监理工作检查表

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监理专项整治检查表

监理专项整治检查表
□符合要求
□基本符合
□不符合
11
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
1、按规定进行验收
2、未按规定进行验收
□符合要求
□基本符合
□不符合
12
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
1、质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
2、未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
1、按要求和相关技术标准审查和验收
2、存在未审查的方案已投入施工
3、审查流程错误
4、方案内容存在错误不能指导施工
5、为监理验收工作
□符合要求
□基本符合
□不符合
15
隐患检查与整改(抽查安全监理整改通知2份,并结合现场检查)
1、有检查并整改到位
2、有检查但整改不到位
3、严重隐患未整改或未向主管部门报告
4、无检查
监理专项整治检查表
受检单位:日期:
序号
检查项目
检查内容
存在的主要问题
评价
1
单位资质情况
1、单位资质符合相应要求
2、单位资质不符合相应要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
2
总监理工程师资格及履责情况
1、总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
2、总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合要求
□符合要求
□基本符合
□不符合
13
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
1、按照工程监理规范的要求实施监理
2、未按照工程监理规范的要求实施监理
□符合要求

监理单位安全检查用表

监理单位安全检查用表

工程名称 :检查人:检查项目检查内容检查情况存在的问题及整改要求(1)点状工地设置封闭围挡或围挡高度是否符合规范要求;(2)线状工程(河道、护岸、道路、管线、圈围等)施工现场边界是否设置封闭围挡或移动护栏;(3)围挡是否坚固、稳定、整洁、美观。

(1)施工现场出入口是否设置大门、门卫室;(2)是否建立门卫值守管理制度或配备门卫值守人员;(3)施工现场出入口是否标有企业名称或标识,是否设置车辆冲洗设施;(1)施工现场主要道路及材料加工区地面是否硬化处理;(2)现场道路是否畅通、路面是否平整坚实;(3)施工现场是否采取防尘措施;(4)施工现场是否设置排水设施或排水是否通畅;(5)是否有防止泥浆、污水、废水污染环境措施;(6)是否设置吸烟处、随意吸烟;(7)场地内裸露土方是否覆盖或未进行绿化布置。

(1)建筑材料、构件、料具是否按要求分类存放;(2)材料堆放是否整齐、标明名称、规格;(2)施工现场材料存放是否采取防火、防锈蚀、防雨措施;(3)场地内废料、施工垃圾是否及时清理、外运。

(1)施工作业区、材料存放区与办公、生活区是否采取隔离措施;(2)宿舍、办公用房防火等级是否符合有关消防安全技术规范要求。

(1)施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施;(2)施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范要求;(3)施工现场消防通道、消防水源的设置是否符合规范要求;(4)施工现场灭火器材布局、配置是否合理或灭火器材失效;(5)易燃易爆物品是否分类储藏在专用库房、采取防火措施;(6)是否未办理动火审批手续或指定动火监护人员。

现场围挡封闭管理施工场地材料管理现场办公与住宿现场防火现场文明施工检查表检查项目检查内容检查情况存在的问题及整改要求(1)大门口处设置的公示牌内容是否齐全;(2)标牌是否规范、整齐;(3)是否设置安全标语。

(1)施工人员(包括管理人员和工人)的心理、生理条件是否满足工作性质要求;(2)施工人员是否执行国家关于安全、环保、健康的政策、法规和标准,遵守安全技术操作规程和安全生产规章制度;(3)施工人员的安全、卫生教育,掌握本专业或本岗位的生产技能,并经考核合格;(4)施工人员是否了解本岗位的工作内容与相关作业的关系、施工过程中可能存在或产生的危险和有害因素,并能根据危害性质和途径采取防范措施,掌握应急处理和紧急救护方法;(5)施工人员是否掌握个人防护用品、消防器材等的正确使用和维护方法;(6)施工人员发现不符合安全生产要求的生产设备和设施是否向有关人员报告;对管理人员违章指挥、强令冒险作业有权拒绝执行,对危害生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告;(7)施工人员工作前应做到:1)是否按规定正确穿戴好与工作相适应的防护用品;2)检查工作场地(包括信道、照明、防护设施、消防设施、安全标志等);3)检查基坑、管沟等周围是否有土方松动、裂缝、渗水等隐患;4)检查施工机具及设备的完好情况,保证安全防护装置齐全、可靠。

监理单位考核检查表

监理单位考核检查表
扣分
扣分原因
三、
安全
生产

廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、

一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别

监理单位安全生产行为监督检查表

监理单位安全生产行为监督检查表

监理单位安全生产行为监督检查表一、基本信息1. 监理单位名称:2. 所在地:3. 法定代表人:4. 联系方式:5. 监理项目名称:6. 项目地址:二、安全生产管理制度1. 是否建立了完善的安全生产管理制度?2. 是否进行了制度的宣传和培训?3. 是否对相关人员进行了岗前培训?三、现场管理1. 是否建立了项目现场安全管理制度,并向相关人员进行了宣传和培训?2. 是否建立了施工现场安全生产责任制?3. 是否落实了防护用品的发放与使用?4. 是否保持了现场的整洁与有序?5. 是否设置了施工区域的限制和警示标识?6. 是否设置了临时用电设备的警示标识?7. 是否落实了消防设施和应急疏散通道的设置和维护?四、施工作业安全1. 是否制定了施工作业安全操作规程,并进行了培训?2. 是否按照规程配备了必要的施工作业安全设备和器具?3. 是否对危险源进行了合理的划分和管理?4. 是否进行了必要的施工现场安全风险评估?5. 是否进行了施工人员的资格审查和身体检查?6. 是否建立了施工人员的作业证制度,并进行了发放和管理?五、危险源控制1. 是否对施工现场危险源进行了合理的控制?2. 是否落实了建筑工地的扬尘控制措施?3. 是否针对高处作业进行了安全保护措施?4. 是否对施工现场的电气设备进行了安全隐患排查和维护?5. 是否设置了明火作业区,并采取了必要的防护措施?6. 是否进行了现场的化学品管理和危险废物处理?六、安全检查与隐患整改1. 是否按照规定开展了安全检查?2. 是否建立了隐患排查和整改制度?3. 是否及时整改了发现的安全隐患?4. 是否对整改情况进行了记录和复核?七、事故应急管理1. 是否建立了事故应急预案并得到了宣传和培训?2. 是否进行了现场事故应急演练?3. 是否落实了现场急救措施和器材?八、安全监督1. 是否建立了安全监督制度?2. 是否建立了监理单位安全生产督促机制?3. 是否落实了监理单位现场安全巡查和记录?4. 是否加强与施工单位和相关部门的联络与协作?5. 是否建立了安全生产投诉举报受理机制?以上是监理单位安全生产行为的监督检查表,可以根据实际情况进行调整和补充。

施工阶段监理工作检查表

施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。

检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。

监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。

序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。

建设工程施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人员:日期:年月日说明:
1.本检查表依据江苏省住建厅颁布的《江苏省项目监理机构工作评价标准》(苏建函建管〔2018〕759号)制定,适用于苏州市建设工程施工阶段监理工作的检查。

2.检查表中用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。

检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,可在第13项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。

3.本检查表满分为100分,检查时如有合理缺项,该检查表得分率按下式计算:
得分率= 可评分检查项目的实得分之和
×100%可评分检查项目的应得分之和。

项目监理机构工作检查表

项目监理机构工作检查表
检查人:检查日期:
1)未见相关资料,每次扣3分
2)资料中存在问题,每个点扣1分
7-2检验批验收
及时验收,验收项目的符合性,监理实测实量
7-3进度计划审查
总进度计划、年度(季度、月度)计划审查记录,施工进度滞后于合同工期的建议和措施
7-4施工日期压缩
具备技术可行性,有保证工程质量和安全的技术措施和方案,经专家论证
7-5造价控制
3-4施工组织设计(方案)实施
现场情况与施组的相符性
3-5专项施工方案审查
编制日期,审查日期,施工单位内部审批手续,内容符合性和可操作性
3-6专项施工方案专家评审
评审日期,专家意见在方案中补充或调整
3-7专项施工方案实施
现场情况与方案的相符性

(20)
总、分包审核
4-1分包单位资质审查
分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件的有效性
1)未封闭(以限期7个日历天计),每份扣3分
2)2)现场检查存在问题无监理行为(追溯到7个日历天止),每个点扣1分

(10)
监理
报告
10-1监理月报编制和报告
按时编制并报告
1)未见资料,每份扣3分
2)资料中存在问题,每个点扣1分
10-2监理月报内容
客观反映实际施工情况
10-3监理紧急报告
对施工单位拒不整改或不停止施工的及时报告
项目监理机构工作检查表
区\县:受监安质监站:
工程名称:总监理工程师:
序号
检查
项目
检查内容
检查方法
扣分办法
扣分情况
扣分
扣分依据

(5)
监理单位资质及合同
1-1监理企业资质证书

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。

检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。

2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。

检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。

质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。

监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。

检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。

5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。

施工现场监理工作监督检查表

施工现场监理工作监督检查表

施工现场监理工作监督检查表江苏永勤工程管理有限公司施工现场监理工作监督检查表工程名称:建设单位:设计单位:施工单位:结构类型:工程地点:建设单位负责人:联系电话:受监单位:联系人:形象进度:总监理工程师:总监联系电话:总监代表:联系电话:对现场监理工作的综合评价(存在的主要问题及工作优点)检查组人员:被检查人员(总监)签名:日期:日期:施工现场监理工作监督检查表用表说明1、“检查项目”在呗检查项目监理组的工作中尚未发生或者没有的,该“检查项目”取消,在检查说明栏中注明,在最后折算成百分制的分数时,相应的应得分和实得分同时删减。

2、现场监理工作的检查由总工办负责实施。

检查时,检查人员根据具体情况,针对检查某一部分,或者其中几部分,或全部检查。

3、本表基本上按行业标准《南京市建设监理项目监理机构工作评价标准》(试行)执行,部分内容综合本公式的实际情况做了调整,增加了安全监理工作单项评分表。

4、现场监理工作的综合评价为主控项目,评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

总体评价等级必须与现场综合评价等级相同。

其他检查项目按百分制计算,各项得分分成以下四等:得分90分以上80-89 60-79 60分以下等级优秀良好合格不合格5检查得分汇总表分项应得分对现场监理工作的综合评价监理机构与人员施工准备阶段工程施工阶段安全管理资料与信息管理考试应得分考试实得分考试折算成100分后得分—考试实得分/考试应得分单项考试等级总体评价等级6、对检查结果的整改要求:(1)一周内,项目总监组织监理所有成员,对检查中发现的问题,制定出整改计划。

整改计划,经总监理工程师或总监代表签名后,报总工办。

(2)凡综合评价为“不合格”的,整改完毕后,现场提出书面申请,经总工办复查后,可重新评定等级,仍然不合格的,按公司相关规定进行处罚。

一、监理机构与人员单项评分表评分(分)序号评价项目评价内容评分标准应得分扣减分实得分1-1中标通知书无监理项目中标通知书及复印件扣3分1-2监理合同无委托监理合同复印件扣3分1 项目监理机构应备文件1-2企业资质无监理资质证书、营业执照复印件共4分,每项扣2分102-1人员数量人员数量不满足现场监理工作需要及相关规定,人员变动无手续。

监理工作质量检查表

监理工作质量检查表

项目名称: 监理工作质量检查表项目总监:序号一、1、2、3、4、5、项目名称及检查内容综合管理项目监理部组建1.1、工程项目监理人员备案登记表有原件或者复印件1.2、总监任命、总监代表授权书有原件1。

3、有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件并盖公章1。

4、人员变更有文件并符合程序 (建设单位书面允许、建设局备案)监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标2.1、监理人员有书面明确分工2.2、有明确的监理职责和工作流程2。

3、有书面的经分解的监理目标 ,并符合监理合同要求2.4、有文件学习记录监理办公形象3.1、有办公场地、办公桌椅柜整洁、挂表牌上墙3.2、办公地点文明、便于开展工作3。

3、监理人员着装整洁、精神面貌好3。

4、监理人员遵守劳动纪律、每天按实考勤公司管理制度落实情况4。

1、有进度、质量、安全文明监理管理制度并认真执行4。

2、有收发文记录、并按序保管(包括电子文档)4.3、全体人员阅读相关文件并有签名4.4、相关单位的精神传达及时、并在监理日记上有体现4.5、监理公司对项目监理部检查是否有记录编制监理规范5。

1、开工前编制基本实得分占得分比%备注5。

2、按公司规定编制审批(三审表5。

3、结合本项目实际情况、内容完整并有安全监理控制措施、节能控制措施、安全文明催促控制措施、安全危(wei)险源辨别措施6、编制并批准监理实施细则6.1、相应工程开工前编制完成6.2、结合专业特点、详细具体,有可操作性和有针对性的安全具体措施6.3、符合质量验收规范要求、符合监理规范要求6.4、按规定经总监理工程师审批二、工程质量控制7、图纸审查预会审7.1、有自审记录、提出审查意见7.2、提出合理化建议7.3、有会审记要(原件)、各单位代表签字并加盖公章7.4、待定问题有明确答复8、第一次工地会议及监理工作交底8.1、开工前业主主持召开,监理人员参加,介绍监理机构、人员及分工8。

2、介绍监理规范主要内容,并对施工准备工作提出意见和要求,介绍监理安全责任及监理安全措施8。

监理公司工程部工作检查表(完整版)

监理公司工程部工作检查表(完整版)
材料送检:
放线记录:
复线记录:
隐蔽检查:
工序检查:
构配件检查:
设备检查:
机具检查:
砼检查:
旁站记录:
监理日志:




生Байду номын сангаас










检查结果
被检确认
检查组(人)签字:章
项目总监签字:章
XXXX监理公司工程部工作检查表




工程名称:
工程地址:
工程规模:
工程造价
工程类别
工程等级:
建设单位:
设计单位:
勘察单位:
施工单位:
监理
基本
情况
人员
配置
项目总监:
证书号:
证章:
监理人员




监理合同:
监理费率:%计万元㎡/元
监理大纲:
监理规划(细则):
施工合同:
其它上墙资料:
设计文件:
图审纪要:
规划许可证(复印件):
施工许可证(复印件):












施工单位资质审查:
分包单位资质审查:
检测单位(试验室)资质审查:
上岗人员证书审查:
审定开工报告:
施工组织设计:
技术方案
月报(季报):
阶段报告:
专题报告:
工地例会:
进度计划:
工作总结:
工程(暂)停工令报公司:
计量工程款支付书报公司:

监理机构履职情况检查表

监理机构履职情况检查表

项目监理机构考核检查表(第一季度)检查日期:年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明:1、检查内容依据:建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。

2、考核总评得分低于70分,为监理履职履责严重不到位;70-85分为监理履职履责基本到位;85分为监理履职履责到位。

3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监,由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评,情况特别严重者,将书面上报住建局建议加重处罚;②对监理履职履责基本到位的项目总监,由建设单位依据相关合同规定要求限期整改;③对监理履职履责到位的项目总监,进行表彰。

检查表(一):监理单位内部管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况(10分)1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书(如有)1分小计检查表(二):监理单位综合管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作(10分)1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制(内容完整性、针对性)、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理;或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。

安全监理检查表

安全监理检查表
□有
□无
□2、临时用电线路采用的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等架室架设,未沿地面明设;
□有
□无
□3、按规范要求对外电线路设置防护设施;
□有
□无
□4、配电房设置符合要求;
□有
□无
□5、按三级配电要求,配备总配电箱、分电箱、开关箱等三类标准电箱;
□有
□无
□6、开关箱符合一机一箱一闸一漏的要求;
□有
□无
□7、三类电箱的各类电器符合要求;
机械使用
□1、施工现场各类机械设备,防护用品有产品合格证;
□有
□无
□2、施工机械经监理工程师等验收合格并有验收记录;
□有
□无
□3、机操工、指挥工持证上岗;
□有
□无
□4、起重作业的吊,索具使用规范、安全;
□有
□无
□5、搭设固定机械操作棚,设置移动机械安全警戒线;
□有
□无
□6、施工机械安全技术状况良好;
□有
□无
□3、及时收集现行有效的法律、法规,工程建设强制性技术标准及规范;
□有
□无
□4、及时建立职工花名册;
□有
□无
□5、专业劳务分包队伍安全管理资料齐全;
□有
□无
□6、安全台帐根据进度和作业内容及时、准确记载;
□有
□无
□7、安全管理、文明施工各项管理制度健全,并上墙。
□有
□无
检查处理意见
检查人(会签):检查日期:年月日
□有
□无
□13、电工持上岗证;
□有
□无
□14、现场临时用电经监理工程师验收合格,并有验收记录;
□有
□无
□15、配电箱电气设备之间的距离符合要求;

建设工程施工阶段监理工作专项检查表

建设工程施工阶段监理工作专项检查表
2.监理取费低于《信息价格》80%、高于60%(含)的,扣10分;
3.监理取费低于《信息价格》60%的,不得分。
4.经市监理协会组织专家评审和书面同意,可不扣分。

监理人员装备(5分)
6.▲监理企业是否为现场监理人员配置样式统一、标有企业名称的安全帽和工作服。
7.现场监理人员是否按要求佩戴安全帽、穿着工作服。(5分)
1.未在施工单位《安全文明措施费用使用计划》上签字、盖章并签署意见的,扣1分。
2.安全文明措施费取费低于有关规定的,扣2分。
28.建设单位支付、施工单位使用安全文明措施费用滞后,监理单位是否正确处置的。(3分)
有1次未正确处置,扣1分。
29.▲竣工验收前,监理未对施工单位落实安全文明措施情况出具考评报告。
2.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣3分;
3.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日50%,扣5分。
13.专业监理工程师到岗率是否低于实际施工日的70%。(5分)
1.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日70%、高于60%(含),扣1分;
2.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣2分;
有1次未复查的,扣2分;
有1次复查的视频影像资料未上传的,扣1分。
25.▲伪造、篡改监理记录仪采集的影像资料。
26.▲施工单位落实安全文明施工措施不到位,对存在工程质量安全问题整改不到位,且拒不整改,监理未及时上报建设单位和属地工程质量安全监督机构处置 。

施工现场安全文明措施履约监管(10分)
27.是否审核施工单位《安全文明措施费用使用计划》并签署意见。(2分)
17.▲ 工程项目现场未配置监理记录仪。

监理行为检查表

监理行为检查表

检查结 果
检查依据
□符合 《中华人民共和国招标投标法》第三条
□不符合 《工程建设项目招标范围和规模标准规
□不涉及 定》第七条
2
监理行为 (市场)
禁止串通招投标 (监理投标)
监理 单位
主控项 依法应当公开招标的建设工程,未确定中标人前,监理投标人已开展该工程招标范围内工作。
□符合 □不符合 □不涉及
《上海市建设工程招标投标管理办法》 第二十五条
22
监理行为 (市场)
注册人员签章
总监 一般项 总监在执业活动中形成的相关文件、资料有50%以上未按规定加盖个人执业印章。
□符合 □不符合 □不涉及
《注册监理工程师管理规定》第二十六 条(五)
23
监理行为 (质量)
开挖条件验收
监理 单位
主控项
1、未召开基坑开挖条件验收会议,或验收未通过,监理签发开挖令; 2、 基坑实际不具备开挖条件,总监理工程师签署基坑开挖令; 3、 基坑开挖验收未通过,实际已开挖的,总监未签署开挖令,也未采取措施。
□符合 □不符合 □不涉及
第3.1 条 《建设工程质量管理条例》国务院令279 号第三十七 条 《加强建设监理单位现场质量行为管理
若干规定》沪建建管(2002)第064 号
14
监理行为 (市场)
15
监理行为 (市场)
带班检查 规划细则
监理 单位
监理 单位
1、监理企业未建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度;
□符合 □不符合 □不涉及
《上海市建筑市场管理条例》第三十二 条第一款
8
监理行为 (市场)
出借资质
监理 单位
1、总监及专业监理工程师(3人及以上)非中标单位人员;

安全监理检查表

安全监理检查表

安全监理检查表一、变电(换流)站用表1、“三宝”、“四口”防护安全监理检查表2、高处作业安全监理检查表3、基坑支护安全监理检查表4、模板工程安全监理检查表5、施工用电安全监理检查表6、施工防火安全监理检查表7、脚手架安全监理检查表8、物料提升机(龙门架、井字架)安全监理检查表9、施工机具安全监理检查表10、构支架(钢结构)吊装安全监理检查表11、电气设备安装安全监理检查表12、电气设备调试安全监理检查表13、改扩建工程设备安装安全监理检查表14、临近带电体作业安全监理检查表二、线路工程用表1、爆破作业安全监理检查表2、线路基础施工时期安全监理检查表3、铁塔组立安全监理检查表4、架线施工时期安全监理检查表三、公司监理部安全监理检查表表1:安全职责检查表表2:组织机构检查表表3:安全制度和策划检查表表4:工程安全治理检查表表5:施工现场安全情形检查表“三宝”、“四口”防护安全监理检查表备注:1、密目式安全网是指网目密度不应低于2000目/100cm2。

2、检查结果符合打“√”,不符合打“×”并在检查意见栏列举不合格缘故,不列入检查打“/”。

备注:检查结果符合打“√”,不符合打“×”并在检查意见栏列举不合格缘故,不列入检查打“/”。

备注:检查结果符合打“√”,不符合打“×”并在检查意见栏列举不合格缘故,不列入检查打“/”。

备注:检查结果符合打“√”,不符合打“×”并在检查意见栏列举不合格缘故,不列入检查打“/”。

施工用电安全监理检查表备注:检查结果符合打“√”,不符合打“×”并在检查意见栏列举不合格缘故,不列入检查打“/”。

施工防火安全监理检查表备注:检查结果符合打“√”,不符合打“×”并在检查意见栏列举不合格缘故,不列入检查打“/”。

脚手架安全监理检查表备注:检查结果符合打“√”,不符合打“×”并在检查意见栏列举不合格缘故,不列入检查打“/”。

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监理工作检查表
监理工作检查表
合同段:
检查时间:
序号内容检查是否存在检查结果
1 质量
控制
1.1 上道工序未按规定检验合格而批准或默认或无书面
指令制止承包人进入下一道工序施工。

1.2 测量成果的检查和认定,资料不全或有误。

1.3 驻地办未独立进行监理的抽检试验被查实,试验抽
检数据有误或作假或未达到规定抽检频率。

1.4 隐蔽工程检查验收记录不全或记录有误。

1.5 对总监办、业主、质监站各种工地检查发现的质量
问题,驻地办未严格督促、跟踪整改并留下记录,第二次
又被查出。

1.6 业主或总监指令任一项工程暂时停工整改,或召开
质量整改现场会议,在此之前驻地办无书面材料证明已对
此事件进行过督促、制止。

1.7 驻地办对抽检不合格未留有记录或无不合格处理意
见、措施、处理情况、处理结果。

对同一批材料或同一项
抽检,监理抽检合格,而中心试验室或总监办抽检不合格,
被证实驻地办抽检未尽责或有作假现象。

试验台帐、试验
报告不完善、不清楚、有明显错误。

1.8 分项工程完工后,未及时进行分项工程的质量检验
和评定。

1.9 分项工程各道工序检测记录相互矛盾,竣工图表不
齐,监理签字不正确。

2 工期
控制
2.1 无阶段监理工作计划或重点、难点工程监理措施,
未按合理的计划或措施开展工作。

2.2 驻地办对承包人的进度计划审查未留有记录,对承
包人不合理的总体工程、单位、分部、分项工程进度计划
未提出修改意见被总监办、业主发现或实施过程中体现出
不合理。

2.3 工程进度延误或关键性工程进展缓慢,驻地办未书
面提出原因分析和建议采取措施,并及时向上级部门汇
报,此时未积极向承包人提出书面合理化意见。

2.4 对承包人的资源配置和各项保障措施审查和评价不
准确。

2.5 书面下达通知或指令要求承包人整改、采取措施,
未跟踪检查,掌握情况并适时发文,未尽到监理工程师工
期控制责任。

2.6 实际进度偏离计划较多(20%以上)时,在当期施工
过程中驻地办未采取过相应措施,并书面通知或指令承包
人偏离计划应及时采取措施。

3 费用
控制
合同
管理
3.1 计量、变更台帐不完善、不清楚、不合逻辑、明显
错误;对所有内业资料审核不及时,附件资料不齐全,有
明显错误,未向承包人提出改正意见。

3.2 伙同承包人在收方计量、变更过程中弄虚作假,欺
骗业主;承包人弄虚作假,监理未尽责,视而不见或未强
烈指出,未向总监办、业主及时汇报。

3.3 由于驻地办原因造成承包人索赔或变更。

3.4 对承包人人员机具设备登记、岗位登记资料不齐全、
不详实。

3.5 驻地办发出的口头、书面通知、指令、文件不严谨,
无合同依据,造成承包人错误执行或不接收、不回复、争
议的情况。

4 业主
意见
4.1 总监办每半年请相关业主代表、业主负责人进行回
访调查扣分;
4.2 业主在工地例会、专题会议、座谈、书面、电话电
传等各种沟通形式上对驻地办工作提出批评或指责;业主
对驻地办工作不满意,要求对驻地办进行整改、整顿。

4.3 业主对驻地办发出书面通知、指令、要求工作改正
或在日常工作中业主对监理人员扣分
5 安全
环保
管理
5.1 安全管理工作责任制、安全措施、安全制度不完善。

5.2 驻地办发现安全隐患或安全、环保问题未及时采用
措施,书面制止、督促承包人改正,或造成安全、环保事
故。

5.3 由于驻地办员工的原因,造成驻地办内出现安全事
故。

6 内部
管理
信息
管理
6.1 人员考勤、请假记录不详实;无监理人员工作永久
交接、临时交接记录,记录不详细; 车辆行驶记录,保养、
维修记录、试验仪器设备保养记录、伙食管理记录、购物
清单不完善。

6.2 任一监理人员任一月请假超过10天,未报经总监或
副总监批准; 工作需要但岗位无人时被发现或查实。

6.3 组内生活、工作环境、设施、设备卫生较差,办公室、
寝室零乱;总监办收到对驻地办伙食问题,驾驶员及其它
后勤服务人员服务质量的举报,业主、总监办日常检查时
发现不满意。

6.4 不严格、认真贯彻执行质量管理体系文件,根据不
合格程度,总监办检查不合格,内审不合格,外审不合格。

6.5 由于驻地办对有关问题没有及时采取会议、文件、
电话、电传、电子邮件等形式进行沟通,造成工作受到影
响或出现问题。

6.6 未及时对承包人的工程日报进行回复。

6.7 驻地办对重要通信、重要会议、重要活动、重要事
件未留有记录(书面记录、影像记录等)。

6.8 驻地办对总监办、业主等上级部门的有关通知,指
示不及时办理或在无争议的情况下不办理或不回复。

6.9 驻地办对各种文件、资料的管理、保密工作不严格,
造成遗失或信息外泄,对作废文件、资料未按要求处置,
对无留存价值的文件资料未作破碎或烧毁处理,被卖作废
品或扔垃圾堆,并视将会造成的后果追究相关人员法律责
任。

6.10 驻地办不按时发送每日报表。

6.11 监理人员工作日记或驻地办工作日志不齐,记录不
真实或不能反映施工现场的实际情况。

6.12 驻地办未按月对文档资料进行归档处理。

6.13 驻地办未及时更新各项上墙图表的信息。

7 专项活
动开展
情况
7.1未督促施工单位执行首件工程认可制,未对首件工程
施工方案和作业指导书进行审查,未制定相应监理实施细
则;无首件工程全过程旁站记录;未对首件工程相应资料
进行签认。

7.2 对“三年集中攻坚活动”进行宣贯,无资料记录;未
按要求建立相应组织机构。

7.3对业主《精细化管理实施方案》宣贯,无资料记录;
未按要求制定相应《精细化管理工作纲要》和《精细化管
理实施细则》;未建立相应组织机构,未落实人员责任;
未按要求建立全面精细化的内部管理制度并报代表处备
案。

7.4未建立廉政建设组织机构;廉政活动、学习和教育无
资料记录。

7.5平安工地建设中,未建立相应组织机构、落实人员责
任;开展平安工地活动,无资料记录;无危险源管理台账、安全隐患排查、检查与整改记录。

7.6在混凝土质量通病治理中,未提出相应专项治理措施;未按照公司实施方案要求,分解任务,提出措施,落实责任,组织检查;未对已发现治理通病发出整改通知或及时闭合。

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