公司年度生产经营计划
公司年度生产经营计划
公司年度生产经营计划公司年度生产经营计划是企业每年制定的重要计划,它是企业规划、组织、指导和控制生产经营活动的基础。
它旨在规划企业在未来一年内的经营目标,明确生产计划和经营决策,制定相应的营销策略并安排企业内部的生产资源。
本文将详细介绍公司年度生产经营计划的重要性、制定过程以及实施和监测。
一、公司年度生产经营计划的重要性1.明确企业发展目标公司年度生产经营计划的核心目的是为企业制定明确的目标和任务,这有利于企业实现长期和短期目标,达到可持续发展。
2.规划公司生产和经营资源公司年度生产经营计划可以明确企业在未来一年内需要的各种资源,包括人力、财力和物力等,从而进行有效地规划和利用。
3.提高生产效率公司年度生产经营计划可以帮助企业在生产和运营方面进行规划和整合,随着生产效率的提高,企业可获得更高的利润和更多的市场份额。
二、公司年度生产经营计划的制定过程1.制定目标制定企业在未来一年内的发展目标,包括销售目标、利润目标和市场份额目标等。
2.确定策略根据公司目标制定相应的营销策略、经营策略和生产策略,确定推广渠道、营销手段和生产计划等。
3.分配资源确定公司生产和经营过程所需的各种资源,包括人力资源、物力资源和财务资源等。
4.计划制定基于目标和资源分配,制定具体的生产计划和经营计划,确保企业下一年内的生产和经营运作有序进行。
三、公司年度生产经营计划的实施和监测1.实施计划实施计划包括确定并按照计划执行各项业务活动、进行生产和市场营销等。
确保达到公司年度生产经营计划目标。
2.监测计划定期跟踪和监测计划的进度和执行情况,及时发现存在的问题并进行调整。
同时及时调整并重新对公司下一步的生产经营计划进行更新和修订。
四、总结公司年度生产经营计划对于企业的发展至关重要。
制定好的计划能帮助企业规划和整合各项资源,提高生产效率和市场占有率。
在计划的实施过程中,企业需要实时监测计划的进展,并及时对其进行调整和更新。
通过公司年度生产经营计划的实施和监测等工作,企业能更好地进行管理和业务拓展,从而斩获更多的商业机会。
公司生产经营计划5篇
公司生产经营计划5篇公司生产经营计划篇1一、成本控制的目标在保证工程质量、工期等合同约定的前提下,对施工项目实施过程中所发生的各项费用,通过成本预测、计划、实施、核算、分析、考核,整理成本资料与编制成本报告等活动实现预定目标成本,达到降低工程项目管理成本,提高工程项目经济效益,在有限成本控制下,建造符合质量要求的工程项目,获取更多经济利润的目的。
二、成本控制的思路1、对将要施工的项目进行成本预测,对提高成本计划的可行性、降低成本和提高施工企业经济效益具有重要意义。
其中包含:(1)人工、材料,机械费用的预测首先,施工企业需要考虑人工费单价以及工人的工资水平是否合理,是否具有市场竞争力,因而应对工程项目人工费单价以及工人的工资水平的市场行情进行对比统计分析,根据工期及准备投入的人员数量分析该项工程合同价中人工费,从而对成本进行准确、合理预测。
其次,施工企业应分别对主材、地材、辅材、其它材料费进行逐项分析,且重新核定材料的供应时间、地点、购买价、运输方式及装卸费,分析合同定额中规定的材料规格与实际购买材料规格的差异,其主要原因在于材料费占建安费的比重极大,只有控制了此项费用,工程项目成本才可以得以控制。
再次,由于投标施组中的机械设备的型号、数量一般是采用定额中的施工方法套算出来的,与工程项目实际施工一般存在差异,施工效率也有差异,因此,在机械使用费中要详细测算实际将要发生的机械使用费,考虑其差异性可能带来的成本增加。
(2)施工方案变更引起费用变化的预测另外,还应当关注成本失控的风险预测。
成本失控的风险预测,是施工企业对在工程项目中实施可能影响项目工程目标实现的所有可能性因素进行事前分析与预测,并提前做好应对措施。
施工企业通常应该事前分析的事项包括:对工程项目技术特征的认识,如结构特征,地质特征等;对业主单位有关情况的分析,包括业主单位的信用、资金充足情况、既往业绩等;对项目组织系统内部的分析,包括组织设计、资源配备、人力资源制度等以及对项目所在地的交通、能源、电力、气候的分析。
年度经营工作计划5篇
年度经营工作计划5篇年度经营工作计划120__年,经营部将进一步加强部门内部管理,加强业务学习,积极主动完成各项工作。
为此,我们将理清思路,加大工作力度,切实做好以下几方面工作:一、生产经营管理工作1、进一步细化经营分析内容,并加强对各子公司月度、季度以及年度指标的考核落实;为实现20__年各项任务指标提供有力保障。
2、加强业务学习,提高服务管理水平。
随着各项工作的深入开展,我们遇到了许多新问题、新情况,我们将通过学习,不断提高自己的业务水平和服务管理水平,把学习与工作有机结合起来。
在努力学习与各子公司业务相关的知识的基础上,做好各项服务及管理工作。
3、督促协助各子公司办理相关的资质、准入证书,并及时协助办理相关证书的年审工作,确保企业合理合法地进行施工和生产。
二、安全设备管理工作1、落实集团公司领导要求,结合集团公司实际,建立、完善、形成适合集团公司发展的安全生产制度体系,重点做好资料档案的整理完善和现有规章制度的补充完善,使之规范化。
2、深入企业搞好安全检查工作,对易出现安全隐患的企业要跟踪检查整改。
深入调查研究,分析解决难点和疑点问题,推进安全隐患整改方案的落实,杜绝事故。
3、加强生产装置、要害部位的安全管理,针对化工、钻井、作业、压气站、加油站等要害单位开展安全风险评估,系统分析安全技术状况,编制风险评估报告,完善安全防范措施,加强应急预案的修订和应急演练。
严格监督控制关键生产装置和重点要害部位。
4、加强井控安全管理,认真落实《胜利油田钻井井控工作细则》、《胜利油田井下作业井控细则》,抓好井控管理基础工作,监督、检查子公司贯彻落实井控标准、井控工作细则情况,提高井控管理工作水平,严防井控事故的发生。
5、做好防火工作,尤其是做好餐饮公司等防火重点单位的消防督导工作,落实预防为主,防消结合。
酒店、工地及其他公众聚集场所,要保证疏散通道的畅通,灭火设备的完好,抓好工作计划和消防预案的落实。
6、加强交通安全管理工作,对驾驶人员进行遵章守法的教育,坚决制止超速行驶和酒后驾车苗头的出现。
2024年生产经营新年工作计划
2024年生产经营新年工作计划
2024年生产经营新年工作计划如下:
1. 制定年度目标和计划:根据公司战略和市场需求,制定2024年的生产经营目标和计划,包括销售目标、生产目标、质量目标、成本目标等。
2. 招募和培训新员工:根据生产和经营需求,及时招募和培训新员工,提高团队的生产力和运营能力。
3. 优化生产流程:通过分析生产过程中的瓶颈和问题,优化生产流程,提高生产效率和产品质量。
4. 提升产品质量:加强品质控制,提升产品质量,确保产品符合客户需求和标准。
5. 开拓新市场:研究市场需求和竞争情况,开展市场调研,并积极开拓新市场,扩大销售规模。
6. 提高客户满意度:加强客户关系管理,提高客户满意度,通过提供优质的产品和服务,增加客户忠诚度。
7. 控制成本:通过优化采购和供应链管理,控制成本,提高企业盈利能力。
8. 推进数字化转型:加强信息化建设,推进数字化转型,提高生产经营的科技水平和效率。
9. 加强团队建设:关注员工的培训和发展,激励团队成员的积极性和创造力,提高团队凝聚力和合作精神。
10. 定期评估和调整计划:定期评估生产经营计划的执行情况,及时调整和优化计划,确保目标的实现。
以上是2024年的生产经营新年工作计划,具体实施细节还需要根据实际情况进行进一步规划和调整。
公司年度生产经营计划安排
公司年度生产经营计划安排
公司年度生产经营计划安排是一个综合性的计划安排,主要包括以下内容:
1. 生产计划安排:根据市场需求和公司销售目标,确定每个产品的生产数量和生产时
间表。
同时,考虑到原材料供应、人力资源等因素,制定合理的生产计划。
2. 质量控制计划:确保产品质量符合标准和客户要求,制定质量控制计划。
包括确定
质量检验标准、质量检验方法和质量检验频率等。
3. 市场营销计划:制定市场营销策略,包括产品定位、目标市场、销售渠道和推广活
动等。
同时,确定销售目标和销售预算,制定销售计划。
4. 采购计划:根据生产计划和市场需求,制定采购计划,保证原材料和其他必要物资
的供应。
5. 人力资源计划:根据生产计划和员工需求,制定人力资源计划。
主要包括招聘计划、培训计划和人员配置计划等。
6. 资金计划:根据生产经营需要,制定资金计划。
包括资金需求分析、资金来源、资
金预算和资金使用计划等。
7. 管理计划:确定管理目标和管理措施,包括组织结构、工作流程、绩效评估和风险
管理等。
以上是一些常见的公司年度生产经营计划安排内容,具体安排和内容根据公司的行业
特点、市场需求和公司发展阶段等因素而有所差异。
2024企业年度经营计划书范文(三篇)
2024企业年度经营计划书范文【企业名称】【年度经营计划书】【摘要】本文档为【企业名称】的2024年度经营计划书,包含企业的发展目标、经营策略、市场营销计划、财务预算等内容。
通过制定明确的计划和目标,以便于实现企业的长期发展。
【第一部分】企业概述1. 企业简介【企业名称】成立于XXXX年,是一家专注于XXXX领域的企业。
我们致力于XXXXXXXX,以满足市场需求。
2. 企业目标(1)经营目标:在2024年,实现年度销售额X亿元,净利润率达到X%,市场占有率增长至X%。
(2)发展目标:展开市场推广,扩大品牌影响力;提升产品研发能力,推出符合市场需求的新产品。
3. 企业使命和愿景(1)企业使命:为客户提供优质的产品和服务,创造价值,实现双赢。
(2)企业愿景:成为行业的领导者,引领行业的发展。
【第二部分】市场分析1. 行业分析(1)市场规模:根据市场研究数据,预计2024年,该行业市场规模将达到X亿元。
(2)市场增长率:过去几年,该行业的年均增长率约为X%,预计2024年将保持稳定增长。
2. 竞争对手分析(1)竞争对手:列出主要竞争对手及其市场地位,分析其产品特点、营销策略等。
(2)竞争优势:分析本企业与竞争对手相比的竞争优势,如技术、品质、服务等。
3. 目标市场分析(1)目标市场:明确目标市场,如地区、消费群体等。
(2)市场需求:分析目标市场的需求特点,挖掘潜在需求。
【第三部分】经营策略1. 产品策略(1)产品定位:明确产品定位,满足不同消费者的需求。
(2)产品创新:加强研发力度,推出新产品,以满足市场的不断变化需求。
2. 销售策略(1)渠道建设:完善销售渠道体系,与经销商建立长期合作关系。
(2)市场推广:加大市场推广力度,提升品牌知名度和美誉度。
3. 价格策略(1)定价策略:根据市场需求和竞争对手价格情况,进行适当定价。
(2)促销活动:针对重要节假日等时机,进行促销活动,提升销量。
4. 经营管理策略(1)人员培训:加强员工培训,提升工作效率和服务质量。
2024年公司年度经营计划(六篇)
2024年公司年度经营计划本年度,我司的主要预期目标设定如下:确保供热面积达到____万平方米,其中新增接入网络的供暖面积为____万平方米;预计收取热费总额为____万元;并预计实现经营收入____万元。
鉴于今年为公司成立以来的第二年,同时也是公司发展历程中的关键之年,我们面临着生产经营、夏季检修及项目建设的繁重任务,公司内部管理亦承受着巨大压力。
为此,我司将在建投公司的正确领导与董事会的有力指导下,全力以赴,着力推进以下几方面的工作:一、全力保障冬季供暖工作的顺利进行我们将严格遵循市政府及市供热办的供暖要求,紧密配合开发区(头屯河区)及建投公司的工作部署,确保本采暖季的供暖任务圆满完成。
具体措施包括:确保燃煤供应的充足与稳定;根据气温变化,科学调节供热参数;建立健全供热保障应急处理机制,通过超前预测与科学安排,采取有力措施应对突发事件,保障冬季供暖的平稳运行。
二、积极拓展供暖范围,持续扩大供暖面积紧跟开发区(头屯河区)的跨越式发展步伐,我们将加大对区域内新入驻企业和新开发小区的调研力度,以进一步扩大供暖面积。
预计本年度新增入网面积将达到____万平方米(其中居民新增____万平方米,单位新增____万平方米)。
三、加速推进热源项目及配套办公设施的建设我们将加强与热源项目小组及施工单位的沟通协调,为施工单位提供必要的技术支持,在确保安全与质量的前提下,加快热源项目配套工程的建设进度。
同时,主动配合施工单位与监理单位,严格执行工程竣工验收程序,做好项目的“三查四定”工作,确保工程质量。
我们还将按时完成公司机关楼与宿舍楼的装修工程,以实现明年年底前的搬迁入住。
四、强化安全标准化管理我们将全面开展安全标准化工作,并将其与当前的安全生产工作紧密结合,构建全员、全方位、全过程的安全管理模式。
通过落实安全生产责任制、签订安全生产责任状、强化安全生产教育、严肃安全管理规章制度、加强安全隐患排查与治理、提高安全事故处臵能力、加强设备管理与维护保养等措施,全面提升公司的安全生产管理水平。
企业年度经营计划6篇
企业年度经营计划6篇企业年度经营计划 (1) 今年我们经营公司新一届领导班子,愿在局领导的正确领导和指挥下,鼓足干劲,努力完成局领导交给我们的任务,做好我们的本职工作,特制定工作计划如下:一.总计划今年计划总收入40.75万元,计划支出35.75 万元,实现经济效益5万元。
在计划经济收入中有以下几项收入:(1)宾馆计划收入10万元(2)旅游船只收入5万元(3)上坝收费3万元(4)绿化收入7.5万元(5)房屋出租收入3万元(6)果园收入1.25万元(7)劳务输出收入11万元总计收入40.75万元计划支出费用有以下几项:(1)工资支出总额为15万元(2)提取三金3.2万元(3)劳动保险4.3万元(4)劳动保护0.65万元(5)电话费0.5万元(6)差旅费0.8万元(7)办公费0.3万元(8)折旧及摊消6万元(9)税金3.5万元(10)招待费1.5万元总计划支出为35.75二.总计划的详细说明和工作部署1.金湖宾馆为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识,对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包,在现有状态下,标底为10万元人民币。
若局里作出计划,对宾馆投资,进行一定程度的改造,或填补一些用品、设备及线路改造的情况下,标底为12万元人民币。
首先,我们先开一个全体员工参加的动员大会,让全体员工看清当前充满竞争的形式,让全体员工具有竞争意识,发挥他们的潜力。
这也是我们今年降低标底的最大目的,让承租者看到希望,让承租者尝到成功的喜悦,让承租者能够看到成功的结果。
以此为目的,逐渐让集体职工能够自己管理自己,自己壮大自己,将来能够完完全全地独立起来。
如公司内部没有人承租金湖宾馆,我们再对管理局内全体职工招标租赁。
如全局职工也没有人承租,最后就对社会招标,用社会的力量来管理金湖宾馆。
宾馆承租的边缘条件是必须带2名全民职工,8名大集体职工,这10名职工的所有费用由宾馆承担。
虽然我们计划采用的机制为承包责任制,但是在管理上不能以包带代管,我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去,掌握宾馆的经营情况,及时回流资金,为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。
2024年公司年度经营计划范文(三篇)
2024年公司年度经营计划范文____年是公司加快调整优化业务结构,谋求企业生存与持续经营的关键年,公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作,____年主要工作目标是:控成本,降费用;抓安全,提效益;调业务,促转型;保生存,谋持续经营;在多经改革及规范经营的环境下,寻求新的持续经营机遇,谋求新的生存经营方式。
一、经营目标管理根据____年经营目标完成情况,考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素,____年各部门营业收入力争完成____万元,成本费用控制____万元,营业利润力争完成____万元。
各部门要紧紧咬定目标不放松,深挖潜力,苦练内功,提升服务功能,提高经营质量,确保顺利完成____年各项经营管理目标。
二、牢固树立安全理念,全力以赴打造本安环境(一)公司的安全生产目标不发生人身死亡和重伤事故,实现人身事故“零”的目标;不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故;不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故;不发生同等及以上责任的重大交通事故;不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件;不发生职业健康危害事故。
(二)主要保障措施:深化安全宣传教育,从企业发展的大局出发,致力于安全文化建设。
要从关心员工生命的高度出发,全力以赴抓好安全宣教工作,在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”为原则,寻求更加有效、实用的安全宣教形式,强化安全理念教育,不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系,固化“安全第一”的安全理念,积极营造我要安健环的良好氛围。
强化安全监察力度,要进一步维护安全监察的刚度,以打造本质安全性企业为主线,建立高效完善的安全管理和控制体系,并抓好安全管理各项措施的落实,要俯下身子,盯在现场,把握关键环节,认真排查隐患,切实解决现场实际问题,做到安全生产指挥在现场,隐患排查发现在现场,整改措施落实在现场,确保生产现场安全监管不失控。
继续深入开展创建优秀班组活动,夯实安全生产管理基础,规范班组基础管理,切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。
公司年度生产的经营计划
公司年度生产的经营计划
公司年度生产的经营计划是根据公司的战略目标和市场需求来制定的,主要包括以下几个方面:
1. 生产目标:确定年度生产目标,包括产品数量、质量要求和交货日期等。
2. 生产计划:根据销售预测和库存情况,制定年度生产计划,包括产品的生产量和生产时间安排等。
3. 生产资源安排:确定年度所需的生产资源,包括设备、设施和人力资源等,确保能够满足生产计划的要求。
4. 供应链管理:与供应商协调,确保原材料和零部件的供应,避免因供应不足而影响生产进度。
5. 生产过程优化:优化生产流程,提高生产效率和产品质量,并降低生产成本。
6. 质量控制:建立质量管理体系,确保产品符合质量标准,减少次品率。
7. 研发创新:与研发部门密切合作,推动新产品的研发和创新,以满足市场需求。
8. 供应商管理:与关键供应商建立长期合作关系,确保供应稳定和质量可靠。
9. 生产安全管理:加强生产安全管理,确保员工的生命安全和生产设备的运行安全。
以上是一些常见的公司年度生产的经营计划。
不同公司根据其行业和实际情况,可能会有不同的具体安排。
公司年度生产经营计划
公司年度生产经营计划公司年度生产经营计划一:公司年度生产经营计划安排一、方针目标:为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。
根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。
二、工资分配原则:以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。
三、奖金分配与挂钩:1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。
产量低于吨,非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。
3、锅炉车间设安全奖,人均20元。
4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。
5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。
缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。
四、协接与监督原则:实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续,上道工序为下道工序负责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门进行仲裁,按标准实施奖惩。
2024年度生产经营计划书
2024年度生产经营计划书一、概述2024年是我们企业发展的关键一年,面对市场竞争的不断加剧和外部环境的不确定性,我们将制定一份详细的生产经营计划书,以确保我们能够实现目标并保持竞争优势。
本计划书将涵盖以下几个方面:市场分析、竞争策略、产品创新、生产计划、销售计划和财务预算。
二、市场分析在2024年,我们预计市场竞争将更加激烈,消费者需求将更加多样化。
我们将进行详尽的市场研究,了解客户需求和竞争对手情况,以便精确地制定我们的竞争策略和产品创新计划。
三、竞争策略基于市场分析结果,我们将制定一系列竞争策略,以提高我们在市场中的地位。
这些策略将包括但不限于价格调整、品牌推广、销售渠道的优化以及与合作伙伴的合作等。
四、产品创新产品创新是保持竞争力的关键。
在2024年,我们将加大对科研和技术创新的投入,不断提升我们的产品质量和技术水平。
同时,我们也将推出一些新产品,以满足市场需求和拓展新的客户群。
五、生产计划根据市场需求和产品创新计划,我们将对生产流程进行全面优化和调整。
我们将提高生产效率,降低生产成本,并确保产品的质量稳定性和交货时间。
我们将加强与供应商和合作伙伴的合作,以确保原材料的供应和生产能力的提升。
六、销售计划销售计划是实现企业目标的重要组成部分。
我们将根据市场需求和竞争策略,制定具体的销售目标和计划,并加大市场推广力度。
我们将拓展销售渠道,加强与经销商和合作伙伴的合作,提高产品在市场上的知名度和竞争力。
七、财务预算财务预算是计划的重要依据,我们将编制详细的财务预算,确保我们的生产经营活动能够实现可持续发展。
预算将包括销售预算、成本预算、资本投资预算和现金流量预算等,以确保我们能够实现盈利目标并合理利用资金。
八、风险管理2024年面临的风险包括市场风险、供应链风险和金融风险等。
我们将建立完善的风险管理体系,及时发现和应对风险,以保障企业的顺利运营。
九、总结2024年度生产经营计划书将为我们指明发展方向和行动步骤,确保我们能够实现目标并保持竞争优势。
年度生产经营计划(7篇)
年度生产经营计划(7篇)年度生产经营计划(7篇)年度生产经营计划篇1 一、方针目标:为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。
根据公司目前实际状况,必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、正规化的发展,实行全员全过程的指标考核与将扣,使公司员工人人有责任,个个有指标,严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督,达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员,以岗定资,实行高额浮动工资的制度,迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担,争完指标,为全面完成--年各项经济指标而共同奋斗。
二、工资分配原则:以吨丝工资为基础,公司员工一律接受指标考核,执行以岗定资,以质计件,以产计酬,多劳多得的原则。
三、奖金分配与挂钩:1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,(满负荷生产情况下)取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。
产量低于2、8吨(25天),非缫丝人员一律不与三大指标挂钩,超产奖仅缫丝工享受(超产奖基本工资不浮动)。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。
3、锅炉车间设安全奖,人均(除软化工)20元。
4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。
5、学徒期改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。
缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算,徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。
年度生产经营计划篇2 1.逐步下放费用审批:在20__年已经下放部分权限的基础上,财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长),以便形成权责对等机制;财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。
2024企业年度经营计划书范本(三篇)
2024企业年度经营计划书范本[公司名称]2024年度经营计划书一、前言经过多年的发展,[公司名称]已成为行业内的知名企业,具有一定的市场份额和品牌影响力。
本经营计划书旨在制定2024年度的发展目标和具体实施方案,进一步提升[公司名称]的市场地位和盈利能力。
二、总体目标1. 增长目标:实现年度总营业收入增长15%,达到x万元,并在市场份额上保持稳定增长。
2. 利润目标:实现年度净利润增长20%,达到y万元,提升企业盈利能力。
3. 品牌目标:进一步树立[公司名称]的品牌形象,提升品牌知名度和认可度。
三、市场环境分析1. 宏观经济环境:[根据实际情况进行分析,如经济形势、政策环境等]2. 行业竞争环境:[根据实际情况进行分析,如市场竞争情况、竞争对手等]3. 消费者需求变化:[根据实际情况进行分析,如消费者需求趋势、预测等]四、主要策略和措施1. 产品策略:a. 不断进行研发和创新,提升产品质量和技术含量。
b. 根据市场需求,加大新品开发力度,推出具有竞争力的产品。
c. 加强产品售后服务,提高用户满意度,增强客户黏性。
2. 销售策略:a. 加大市场推广力度,拓展新的销售渠道和客户群体。
b. 提供个性化的销售方案,满足不同客户的需求。
c. 加强与经销商的合作,共同开拓市场。
3. 运营策略:a. 优化供应链管理,提高生产效率和产品质量。
b. 加强成本控制和管理,提高企业盈利能力。
c. 加强人力资源管理,提升员工专业素质和团队合作能力。
4. 品牌策略:a. 加大品牌宣传和推广力度,增强品牌知名度。
b. 不断提升产品品质和服务品质,树立高品质品牌形象。
c. 加强与合作伙伴的合作,打造品牌生态圈。
五、落实措施和时间表1. 制定详细实施计划和时间表,确保各项工作有条不紊地进行。
2. 强化目标管理和绩效考核,确保各项指标的完成情况。
3. 定期召开会议,对工作进展进行评估和调整,及时纠正问题。
4. 加强沟通和协作,建立跨部门合作机制,共同推进工作。
生产经营计划书(精选12篇)
生产经营计划书(精选12篇)生产经营计划书篇1为更好地规划x年全年经营工作,利用有限资源创造最大价值,同时,为培养公司的战略执行能力,有效地展开全年各项行动,公司决定:编制x年度经营规划及其配套方案,推行目标管理。
现就有关问题通知如下:一、预期目标年度经营计划工作是一项超前的专项工作,应实现下列预期目标:(一)出台公司经营的总体规划。
包括:全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。
这些总体规划,将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法,具体工作成果体现在下列文件上:1、《xx公司年度经营发展计划()》2、《xx公司年度财务预算计划()》3、《经营团队目标管理()》(二)出台年度规划的配套方案。
包括与上述总体方案相配套的,运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案,以支持总体规划,具体工作的成果体现在下列文件上:1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法()》2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法()》3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法()》4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法()》5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法()》6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法()》7、《年度人力标准配置计划()》8、《年度人工成本总量计划()》9、《员工薪酬管理基本规则()》(三)培育策划机制和管理能力。
通过统一的年度计划编制活动,所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧,以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后,应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》,将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管二、组织管理年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作,需要集体智慧,也需要民主和集中过程。
为达成预期目标,整个的实施,由总裁办统一组织,财务中心和各部门按照分工落实。
2024年企业年度经营计划模板(五篇)
2024年企业年度经营计划模板[企业名称]2024年度经营计划1.市场分析与预测在2024年,我们预计市场将继续扩大。
以下是我们对市场趋势的预测和分析:a) 行业前景:根据市场研究,我们发现该行业的前景非常乐观。
我们预计市场规模将继续增长,特别是在数字化和创新方面。
b) 竞争对手分析:我们的竞争对手是行业内的其他公司。
我们将密切关注他们的动向,并确保我们在产品质量、服务和市场定位方面保持竞争优势。
c) 用户需求:我们通过市场调研确定了用户对产品和服务的需求。
我们将根据他们的反馈和要求进行产品的改进和创新。
2.目标设定在2024年,我们的主要目标是:a) 增加市场份额:通过扩大市场推广和提供更优质的产品和服务,我们将努力增加市场份额。
b) 提高客户满意度:我们将致力于提供卓越的客户体验,以增加客户忠诚度和满意度。
c) 扩大业务范围:我们计划拓展新的市场和业务领域,以促进公司的持续增长。
3.产品和服务策略a) 产品创新:我们将持续进行产品创新,以满足客户不断变化的需求,并提供更符合市场趋势和竞争优势的产品。
b) 服务优化:我们将注重提供优质的售前售后服务,确保客户得到满意的服务体验。
c) 市场定位:我们将继续强化市场定位策略,准确把握目标客户群体的需求,以提供针对性的产品和服务。
4.营销和销售计划a) 品牌宣传:我们将加大品牌宣传和推广力度,通过各类媒体和渠道广泛传播我们的品牌形象和核心价值观。
b) 销售渠道:我们将继续发展和拓展多样化的销售渠道,以提高产品的市场覆盖率和销售额。
c) 促销活动:我们将定期开展促销活动,以吸引新客户和提高客户的购买意愿。
5.人力资源管理计划a) 人员招聘:我们将加强人员招聘工作,以满足公司发展的需求,吸引和留住高素质的员工。
b) 员工培训:我们将提供定期的员工培训和发展计划,以提高员工的专业能力和技能水平。
c) 绩效评估:我们将建立有效的绩效评估机制,以奖励表现优秀的员工,并提供晋升和晋级机会。
公司年度经营计划书(通用6篇)
公司年度经营计划书(通用6篇)公司年度经营计划书(通用6篇)光阴迅速,一眨眼就过去了,我们的工作同时也在不断更新迭代中,现在就让我们好好地规划一下吧。
相信许多人会觉得计划很难写?下面是小编为大家整理的公司年度经营计划书,欢迎大家分享。
公司年度经营计划书篇1(一)水泥厂概况________水泥厂为xx水泥制造厂家之一,建厂生产已届19年,历年平均水泥产量为336400吨,最低为318000吨,工厂职工总数442名,该厂的组织系(二)年度工作计划形成步骤1、准备阶段:xxxx年10月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,而对下一年做出展望,由各部门主任向厂长提出报告。
2、主案阶段:xxxx年10月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”,并由助理做总体整理。
3、审议及调整阶段:xxxx年11月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人员参加。
4、决定及发表阶段:经过一个月充分研究后,于xxxx年12月1日召集全厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并由领班将计划内容告知职工。
(三)年度工作计划内容1、xxxx年度展望:(1)市场销售经营方面:xx业界对水泥需求甚旺,销售方面无丝毫阻力。
但是公共建设属于买方市场,部门议价能力高,边际利润可能会有影响,但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面:资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能。
(3)xx生产设备方面:由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在xxxx年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。
(4)人力资源投入方面:由于xxxx年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,职32212作士气旺盛,且人力素质亦极能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实地作业的能力,管理水平仍需以在职训练方面加强。
另外,劳动安全亦是重点之一,空气中尚悬浮充足微尘粒子,长期下来可能会伤害现场职工健康,而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。
年度生产经营计划3篇
年度生产经营计划第一篇:年度生产经营计划为确保公司在竞争激烈的市场中保持稳定和发展,我们制定了一份年度生产经营计划。
该计划旨在规划我们的战略、提高公司的效率和生产力,并使公司更加具有竞争力。
本文将对年度生产经营计划的关键要素进行介绍。
一、市场分析在制定本年度生产经营计划之前,我们首先对市场进行了分析。
根据我们的市场研究报告,我们在市场中的份额占比最高的是高端电子产品。
此外,我们还发现,市场对定制化产品的需求正在不断增加。
因此,我们将继续扩大我们的高端电子产品线并增加定制化服务的数量。
二、生产目标和策略我们的生产目标是在保持质量和创新水平的基础上,增加生产力和生产线的扩展。
我们计划进行以下活动实现该目标:1. 对我们现有的高端电子产品线进行改进和重新设计;2. 扩大我们现有的定制化服务;3. 建立新生产线,以便扩大我们的新产品线;4. 为我们的员工提供持续的培训和发展机会,以提高效率和生产力。
三、财务计划我们的财务目标是提高公司的收入和利润。
为了实现这一目标,我们计划采取以下措施:1. 增加销售;2. 优化成本结构;3. 加快应收账款的回收速度;4. 控制库存和增加周转速度。
四、品质目标我们的品质目标是确保我们的产品和服务在市场中表现出色,并满足客户的需求。
为实现这一目标,我们将进行以下活动:1. 定期审查和更新我们的品质标准和流程;2. 对员工进行持续的培训,以提高品质和流程的执行能力;3. 加强对供应商的管理和控制。
五、市场推广策略我们的市场推广策略是多元化的。
我们将不仅仅依靠广告来推广产品,还将开展其他市场活动。
具体活动包括但不限于:1. 参加商业展览和贸易展,以扩大我们的客户群;2. 与其他公司合作,进行推广活动;3. 与我们的客户建立更紧密的合作关系。
六、总结本年度生产经营计划旨在确保我们的公司保持稳定和发展。
我们将注重市场分析、生产目标和策略、财务计划、品质目标以及市场推广策略等关键要素。
2024年企业年度经营计划书(5篇)
2024年企业年度经营计划书企业名称:XXXX有限公司时间:2024年一、企业概况XXXX有限公司成立于XXXX年,致力于提供高品质的产品和服务,公司总部位于XXXX市。
多年来,公司积极发展,不断创新,已经成为行业内的领军企业之一。
公司主要经营范围包括XXXX,XXXX 和XXXX等。
二、经营目标2024年,XXXX有限公司将以以下几点为核心经营目标:1. 提升产品质量和技术创新:在竞争激烈的市场环境中,只有不断提高产品质量和技术创新,才能够赢得客户的信任和市场份额。
我们将加大研发投入,提升产品品质和技术水平。
2. 拓展市场份额:在新的一年里,我们将积极开拓新市场,扩大销售网络的覆盖范围。
通过更加灵活多样的市场营销策略和渠道拓展,提高品牌知名度,争取更多的市场份额。
3. 提高员工满意度:员工是企业最重要的资源,他们的积极性和创造力对企业的发展至关重要。
我们将提供良好的工作环境和培训机会,激励员工发挥潜力,提高员工满意度和工作效率。
4. 实现可持续发展:在经营过程中,我们将持续关注环境保护和社会责任,在产品生产、包装和运输环节中积极采取环境友好的措施,为可持续发展做出贡献。
三、具体措施1. 提升产品质量和技术创新:(1)加大研发投入:在研发方面,我们将增加研发人员的数量,提高研发投入,加速新产品和新技术的研发进程。
(2)建立质量管理体系:建立健全质量管理体系,严格按照国际标准进行产品质量控制,确保产品符合客户需求和市场要求。
(3)引进国内外先进技术:通过与国内外合作伙伴的合作,引进并应用先进的生产技术和设备,提高产品的生产效率和质量。
2. 拓展市场份额:(1)加强市场营销力度:加大市场推广力度,通过网络、展览会、广告等多种手段,提高品牌知名度,吸引更多的客户。
(2)开辟新市场:积极开拓国内外新市场,通过合作伙伴、代理商等形式寻找合适的销售渠道,拓展销售网络。
(3)提供差异化服务:根据客户需求,提供差异化的定制服务,满足不同客户的个性化需求。
生产经营年度计划5篇(精编版)
生产经营年度计划5篇生产经营计划是企业方向性、决策性计划,它以社会需求变化为基础,以生产经营为重点,着眼于未来的发展方向和发展机遇,编制人员将外部需求及内部条件,生产与经营的各个要素经过综合平衡而形成。
以下在这给大家整理了一些生产经营年度计划,希望对大家有帮助!生产经营年度计划1一、__年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将__年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、__年的经营目标(一)核心经营目标__年,公司的核心经营目标是:年度销售收入6500万元,增长率93%,保底销售收入5000万元;年度税后利润780万元,增长率338%,税后利润率12%,资产回报率20%,保底利润360万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元,人民币)上述销售目标的分解,按《__年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。
因此,公司将__年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。
对此,应采取下列措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。
2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在__年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
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公司年度生产经营计划深圳市xx实业发展有限公司公司年度经营计划书一、2007年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2007年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2007年的经营目标核心经营目标2007年,公司的核心经营目标是:年度销售收入6500万元,增长率93%,保底销售收入5000万元;年度税后利润780万元,增长率338%,税后利润率12%,资产回报率20%,保底利润360万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
销售目标细分销售目标细分表上述销售目标的分解,按《2007年度销售目标分解表》执行。
三、主要经营策略市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。
因此,公司将2007年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。
对此,应采取下列措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。
2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在2007年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商,应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2007年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。
为此,应采取下列措施:1.国际贸易中心应调整主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主。
2.中国区市场的产品策略按产品系列推进:1)针对橱柜产品,应“加强研发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充2、2、3系列,必要调整4、5、6系列,少量改进7、8、9系列,增加低价位烤漆系列、中价位实木系列,新上石英石项目。
2)针对衣柜产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。
3)针对浴柜产品,以“依据需求、适当投入,力推国贸、淡对国内”为策略,以出订单为主,以适度利润为目标。
国内市场除非承接大量工程订单,否则,以较少精力投入。
3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近十五年的经营,“xx”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;同样,经过多年的运作,“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉度。
因此,2007年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用平面、电波、网络等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。
为此,相应措施如下:1.国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。
2.中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。
四、实现目标的保障措施生产资源保障1.公司新增投资400万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产6500万元和各项营销策略的实现。
2.生产中心作为二线部门,理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。
生产中心应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。
4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在46%以内。
人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心2007年的三大任务。
为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:1.加快人才引进:以《2007年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2007年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源总监牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2007年1月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2007年4月1日起,各中心对中层干部和基层干部施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2007年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1.由人力资源总监主导,集合内外资源,自2007年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。
管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
财务资源保障2007年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。
与此同时,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:1.逐步下放费用审批:在2006年已经下放部分权限的基础上,财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务中心总监,以便形成权责对等机制;财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。
2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。
.整合多个公司资源:由财务中心主导,对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。
4.健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。
组织管理保障1.由董事长负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。
2.由各责任中心总监负责,2007年2月12日前,对各项目标进行层层分解,并与各级干部签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。
各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。
3.由财务经理负责,2007年2月12日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。
4.由人力资源总监负责,2007年2月12日前,以董事长为授权方,与各责任中心总监签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。
5.由营销总监负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。
五、总体要求公司高层清醒地认识到:2007年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
更新观念,创新管理公司认为,要达成2007年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新公司年度生产经营计划管理办法编制人:编制日期:审核人:审核日期:审批人:审批日期:年月日发布年月日实施****** 有限公司公司年度生产经营计划管理制度1 目的:1.1 为贯彻落实公司总体发展战略,加强对公司生产经营的全面计划管理,规范生产经营计划的编制、报送、审核、批准及执行考核的管理,特制定本管理制度。
1.公司实行以目标利润和资产保值增值为导向的生产经营计划管理,遵循“统一筹划,分级管理,权责结合”的原则,进行宏观的总量调控和监督管理。
范围:本管理制度适用于公司及各二级单位的生产经营计划编制工作,包括线材一公司、焦化公司、电能公司、气体公司、煤焦油精制公司、铁合金公司、白灰公司、煤炭储运公司、物流公司、供应公司、销售公司。
生产经营计划的编制原则3.1 一致性原则:公司的经营计划方案要根据公司的中长期战略规划进行编制,服从公司的中长期发展目标,并符合公司总体的经营方针。
3.先进性原则:各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行。
即本公司历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平。
力争最佳的经济效益,具有可靠性。