(库存管理)库存商品盘点制度

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库存产品定期盘点制度(5篇)

库存产品定期盘点制度(5篇)

库存产品定期盘点制度1、范围本标准规定了库存产品定期盘点的要求。

2、管理要求草草2.1财务、生产供应、销售等部门要指定专人负责库存产品的盘点。

2.2成品保管员,每月应对成品库存检查核对一次,季度、半年、年度盘点由财务、生产供应、销售部门指定专人负责,并在次月____日前将成品库存数量抄送财务,生产供应各查份,如有差错,则由三个部门负责共同查封解决。

2.3盘点时间,月、季末后三天,半年、季度末后三天进行,各有关部门按期参加盘点。

(月度由成品保管员牵头,其余由财务科牵头〉2.4成品保管员平时应经常核对帐物,做好原始记录,并认真办理好当日各种迸出库手续,做好记录、存档,做到日清月结。

库存产品定期盘点制度(2)是一种管理制度,旨在确保企业库存准确无误。

以下是一个具体的库存产品定期盘点制度的实施步骤:1. 确定盘点周期:根据企业的特点和需求,确定库存产品定期盘点的周期。

一般来说,可以选择每月、每季度或每年进行盘点。

2. 指定盘点责任人:确定负责盘点的具体人员,通常是仓库管理员或专门的库存管理人员。

3. 制定盘点计划和流程:根据库存的种类和规模,制定详细的盘点计划和流程。

包括盘点的时间、地点、方式、所需工具和设备等。

4. 准备盘点工具和设备:确保盘点所需的工具和设备齐备,如计数器、电脑、打印机等。

同时,确保库存产品的存放位置整理清晰,便于盘点。

5. 进行实际盘点:按照盘点计划和流程,责任人负责对库存产品进行实际盘点。

可以选择全盘点或抽样盘点的方式,确保库存准确无误。

6. 更新库存记录:根据盘点结果,及时更新库存记录。

包括库存数量、库存价值等信息,并确保与实际库存一致。

7. 分析盘点结果:对盘点结果进行分析,发现并解决库存差异的原因。

如丢失、损坏、过期等。

8. 提出改进措施:根据盘点结果和分析,及时提出改进措施,以预防和减少库存差异的发生。

9. 定期审查和调整盘点制度:根据盘点结果和实际情况,定期审查和调整盘点制度,以适应企业发展的需要。

库存盘点管理制度

库存盘点管理制度

库存盘点管理制度一、目的为了加强公司库存管理,保证库存物资的真实性、准确性和完整性,明确相关部门和人员的职责,规范库存盘点工作流程,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有库存物资的盘点管理,包括原材料、在制品、成品、低值易耗品等。

三、职责分工1、仓库部门(1)负责库存物资的日常收发存管理,确保账物相符。

(2)制定库存盘点计划,组织实施库存盘点工作。

(3)对盘点结果进行汇总、分析,提出差异处理建议。

2、财务部门(1)参与库存盘点工作,监督盘点过程的合规性。

(2)对盘点结果进行审核,核对账账、账实是否相符。

(3)根据批准的差异处理方案,进行账务调整。

3、生产部门(1)协助仓库部门进行在制品的盘点工作。

(2)提供生产过程中的相关数据和信息,协助分析差异原因。

4、其他相关部门(1)配合库存盘点工作,提供必要的支持和协助。

(2)对所属部门的库存物资进行管理和盘点。

四、盘点方式1、定期盘点(1)月度盘点:每月末对库存物资进行全面盘点。

(2)季度盘点:每季度末进行重点物资的盘点。

(3)年度盘点:每年年末进行全面、彻底的库存盘点。

2、不定期盘点(1)临时盘点:因特殊情况(如仓库搬迁、库存异常等)进行的临时性盘点。

(2)抽查盘点:对部分物资进行随机抽查盘点。

五、盘点流程1、盘点准备(1)仓库部门在盘点前,应整理好库存物资,清理仓库,确保物资摆放整齐、标识清晰。

(2)准备好盘点所需的工具和表格,如盘点表、计算器等。

(3)财务部门应提前核对相关账目,确保账账相符。

2、初盘(1)仓库人员按照盘点计划,对库存物资进行逐一清点,并在盘点表上记录实物数量。

(2)初盘完成后,初盘人员应在盘点表上签字确认。

3、复盘(1)财务部门或其他指定人员对初盘结果进行复盘,复盘比例不低于 30%。

(2)复盘人员应认真核对实物数量与初盘记录是否一致,如有差异,应与初盘人员共同查明原因,并在盘点表上记录。

4、数据汇总与差异分析(1)仓库部门对初盘和复盘的数据进行汇总,计算出库存物资的盘盈、盘亏数量。

仓库盘点制度【精选6篇】

仓库盘点制度【精选6篇】

仓库盘点制度【精选6篇】仓库盘点制度篇一第一条为了加强公司内部管理及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态,准确核算产品成本和消耗定额,保证公司各项资产的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。

第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。

(二)查清物资盘盈盘亏的原因。

(三)查明有无超期储存的物资。

第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法:在物资发生出入库时,就随之清点物资余额,并与账簿记录的数额相核对。

(二)重点盘点法:对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的`方法。

(三)全面盘点法:对在库、在产的全部物资,在规定的日期全面进行账实清点的方法。

第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。

(三)整理仓库,物资排列整齐,放置标识牌。

(四)财务部提前发出当月盘点通知,包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。

(五)打英分发相关盘点表单。

第五条盘点工作分工(一)财务部门:负责组织、协调、指导库存盘点工作,包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。

(二)仓储物流部门:划分盘点区域,指定专人进行物资清点,填报盘点表、查实差异原因。

(三)生产部门:清点在产品,放置盘点卡。

(四)销售部门:与主机厂核对异地库房产品,清理退废、返工产品。

第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月26日,盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。

原则上盘点当日8-10点停产,库房闭库盘存。

如确有生产任务,盘点期间物资不得跨部门流动。

(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘,自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。

盘点完成后由盘点人员和部门领导签字,于盘点日第二天交财务部门。

(三)生产部门在财务部门领取盘点卡,由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品,放置盘点卡,本项工作要求在盘点日10点前完成。

仓库盘点制度(大全五篇)

仓库盘点制度(大全五篇)

仓库盘点制度(大全五篇)第一篇:仓库盘点制度营运部管理制度仓库盘点制度1.0目的为了规范盘点作业管理流程,以确保公司库存货物的准确性,达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全,完整,根据本公司情况特制定本制度。

通过本制度,实现盘点流程的规范化管理,作为盘点作业方面的指导性文件。

它通过对盘点的安排,计划,组织,初盘,复盘,核查,数据输入,盘点表审核,数据校正,盘点总结等方面进行说明,规定和指导,以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。

同时,贯彻盘点制度,查找库存管理漏洞,规范入库货物的收货清点,入库放位,库存数据更新及出库操作的出库提货,出库备货,出库清点,司机货物交接,出库单据开具等操作流程的精确性,规范性。

保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。

2.0 范围盘点范围:货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

仓储课所使用的仓储设备,包装用耗材,打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。

3.0 职责仓储课: 负责组织,实施仓库盘点作业,最终盘点数据的核查,校正,盘点总结。

客服课:负责稽查仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

营运经理:负责仓库盘点数据的抽查,必要时进行监盘工作。

营运总监:听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报,对盘亏原因的核实及处理,监督库存精度上升对策的实施。

4.0 盘点管理流程4.1 盘点方式1)循环盘点:每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内,仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点,由仓储主管进行复盘。

2)交班盘点:对于A类货物(例如:显示器等贵重货物,细小易盗货物),仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点,并作为交接必续之一。

3)周末盘点:对于A,B类货物,截止每周五下午14:00为止的库存进行周末盘点,由仓储课组织,客服课复盘,营运经理稽查。

4)月末盘点:对于A,B,C类货物(所有库存货物),每月的最后一个星期五进行整体盘点,由仓储课组织,客服课复盘,营运总监稽查。

仓库盘点管理制度(精选8篇)

仓库盘点管理制度(精选8篇)

仓库盘点管理制度〔精选8篇〕库存管理责任:篇一1、对库存实物发生的质量问题,属验收把关不当造成的,能要求供给商退换的,应尽量要求供给商退换,同时,追究验收责任人的工作责任;不能退换造成的损失,由验收责任人负责赔偿;属保管不当造成的,直接追究保管责任人的责任,并由其承当全额的损失。

2、对库存实物发生短损、霉变、变质的,属定额内〔其实物定额根据各物品的性质,参照同行业的平均标准进行确定〕的,直接计入当月本钱〔此局部应严禁套用定额数而自用〕;定额外的局部,直接追究保管责任人的责任,并由其承当全额的损失,物品被盗原价赔偿。

3、财务部稽核人员稽核工作不到位,对应稽核、监控的方面不予稽核、监控,应发现的问题未予发现,或对发现的问题不予上报,事后被查出的,直接追究稽核人员的责任,并严肃处理。

4、库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,5、特殊情况,报酒店总经理处理;非常情况,可直接上报酒店管理公司研究处理。

盘点管理制度篇二1、目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,标准原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。

2范围盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3盘点方式3.1定期盘点1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日〔除财务另行通知〕年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核;3、不定期盘点不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。

4、盘点方法仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表〞,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。

库存产品定期盘点制度范本

库存产品定期盘点制度范本

库存产品定期盘点制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是确保企业库存产品的准确性和可靠性,建立规范的盘点程序,提高库存管理效率。

适用于所有企业库存产品的定期盘点工作。

二、基本原则1. 准确性原则:确保盘点结果准确无误。

2. 全面性原则:涵盖所有库存产品,无遗漏。

3. 即时性原则:盘点结果应及时反馈并及时进行调整。

4. 安全性原则:盘点过程要确保库存产品的安全性,避免损失和丢失。

三、盘点周期及责任分工1. 盘点周期:每年进行一次全面盘点,根据实际情况可以进行半年或季度盘点。

2. 责任分工:- 盘点策划人员:负责制定和安排盘点计划,并落实到各部门。

- 盘点执行人员:负责具体的盘点工作,包括统计、核对和记录。

- 盘点审核人员:负责审核盘点结果的准确性和合理性。

四、盘点程序1. 盘点准备:- 提前通知各部门,准备盘点所需的清单、工具和设备。

- 确保库存产品的正常运作,并暂停出库和入库操作。

2. 盘点过程:- 按照盘点清单逐一核对库存产品的数量和状态。

- 盘点过程中,发现问题立即记录,并由相关责任人处理。

- 盘点工作结束后,确认盘点结果并进行统计汇总。

3. 盘点结果:- 盘点结果由盘点执行人员填写,并经盘点审核人员审核。

- 盘点结果要与实际库存进行比对,确定库存产品的准确数量。

- 盘点结果应由负责人签字确认,并及时反馈给相关部门。

五、异常情况处理1. 盘点过程中发现库存产品损失或丢失的异常情况,应立即报告负责人。

2. 负责人要尽快组织调查,并制定相应的补救措施。

3. 相关责任人应承担相应的责任,并给予相应的处理。

4. 盘点异常情况的处理结果要及时通知相关部门,并做好相应的跟进工作。

六、培训与评估1. 新员工入职培训时要对盘点制度进行详细介绍。

2. 定期进行员工培训,确保员工掌握盘点程序和规范。

3. 对盘点执行人员进行绩效考核,评估其盘点工作的质量和效率。

4. 根据盘点结果和员工反馈,不断改进和完善盘点制度。

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业库存商品盘点管理工作,确保库存商品数量的准确性和规范性,为企业决策提供准确的数据支持。

二、适用范围本制度适用于公司所有的库存商品盘点管理工作。

三、制度内容3.1 盘点周期的确定1.按季度对库存商品进行盘点,每个季度的最后一个月进行盘点。

2.针对某些特殊情况(如年底等),可能需要额外安排盘点工作。

由公司领导决定。

3.2 盘点人员的安排1.盘点工作由仓库管理员和财务人员共同完成。

2.仓库管理员是盘点工作的组织者和具体负责人,财务人员对盘点结果进行核对。

3.3 盘点前的准备工作1.仓库管理员应提前做好盘点工作的准备工作,包括准备物资、审核库存台账、审核存货账、确定库存区域、统计应开具盘存单的物品。

2.财务人员应准备好现金和支票等付款工具,以便在盘点过程中支付应付款项。

3.4 盘点过程1.盘点前,仓库管理员应向所有参与盘点的人员进行培训,确保盘点工作的顺利进行。

2.在盘点过程中,仓库管理员应对库存商品进行逐个核查,统计每项商品的数量、品种和规格。

同时,应记录库存商品的实物盘点结果和台账盘点结果。

3.财务人员应对盘点结果进行核对,以确保其准确性。

若有差异,则应及时进行调整。

3.5 盘点结束后的工作1.盘点结束后,仓库管理员和财务人员应对盘点结果进行汇总,并填写盘点表单。

2.盘点表单要加盖公司公章并由核对人员签字确认。

3.盘点结果应及时汇报到公司领导。

3.6 盘点工作的监督公司领导可以随时对盘点工作进行检查和监督,确保其规范性和准确性。

四、制度执行1.所有参与盘点工作的人员必须严格按照制度执行,确保盘点工作的规范性和准确性。

2.凡是发现问题应立即报告上级领导并进行整改。

五、制度评估和修改公司领导应定期对盘点制度进行评估,发现问题及时进行修改和完善,以确保其适应公司发展和实际需要。

六、制度责任公司领导对盘点管理制度的制定和实施负有最终责任,各级领导要加强对该制度的监督和执行。

仓库盘点制度(通用5篇)

仓库盘点制度(通用5篇)

仓库盘点制度(通用5篇)仓库盘点制度篇1一、总则:为加强仓库管理制度,提高仓库库存数据的真实性、准确性,增强员工的责任心,为更有效地减少公司不必要的损失,和以后员工的入股准确率,特制定本制度。

二、盘点周期:1、月度:A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘;2、对象:A、对各店的库存商品;B、领用物品;3、季度:每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘;A、对象:主仓、店铺、店铺仓、领用物品;B、年度:每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点;三、盘点方式:1、账盘:根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对;2、实盘:以实物为基准,盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对;3、复盘:针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查,直到盘准、盘对、查明原因为止;四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策:1、数据相差大:首先采取重盘方式解决,然后对仍未解决的作特殊记录,日后再查明原因;2、对策:开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的,必须要经过证实后,方可做下一步操作。

3、店铺不对:必须在盘点表上给予更正,并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。

五、调整:在每期盘点完后,跟着节奏进行调整,同时,在调整过程中发现有可疑数据的,要经过审核决定:可以调整的数据给予调整,不可以调整的数据另作记录,当作重盘依据。

六、账务处理规定:报益——在调整过程中,电脑账数呈正数的经核查证实,给予报益; 报损——在调整过程中,电脑账数呈负数的经核查证实,给予报损;七、滞销商品处理规定:在盘点过程中把已滞销的商品记录好,随后,经会议讨论,给予处理;已经在产品取消方案中做好处理方案的,发现现场未做标识的,及时做好记录,方便事后仓库楼层组长做整理;八、盘点规则:1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的,不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责,做好每一个工作流程,监督管理好每一件货品,盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任,认真清点每一件产品和记录好每一个数据;记录监督员在做记录时,一定要对好产品厂家、型号、名称、条码,再登记,登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;在数据登记入表后,监督登记人员要及时进行数据分析,对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘,如重盘后数据还有差额的,事后再统一进行调查及复盘;2、在清点实物时清点人员要有责任心,要轻拿轻放,清点完后,要及时将产品归回原位,清理好现场空箱、垃圾及残次品,对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量,贴于纸箱上),以防重盘、漏盘;3、在盘点时要注意安全,对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘,防止危险意外事故发生;4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排,此期间不得休息、请假(特殊情况除外),针对特殊情况的人员要找到替补人员后,方可离岗;九、盘点奖罚制度:经上层领导讨论,对于盘点的结果,允许产品总量的千分之一数据误差; 由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差,给予1~50元不等的罚款;对于数据误差太大,超过千分之一缓冲数据,在调查原因后仍相差很大的数据,公司承担50%,部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%十、盘点安排表:总监督:芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员安排:每个月排出店铺人、监督人。

仓库库存盘点管理制度

仓库库存盘点管理制度

仓库库存盘点管理制度仓库库存盘点管理制度(通用7篇)在学习、工作、生活中,制度的使用频率呈上升趋势,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。

我们该怎么拟定制度呢?下面是小编收集整理的仓库库存盘点管理制度(通用7篇),欢迎大家分享。

仓库库存盘点管理制度1第一条必须对所管辖的物资进行分类登记,设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量,确保数据连续、准确。

做到帐(包括电脑帐及帐本)物卡相符,及时反映库存。

第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置,并分类标识管理、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。

第三条存放物品的库房应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐。

在仓库中存取物品应办理相关手续,务类物品应标识明显,分类分区存放,不合格品应单独隔离。

第四条对原辅材料、零部件,在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。

防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。

第五条注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资;不得大声呼叫、跳跃。

第六条严格坚持物资、出仓手续,做到先进先出,减少物资积压仓库时间。

第七条监督库存量,根据公司库存量标准,如有超标、不足现象,及时向生产部反映。

第八条保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面,清除库存物资上灰尘杂物。

第九条仓库防火制度。

(一)仓库的主要领导人为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

(二)易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品,不得同一仓库或同室存放。

(三)物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

(四)不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准加设临时线路。

(五)仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。

(六)仓库内禁止吸烟,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。

库外动火作业时,必须经过公司有关部门的同意。

仓库盘点制度和流程(4篇)

仓库盘点制度和流程(4篇)

仓库盘点制度和流程是仓库管理中非常重要的一环,可以帮助确保仓库存货的准确性和完整性。

以下是一般的仓库盘点制度和流程:制度:1. 盘点周期:确定盘点周期,通常是每年一次,或者每季度一次,也可以根据仓库存货的特点和需求进行调整。

2. 盘点责任:明确盘点的责任人及其职责,包括仓库管理员、库存管理员和财务部门等。

3. 总结与报告:完成盘点后,需要对盘点结果进行总结和报告,包括盘点异常和差异的调查、原因分析和解决方案等。

流程:1. 盘点准备:确定盘点日期和时间,提前通知相关人员,并准备必要的盘点工具,如计数器、标签、计算机等。

2. 盘点前检查:在盘点之前,检查仓库设备和工具的完好性和可用性,确保盘点过程中不会出现意外。

3. 盘点操作:根据仓库盘点清单和库存记录,对仓库存货进行逐项盘点。

可以使用物理盘点或电子盘点的方式,根据实际情况选择。

4. 盘点记录:盘点过程中,对每一项存货进行准确记录,包括存货名称、数量、质量等信息。

5. 差异调查与核实:完成盘点后,对盘点结果与实际库存进行对比,并进行差异调查和核实,找出异常和差异的原因。

6. 库存调整:根据差异调查的结果,进行库存调整,对盘盈或盘亏的存货进行相应的调整。

7. 总结和报告:根据盘点结果,总结盘点情况和问题,并向相关部门提交盘点报告,提出改进措施和建议。

8. 改进措施:根据盘点结果和报告,制定改进措施和行动计划,以防止类似问题再次发生。

以上是一般的仓库盘点制度和流程,具体的制度和流程可以根据仓库的实际情况和需求进行调整和优化。

仓库盘点制度和流程(二)第一部分:仓库盘点制度1. 目的仓库盘点制度的目的是确保仓库存货的准确性和完整性,提高仓库管理的效率和精确性。

2. 适用范围本制度适用于所有仓库管理人员和相关工作人员。

3. 盘点责任仓库经理负责制定和执行盘点计划,仓库管理员负责具体的盘点工作,其他相关人员协助仓库管理员完成盘点任务。

4. 盘点周期仓库盘点应定期进行,具体周期由仓库经理根据实际情况和需求确定。

商品库存盘点管理制度(含物流中心、门店仓库、门店卖场存放商品)

商品库存盘点管理制度(含物流中心、门店仓库、门店卖场存放商品)

商品库存盘点管理制度第一部分:盘点操作制度一、总则为加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符,特制订本制度。

二、盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内物流中心、门店仓库、门店卖场存放商品;范围包括主机、配件、残次机、赠品、样机、未配送商品。

三、盘点责任主体公司财务部是所有商品数据的最终确认者,负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;物流中心是所有商品实物保管的最终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。

总经理是公司的第一责任人,对库存商品的丢失、毁损负真接管理责任,物流中心负职能管理责任,连锁地区物流中心负直接责任;门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人,对商品的丢失、毁损负直接责任。

四、盘点周期1、例行盘点每月25日为固定盘点日,例行盘点不仅是管理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。

25日营业结帐结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。

2、其他事项盘点1)供应商撤柜或由于销售方式的改变等,需按品牌、品类对应盘点。

2)物流经理、门店经理、仓库(配送)主管、仓库管理员、柜长、财会人员等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点,并建议人才资源部的人事调动在月例行盘点后进行。

3)按需要对仓库或门店的抽盘。

五、盘点人员分工1、参加人员1)物流中心:物流主管、仓库保管员、台帐(或系统操作员)、库工。

2)门店:门店经理(副经理)、财务人员、柜组长、仓库保管员、营业员、库工。

2、人员职责及分工1)领导小组:由总经理、物流经理、财务部经理组成。

2)各盘点单位管理人员:督查员:由物流中心或总公司派出至某盘点单位检查盘点工作,不是固定的成员。

总盘人:负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向公司领导小组通报。

物流中心由物流主管担任,门店由门店经理(副经理)担任。

盘点管理制度(精选17篇)

盘点管理制度(精选17篇)

盘点管理制度盘点管理制度篇11.目的:为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制度。

2.范围:本制度所称盘点范围包含公司库存商品。

3.方式:3.1每半年进行全面盘点;不定期进行动态盘点,动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。

3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。

4.人员以及职责:4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。

4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。

4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。

5.盘点计划5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知,拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。

5.2不定期盘点可随时进行,不需预先通知。

6.盘点前准备工作6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。

6.2盘点期间停止开票及收发货物,系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清晰,实物保持静止状态。

7.盘点工作7.1盘点时由两人一组,依据分发的盘点表清点实物并登记。

7.2盘点人员注意掌握盘点技巧,避免误盘、漏盘与重复盘。

7.3实际盘点时应认真核对数量,清点数量后应将商品整齐摆放。

盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。

8.盘点数据8.1盘点完毕,负责人将所有盘点表回收,对照库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。

8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。

8.3盘点差异应注明原因,区分责任人,无原因视同责任人完全过失。

8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。

9.盘点报告9.1盘点结束后,仓储物流部及时与财务部核对差异,核算差异金额。

9.2盘点结果以盘点报告形式出具,全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。

9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。

10.盘点纪律10.1盘点数据以实际为主,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。

10.2盘点人员无条件服从组织人指挥,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。

(完整版)库存盘点管理制度

(完整版)库存盘点管理制度

(完整版)库存盘点管理制度1. 目的和范围本库存盘点管理制度旨在规范和优化库存盘点工作流程,确保库存数据的准确性和及时性。

适用于所有涉及库存的部门和员工。

2. 责任和授权- 库存管理员负责组织和执行库存盘点工作,确保盘点操作符合制度要求。

- 部门主管负责监督和审查盘点结果,并对发现的问题提出解决方案。

- 公司领导团队对制度的制定和执行负有最终责任,并提供必要的资源和支持。

3. 盘点周期根据实际情况,每年至少进行一次全面盘点,并根据需要进行定期或临时盘点。

4. 盘点准备4.1 制定盘点计划,确定盘点时间、地点和目标。

4.2 审查库存管理记录,确保库存信息准确、完整。

4.3 准备必要的盘点工具、设备和人员,包括盘点清单、计算机系统、扫描设备等。

5. 盘点流程5.1 开始盘点前,确保所有正常业务活动暂停,并通知所有相关人员。

5.2 根据盘点计划,对所有库存进行逐一盘点。

5.3 确保盘点操作符合规定的标准和流程,如扫描条形码、重量测量等。

5.4 盘点完成后,及时更新库存管理系统,记录盘点结果,标记异常情况。

5.5 盘点结束后,对盘点结果进行核对和审查,及时发现和纠正错误和异常。

5.6 编制盘点报告,包括盘点时间、地点、目标、结果和问题分析,并提交给相关部门负责人。

6. 异常处理6.1 发现库存数据异常或盘点错误时,应立即通知上级主管并进行记录。

6.2 针对盘点错误和异常,及时采取纠正措施,确保库存数据的准确性。

6.3 存在无法解决的问题时,应及时向上级报告,并寻求解决方案。

7. 盘点结果分析根据盘点结果,进行数据分析和问题识别,发现问题的原因,分析影响因素,并提出改进措施和建议。

8. 制度评估与改进根据实际应用效果和反馈意见,定期评估库存盘点管理制度的执行情况,并根据需要进行相应的改进。

9. 附则9.1 盘点工作中遇到特殊情况,应及时和相关人员沟通,确保工作的顺利进行。

9.2 未尽事宜和纠纷处理,按照公司其他相关制度和规定进行处理。

仓库货物盘点管理制度,盘点计划与盘点过程具体实施程序

仓库货物盘点管理制度,盘点计划与盘点过程具体实施程序

仓库货物盘点管理制度一、盘点范围仓库所有库存货物二、原则总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。

三、职责仓库部:实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结财务部:负责组织,监督、审核、核实盘点数据,以反馈其正确性四、盘点计划开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

五、时间安排1、确定初步的盘点结果数据,初盘时间计划在1-2天。

2、查核和复盘时间,一般可以一起进行,验证初盘结果数据的准确性,查核一般由财务负责,复盘由仓库内部人员完成。

一般计划在1天。

3、数据录入由指定人员在完成结果数据后进行,录入完成后要核对。

保证数据的准确性。

4、稽核:可以在盘点过程中及结束后进行,要发现问题、指正错误六、注意事项盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等七、各部门配合1、采购部尽量要求供应商提前交货或推后交货2、财务部处理好帐务,盘点监督及数据整理3、销售部跟客户沟通,做好备货,盘点期间不出货4、仓储部做好盘前整理,注意物货归类,摆放整齐八、盘点过程的具体实施(―)盘点前:1、准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表、标记卡等。

2、注意截止时间,未审未转的单据全部删除并记录,等盘点完成后作业。

3、己打出的出库单还未来得及出货的,按照单上把货物放在出货区4、明确区域的划分,所负区域一定要全部盘点完毕,以防漏盘、重盘。

(二)初盘1、盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量,一定要看过标签2、盘点采用两人一组,盘点员和记录员要相互配合,还要进行亚核3、盘点过程中注意保管好“盘点表”,记录要清晰,明确4、盘点过程中用标记卡注明,标记卡应注明货物、数量、日期等。

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度库存商品盘点管理制度是指企业组织对库存商品进行定期盘点、核对和管理的一套规章制度。

它是保证公司资产保值和风险控制的重要手段,也是实现企业高效管理和准确决策的基础。

下面将从盘点的目的、盘点周期、盘点程序、盘点责任等几个方面进行详细阐述。

一、盘点的目的1.核实库存商品数量和帐面数量是否一致,发现并纠正差异,保证财务数据的准确性;2.发现并清理陈旧、过期、变质等问题商品,减少损失;3.检查库存状态,确保库存安全,防止盗窃、故意破损等情况的发生;4.掌握商品的存货周期和周转情况,合理安排订货和补货工作,提高库存周转率;5.为公司的财务报表提供准确的数据支持。

二、盘点周期和频次1.盘点周期根据企业的规模、库存商品的种类和数量来确定,一般建议每月盘点一次;2.重要商品、高价值商品或者易于变质的商品可以考虑每周盘点一次,以提高对这些商品的管理和控制;3.定期盘点之外,还应定期进行随机盘点,增加查漏补缺的机会,提高盘点的全面性和准确性。

三、盘点程序1.盘点筹备:制定盘点计划、制定盘点清单、分配盘点人员、准备盘点工具等;2.盘点操作:按照盘点清单逐项核对库存商品数量、条件、质量等,并记录在盘点表上;3.差异处理:将实际盘点数量与帐面数量进行对比,记录差异项并查明原因,如发现差异过大的情况,需进一步调查和核实;4.差异调整:根据盘点结果,调整帐面数量,及时更新库存账簿或系统;5.差异解决:对于差异项的原因进行分析,并采取相应的措施予以解决,如调整零售价等;6.盘点报告:编制盘点报告,包括盘点结果、差异分析、原因分析和改进措施等,并提交给上级领导和相关部门;7.盘点总结与改进:根据盘点结果进行总结,找出不足之处,优化和完善盘点制度和流程。

四、盘点责任1.财务部门负责制定盘点计划、准备盘点工具和盘点清单,协助其他部门完成盘点工作;2.仓库管理人员负责实际盘点操作和记录,核对库存商品数量和质量;3.业务部门负责协助核对销售订单、退货订单和库存调拨单等,确保数据的准确性;4.财务部门负责核对盘点结果,调整帐面数量;5.高级管理人员负责审批盘点报告,提出改进意见和决策。

仓库盘点制度和流程(5篇)

仓库盘点制度和流程(5篇)

仓库盘点制度和流程一、目的为保证仓库存货盘点的正确性,使盘点事务有章可循,并加强有关人员的管理责任,以达到有效管理仓库存货的目的,特制定仓库存货盘点制度。

二、盘点范围和方式1、盘点范围:仓库存放的各品牌的库存货品及物料,含供应商寄放货品。

2、盘点方式:每月月末,由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。

三、盘点人员的指派和职责1、监盘人:由仓储主管和财务主管共同担任,负责盘点工作的指挥、协调和督导。

2、盘点人:每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点,人员由仓储主管和财务主管各自指派,负责清点存货数量。

3、记录员:由财务主管指派一名财务人员,负责对盘点人清点的存货数量进行记录,填制《存货实地盘点明细表》。

4、司机:由公司总经理指派,负责参与盘点人员的接送。

四、盘点前准备事项1、盘点编组:由财务主管和仓储主管在每月____号前,事先依据盘点仓库和品牌,共同编排《盘点人员编排表》,报综合部总经理核定后,公布实施。

2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当,盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。

3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理,力求货品整齐、规范、品类集中,并置放存货标示牌。

4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理,追回因紧急发货未收回的出库单,办妥入库货品的入库手续。

五、盘点报告1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》,由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后,送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。

2、每月仓库盘点完后,由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认,财务部应在盘点后第二天12:00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管,仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查,发现问题及时通知财务确认。

仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后____天内核查及填列好差异原因,并交还给财务部,由财务部呈报上级签核。

仓库物资盘点制度范文(3篇)

仓库物资盘点制度范文(3篇)

仓库物资盘点制度范文一、仓库物资盘点采用定期盘点制度,每月最后两天进行帐目整理,简单盘存,每一年对仓库物资进行一次彻底盘点,作出盈亏说明。

二、盘点前应将验收、发放和有关票据整理好,并与材料帐目数据进行复核,尽量将同类型号、规格的物资集中在一起,并堆放整齐,待验收入库的应尽量入库,不能入库的应单独存放。

三、盘点时对仓库帐内、外物资进行统一盘点,一笔不漏,并将实际数量记录在盘点表内,然后查帐核对,成箱、成捆、成包等有固定数量的物资,可按理论数量清点,然后进行抽查。

四、盘点过程中发现损坏或变质的材料,应提出报废,虽损坏但能使用的,不能全部列为报废,就在盘点表中加以注明,发现帐外物资要查明来源、原因,同是记录在盘点表内。

发现在大量盈亏各损坏变质情况,应及时汇报。

五、盘点完毕后,所有盘点表必须由保管员与盘点人员双方核对无误后签章,以便分析查用。

六、根据盘点结果,要清楚了解物料数量与帐目标是否相符,有出入的要及时找出原因,采取补救措施并吸取教训。

仓库物资盘点制度范文(2)一、目的与适用范围本制度旨在规范和管理仓库物资的盘点工作,确保仓库存货的真实性和准确性。

适用于公司仓库物资的盘点工作。

二、定义及缩写词解释1. 仓库物资:指公司仓库中存放的各种货物、原材料和零部件等。

2. 盘点:指对仓库物资进行清点、核对和录入工作。

3. 现存量:指某一物资在仓库中的实际数量。

4. 盘盈:指盘点过程中发现的实际库存量大于账面库存量。

5. 盘亏:指盘点过程中发现的实际库存量小于账面库存量。

三、盘点工作责任分工及流程1. 仓库管理员负责仓库物资盘点的组织和实施工作。

2. 物料部门负责提供最新的库存数据和物资清单。

3. 财务部门负责核对物资的账面价值和实际价值。

4. 盘点流程如下:a) 仓库管理员根据盘点计划,制定盘点工作安排。

b) 仓库管理员与物料部门、财务部门共同核对物资清单和库存数据的准确性。

c) 开始盘点工作时,仓库管理员需确保仓库物资的安全性和完整性。

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度一、编制目的完成库存商品盘点,了解实际库存数量,保证账面与实际库存的一致性。

二、适用范围公司所有涉及到库存商品的生产、销售、库存等部门和人员。

三、盘点周期按季度进行一次盘点,每年四次。

特殊情况可以临时安排。

四、盘点时间在营业结束后的次日开始进行盘点,尽量选择时间较为闲暇的错峰时段,确保盘点工作的顺畅进行。

全部完成后,相关部门需要在一个工作日内上报盘点结果。

五、盘点内容1、库存商品(含半成品、原料、消耗品、辅助材料等)数量;2、单价及总值;3、各类库存商品的保质期、失效日期等相关信息;4、其它应盘点事项。

六、盘点方式1、首先由库存管理人员核对当日货物进出存档、发货清单记录及未结清的订单,确定需要盘点的商品种类、数量,制定盘点计划;2、然后指定专人对库房进行盘点,一项项清点,确保每一件商品都经过盘点;3、盘点完成后,将盘点数据填入库存管理系统。

七、盘点责任1、盘点计划由库存管理人员制定,货品盘点由专人负责,库存管理人员对盘点结果负责;2、盘点当天不得安排其他任务;3、盘点结束后,必须进行资料核对和复盘,确保数据准确无误。

八、盘点结果处理1、盘点结束后,将盘点结果进行整理分类,对照现有库存管理系统,完善未记录的库存数据、确定账面数和实际库存数之间的差异;2、针对盘点结果中出现的问题,需及时采取整改措施,以避免再次出现差异;3、审核盘点结果,处理其它重大差错,编制盘点报告,报公司领导审批。

九、盘点报告1、盘点报告由库存管理人员编制,包括盘点计划、盘点过程中发现的问题、盘点差异分析、整改措施等;2、盘点报告需要及时上报给公司领导,并且需要归档保存备查。

十、盘点考核1、实施盘点考核制度,对盘点结果及时作出评价;2、根据盘点结果,及时发现存在的问题,对盘点结果不良的进行问责处理。

十一、制度宣传通过内部宣传、张贴公告等形式加强制度的宣传,确保全员了解库存商品盘点管理制度。

对培训后仍未掌握盘点方法的,禁止参加盘点工作。

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库存商品盘点制度
一、盘点操作制度
一、总则
为加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符,特制订本制度。

二、盘点对象及范围
盘点对象为公司连锁范围内物流配送中心、门店仓库、门店营业厅存放商品;范围包括主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、未配送商品。

三、盘点责任主体
公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者,负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;物流管理中心是所有商品实物保管的最终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。

对库存商品的丢失、毁损,分公司总经理是分公司的第一责任人并负直接管理责任,物流管理中心负职能管理责任,连锁地区物流部门负直接责任;门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人;门店营业厅存放商品由门店柜组长代为保管,对商品的丢失、毁损负直接责任。

四、盘点周期
1. 例行盘点
每月25 日为固定盘点日,例行盘点不仅是商品管理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。

25日营业结帐结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。

2 . 其他事项盘点
1)供应商撤柜或由于销售方式的改变等,需按品牌、品类对应盘点。

2)物流经理、门店经理、物流主任、物流主管、仓库主管、仓管员、柜长、台帐等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点,并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。

3)按需要对仓库或门店的抽盘
五、盘点人员分工
1 参加人员
1)物流配送中心:仓储科科长(或物流主任)、仓库主管、仓库保管员、台帐(或系统操作员)、库工
2)门店:门店经理(副经理)、营业厅经理、财务人员(台帐、财务主管)、柜组长、物流主管、仓库保管员、营业员、库工
2 人员职责及分工
1)领导小组:总部领导小组由财务总监、物流总监、审计监察委员会主任组成;分公司由分公司总经理、物流部经理、财务部经理组成,并负责向公司领导小组汇报工作。

2)各盘点单位管理人员
A、督查员:由物流管理中心或分公司派出至某盘点单位检查盘点工作,不是固定的成员
B、总盘人:负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向分公司领导小组的通报
物流配送中心由仓储科科长(或物流主任)担任,门店由门店经理(副经理)
3)各具体盘点实施小组(必须由三人组成一个盘点小组):
A、盘点人:负责有顺序的唱报商品型号,由仓库保管员担任
B、记录人:负责盘点人唱报商品型号的记录工作,由仓库主管或柜组长担任
C、监盘人:负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致
物流配送中心由台帐(或系统操作员)担任,门店由门店台帐担任。

六、盘点前准备工作
1.各仓库保管员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放;
2.台帐(或系统操作员)将所有出入库单据录入电脑,财务部人员对数据进行确认;
3.代管、残次商品(残次商品的电脑、手工保管帐必须建立)均单独堆放,与正常库存商品分开;
4.盘点开始后停止所有商品的进出库动作;
5.总盘人安排好人员协助盘点、搬运工作;
6.仓管员将手工帐上交财务人员。

七、盘点流程
(一)ERP系统
1.盘点按品类进行组织盘点;
2.盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上,以便于将盘点数据腾写在数据空白《盘点表》上;
3.台帐(或系统操作员)必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物《盘点表》(格式附后),只显示货品I D及型号,不得显示数量;
4.盘点结束后,三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白《盘点表》上,所有参加盘点三人必须在相关的《盘点表》上签字确认,如果有数据是腾写在其他小组的《盘点表》上必须同样签字确认;
5.台帐(或系统操作员)将实际盘存数录入电脑,打印出有数据和盘点数的《盘点表》;
6.台帐(或系统操作员)与仓库保管员共同进行帐实核对工作,对帐实不符的商品进行复盘;
7.复盘结束后,台帐(系统操作员)将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录,并打印出《盘点差异表》作为整个盘点表的封面;
8.监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在《盘点差异表》上签字确认;
9.财务部人员对《盘点差异表》进行确认;
10.按照审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整。

(二)协力商霸系统
1.盘点按品类进行组织盘点;
2.盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上,以便于将盘点数据腾写在数据空白《盘点表》上;
3.台帐必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物《盘点表》(格式附后),只显示货品ID及型号,不得显示数量;
4.盘点结束后,三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白《盘点表》上,所有参加盘点三人必须在相关的《盘点表》上签字确认,如果有数据腾写在其他小组的《盘点表》上必须同样签字确认;
5.台帐将实际盘存数与帐面数逐一进行核对,将出现差异的商品汇总后,编制并打印《盘点差异表》;
6.台帐与仓库保管员共同进行帐实核对工作,对帐实不符的商品进行复盘;
7.复盘结束后,台帐将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录;
8.督查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在《盘点差异表》上签字确认;
9.财务人员对《盘点差异表》进行确认;
10.按照审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整。

八、盘点要求
1.盘点时按照商品实物地理位置逐一清点,按顺序见货盘点,不准跳跃式盘点,严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘,减少人为的盘点差错;
2.所有数据均以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的实存数;
3.盘点表格内信息项不得修改,若确有需要必须经所有盘点人员签字确认,方能生效,否则将追究相关人员责任;
4.盘点结束后,参加盘点人员必须经总盘人批准后方可离开岗位;
5.参加盘点的人员在盘点当日一律停止休假,并依时间提前达到指定工作地点,如有特殊情况,应事先请示核准,否则以矿工论处;
6.发生盘盈、盘亏情况后,台帐(或系统操作员)应协助仓库保管员查明原因,并在盘点表中注明,否则将追究其责任。

九、盘点资料保存与确认
1.盘点资料的保存:盘点的现场记录表与盘点表经盘点人、记录人、监盘人、总盘人、督查员签字确认后保存在财务。

2.每月盘点资料,包括盘点纸片、《盘点表》、《盘点差异表》(经由财务人员确认的),台帐将其相应整理后留存原件,将《盘点差异表》的封面复印件经总盘人签字认可后直接报到分公司财务部、物流部,由他们签字确认后,报分公司总经理审核,由物流部和财务部分别抄报到总部财务管理中心和物流管理中心备案;经过财务管理中心总监和物流管理中心总监签字确认后,抄报到审计监察委员会。

十、对盘点过程的不定期检查
1.财务管理中心和物流管理中心视实际情况,随时指派人员对商品盘点情况进行抽查,对各地分公司财务部门和物流部门的抽查、抽点情况及财务管理中心和物流管理中心的复查情况进行检查。

2.各地分公司物流部门视实际情况,随时指派人员对库存商品实物进行抽点,与手工台帐进行核对;财务部门视实际情况,不定期进行抽查,对库存商品实物与电脑帐账面数进行核对并确认;
3.各地分公司物流部门应检查单据交接签收制度的执行情况,进行抽查,仓库保管员与电脑台帐之间单据交接必须有交接手续,以明确相关责任。

4.各地分公司物流部门应检查卫生情况、消防安全情况、商品养护情况、安全执行情况(尽力执行二人二把钥匙的仓库管理制度)。

二、盘点结果及差异处理程序
本项目内容已作废,更新后的内容见本章第四节《库存商品盘点差异管理制度》
三、盘点工作的处罚规定
为了保证公司盘点工作的规范,确保盘点工作的严肃性,特对盘点中的违规行为制定如下处罚规定:
一本盘点工作的处罚规定适用于全公司门店、仓库(物流部门配送中心和其他部门的仓库)。

二处罚规定
1.盘点前没有对相关人员进行组织落实的,门店经理或物流主任处以500元罚款;
2.没有按照盘点要求进行归类的,处以仓管员50—200元罚款;
3.没有及时进行移库操作,造成盘点失实的,仓管员罚款50—100元;
4.对未按规定检查并落实商品归类工作的物流主任、门店经理,均处罚200元;
5.对按有数据的盘点表进行盘点和没有按规定对商品逐个进行盘点的,对盘点三人小组处罚600元;物流主任、门店经理各处罚50元;
6.台帐私自出具数据盘点表,处罚300元,直至开除;财务主管知情未制止的,处罚500元,直至开除;仓库主管未制止的处罚200元,仓管员未拒绝执行的处罚100元;物流主任或门店经理负管理责任,处罚100元;
7.未向仓管员收齐帐册的,处罚台帐50元,财务主管50元,门店经理或物流主任50元;不交帐册的仓管员处罚50~100元;
8.未在规定的时间内确认上报盘点差异数的财务主管、台帐、门店经理和物流主任,各处罚100元;
9.未在规定的一周时间内提供差异处理建议的财务主管、门店经理、物流主任,各处罚100元;
10.相关人员调出没有盘点的,处罚仓库主管和门店经理(或物流主任)各200元,并由仓库主管和店经理(或物流主任)负责赔偿实际短缺的损失;如果由于门店经理(或物流主任)不支持配合仓库盘点的处罚门店经理(或物流主任)500元并负责赔偿全部实际短缺的损失,行政上重惩直至开除;
11.盘点前必须清理完毕所有单据,对因单据不齐产生盘点帐务不符的,处以相关责任人50—200元罚款;
12.各分公司总仓,由物流主任担负门店经理的相应责任。

望严格执行
本制度自二OO三年八月二十二日起执行,原相关制度自行中止。

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