医院后勤物资采购制度3篇

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医院后勤物资采购制度

医院后勤物资采购制度

医院后勤物资采购制度一、引言为了保障医院正常运营和供给优质的医疗服务,医院后勤部门需要依照肯定的制度进行物资采购。

本制度旨在规范医院后勤物资采购流程,明确职责分工,确保物资的品质和供应的适时性,同时做到公开、公正、公正的采购。

二、适用范围本制度适用于医院各个科室和相关后勤部门的物资采购工作。

三、采购委员会1.医院设立采购委员会负责监督和引导物资采购工作。

2.采购委员会由医院领导、后勤部门负责人、科室代表等构成,其中医院领导为委员会主任。

3.采购委员会负责订立物资采购计划、审查采购方案、评审供应商资质等相关工作。

四、采购计划1.医院后勤部门应依据医院各科室的需求,订立年度物资采购计划,并报采购委员会审批。

2.物资采购计划应包括物资种类、数量、预算、采购时间等。

3.物资采购计划应提前至少一个月向供应商公开招标,确保供应商有充足的准备时间。

五、供应商管理1.医院后勤部门应建立供应商库,对合法合规、具备相关资质和信用的供应商进行登记和管理。

2.供应商应供给真实有效的营业执照、产品质量认证等相关证明材料,并定期更新。

3.医院后勤部门应定期对供应商进行评估,评估内容包括供货本领、产品质量、服务质量等。

六、招标与评审1.物资采购需公开招标,采纳比价或招标方式进行。

2.供应商在招标文件中应供给认真的产品规格、质量标准、交货期限、售后服务等相关信息。

3.采购委员会应组织专家对报名供应商进行评审,评审内容包括供应商资质、产品质量、价格等。

4.依据评审结果,采购委员会确定最后中标供应商。

七、合同管理1.采购委员会与中标供应商签订采购合同,明确双方的权利义务和交货期限。

2.合同应包括合同金额、付款方式、违约责任等条款,确保双方的合法权益。

3.采购委员会应严格履行合同管理,确保合同的履行和采购的实施。

八、验收与支出1.医院后勤部门应对采购的物资进行验收,确保物资的质量和数量符合合同要求。

2.验收合格后,医院财务部门依照合同商定的支出方式和期限进行支出。

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度一、总则1.为规范医院后勤物资采购管理,提高采购效率和经济效益,制定本管理制度。

2.本管理制度适用于医院所有后勤物资采购活动。

3.本管理制度的实施部门为医院的后勤部门,负责统一管理和监督后勤物资采购工作。

4.各部门在进行后勤物资采购时应遵守本管理制度的规定。

二、采购流程1.需求确认:各部门提出后勤物资采购需求,并填写采购需求申请表,包括物资名称、数量、规格、型号、要求到货时间等信息。

2.预算编制:采购部门根据需求确认的物资信息,编制采购预算,包括估算的费用、预计到货日期等。

3.供应商选择:采购部门根据采购预算和需求确认的物资信息,选择合适的供应商。

供应商应具备相应的资质和信誉,能够提供质量合格的物资。

4.发布招标公告:若采购金额超过一定限额,采购部门应发布招标公告,择优选择供应商。

5.招标/询价:供应商按要求提交招标文件或报价,并在规定时间内闭标。

6.评标/议价:采购部门组织评标委员会对招标文件或报价进行评审,选定最终供应商。

如有必要,可以进行议价以达成双方满意的价格。

7.签订合同:采购部门与供应商签订正式合同,明确双方的权利义务、物资的数量和质量要求、价格和支付方式等。

8.发货验收:供应商按照合同约定的时间和地点,将物资发至医院,并由采购部门组织验收。

验收合格后,及时支付供应商款项。

9.后续管理:采购部门负责对采购合同的履行进行监督和检查,确保物资的使用情况和质量达到预期目标。

三、采购管理机制1.采购备案:采购部门应将采购合同及相关文件进行备案,以备查阅和底稿留存。

2.库存管理:采购部门应建立或维护后勤物资的库存清单,并定期检查库存情况,及时补充物资或清理过剩物资。

3.物资管理:采购部门应做好物资的标识、分类、存放以及保管、维修和报废等工作,确保物资的安全和有效使用。

4.供应商管理:采购部门应定期评估供应商的绩效,对不合格的供应商采取相应的处理措施,并及时寻找替代供应商。

医院物资采购制度(6篇)

医院物资采购制度(6篇)

医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作,提高采购资金的使用效益,完善物资设备采购管理监督机制,保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行,根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规,特制定本制度。

第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间,包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。

各参与部门都要廉洁自律,各尽其职,主动配合,协调支持,努力提高工作效能。

第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点,力求节约,____浪费,廉洁、高效履行职责。

第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则,选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。

第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。

一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。

本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。

该小组为医院采购工作的决策机构,组长由院长担任,副组长由分管副院长和党支部书记担任。

成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。

其主要职责是:1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受理招标工作的投诉。

医院物资设备采购工作领导小组下设办公室,办公室分别设在后勤科、设备科、信息科,负责相关的招投标工作的日常____协调工作,其具体工作内容是:1、执行领导小组的决议,向领导小组报告工作的进展情况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购;设备科主要负责医疗耗材设备等的采购;信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。

医院后勤管理细则(三篇)

医院后勤管理细则(三篇)

医院后勤管理细则第一章总则第一条为加强医院后勤管理,提高医院后勤服务质量,确保医院正常运转,制定本细则。

第二条本细则适用于医院后勤管理工作。

第三条医院后勤管理工作遵循以下原则:(一)综合管理原则,统筹协调各项后勤工作;(二)事先计划原则,提前安排后勤工作;(三)公开透明原则,保证后勤服务的公开公平公正;(四)科学技术原则,采用现代科学技术手段提高后勤管理的效率;(五)人性化原则,关注员工的权益,提供良好的工作环境。

第二章后勤服务第四条医院后勤服务包括但不限于以下内容:(一)治安巡逻,维护医院安全秩序;(二)设施设备维护,确保医院正常使用;(三)清洁卫生,保持医院环境整洁;(四)垃圾处理,及时清理医院垃圾并分类处理;(五)食堂管理,提供健康、卫生的饮食服务;(六)物资供应,及时配送医疗用品和生活用品;(七)停车管理,维护医院停车秩序;(八)邮件传递,保证邮件的及时传递。

第五条医院后勤服务执行者应当具备以下基本要求:(一)了解医院后勤服务的相关政策和规定;(二)具备必要的管理能力和服务意识;(三)熟悉相关设施设备的操作和维护方法;(四)具备良好的沟通和协调能力。

第三章后勤管理第六条医院后勤管理应当按照以下程序进行:(一)制定后勤管理计划;(二)组织实施后勤管理计划;(三)监督检查后勤管理情况;(四)根据监督检查结果,及时进行整改和改进。

第七条医院后勤管理计划应当包括以下内容:(一)后勤服务的具体内容和工作标准;(二)后勤服务的执行者和责任人;(三)后勤服务的时间安排和工作流程;(四)后勤服务的考核评价方法。

第八条医院后勤管理计划应当根据医院实际情况制定,包括但不限于以下方面:(一)医院规模和用途;(二)医院的特殊需求和要求;(三)医院的人员配置和经费预算。

第九条医院后勤管理计划应当经过医院相关部门审核批准后执行。

第十条医院后勤管理人员应当根据后勤管理计划组织后勤服务的具体实施,确保任务按时完成。

第四章监督检查第十一条医院应当建立健全后勤服务监督机制,确保后勤服务的质量和效果。

医院后勤管理制度

医院后勤管理制度

医院后勤管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度一、绪论为规范医院后勤物资采购管理制度,提高管理效率、减少盲目性和浪费性,加强对采购行为的监管和指导,促进后勤服务工作的有效开展,制订本管理制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有本级职业医疗机构的后勤物资采购管理。

三、采购流程(一)物资需求提出。

各职能科室定期对所需的物资清单进行梳理并提出采购申请。

(二)采购计划编制。

后勤采购科综合考虑各科室要求及库存量,编制年度、季度、月度采购计划,并报批管理层。

(三)供应商选择。

后勤采购科通过宣布招标、询价等方式,选择符合质量标准、价格优惠的供应商,以确保采购程序公开、公正、合法有效。

(四)联系供应商,提交采购合同。

后勤采购科联系供应商,确认物品价格、数量、交货方式、交货时间等,并与其签订采购合同。

(五)供应商订单处理。

供应商收到本院采购部门的订单后,提示生产、调配、交付等各环节,及时开展供货准备工作。

(六)物资验收。

每批次到货的物资均进行严密验收,如批量不符、质量不良及时通知供应商,并要求更换或退货,确保物资质量问题信息流向及时处理。

(七)物资入库。

验收合格后的物资及时准确地登记、归档,安排专人进行入库处理。

如有收发不符等问题,及时处理并记录在物资管理系统中。

四、物资采购与管理的注意事项(一)库存控制。

后勤采购科应将物资库存量适度控制在固定标准以内,避免物资堆积造成资金浪费,而物资缺乏时则应及时补充。

(二)物品验收。

应在物品验收时制定专门的验收表格,每批次采购的物品均须认真验收,并在验收表上填明有关信息,方便对涉及问题的排查与处理。

(三)条码管理。

对采购的所有物品应及时标注条码,并建立完善的条码管理系统,确保条码准确、完整,可以为物品管理带来便利。

(四)物品清点。

在物品入库时应进行物品清点和台帐登记,减少物品误用和义务性丢失的各种情形。

(五)资金管理。

后勤采购科应建立完善的资金管理机制,制定专门的资金管理流程,并强化资金使用审批制度,防止资金间接利用或损失。

医院采购后勤管理制度

医院采购后勤管理制度

一、总则第一条为规范医院采购后勤管理工作,提高采购效率,保障医疗工作顺利开展,特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有采购后勤管理工作。

第三条医院采购后勤管理工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保采购物资质量、价格合理,符合国家相关法律法规。

二、组织机构第四条成立医院采购后勤管理领导小组,负责制定、修订和监督实施本制度。

第五条医院采购后勤管理领导小组下设办公室,负责日常工作。

三、采购计划与审批第六条各部门根据工作需要,编制年度、季度、月度采购计划,经部门负责人签字,报院领导审批。

第七条采购计划应包括采购物资名称、规格、数量、预算金额、供应商选择标准等内容。

第八条采购计划经院领导审批后,由办公室汇总并发布。

四、采购实施第九条采购员根据采购计划,在规定的时间内完成采购任务。

第十条采购员应充分了解市场行情,选择具有合法资质、信誉良好的供应商。

第十一条采购员在采购过程中,应严格执行采购程序,确保采购质量。

第十二条采购员与供应商签订采购合同,明确双方权利义务。

五、验收与入库第十三条采购物资到货后,由验收员进行验收。

第十四条验收员应严格按照采购合同、质量标准进行验收,确保采购物资符合要求。

第十五条验收合格后,由库管员办理入库手续。

六、财务管理第十六条采购员在采购过程中,应严格按照财务制度进行报销。

第十七条采购员报销时,应提供发票、合同等相关凭证。

第十八条财务部门应加强对采购资金的审核,确保资金使用合规。

七、监督检查第十九条医院采购后勤管理领导小组定期对采购工作进行监督检查。

第二十条对违反本制度的行为,视情节轻重,给予通报批评、罚款、解聘等处理。

八、附则第二十一条本制度由医院采购后勤管理领导小组负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度,医院将确保采购后勤管理工作的规范化和高效性,为医疗工作提供有力保障。

医院后勤科物资采购制度

医院后勤科物资采购制度

医院后勤科物资采购制度为进一步规范后勤物资采购工作,保证采购物资质量,降低采购成本,规避采购风险,杜绝采购过程中发生商业贿赂行为,依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》,结合医院实际,特制定本制度。

一、建立医院后勤物资采购管理领导小组成立由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责制定年度后勤物资采购计划、物资集中采购实施方案、单项重要物资采购方案,并提交院务会讨论通过后组织实施。

对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则1、采购品种:办公用品、公务接待用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、打印机、电脑、摄像照相设备、空调、冰箱、打印机耗材、印刷品、宣传广告制作等品种。

医疗设备采购按照简四医发【2014】12号附件14《医学装备申购、更新制度》执行。

2、采购原则:采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光集中采购为主,零星采购为辅;坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择中标客户。

三、采购方式:1、集中采购实行每季度一次后勤物资集中采购。

每季度第一月的1—20日由总务科收集编制本季度常用物资采购计划,填写后勤物资集中采购计划表(附件1),采购计划表由采购领导小组审核后报院务会讨论通过。

集中采购首先与定点采购商店洽谈,如果价格和质量达不成协议时再另找商家。

当月下旬完成本次采购工作,由分管领导牵头制定本次实施方案,总务科具体负责实施,参与人员由分管领导指定3名以上采购领导小组和采购中心成员完成本次采购任务。

2、单项采购各科室临时计划需要购买,价格在1000以上的物资,由科室填写物资申购计划报总务科长,总务科长提交采购领导小组审核后提交院务会讨论通过。

医院物资采购制度(4篇)

医院物资采购制度(4篇)

医院物资采购制度是指医院为确保医疗工作和运营的正常进行,制定的针对物资采购的一系列规定和程序。

其主要目的是保证物资的供应质量、时效性和合理性,并提高物资采购的透明度和效率,防止贪污腐败现象的发生。

医院物资采购制度通常包括以下内容:1. 采购组织结构:明确负责物资采购的部门、岗位和职责,确保采购工作的专业化和分工明确。

2. 采购流程:规定从需求申报、供应商选择、报价比较、谈判、合同签订、交货验收等环节的具体操作步骤和时间节点。

3. 采购供应商管理:建立供应商信息库,对供应商进行资质审查和评估,确保选取有良好信誉和品质保证的供应商。

4. 采购计划和预算控制:制定具体的物资采购计划和预算,合理安排采购数量和时间,控制采购费用。

5. 采购合同管理:明确合同的签订、执行和终止的规定,并建立相应的合同管理制度,保护医院的合法权益。

6. 采购文件管理:建立完善的采购文件档案管理制度,保留采购文件的原始记录,确保采购活动的可查性和审计合规性。

7. 采购监督和考核:建立内部控制机制,对采购活动进行监督和考核,发现问题及时纠正,提高采购效率和质量。

8. 采购风险管理:制定风险评估和控制措施,做好应急准备,防范采购过程中可能出现的风险和问题。

9. 内部控制和防腐败制度:规定采购活动的内部控制要求,加强对涉及贪污腐败的监督和防范措施,确保采购的公平、公正和透明。

总之,医院物资采购制度是一项重要的管理制度,旨在规范和优化医院物资采购流程,保障医院运营和服务质量的持续改进。

医院物资采购制度(2)是一套规范医院物资采购流程的管理制度,旨在确保医院物资采购的公平、透明和高效。

具体的制度内容可以包括以下几个方面:1. 采购需求确认:医院部门根据工作需求,确定和明确物资采购的种类、规格、数量和质量要求等。

2. 采购计划编制:医院物资管理部门根据采购需求,制定物资的采购计划,并进行审批。

3. 供应商管理:医院建立供应商库,对供应商进行评估和筛选,制定供应商准入标准和考核机制。

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度1. 引言医院后勤物资采购管理制度旨在规范医院后勤物资采购的流程和管理,确保物资采购工作的高效、合规和透明。

本文档详细阐述了医院后勤物资采购的各个环节和相关责任人的职责,以及采购流程中需要遵循的各项规定和措施。

2. 采购管理组织结构为了确保医院后勤物资采购管理的协调性和高效性,建议设立采购管理小组。

该小组的成员包括但不限于以下角色,并各自承担相应职责: - 采购经理: 负责制定和执行采购计划,并对采购流程的合规性进行监督和管理。

- 采购主管: 负责协调采购流程中的各个环节,并和供应商进行沟通和谈判。

- 财务主管: 负责审批和监督采购资金的使用,确保采购活动的经济合理性。

- 物资管理员: 负责物资的入库、出库和库存管理,以及相关档案记录的维护。

3. 采购流程3.1 采购计划编制采购经理负责根据医院的需求和预算,编制采购计划。

采购计划中需要包含物资的种类、数量、预计采购时间和预算等信息。

采购计划应经过相关部门的审批,确保与医院整体发展战略和财务预算相符。

3.2 供应商选择与谈判采购主管负责寻找合适的供应商,并与其进行谈判和洽谈。

供应商的选择应注重信誉度、质量保证和价格合理性等因素。

谈判过程中,需确保遵守公平竞争的原则,不得收受供应商的回扣或其他不正当利益。

3.3 采购合同签订采购主管与供应商达成一致后,将与其签订采购合同。

采购合同中需明确物资的品名、规格、数量、价格、交付时间和质量标准等条款,以及各方的权益和责任。

3.4 物资入库管理采购主管负责监督物资的入库工作,并与物资管理员一同核对物资的数量和质量。

物资的入库需及时进行登记和归档,并确保入库信息的准确性和可查询性。

3.5 物资分发与使用物资管理员根据医院各个部门的需求,将物资进行合理分发和调配。

物资的发放应按照有关规定和流程进行,确保物资的合理利用和安全性。

3.6 供应商绩效评估采购主管负责对供应商的绩效进行评估和考核。

医院后勤物质采购管理制度

医院后勤物质采购管理制度

医院后勤物质采购管理制度1. 引言医院后勤物质采购管理制度是为了规范医院后勤物资采购流程,确保采购过程的公平、公正和透明,提高采购效率,降低采购成本,保障医院后勤物资供应的稳定性和质量。

2. 适用范围该制度适用于医院所有后勤物资采购,包括但不限于办公用品、消耗品、设备配件等。

3. 采购需求确认•各科室、部门提出采购需求,填写采购申请单,并注明采购物品的名称、数量、规格要求等详细信息。

•采购需求申请单需经相关负责人审核签字确认后,方可提交给采购部门。

4. 供应商选择•采购部门负责编制供应商清单,包括现有合作供应商和潜在供应商。

•采购部门根据采购需求的种类和规模,制定供应商选择的相应流程和标准,确保选择的供应商具备资质和信誉。

•供应商选择的结果需经相关负责人审核确认后,方可进行下一步的采购操作。

5. 采购合同签订•采购部门与供应商就采购物品的价格、交付时间、品质要求等进行协商,最终达成一致意见。

•采购合同需明确双方的权利义务,并由双方的法定代表人签字确认。

•采购合同签订后,采购部门负责在合同规定的时间内与供应商进行货物的接收和验收。

6. 采购执行•采购部门根据采购合同的要求,组织相关人员进行采购执行工作。

•采购部门负责跟踪采购进度,确保货物按时交付,并及时处理采购过程中的问题和变更。

7. 质量控制•采购部门在采购执行阶段对所采购的物品进行质量把关。

•采购部门需制定相应的质量检验标准和程序,对货物的品质进行检验和抽检。

8. 采购记录和档案管理•采购部门需建立完善的采购记录和档案管理制度。

•正式的采购文件、合同、发票等必须妥善保管,存档时间不少于五年。

9. 监督与考核•相关部门和人员可以对采购过程进行监督和检查,确保采购活动的合规性和规范性。

•对违反采购管理制度的行为进行处理,并纳入个人绩效考核体系。

10. 物资库存管理•采购部门需对医院后勤物资进行库存管理,确保库存的合理、安全和准确。

•定期进行库存盘点,并对低库存物资进行补充采购。

医院后勤采购流程制度范本

医院后勤采购流程制度范本

医院后勤采购流程制度范本一、总则第一条为规范医院后勤采购行为,提高采购效率,保证采购质量,控制采购成本,根据国家有关法律法规和政策规定,结合医院实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于医院后勤部门采购药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料、办公用品、固定资产等物资的行为。

第三条医院后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条医院后勤采购工作由采购部门负责具体实施,相关部门共同参与,形成协同配合的工作机制。

二、采购计划第五条采购部门应根据医院实际需求,制定采购计划。

采购计划应包括采购物资的名称、规格、型号、数量、质量、价格等要素。

第六条各部门应在每月15日前向采购部门提出采购申请,申请内容应包括物资名称、数量、规格、质量、价格等,由部门负责人签字后提交。

第七条采购部门应在汇总各部门申请计划后,结合物资库存量,确定采购计划,并在月末20日前报主管领导审批。

三、采购实施第八条采购部门在采购前应进行市场调查,了解物资供应市场情况,掌握供应商信息,比选供应商,确保采购物资的质量和价格。

第九条采购部门应根据审批后的采购计划,与供应商进行谈判,签订采购合同。

采购合同应明确物资名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第十条采购部门应按照采购合同约定的时间、数量、质量要求接收物资,并进行验收。

验收合格的物资应及时入库,不合格的物资应要求供应商及时更换或退款。

四、采购管理第十一条采购部门应建立健全采购档案管理制度,对采购合同、采购订单、验收报告等相关资料进行归档管理。

第十二条采购部门应定期对供应商进行评估,对供应商的供应质量、供应时间、售后服务等方面进行综合评价,并根据评价结果调整供应商名单。

第十三条采购部门应加强内部管理,对采购人员进行培训、考核,确保采购人员具备相应的业务能力和职业道德。

第十四条医院应建立健全监督机制,对采购过程进行监督,确保采购行为的公开、公平、公正。

后勤物资采购制度

后勤物资采购制度

后勤物资采购制度为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。

一、设立物资采购管理领导小组,由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、成立物资采购管理小组,由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

三、根据医院规定,后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。

四、负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重,遵纪守法,廉洁奉公。

五、采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行,明确各个环节上的责任和权限,做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。

六、采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等,严防购入伪劣产品。

七、采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等,均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

八、购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行,维护医院权益,由经办人起草合同样本,办理合同会签审核手续合格,盖章生效。

九、购置的产品到达,要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。

如发现不符合要求的,坚决拒收。

各单位负责人应对采购的产品质量进行把关,防止不合格产品,做到人人把关,一丝不苟。

十、合同在实施过程中必须加强监督管理,要定期或不定期检查合同履行情况。

十一、维护医院信誉和利益,采购付款工作按照合同执行。

十二、大宗物资采购按照医院的有关规定执行。

医院后勤采购工作制度

医院后勤采购工作制度

医院后勤采购工作制度一、总则第一条为了规范医院后勤采购工作,提高采购效率,保证采购质量,根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规,制定本制度。

第二条医院后勤采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,严格按照规定的程序进行。

第三条医院后勤采购工作应实行集中管理,由后勤管理部门负责组织采购,其他科室不得单独组织采购。

第四条医院后勤采购应根据实际需要,制定合理的采购计划,确保采购物资的质量和供应。

第五条医院后勤采购工作应建立完善的内部控制制度,明确采购职责,加强采购监督,防止腐败行为。

二、采购计划第六条后勤管理部门应根据医院各科室的实际需求,制定年度采购计划。

第七条采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、质量、价格等内容,并由科室负责人签字确认。

第八条后勤管理部门应在每月20日前将下一月的采购计划报主管领导审批。

三、采购程序第九条采购计划经主管领导审批后,由后勤管理部门负责组织采购。

第十条采购前,后勤管理部门应进行市场调查,了解物资的价格、质量、供应情况等信息。

第十一条采购员应在货比三家(比质量、比价格)的基础上,制定采购方案,报后勤管理部门负责人审批。

第十二条采购员应按照采购方案进行采购,不得擅自改变采购物资的名称、规格、数量等内容。

第十三条采购员应在采购完成后,及时将采购合同、发票等凭证交后勤管理部门进行报销。

四、验收管理第十四条后勤管理部门应设立验收小组,负责对采购物资的验收工作。

第十五条验收小组应根据采购合同、技术标准等要求,对采购物资进行验收。

第十六条验收合格的物资,验收小组应出具验收报告,并将验收结果通知采购员。

第十七条验收不合格的物资,验收小组应立即通知采购员进行退货或换货。

五、仓储管理第十八条后勤管理部门应设立仓库,对采购物资进行统一存放和管理。

第十九条仓库管理员应建立健全仓库管理制度,确保物资的安全、整齐、干燥、通风。

第二十条仓库管理员应定期对仓库进行盘点,确保物资的账物相符。

医院后勤物资采购管理制度内容

医院后勤物资采购管理制度内容

医院后勤物资采购管理制度1. 引言医院后勤物资采购管理制度是为了规范医院后勤物资采购流程,确保物资采购的高效性和合规性。

本制度适用于医院所有后勤物资采购活动,并对物资采购的各个环节进行详细说明和管理。

2. 采购流程医院后勤物资采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资采购执行和验收入库等环节。

2.1 需求确认医院后勤部门通过与不同科室沟通,并结合过往的使用情况和预测需求,确定各项物资的采购需求。

需求确认需要包括物资名称、规格型号、数量和预计使用时间等信息。

2.2 采购计划编制基于需求确认的结果,医院后勤部门编制采购计划,明确每个物资的采购数量、预算和采购时限等信息。

采购计划应根据年度预算和上级管理要求进行编制,并经过相关部门审批。

2.3 供应商选择医院后勤部门根据采购计划,通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。

供应商应具备合法资质、有竞争力的价格和稳定的供货能力。

供应商的评选应经过严格的评审和比较,并由相关部门批准。

2.4 采购合同签订医院与供应商就采购事宜签订采购合同,明确双方的权益和责任。

采购合同应包括物资的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、验收标准和违约责任等条款。

采购合同应经过法律审查,并由法务部门确认后方可签订。

2.5 物资采购执行医院后勤部门根据采购合同和采购计划,按照合同约定的时间和数量安排供应商进行物资采购。

医院后勤部门应与供应商保持密切的沟通,及时了解物资采购进程,确保采购工作的顺利进行。

2.6 验收入库采购的物资送至医院后勤部门后,应进行验收入库工作。

验收入库应根据采购合同中的验收标准进行,将物资的数量、质量和规格与合同要求进行比对。

对于不符合要求的物资,应及时追究供应商的责任,并由相关部门处理。

3. 权责分工医院后勤物资采购管理涉及到多个部门和岗位,各部门和岗位应明确其在采购流程中的职责和权限。

•后勤部门:负责需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资采购执行和验收入库等环节的具体操作。

医院后勤物资采购管理制度(共5篇)[修改版]

医院后勤物资采购管理制度(共5篇)[修改版]

第一篇:医院后勤物资采购管理制度医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。

一、加强领导1、设立物资采购领导小组,由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组,由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在后勤科。

二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资,必须先提出采购计划,报需要采购部门负责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购品种、原则1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

1在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法:采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行,并根据所授权限予以实施。

耗材类、印刷品等一律实行招标定价。

后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。

由医院统一组织实施,按审批权限予以审批。

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度医院物资采购管理制度范文医院物资采购管理制度篇1为规范我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏,特制定本管理办法。

适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。

一、采购/入库管理流程:1、招标流程采购部门(采购员)组织供应商招标,招标完成后,由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费,采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中;2、采购/通知供应商对于常备物资:库房库管员对常备物资设置安全库存基数,采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单,并通知供应商安排送货;对于零库存物资:1)、业务科室每周一上午,在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划,并提报到相应库房;2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总,3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划,审核后并提交采购部门;3、送货供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货,并集中在每周三送货到库房,业务科室急用的材料随时送货;4、验货前提条件:供应商将所采购的物资材料送到库房,附带随货清单、采购验收单; 验货人员:库管、采购部门的采购员;验货内容:物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致,否则视为验收不通过。

验收完成后,采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认,由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。

验货职责:采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货;二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后,由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作,在填制入库单时应注意:A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时,除了录入单价、数量外,针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号,并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认,并打印入库单,物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认,最后由库管员做实物的入库处理。

医院后勤物资零星采购管理制度

医院后勤物资零星采购管理制度

第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理,规范零星采购行为,提高采购效率,确保医疗工作顺利开展,特制定本制度。

第二条本制度适用于医院后勤部门零星采购的各类物资,包括但不限于办公用品、维修材料、低值易耗品等。

第三条零星采购应遵循公开、公平、公正的原则,严格执行采购程序,确保采购质量、价格合理。

第二章采购计划与审批第四条各部门根据实际需求,于每月25日前向后勤部门提出下月零星采购计划,包括物资名称、数量、规格、预算等。

第五条后勤部门对各部门提出的采购计划进行汇总、审核,并在每月28日前形成下月零星采购计划。

第六条零星采购计划经后勤部门负责人审核,报分管领导审批。

第三章供应商选择与管理第七条零星采购应选择具有良好信誉、资质齐全、价格合理的供应商。

第八条后勤部门应根据采购需求,在公开渠道发布供应商征集公告,邀请符合条件的供应商参与投标。

第九条供应商投标时,应提供相关资质证明、产品样本、价格报价等材料。

第十条后勤部门对供应商投标材料进行审核,选择符合要求的供应商。

第四章采购实施与验收第十一条采购员根据审批后的采购计划,与供应商签订采购合同。

第十二条采购员负责组织物资采购,确保物资按时送达。

第十三条供应商送达物资后,采购员应组织验收,对物资的数量、质量、规格等进行检查。

第十四条验收合格后,采购员将验收报告提交后勤部门负责人审批。

第五章采购档案管理第十五条采购员应将采购合同、验收报告等相关资料整理归档,并妥善保管。

第十六条采购档案保存期限为5年。

第六章附则第十七条本制度由医院后勤部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范医院后勤物资零星采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保医疗工作顺利开展。

各部门应严格执行本制度,共同维护医院后勤物资采购的规范、高效。

医院后勤物资采购制度办法

医院后勤物资采购制度办法

医院后勤物资采购制度办法医院后勤物资采购制度办法医院后勤物资采购制度篇1一、加强领导设立物资采购领导小组。

由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则:采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择中标客户。

三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。

对日常需零星采购的耗材,由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。

采用比选的方式确定经销商,进行定点采购。

具体采购程序:(1)常用,易存放的物品每年采购两次;常用,不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。

(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。

并附各类物品的历史价格作参考。

(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格,并发布集中采购信息,确定中标商家,经公示后签订采购合同。

(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。

即按采购合同,根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后,再付剩余的20%。

四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

2、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品,单价在1000元以上的固定资产,按医院固定资产的购置办法执行。

五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收,做到账实相符,再由总务科长签字,报分管院长审核,最后由院长审批报销。

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医院后勤物资采购制度篇1
一、加强领导
设立物资采购领导小组。

由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则
1、采购品种:
办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则:
采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择中标客户。

三、采购方式
后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。

对日常需零星采购的耗材,由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。

采用比选的方式确定经销商,进行定点采购。

具体采购程序:
(1)常用,易存放的物品每年采购两次;常用,不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。

(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。

并附各类物品的历史价格作参考。

(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格,并发布集中采购信息,确定中标商家,经公示后签订采购合同。

(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。

即按采购合同,根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后,再付剩余的20%。

四、采购要求
1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

2、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品,单价在1000元以上的固定资产,按医院固定资产的购置办法执行。

五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收,做到账实相符,再由总务科长签字,报分管院长审核,最后由院长审批报销。

附:后勤物资采购领导小组名单
医院后勤物资采购制度篇2
为进一步加强医院行政物资的符理,根据卫生部《医疗机构财务内部控制规定(试行)的通知,《医院会计制度》及XXX财政局《关于开展XXX资产清查工作》的要求,特制定本规定。

1为保医务工作的顺利开展,减少积压.避免行政物资占用较大资金。

医院行政物资实行计划采购,定额储备的管理原则。

根据各科室每月使用计划,由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划,报医院分管领导审批执行。

采购员按计划采购。

2行政后勤物资采购的结算管理。

2. 1 行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责,一人不能办理全部业务。

2.2行政后勤物资采购按月结算,结算方法原则上只能通过银行转账,转账支票当月有效。

特殊情况下可用现金采购,但不得超过现金管理支付范围。

行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用,未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。

3行政后勤物资入库、出库管理。

3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库,人库验收单一式三联(仓库留存联、物资会计联、财务记账联)。

当月人库单必须当月交财务科,如有跨月需另行说明。

3.2行政后勤物资出库(领用、加工或其他)必须填制出库单,出库单一式四联,领用人签字。

(物资会计留存联、仓库提货联、领用科室或个人购买存根联、财务科记账联)。

4行政后勤物资账务管理。

4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金额明细账(兼实物账),行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负责,执行《医院会计制度》。

4.2行政后勤物资库每月25日为结账日,27日以前将科室领用单、在加工材料领用单分别汇总报表交财务科签收记账;属于现金购买的物资,会计和财务科按照出纳签章记账。

财务科签收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计,如有差异双方核对(查明原因),及时上报或调整,保证账账相符。

5行政物资库的清查盘点管理。

行政物资库的清查盘点是通过查实数量,确定物资的实际库存数量,并与库存物资的账面数量进行核对,保证账实相符。

5.1行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点,每年盘点不得少于一次。

盘点时间由行政副院长安排,财务科组织实施,财务、审计等相关部门派人参加。

5.2通过盘点,对盘亏、盘盈的要查明原因,分清责任,按程序报批处理。

实物盘点,发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后2日内由实物负责人写出书面报告,(具体内容:盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管理科
室负责人审核意见及签名。

)连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审批意见调整账务。

5. 3参加清查盘点的工作人员,本着实事求是、认真负责的态度清查每笔实物,清查盘点过程中若发现问题,必须及时上报医院领导和科室负责人,请示处理办法。

6行政物资库管理人员对所经管的物资安全负有完全责任,日常工作中如发现问题,要及时报告。

因管理不善,造成库存物资积压、丢失、毁损、过期、变质,要追究其责任。

6.1因库房管理人员失职造成物资损失的,由库房管理人员承担。

6. 2因采购员购入有质量问题物资的损失由采购员承担。

6.3因计划不周,采购量太多,造成物资积压过期损失由计划编制、审批等相关人员负责。

6.4印刷品因计划不周、印刷数量过大而造成的积压、过时报废,由申请印刷的科室及审批科室负责。

医院后勤物资采购制度篇3
为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。

一、加强领导
1、设立物资采购领导小组,由院长、分管院长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。

物资采购领导小组是医院物资采购。

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