。
2.应记录质量管理体系的变更过程及变更过程是否受控。
质量管理体系策划5.5.11.应简单描述企业各部门和各岗位的职责和权限分工,2.应判断职责和权限分工是否明确和清晰。
职责权限5.5.21.应简单描述管代的任命、管代的职责权限。
工程施工图设计文件审核记录(2023范文免修改)
工程施工图设计文件审核记录1. 引言工程施工图设计文件是施工项目的重要依据,设计文件的合理性和准确性直接影响到施工的质量和进度。
为了确保工程施工图设计文件的准确性和合理性,需要进行审核记录,对设计文件的合规性进行评估和确认。
本文档记录了工程施工图设计文件的审核记录操作流程和审核记录模板。
2. 审核记录操作流程审核记录操作流程包括设计文件的提交、审核、记录和归档等过程。
2.1 设计文件提交设计文件的提交是指设计单位将完成的施工图设计文件提交给审核单位进行审核。
提交方式可以通过纸质文件提交或者电子文件提交。
2.2 设计文件审核设计文件审核是指审核单位对提交的设计文件进行审核和评估。
审核的内容主要包括设计文件的合规性、可行性和准确性等方面的评估。
2.3 审核记录审核记录是指审核单位对设计文件审核过程中的评估结果进行记录。
审核记录需要详细记录审核的时间、审核人员、审核结果等信息。
2.4 审核结果反馈审核结果反馈是指审核单位将审核结果以书面形式或者口头形式向设计单位反馈。
设计单位收到审核结果后,根据结果进行设计文件的修改和调整。
2.5 设计文件归档设计文件归档是指审核单位将审核完毕且设计文件经过修改和调整后的最终版本进行归档。
归档方式可以采用纸质归档或者电子归档。
3. 审核记录模板审核记录模板是为了规范审核记录的内容和格式,方便审核记录的编写和归档。
3.1 审核记录模板示例审核记录项目名称:x项目设计文件名称:x施工图设计文件审核时间:2022年1月1日审核人员:、、审核结果:通过审核内容设计文件的合规性评估设计文件的可行性评估设计文件的准确性评估审核意见设计文件满足项目要求,可以进行施工部分设计细节需要进一步优化和调整设计文件存在一些错误和不合理的地方,需要修改结论设计文件可以进行施工,但需要进一步修改和调整设计文件的审核结果已反馈给设计单位4. 总结工程施工图设计文件审核记录是确保设计文件合规性和准确性的重要步骤。
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宇辉地方铁路建设项目
设计文件审核记录
施工单位:中铁十一局集团合同号:JLYHDTSG007 监理单位:沈铁吉林监理公司施技-01表
收文日期:年月日审核日期:年月日
宇辉地方铁路建设项目
设计文件审核记录
施工单位:中铁十一局集团合同号:JLYHDTSG007 监理单位:沈铁吉林监理公司施技-01表续表
收文日期:年月日审核日期:年月日
宇辉地方铁路建设项目
设计文件审核记录
施工单位:中铁十一局集团合同号:JLYHDTSG007 监理单位:沈铁吉林监理公司施技-01表
收文日期:年月日审核日期:年月日。