风险评估分析表

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2019年IATF16949风险评估分析表

2019年IATF16949风险评估分析表
2019年IATF16949风险评估分析表
类别:■质量□环境■过程
序号
风险和机遇来源(内部/外部)
风险和机遇来源内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间(开始-完成)
评价措施有效性
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
MP01
经营计划管理
1、经营风险:
1)由于投资经营失策导致的风险;
2)由于管理不当导致的公司内耗增加,失去市场竞争力。
相关文件:《生产计划控制程序》
生技部
2016.8.25
有效
14
COP04
制造过程
1.生产不能准时完成计划
2.不良率过高。
3.效率太低。
4.产品标识不清、混料。
7
2
3
28
高风险
1.生产计划管制。
2.过程能力提前策划
3..不良率前期策划
4.标识管理要求
相关文件:1.《生产控制程序》2.《产品标识和可追溯性控制程序》3.《产品搬运包装防护与交付控制程序》
3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。
总经理各部门
2016.8.25
有效
10
MP10
信息交流
1.交流的对象不明确;
2.交流的方法不当;
3.交流未能保证最终结。
3
2
2
12
一般风险
1.建立有效的信息交流机制,以确保交流能够顺畅。
2.配置适宜的信息交流设施,例如:网络、电话、传真等。
3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。
2、市场风险:
1)由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失;

IATF16949:2016风险评估分析表

IATF16949:2016风险评估分析表

类别:■质量□环境■过程序风险和机遇来源(内部/风险和机遇来源内容号外部)风险和机遇评估分析表风险分析管理措施严重发生可探风险RPN程度概率测性级别实施时间责任部评价措施(开始 -完门/人有效性成)1、经营风险:1)由于投资经营失策导致的风险;2)由于管理不当导致的公司内耗增加,失去市场竞争力。

2、市场风险:1、定期召开投资经营会议,多方面听取投资经营意见;聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。

2、对客户每年进行信用等级调查分析;对竞争对手的调查分析应严谨细致,加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。

高1经营计划MP01管理内部审核2MP021)由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失;2)和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。

3、财务风险:1)由于现金周转不灵导致的风险;2)由于投资不当导致的资金风险;3)由于管理导致的财务合规风险;1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。

2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。

8235233、对现金流进行控制,严格执行预决算制度;风48对短期的投资行为进行分析,寻找有实力的投资公司险进行委托处理;聘请专业的财务人员,对财务进行合规化管理,聘请专专业律师,进行合规风险分析预防。

1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。

2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善高对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。

30风相关文件: 1.《内部审核控制程序》 2.《不合险格及纠正措施控制程序》总经理/2016.8.25有效综合部各部门2016.8.25有效持续改进3MP03过程1.不合格识别不充分。

2.改善意识不到位。

3.人员不具备改善的能力。

高1. 明确不合格的范围。

风2. .意识培训。

52220险3. 明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训相关文件:《不合格及纠正措施控制程序》各部门2016.8.25有效序风险和机遇来源(内部/风险和机遇来源内容号外部)严重发生可探风险RPN程度概率测性级别门/人有效性成)组织环境MP044及相关方管理过程应对风险MP055和机遇过程6MP06领导作用7MP07管理评审数据分析8MP08MP09质量管理9体系策划1.组织环境识别不齐全。

ISO9001风险识别、分析与评价表

ISO9001风险识别、分析与评价表

第 3 页,共 7 页
06-S1-P1-F1
风险分析评价人员 XXX/XXX/XXX
序 号
风险来源
风险内容
XXXXXXXX有限公司
ISO9001风险识别、分析与评价表
风险分析
严重 发生 风险 风险 程度 频度 值 级别
风险 对策
策划的控制措施
会议主持
XXX
责任部门
过程控制 评价措施
文件
有效性
1.对出现不良类别进行分类搜集,便
4
2
8
一般 降低 准确; 风险 风险 2.每月对公司部门目标进行总结分
管理代表 《分析与评价 各部门 程序》
有效
析;
1.审核人员业务技能不熟悉,导
1.对内审员实施培训至合格;
13
致审核浮于表面; 内部审核 2.审核发现的不符合项目未能及 5
时改善和跟进,导致问题长期存
2
10
一般 风险
降低 风险
2.对内审开出的不符合项目,责任部 门必须落实改善对策,审核员持续跟 进,直至不符合项目关闭。
责任部门
过程控制 评价措施
文件
有效性
1.策划质量管理体系时,应识别产品
11
1.策划质量管理体系时,遗漏了
的要求;
2.策划的控制措施不能满足质量
体系策划 管理体系各项要求的控制。
5
3.相关方期望识别不全、错误;
4.风险识别不全,制定的相应措
施无效;
要满足的所有要求,包括客户提出的
、隐含的、以及法律法规或行业特定
1.搜集的数据不准确或者无法利
于分析和利用;
用分析;
15
改进
2.改善意识不到位;

业务连续性风险评估与分析表

业务连续性风险评估与分析表

漏电
1
1
2
可接 受

定期检查各种隐患,及时排除;维护线 综合办公室、

外来施工方
42
物体飞绽伤人
1
1
1
可接 受

设备按规定做好防护,确保间距
43
货物跌落撞击
3
1
1
可接 受

定期检查各种隐患,及时排除
44
不按规定线路行走被落物砸伤
3
1
1
可接 受

遮拦并标识,按规定线路行走
现场行走
序号 风险类型
45
46


相关人员归属 部门
16
防雷
防雷设施断路、锈蚀
1 3 4 中等

定期检查、保养
综合办公室
17
烟雾
1
1
1
可接 受

办公室严禁吸烟,指定吸烟场所
18
吸烟
引燃可燃物
3 2 1 一般

指定吸烟场所,定期检查;火灾及急救 知识培训;按紧急应急预案执行
19
烫伤
1
1
1
可接 受


相关人员归属 部门
20
不遵守交通法规,发生交通事故
影 响 程 度
风 险 系 数
应对类型 风险 等级 风险 风险 风险
接受 规避 降低
日期: 2019年 月 应对措施
1 1 1 中等 √
防护和标识
相关人员归属

部门
责任部门
57
电线裸露、破损
1
1
1
可接 受

定期检查
58

风险评价分析表

风险评价分析表

附件一:风险评价分析表风险评估名称生产工艺风险评估所属部门组长/ 日期小组成员 / 日期批准人 / 日期1、称量工序:风子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划步骤号测性指骤数不能有效隔离* 制定详细的人员进出洁净区流程;1着装不规范毛发和人体表对环境及物料218* 加强培训、三次现场考核着装程序全皮代谢物脱落造成污染( 3)部合格,方可进入该操作岗位,人员( 3)* 现场 QA严密监控称量未培训或考核不合操作不规范或影响产品质量上岗前必须培训,有车间管理人员考核评2218格失误( 3)(3)估合格后,方可进入该操作岗位。

步骤子步序可能的失败因素骤号台秤量程、精度不3能满足称重物品的要求台秤无自动打印功4能可能性严重性无法准确称量投料不准确物料( 4)(5)记录填写时会记录不准确出现笔误( 3)(4)风可检险控制措施计划测性指数360购买量程和精度符合称量要求的台秤224购买带自动打印的台秤工具工具称量5台秤未经校验6不在校验有效期内称量前未用标准砝7码进行校准8捕尘器未开启9称量工具未清洗消容器具未按品种使10用未按批生产指令规11定量进行称量复核物料品名、规格、批号、检验单号与12生产指令规定不一致称量数值不准量值传递不准确( 3)确( 4)称量数值不准量值传递不准确( 3)确( 4)不能及时捕捉影响操作间环物料粉尘( 2)境( 3)可能污染称量造成物料报废物料( 3)(4)物料称量出现造成产品不合错误( 3)格( 4)所称量的物料造成产品不合与批生产指令格( 5)不符( 1)224在岗位操作规程中规定并严格执行336212捕尘器与空调系统连锁开启336使用前检查称量工具清洁状态336按标识分类使用336称量前必须核实批生产指令规定量420称量前必须双人复核物料标识风步骤子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划骤号测性指数操作未按规定先称辅主料的生物活造成物料报废13性会污染辅料220严格执行《称量岗位操作规程》料、后称主料称量(5)( 2)操作称量出现的错称量物料量不称量14未经双人复核误不能及时发330称量时双人复核, QA现场监督准确( 5)现( 2)15称量时未戴无菌手可能会污染到造成物料报废110称量前戴无菌手套套物料( 2)(5)16剩余物料未及时退可能会造成物造成物料报废210剩余物料及时退回暂存间回料混淆( 1)(5)称量好的较少物料可能会造成物造成产品不合17称量后无专用容器336称量后的物料专容器存放料混淆( 3)格( 4)存放记录称量记录和物料台造成记录和台不能准确反映18账填写有误称量操作过程318操作完毕及时填写记录和台账填写帐未及时准确填写( 3)(2)清场19称量结束,未及时造成操作间环影响到下批次224操作完毕及时清洁,并由 QA人员检查清场境不清洁( 4)操作( 3)风步骤子步序可能的失败因素可能性严重性可检险控制措施计划骤号测性指数2、包装工序人员12包装3设备4未培训或考核不合操作不规范或影响产品质量格失误( 2)(3)压力表未经校验无法真实反映无法按工艺要压缩空气压力求正常生产压力表校验不在有( 1)(5)效期内贴签质量不合标签粘贴位置不干胶贴标机参数格,缺乏生产不准确、标签设置不当批次的可跟踪缺失( 2)性( 4)222上岗前必须培训,有车间管理人员考核评12估合格后,方可进入该操作岗位。

ISO9001质量风险评估分析表

ISO9001质量风险评估分析表
效落实;
总经理 各部门
《管理评审 控制程序》
有效
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况

1.对出现不良类别进行分类搜集,便于分析和利 用;
《不符合、
一般
2.意识培训;
纠正和预防
5
2 风 降低风险 3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训; 各部门 控制程序》 有效

4.由质量人员对改善对策进行追踪验证,确保有效
管理者代表 各部门
纠正和预防 控制程序》 《内部审核
有效
控制程序》
12 管理评审
1.输入项目不全; 2.输出项目未能有效落实。
13 改进
1.搜集的数据不准确或者无法利用分析; 2.改善意识不到位; 3.人员不具备改善的能力; 4.改善措施有效性不足。
14
组织环境及相关 方管理过程
1.组织环境识别不齐全; 2.相关方要求识别不完整。
要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或
《相关方影
2
一般 风险
规避风险
行业特定的要求。 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进, 最终确定,以确保控制措施的有效性。 3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展;
总经理 管理代表
各部门
响管理程序 》 《风险 和机遇的应 对控制程序
有效
4.针对制定的风险措施追踪结果;
《销售合同 市场销售 评审控制程
序》
有效
3 新产品导入
1.新产品导入周期长; 2.产品变更失控。
5
4
高风 险
降低风险
1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求; 3.新产品导入变更的策划
《新产品导 测试工程部 入控制程序 商务企划部 》 《变更控

IATF16949风险评估分析表

IATF16949风险评估分析表

风险和机遇评估分析表
类别:■质量□环境■过程
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10文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
编制:审核:批准:
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IATF16949风险评估分析表

IATF16949风险评估分析表

IATF16949风险评估分析表类别:■质量□环境■过程编制: 审核: 批准:出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

产品风险分析及评估表

产品风险分析及评估表

害或抱怨等
QA 部 包装部
低风险 低风险
错 误 的 产 品 严格按照发货\装箱 货物与订单 或 数 量 会 导 流程以及物流控制程 不符或与装 致 客 户 投 诉 序 进 行 控 制 和 确 认 , 每个集装箱
箱单不符 和索赔,并引 并做好相关检查和记 发系列问题 录.
编制:
仓库部 跟单部
低风险
第 10 页
6 人员卫生、穿戴要 中
全体工人
4 人为因素引 求及监控
入异物
7 包装过程严格控制
低风 险
根据已发生或 风险预警的异 物危害如下: 1 头发 2 产品包装材 料破损碎片 3 纸片、拉伸膜 4 其它生产用 小器具 5 人为破坏带 入
危害识别
危害描述
窒息危险
功能性绳索长度 超出标准值造成 缠绕 生产期间员工出 现受伤流血资质和

药品 MSDS
风险 描述
备注
第3页
1 原辅料本身含 1 对金属工具等每日
有带入; 专 人 检 查 发 放 并 回
2 设备零部件 收,同时保持记录;
金 属 等 损 坏 2 灵敏度按规定校准 1 如有使用
混入;
并记录
尖锐工具
物 理 的
金属异物
3 其它金属制 3 经过培训的人员上 时 每 日 发 操作人
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别 危害描述
控制手段
控制频次 责任者
不 良 的 储 存 1 相应仓库储存温度保持在要 作 业 发 生 船务部
储 存 运 输 及装载、运输 求温度范围内

货运公司
的温度
温 度 导 致 产 2 有资质且信誉良好的货运公
品霉变。

罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表

罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表
人身伤害
严格制度管理
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
1
3、电动车刹车失灵,设备和人身损害
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
4、空气压缩机超压,失油,防护装பைடு நூலகம்松动损失破损,造成人身伤害和
设备损坏
人身伤害和设备损坏
严格制度管理
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
1、电动车超载超速造成人身害设备损坏
罐装作业安全风险评估分析(JHA)记录表
单位:制漆车间作业活动:罐装作业分析人
序α
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性
后果严重性S
风险度R
风险等级
控制措施
1、灌装机防护装置不完好,
压伤手指
人身伤害
严格操作规程
1
2
2
可忽略
执行制度、认真检查
灌装前设备检查
2、打包机电源线套管脱落,易发生短路,造成触电事故
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
2
灌装入库工作
2、停车不制动,不关闭电源,拉紧手刹,造成人身伤害,设备损坏
人身伤害和设备损坏
严格操作规程
2
3
6
可接受
执行操作规程、认真检查
3、通风不好、有毒气体浓度高,不佩戴防毒口罩
人身伤害
严格制度管理
4
2
8
可接受
执行制度、认真检查

史上最全的IATF16949风险评估分析表

史上最全的IATF16949风险评估分析表
总经理/
综合部
2016.8.25
有效
2
MP02
内部审核
1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。
2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。
5
2
3
30
高风险
1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。
2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。
相关文件:《管理评审控制程序》
总经理各部门
2016.8.25
有效
8
MP08
数据分析
数据信息不准确,导致分析的结论不合理。
5
2
3
30
高风险
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确。
2.公司责成品技部负责对数据的真实性,实施监督和验证。
相关文件:《数据分析与评价控制程序》
各部门
2016.8.25
有效
9
MP09
总经理
2016.8.25
有效
7
MP07
管理评审
1.输入项目不全。
2.输出项目未能有效落实。
6
2
3
36
高风险
1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门。
2.总经理确保每一项输入均得到评审。
3.输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么做?”“什么时候完成?”,以确保管理评审的输出得到有效落实。
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
3.加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。
相关文件:《设计与开发控制程序》
质保部
2016.8.25
有效
13
COP03

风险评估与分析表

风险评估与分析表

40
对设备状况不了解引发伤害 施工设备操作作 漏电 业 物体飞绽伤人
1
1
1

新员工有人带教 定期检查各种隐患,及时排除;维护线 综合办公室、 外来施工方 路 设备按规定做好防护,确保间距
41
1
1
2

42
1
1
1

43
货物跌落撞击
3
1
1
定期检查各种隐患,及时排除
44
不按规定线路行走被落物砸伤
3
1
1

遮拦并标识,按规定线路行走
1
1
2

持证驾驶,遵守交通规则,做好宣传
72
交通运输风险
违章驾车、超车导致交通事故
2
1
1
一般 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受

持证驾驶,遵守交通规则,做好宣传
73
车辆停放
车辆滑动伤人
1
1
1

持证驾驶,注意车辆四周有无人员
74
货物搬运
货物跌落撞击
3
1
1

定期检查各种隐患,极时排除
75 外来人员风险 76
1 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 一般 √ √
应对措施
责任部门
67
电线、材料拌倒
定期检查各种隐患,极时排除
68
管道及突出零部件撞击
3
1
1
做好防护和标识 相关人员归属 部门
69
货物跌落撞击
3
1
1

定期检查各种隐患,做好防护
70
无责任交通事故
1
1

动火作业安全风险评估分析(JHA)记录表

动火作业安全风险评估分析(JHA)记录表
动火作业安全风险评估分析(JHA)记录表
日期
序α
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全措施
可能性L
S后果严重性
风险度R
险级风等
控制措施
1
确定作业现场状况
①有毒有害气体
人员中毒
严格制度管理
2
3
6
可接受
制定操作规程定期检查
②爆炸、燃烧气体
着火、爆炸
严格制度管理
2
3
6
可接受
制定操作规程定期检查
③可燃物
着火
(11)对难以清除的可染物进行防护,对周围重要设施如电线缆填写号进行防护
着火
严格制度管理
2
3
6
可接受
制定操作规程定期检查
⑫气瓶压力表、阻火器、气路、割柜、焊枪等进行检查
着火、人员伤害
严格操作制度
1
2
2
可忽略
保存记录
的气瓶搬运不得混装、轻搬轻放、有无防震圈、气瓶帽
爆炸、人员伤害
严格制度管理
1
2
2
可忽略
制定操作规程定期检查
③精神状态
人员伤害
严格制度管理
2
3
6
可接受
制定操作规程定期检查
④是否经过该项作业的安全培训
人员伤害
严格制度管理
1
3
3
可忽略
保存记录
⑤有无监火人
人员伤害
严格制度管理
1
3
3
可忽略
保存记录
3
作业前准备
①检查准备、焊机、或者电动工具是否符
合规定
人员伤害
严格制度管理
2

(完整版)风险评估表格

(完整版)风险评估表格
D 不太可能
不太可能有时会发生。以前在其他的地方 发生过
E 很少发生
很怀疑该事件的发生。极其不可能。
中等 7 低4 低2 低1
高 16 高 12 中等 8 低5 低3
极高 20 高 17 高 13 中等 9 中等 6
极高 23 极高 21 极高 18 高 14 高 10
极高 25 极高 24 极高 22 极高 19 高 15
工作步骤
工作前检查/工作准备 进行工作/执行/ 操作 完成工作/清理/结束
危害/风险
风险 等级
控制措施
残余风险
在进行控制 措施后
需要的额外控制措施
.
日期: 时间:
对于所有风险等级高于中等的工作,区域部长签字:
部长姓名:
工人姓名: 签字: 工人姓名:
日期: 日期:
工作安全分析完成人以及岗位
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
工作安全分析编号:
工作描述:
任务地点
任务负责人:
设备、工具
其他工具/设备 围隔障碍以及标识 灭火器/灭火毯
强制性个人防护用品 安全鞋 安全眼镜 头盔/安全帽 手套 高能见度工作服
安全带/防坠器
其他个人防护用品(勾选) 防毒口罩 呼吸器 动力送风过滤式呼吸器 一次性全身防护服 护目镜
面罩 听力保护设备 高空作业安全带&系索
签字:
日期:
备注:

风险评价分析表

风险评价分析表
1
20
安装温度计,操作人员定时监测,温度下降时开启夹套蒸汽加热。
生产操作
10
消毒工艺、温度不当
消毒效率低(3)
不能有效杀灭微生物,导致微生物超标(5)
2
30
确认纯蒸汽灭菌效果。定期对工艺用水管道进行灭菌。
11
制水系统不稳定
化学、微生物超标(4)
注射用水不合格(5)
3
60
采用高频次测试、依据趋势分析确定警戒线、纠偏线
*加强培训、三次现场考核着装程序全部合格,方可进入该操作岗位,
*现场QA严密监控
2
未培训或考核不合格
操作不规范或失误(3)
影响产品质量(3)
2
18
上岗前必须培训,有车间管理人员考核评估合格后,方可进入该操作岗位。
工具
工具
3
台秤量程、精度不能满足称重物品的要求
无法准确称量物料(4)
投料不准确(5)
3
60
8
捕尘器未开启
不能及时捕捉物料粉尘(2)
影响操作间环境(3)
2
12
捕尘器与空调系统连锁开启
9
称量工具未清洗消
可能污染称量物料(3)
造成物料报洁状态
10
容器具未按品种使用
3
36
按标识分类使用
操作
操作
11
未按批生产指令规定量进行称量复核
物料称量出现错误(3)
造成产品不合格(4)
附件一:风险评价分析表
风险评估名称
生产工艺风险评估
所属部门
组长/日期
小组成员/日期
批准人/日期
1、称量工序:
步骤
子步骤
序号
可能的失败因素

项目风险评估表

项目风险评估表
项目风险评估表
项目名称
评估内容
风险程度
备注



1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
项目类别情况(如属于政府明令禁止、限制的项目产业类别应取相应高值)
2
初步利润测算情况(如利润高应取相应低值)
3
地方区域优势、特点(如贫困县应取相应高值)
4
项目合规性情况(如前期手续不齐备可能造成长期无法开工应取相应高值)
13
合同条文苛刻程度
14
履约保证金
15
保修金
16
延期罚款
17
设计风险
18
指定分包商管理风险
19
指定材料商管理风险
20
工程变更后处理风险
21
可索赔风险,包括工期等
22
结算、支付风险
23
资金成本风险
24
其它风险
1
对管理人员资质要求
2
对ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量、安全、环保要求
3
工期是否合理
4
分期交工时,分段完工工期风险
5
技术难度风险(是否需要特别技术)
5
营销关系(如项目营销关系良好应取相应低值)
6
建设方背景(如政府、央企、国有背景应取相应低值)
7
财经能力、资源资产情况(如财政资金应取相应低值)
8
建设方信用情况(如有涉诉应取相应高值)
9
业主人员态度、文化、手段及合作
10
如工程不能完成对企业的社会影响
11
合同无定量或要承包商算量的风险
12
合同蓝本采用风险
16
其它风险
工程是否有条件建设为精品工程

环境--风险和机遇评估分析表-EMS

环境--风险和机遇评估分析表-EMS

风险和机遇评估分析表环境风险类别风险识别风险评估应对控制措施(机遇)风险评估风险描述风险后果风险分析级别级别重要环境因素有关风险重要环境因素运行风险1固体废弃物排放危险废弃物未按要求处置2. 潜在火灾火灾预案和消防培训不到位或缺失、灭火器失效、日常消防检查工作不到位、没有进行消防隐患排查3.噪声排放超标4.粉尘排放,施工作业时未能采取控制措施5. 有害废气,未能严格进行材料选择的控制。

1.造成对大地污染2.导致火灾,发生人员财产的重大损失3.造成对人员的伤害,4.造成对大气污染和人员伤害1未制定相关的管理制度、对固废分类要求不了解。

2.火灾预案有培训,但缺乏演练、灭火器定期检查、积极配合行政部的消防管理。

3. 使用设备工具选择不档或维护保养不到位。

4. 施工作业前未能采取有效的控制措施,5材料选择不合理中度风险1.制定固体废弃物管理制度加强对固体废弃物的分类管理、定期进行监督检查。

2.加强预案的演练、定期进行消防检查3、对产生噪声大的设备定期进行维护保养、发放耳塞和隔音装置。

4对产生粉尘的过程采用喷湿方法控制、人员发放口罩5. 有害废气,控制方法先从原材料把关,并对作业人员发放防护用品如口罩中度风险(可接受)外部风险法律法规风险1.法律法规收不全2.法律法规收集不及时2.法律法规变化了不了解1.没有遵守法律法规2.造成违法行为1.对相关法律法规的更新信息了解不够及时、准确2.没有一个随时追溯的渠道低度风险1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道2.实施对公司的适宜的法律法规更新3.并组织培训低度风险(可接受)内外部风险内外部相关方风险1.对供应商的要求没有实现2.没有满足顾客环境方面的要求3.没有及时获取政府管理部门与环境有关的公告、通知、提示等文件4.公司文件化信息丢失5.内部沟通不畅1.不能采购到环保产品,对供方没有施加影响2.违反管理部门的管理规定和环保安全提示3.风险和机遇在公司范围内不能得到沟通1.对相关方影响不到位2.没有建立外部管理部门的联系渠道2.缺乏文件化信息的监督低度风险1.加强对供方相关施加影响2.加强与相关的管理部门的联系3.加强文件的管理低度风险(可接受)风险和机遇评估小组组长:孟佳佳组员:曹永民刘坤2018年08月15日风险和机遇评估分析表(环境)。

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严重程度发生频度风险级别1报价及项目确定 1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误2.提供成本和利润指标信息不够。

41一般风险降低风险1.市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作;2.总经理负责对可行性评审报告的审批。

市场销售《新产品导入控制程序》《销售合同评审控制程序》有效2订单管理1.客户要求识别不完整;2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

41一般风险降低风险1.对客户的要求实施监视和测量;2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

市场销售《销售合同评审控制程序》有效3新产品导入1.新产品导入周期长;2.产品变更失控。

54高风险降低风险1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求;3.新产品导入变更的策划测试工程部商务企划部《新产品导入控制程序》《变更控制程序》有效4生产计划计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从面延误产品交付。

53高风险降低风险1.合理计算公司的实际产能;2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;生产计划《生产计划作业指导书》有效风险评估分析表序号风险和机遇来源(内部+外部)风险和机遇内容风险分析策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性风险对策严重程度发生频度风险级别风险评估分析表序号风险和机遇来源(内部+外部)风险和机遇内容风险分析策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性风险对策5产品测试1.生产计划编制不合理,导致无法按时交货,延误产品交付; 2.生产不能准时完成计划;3.不良率过高;4.效率太低;5.产品标识不清、混料。

54高风险降低风险1.公司产能研究,合理安排生产计划;1.生产计划控制;2.过程能力提前策划;3.不良率前期策划,不良率指标监控,及时采用纠正预防措施;4.产品实行系统监控及Barcode标识管理要求。

生产制造中心生产计划《生产和服务提供控制指导书》《产品标识与追溯性程序》有效6产品交付1.不能按时交付;2.交付的产品不符合客户的要求;3.将不合格品当合格品发货;或将A的货发往B。

54高风险降低风险1.生产计划管制;2.生产过程的品质控制;3.成品的品质检验;4.出货前的品质检验;5.合格与不合格品外箱标识,增加复核的动作。

仓库《生产和服务提供控制指导书》《不合格品管制程序》有效7顾客反馈处理 1.顾客投诉未能有效解决。

53高风险降低风险1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。

客诉处理一律以8D报告格式存档;相关文件:OP-2009客户投诉处理程序商务企划部质量部《客诉处理程序》有效8领导作用1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺;2.未能配置足够的资源。

41一般风险降低风险1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。

总经理《管理手册》有效严重程度发生频度风险级别风险评估分析表序号风险和机遇来源(内部+外部)风险和机遇内容风险分析策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性风险对策9体系策划1.策划质量管理体系时,遗漏了的要求;2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。

3.相关方期望识别不全、错误;4.风险识别不全,制定的相应措施无效;5.重大质量(含有害物质要求)、环境、安全事故。

52一般风险规避风险1.策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。

2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。

3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展;4.针对制定的风险措施追踪结果;5.建立和运行环境、影响环境物质的管理体系。

总经理管理代表各部门《相关方影响管理程序》《风险和机遇的应对控制程序》有效10分析和评价 1.数据信息不准确,导致分析的结论不合理。

52一般风险降低风险1.要求用于数据分析的数据必须保持准确;2.每季度对公司部门分解目标进行评审;各部门《目标、指标和管理方案控制程序》有效11内部审核1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;2.审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进,导致问题长期存在。

52一般风险降低风险1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。

安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。

2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。

管理者代表各部门《不符合、纠正和预防控制程序》《内部审核控制程序》有效12管理评审1.输入项目不全;2.输出项目未能有效落实。

53高风险降低风险1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门;2.总经理确保每一项输入均得到评审;3.输出项目需要执行“谁去做?”“怎么做?”“什么时候完成?”,以确保管理评审的输出得到有效落实;4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。

总经理各部门《管理评审控制程序》有效严重程度发生频度风险级别风险评估分析表序号风险和机遇来源(内部+外部)风险和机遇内容风险分析策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性风险对策13改进1.搜集的数据不准确或者无法利用分析;2.改善意识不到位;3.人员不具备改善的能力;4.改善措施有效性不足。

52一般风险降低风险1.对出现不良类别进行分类搜集,便于分析和利用;2.意识培训;3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训;4.由质量人员对改善对策进行追踪验证,确保有效。

各部门《不符合、纠正和预防控制程序》《不合格品管制程序》有效14组织环境及相关方管理过程1.组织环境识别不齐全;2.相关方要求识别不完整。

42一般风险降低风险1.定期进行监视和评审;2.采取以对策。

管理代表总经理《组织环境分析管制程序》有效15应对风险和机遇过程1.风险识别不齐全;2.风险没有制订相应的措施;3.措施没有得到有效的实施。

53高风险降低风险1.制订风险对策。

各部门《风险和机遇的应对控制程序》有效16信息交流1.交流的对象不明确;2.交流的方法不当;3.交流未能保证最终结果。

32一般风险降低风险1.建立有效的信息交流机制,以确保交流能够顺畅;2.配置适宜的信息交流设施,例如:网络、电话、传真等。

3.必要的信息(会议)在交流过程中做好记录并跟进交流结果。

行政部各部门《沟通、协商和信息交流控制程序》有效17设备管理1.设备产能不足;2.设备能力不足;3.设备损坏,影响生产计划达成;4.特种设备未定期检定;5.备件损坏,无法顺利生产。

54高风险降低风险1设备产能分析;2.建立日常保养制度,制定保养计划;3.建立易损件备品备件清单;4.特种设备定期备案和检定。

设备《设备管理程序》有效严重程度发生频度风险级别风险评估分析表序号风险和机遇来源(内部+外部)风险和机遇内容风险分析策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性风险对策18监视和测量资源管理1.仪器精度不够,导致检测结果不正确。

2.检测设备失效53高风险降低风险1.建立仪器清单,并制订每年度的校准计划,按计划时间对仪器实施校准。

2.使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证。

质量总部《测量设备管理控制程序》有效19人力资源管理1.人员不足,员工流失;2.能力不足;3.沟通不畅。

54高风险降低风险1.建立员工岗位任职要求;2.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等。

3.人员技能评定人力资源部《人力资源控制程序》有效20文件记录管理1.需要遵守的外来文件识别不全,导致出现不符合要求的情况;2.失效文件投入使用,导致引发不良后果;3.记录填写错误或填写不清晰;4.记录存档不符合要求(环境、时间等)。

52一般风险降低风险1.建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理;2.失效文件及时回收销毁,如需留档必须加盖“失效文件,仅供参考”字样印章,以对失效文件进行区分;3.文件定义记录表单保存期限,并在表单中进行标识。

文控中心《文件控制程序》《记录控制程序》有效21外部供方1.供应商不配合;2.采购物料不符合要求;3.交货不及时;4.价格成本高;5.不能及时应对我公司紧急变更需要(数量、交期、质量等)。

54高风险降低风险1.外部供方定期评审;2.开发建立备用外部供方;3.价格成本核算,与外部供方共赢;4.供应商定期整改;5.与外部供方沟通,提供技术能力,并启用备用外部供方。

采购部质量总部《采购控制程序》《相关方影响管理程序》有效22产品防护1.物品放置环境不符合要求,导致影响其质量;2.标识不清楚,导致用错材料。

52高风险降低风险1.运行环境的先期策划及定期更新;2.库存物资每一项都做好标识。

仓库各部门《仓库物料储存指导书》《产品标识与追溯性程序》有效严重程度发生频度风险级别风险评估分析表序号风险和机遇来源(内部+外部)风险和机遇内容风险分析策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性风险对策23产品和服务放行1.原材料批量不良未检出;2.不良品流出到客户;3.不良品未及时标识和控制。

54高风险降低风险1.制订抽样计划;2.设置待检区域;3.建立检验合格与不合格标识;4.对不符合报告设立关闭期限。

质量部《不合格品管制程序》有效24不合格品控制1.标识不清楚,导致非预期的应用;2.未及时有效的采取改善对策,导致不合格品的持续产生。

54高风险降低风险1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标示并在系统中Hold,以避免投入使用;2.出现不合格品后,应及时分析原因,采取对策,以确保不再产生不合格品。

质量部人员跟踪验证效果。

质量部《不合格品管制程序》《不符合、纠正和预防控制程序》有效25客户满意度测量 1.顾客满意度低,导致顾客丢失。

54高风险降低风险1.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。

商务企划部质量部《客户满意度调查控制程序》有效26知识产权管理 1.组织知识不足,对产品及过程设计不足。

52一般风险降低风险1.可利用的知识的前期准备。

《公司知识产权控制程序》有效27工程变更管理1.工程变更未能及时通知到相关部门;2.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。

53高风险降低风险1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门;2.所有变更需要验证。

相关文件:OP-2021工程变更控制程序产品工程部质量部《变更控制程序》有效严重程度发生频度风险级别风险评估分析表序号风险和机遇来源(内部+外部)风险和机遇内容风险分析策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性风险对策28工作环境管理1.生产车间、仓库、物流对产品生产储运的特殊要求(防火防爆防雷防静电等)相关检查维护制度没有建立;2.没有对工作环境进行日常的检查维护。

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