稽核会计岗位说明书

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稽核会计岗位职责范本(3篇)

稽核会计岗位职责范本(3篇)

稽核会计岗位职责范本1.负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;2.负责整理后台数据,统计报表,配合公司资金工作;3.负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务数据,确保会计档案归档的完整;4.按期核对银行及现金,制作银行及现金余额表报领导审查;5.按时申报国税纳税,定期进行税负分析、合理纳税等;6.按期整理各公司的明细账,清理与供应商的业务往来款,及时追回发票,避免产生坏账;7.核算公司账面资金,预算公司可用资金;8.完成领导安排的其他工作。

稽核会计岗位职责范本(2)一、背景介绍稽核会计是一个关键岗位,负责公司内部财务流程和财务报告的监督和审计工作。

稽核会计需要具备扎实的会计知识和技能,严格遵守财务和稽核准则,确保公司的财务报告真实、准确、完整。

二、职责描述1.执行稽核计划稽核会计需要根据公司的需求和相关法规要求,制定年度稽核计划,并按计划对公司的财务记录、凭证和报表等进行检查和审计。

稽核会计要确保计划的完整性和有效性,及时发现和纠正可能存在的风险和漏洞。

2.检查会计凭证和记录稽核会计负责检查公司的会计凭证和记录,包括发票、付款凭证、收款凭证等。

稽核会计要核实凭证的真实性、准确性和合法性,确保公司的资金流动和交易过程符合相关法规和内部政策。

3.审查财务报告稽核会计需要审查公司的财务报告,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

稽核会计要确保报表的编制过程符合财务准则和内部规定,核实报表的数据准确、完整和合理,发现和纠正可能存在的错误和偏差。

4.识别和评估风险稽核会计要识别和评估公司的财务和业务风险。

稽核会计要了解公司的业务模式、风险管理政策和内部控制制度,收集和分析相关数据和信息,识别可能存在的风险和漏洞,并提出改进意见和建议。

5.制定稽核程序稽核会计需要制定稽核程序和工作指南,规范稽核工作的流程和步骤。

稽核会计要根据公司的需求和实际情况,设计和实施适当的稽核测试和程序,确保稽核工作的高效性和可行性。

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门和业务进行全面审计和稽核的专业人员。

他们通过审核公司的财务报表、业务流程、内部控制制度等,确保公司的运营合规、风险控制和内部管理的有效性。

稽核员需要具备扎实的财务、会计、法律等专业知识,熟悉公司的运营模式和业务流程,能够独立分析和评估公司的风险状况,并提供相应的改进建议。

二、岗位职责1. 制定稽核计划:根据公司的风险管理策略和稽核需求,制定年度稽核计划,并与相关部门进行沟通和协调,确保计划的有效实施。

2. 进行稽核工作:按照稽核计划,对公司内部各个部门和业务进行全面稽核。

包括审查财务报表、核查业务流程、检查内部控制制度等,发现问题并提出改进建议。

3. 风险评估和控制:对公司的风险状况进行评估和控制,包括识别潜在风险、分析风险影响、提出风险应对方案等,确保公司的运营安全和合规。

4. 跟踪稽核结果:对稽核发现的问题进行跟踪和监督,确保改进措施的有效实施和问题的解决。

5. 提供咨询和培训:向公司内部各个部门提供稽核咨询和培训,帮助他们提高风险意识和内部控制水平。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业优先。

2. 专业知识:熟悉财务、会计、法律等相关专业知识,熟悉公司治理和内部控制要求。

3. 工作经验:具备2年以上稽核或审计相关工作经验,熟悉稽核流程和方法。

4. 技能要求:具备较强的数据分析和问题解决能力,熟练运用办公软件和财务软件。

5. 个人素质:具备良好的沟通能力和团队合作精神,具备独立工作和抗压能力。

四、薪资待遇薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现来确定,公司提供具有竞争力的薪资福利和职业发展空间。

五、发展前景稽核员是公司内部控制和风险管理的核心岗位,具有广阔的职业发展空间。

在稽核员岗位上,员工可以通过不断学习和积累经验,逐步晋升为高级稽核员、稽核主管甚至稽核经理等职位。

同时,稽核员也可以选择跨部门发展,例如转向风险管理、内部控制咨询等相关领域。

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务记录以及合规性进行审查和评估的专业人员。

他们的主要职责是确保公司的运营活动符合相关法规和政策,并推动公司内部的风险管理和内控体系的建立与完善。

稽核员需要具备良好的分析能力、沟通能力和团队合作精神,以便与各个部门的员工进行有效的沟通和合作。

二、岗位职责1. 履行内部审计职责:负责制定和执行内部审计计划,对公司各个部门的业务流程、财务记录和合规性进行审查和评估,确保公司的运营活动符合相关法规和政策。

2. 风险评估与管理:负责识别和评估公司内部存在的潜在风险,并提出相应的风险管理建议,推动公司内部的风险管理和内控体系的建立与完善。

3. 数据分析与报告撰写:通过对公司内部数据的分析和整理,撰写相应的审计报告,向公司管理层提供专业的建议和意见,以促进公司的改进和发展。

4. 内部合规监督:协助公司建立健全的内部合规制度和流程,监督各个部门的合规操作,确保公司的运营活动符合相关法规和政策。

5. 培训与沟通:负责向公司员工提供相关的培训和指导,提高员工的合规意识和风险管理能力;与各个部门的员工进行有效的沟通和合作,促进公司内部的风险管理和内控体系的落地和执行。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。

2. 专业知识:熟悉财务管理和内部控制相关法规和政策,具备一定的财务分析和风险评估能力。

3. 技能要求:具备良好的数据分析和问题解决能力,熟练运用办公软件和相关审计工具。

4. 经验要求:有相关领域的工作经验者优先考虑,熟悉企业内部审计流程和方法。

5. 个人素质:具备较强的责任心和敬业精神,具备良好的沟通能力和团队合作精神,具备较强的逻辑思维和分析能力。

四、福利待遇1. 薪资待遇:根据个人能力和工作表现,提供具有竞争力的薪资待遇。

2. 健康保障:提供完善的健康保险和医疗福利,保障员工的身体健康。

3. 职业发展:提供良好的职业发展空间和晋升机会,鼓励员工不断学习和提升自己的专业能力。

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是指负责对企业内部的财务、运营、合规等方面进行审计和检查的专业人员。

稽核员需要具备扎实的财务和业务知识,能够独立分析和评估企业的财务状况和运营情况,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议。

本岗位要求稽核员具备良好的沟通能力、分析能力和判断能力,能够独立开展稽核工作,并能与相关部门合作完成稽核任务。

二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的稽核制度和程序,确保稽核工作的规范性和有效性;2. 根据公司的稽核计划,组织和开展财务、运营、合规等方面的稽核工作;3. 对公司的财务报表进行审计,确保其真实、准确、完整;4. 对公司的运营流程和内部控制制度进行评估,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议;5. 跟踪和检查公司的合规情况,确保公司的经营活动符合相关法律法规和政策;6. 协助公司管理层解决财务、运营和合规方面的问题,提供专业的意见和建议;7. 参与公司内部培训活动,提升员工的稽核意识和能力。

三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;2. 具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先考虑;3. 具备2年以上财务、审计、内部控制等相关工作经验;4. 熟悉财务报表分析和内部控制制度,具备较强的财务和业务分析能力;5. 具备良好的沟通能力、分析能力和判断能力,能够独立开展稽核工作;6. 具备较强的团队合作精神和抗压能力,能够与相关部门合作完成稽核任务;7. 熟练掌握办公软件和财务软件,熟悉ERP系统者优先考虑。

四、薪资福利1. 薪资待遇:根据个人能力和经验面议;2. 社会保险:提供五险一金;3. 假期福利:享受国家法定节假日及带薪年假;4. 培训发展:提供稽核相关的培训机会,提升个人能力和职业发展空间;5. 其他福利:提供员工福利、节日礼品等。

五、工作地点本岗位工作地点为公司总部,具体地址为XX市XX区XX路XX号。

六、应聘方式如果您对本岗位感兴趣并符合以上要求,请将个人简历发送至公司邮箱(邮箱地址),并在邮件标题中注明“稽核员应聘”。

稽核部岗位说明书(工作手册)

稽核部岗位说明书(工作手册)

目录第一章手册的目的第二章稽核部工作职责一、部门概述二、部门岗位设置三、部门职责四、部门权限和责任第三章稽核部工作流程一、稽核检查二、稽核结果处理及落实三、各部门申请稽核程序四、稽核须知五、制定表单稽核部岗位说明书第一章手册的目的为了规范管理,明确责任,使各项工作有序的开展,更有效的推进管理升级,特规范稽核岗位制度,工作内容,制定本手册进行说明。

在今后的实际岗位工作中,将按照公司的发展情况不断完善改进。

第二章稽核部工作职责一、部门概述根据公司战略发展目标,依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子(分)公司的财务稽核审计,监督各部门、子(分)公司的经济业务工作,为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。

部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成;促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善,促进公司规范管理;通过设立稽核部门,为公司中高层管理培养并输送人才。

二、部门岗位设置稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制,部门人员直接向稽核部主任汇报工作。

三、部门职责3.1主要工作内容3.1.1代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核,并及时作出评估、报告。

3.1.2熟悉公司现有的各项流程、制度,并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核。

3.1.3按时完成稽核任务计划,及时编订《稽核报告》,并在管理控制例会上进行公开报告。

3.1.4参与公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。

3.1.5参与公司新制度、新流程的编制工作,对新流程、新制度的执行进行稽核。

对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。

3.1.6定期召开稽核案例分析会。

3.1.7定期组织稽核专题培训,不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。

3.1.8促进公司的数据化管理和流程改造,对公司的经营管理提出改善建议。

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书【岗位说明书】岗位名称:稽核员一、岗位概述稽核员是负责对公司内部各个部门的业务流程、财务报表和内部控制制度进行检查和评估的专业人员。

稽核员需具备扎实的财务和业务知识,熟悉公司内部各项制度和规范,以确保公司的运营符合法律法规和内部规定,并提供稽核报告和建议,帮助公司改进管理和风险控制。

二、岗位职责1. 执行稽核计划:根据公司的稽核计划,制定详细的稽核工作计划,并按照计划进行稽核工作。

2. 进行业务流程稽核:对公司各个部门的业务流程进行全面的稽核,包括流程合规性、效率性和风险控制等方面。

3. 进行财务报表稽核:对公司的财务报表进行全面的稽核,包括准确性、完整性和合规性等方面。

4. 评估内部控制制度:评估公司内部控制制度的有效性和合规性,发现问题并提出改进建议。

5. 检查合规性:检查公司各项业务活动的合规性,包括法律法规、行业规范和公司内部规定等方面。

6. 编写稽核报告:根据稽核工作的结果,编写详细的稽核报告,包括问题发现、原因分析和改进建议等内容。

7. 提供建议和培训:根据稽核结果,向公司管理层提供改进建议,并组织相关培训,提高员工对内部控制的认识和理解。

8. 跟踪改进措施:跟踪和监督公司管理层对稽核报告中提出的问题和建议的改进措施的执行情况。

9. 参与风险管理:参与公司的风险管理工作,包括风险评估、风险控制和风险预警等方面。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。

2. 专业知识:熟悉财务报表分析、内部控制、审计方法和稽核程序等相关知识。

3. 技能要求:具备扎实的财务和业务知识,熟悉公司内部各项制度和规范,具备较强的数据分析和问题解决能力。

4. 工作经验:有2年以上财务、审计或内部控制相关工作经验,熟悉相关法律法规和业务流程。

5. 专业认证:持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关专业认证者优先考虑。

6. 沟通能力:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各个部门进行有效的沟通和协调。

财务稽核员职务说明书

财务稽核员职务说明书

财务稽核员职务说明书
财务稽核员职务说明书
职务名称:财务稽核员英文名称:
简缩名称: 职务级别:
直属上级:财务经理直属下级:无
1.0 职务概述
稽核岗位是会计工作的重要岗位,是内部牵制制度的具体要求。

有效发挥会计反映和监督职能,对健全会计基础工作、建立规范的会计工作秩序,起到重要的作用。

2.0 职责说明
2.1审查财务收支。

根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支内容是否合法、真实、准确、完整,手续是否齐全,是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。

对计划外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。

2.2审查公司的各项收入、成本、费用。

对各项营业费用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。

2.3检查外来凭证的合法性、合理性;审计其手续是否齐全;所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后,才能据以记帐;(来自:)所有支出,必须经稽核人员稽核后,出纳人员才能付款。

对于无计划或超计划的项目开支,稽核人员有权拒绝支付。

对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。

2.4参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因。

2.5稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露予检查单位。

2.6完成领导交办的其他工作。

稽核岗岗位说明书

稽核岗岗位说明书
定期对超过档案治理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁
负责对“住院费用原始凭证资料袋”的治理工作



职责表述:定期审计各外派会计报表的真实性以及与财务明细账的一致性
工作
任务
每月期末对物供中心 科室领用消耗报表进行审核、对盘点表进行抽查审计
在期末对后勤中心的各种科室费用分摊表进行审核、必要时进行实地查验
3年以上相关工作体会
知识
通晓医院会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能,了解医院经营
技能技巧
能熟练操作相关财务软件;报表分析能力
培训经历
财务治理等相关培训
工作条件及其它
使用工具设备
运算机、一样办公设备( 、 机、打印机、Internet/Intranet网络)、运算器、档案柜等
工作环境
一样工作环境
权限六:对会计复核业务的建议权
权限七:对会计档案治理业务的建议权
内部和谐关系
有紧密的和谐关系的部门:各部门科室
其他相关部门:
外部和谐关系
有经常性和谐关系:
临时性和谐关系:外部审计单位
所需记录文档:会计凭证、会计账簿、会计报表
任职资格:
教育水平
大专及以上学历
专业
财务会计、会计学或财务治理等相关专业
体会
定期、不定期会同会计主管核查现金库存、有价证券等



职责表述:负责会计档案整理与治理工作
工作
任务
负责定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料
负责对已装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档,登记会计档案台帐
负责会计档案的日常治理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记

稽核岗位职责说明书

稽核岗位职责说明书

稽核岗位职责说明书稽核岗位职责说明书1. 岗位概述稽核岗位是一个组织中十分重要的职位,其主要职责是对组织内部的各项经营活动进行审查和评估,帮助组织管理者了解和控制风险,提高组织的治理和业绩。

稽核人员需要熟悉公司的内部控制制度和法规,具备分析和解决问题的能力,以及良好的沟通和团队合作能力。

2. 岗位职责2.1 制定稽核计划稽核人员需要根据公司的业务特点和风险状况,制定年度稽核计划。

该计划应该包括对各个业务部门的稽核活动,并考虑到市场、财务、风险管理等方面的稽核需求。

在制定计划时,稽核人员需与公司管理层进行沟通和协商,确保计划的有效性和适用性。

2.2 实施稽核活动稽核人员需要根据稽核计划,对各个业务部门的运作情况进行审查和评估。

他们需要了解和熟悉公司的内部控制制度,检查其有效性和执行情况,发现问题并提出改进建议。

稽核人员还需要对公司的财务报告进行审核,确保其真实、准确和完整。

2.3 发现问题和风险稽核人员需要通过稽核活动发现各种问题和风险,并及时向公司管理层报告。

他们需要分析问题的根源和影响,评估风险的大小和可能性,并提出应对措施和建议。

稽核人员还需要对公司的内部控制制度提出改进建议,加强风险管理和控制。

2.4 提供咨询服务稽核人员不仅仅是问题和风险的发现者,还需要为公司提供咨询和建议。

他们需根据稽核结果和业务特点,提供可行的改进方案和实施措施。

稽核人员还应与公司管理层和业务部门合作,共同解决问题,提高管理水平和业务运作效率。

2.5 协助外部审计工作稽核人员还需要协助公司的外部审计工作。

他们需要向外部审计师提供必要的文件和资料,并解答他们的问题。

稽核人员还需与外部审计师沟通和协调,确保审计工作的顺利进行。

2.6 维护稽核文档和档案稽核人员需要对稽核活动产生的文件和资料进行整理和归档。

他们需要建立和维护稽核的相关文档和档案,以便于公司和相关部门的审查和查阅。

稽核人员还需要确保文件和资料的保密性和安全性。

财务处稽核会计岗位职务说明书

财务处稽核会计岗位职务说明书

财务处稽核会计岗位职务说明书
一、岗位概述
财务处稽核会计是负责财务处稽核工作的专业人员。

主要职责是负责对公司财务数据进行
稽核,确保财务数据的准确性和合规性。

二、岗位职责
1. 进行公司财务数据的日常稽核工作,包括进账、出账、资产负债表等核对;
2. 跟踪公司财务数据的变化情况,及时发现并汇报异常情况;
3. 协助完成年度财务审计工作,与审计机构进行有效沟通,提供需要的数据和信息;
4. 参与公司内部控制制度的建设和改进,提出相关建议,确保财务数据的安全性和可靠性;
5. 及时调查与处理财务异常事件,协助制订并执行相应的改善措施;
6. 提供给财务决策者关于公司财务数据的管理意见和建议。

三、任职资格
1. 本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;
2. 具备良好的财务分析能力,熟悉财务报表和相关法规;
3. 具备较强的逻辑思维能力和分析能力,有较强的数据分析和处理能力;
4. 注重细节,责任心强,有团队合作精神和良好的沟通能力;
5. 熟练操作财务软件和办公软件,熟悉ERP系统者优先。

四、工作条件
1. 工作地点:公司财务处;
2. 工作时间:正常工作时间,有时需要加班;
3. 薪酬:根据个人能力和公司规定确定。

五、其他
1. 财务处稽核会计需具备严谨的工作态度和对财务数据敏锐的洞察力,能够保证财务数据
的真实性和可靠性;
2. 财务处稽核会计需要不断学习和提升自己的专业能力,及时掌握最新的财务法规和政策;
3. 财务处稽核会计需要积极主动,有很强的执行力和问题解决能力。

抱歉,我无法满足你的要求。

稽核岗位职责说明书

稽核岗位职责说明书

稽核岗位职责说明书一、岗位背景稽核岗位是企业内部控制体系的重要组成部分,负责对企业各项经营活动进行审核和评估,以确保企业的运营合规、风险管理和内控有效性。

稽核岗位职责明确,有助于提高企业内部控制和管理水平,保护企业利益和持续发展。

二、职责一:审核金融数据稽核岗位的主要职责之一是审核金融数据,包括财务报表、财务数据处理流程、资金收支等。

通过审查核对数据的准确性和合规性,保证财务信息的真实可靠,为企业管理层提供决策依据。

三、职责二:评估业务流程稽核岗位还需要评估企业的业务流程,包括销售流程、采购流程、生产流程等。

通过对流程的审查和优化建议,提高业务效率、降低成本,并保证各项业务活动的合规性。

四、职责三:风险管理与内部控制稽核岗位在企业内部控制体系中扮演重要角色,负责识别、评估和管理企业可能面临的各类风险。

通过编制内部控制规范、开展内部审核和风险评估工作,确保企业风险得到及时控制和防范。

五、职责四:合规查验与遵循稽核岗位需要负责对企业的合规性进行查验和评估,包括法律法规、政策规定、企业内部制度等方面。

及时发现合规问题,提出整改建议,确保企业经营活动符合相关法规和标准。

六、职责五:稽核报告撰写稽核岗位需要定期撰写稽核报告,详细记录稽核过程、发现问题和提出的改进建议。

报告应准确、清晰地表达问题,使管理层能够迅速了解稽核结果,并采取相应的措施解决问题。

七、职责六:协助外部审计工作稽核岗位需要协助外部审计工作,配合外部审计师完成年度审计、财务审查等工作。

提供真实、完整的数据和文件支持,确保外部审计工作的顺利进行。

八、职责七:绩效提升与培训稽核岗位需要不断提升绩效,通过学习和培训不断提高专业能力和稽核技能。

了解最新的稽核方法和规范,保持对法律法规和政策的敏感性,使稽核工作更加专业和高效。

九、总结稽核岗位的职责多样,综合性强,关系到企业的合规与风险管理。

稽核人员应具备严谨的思维方式、良好的沟通能力和专业的知识背景,以全面满足各项职责要求。

稽核岗位职责说明书

稽核岗位职责说明书

稽核岗位职责说明书一、岗位概述稽核岗位是指负责对企业进行内部审核、审计、检查等工作的职位。

该岗位需要具备较强的财务、法律等方面的知识,能够对公司业务过程进行深入的分析和理解,并提出具有参考价值的改进意见。

稽核人员需要在依法合规的前提下,对公司内部进行全面、深入的检查和审计,确保营利性机构在投资、生产、经营活动中的资金安全、业务风险控制、内部控制和财务管理等方面达到国家法律和监管机构的要求。

二、岗位职责1.制定内部稽核工作计划和安排,编制评估报告和审计报告,向公司高层汇报。

2.检查公司内部运营情况和财务报表,发现并纠正错误,规避和预防业务风险。

3.审查公司财务流程、政策、制度、规章制度等方面,提出内部控制和风险控制建议。

4.分析公司的财务业绩、成本利润、预算执行情况等业务数据,发现问题并提出改进建议。

5.组织协调对公司进行实地稽核,查找企业内部人员的违规行为和账目不清等情况,汇报处理结果。

6.对公司的高风险项目和业务进行重点稽核和评估,提出项目意见和建议。

三、任职资格1.具有财务、审计、税务等专业的理论基础和实践经验。

2.熟悉国家法律法规和内部控制规章制度,具备良好的财务管理和风险控制素养。

3.较强的沟通协调能力和团队协作精神,能够与公司各级领导和部门进行有效的沟通。

4.精通财务分析和会计基础知识,熟悉信息化操作系统和数据处理软件。

5.细心、耐心、责任心强,具有较强的抗压能力。

四、工作优势稽核岗位作为公司内部控制的重要组成部分,其工作职责在保障企业经济安全、规范运营、提高经济效益等方面扮演着重要角色。

具备稽核岗位职责的工作人员,往往能够深入了解公司业务情况和内部运营状况,全面理解企业的财务状况和经济效益,为公司战略规划和财务决策提供有效支持和重要参考。

同时,稽核岗位作为财务、审计、税务等专业领域中的重要职位,其职业发展和晋升空间也较大。

在自身技能和能力水平的基础上,稽核岗位人员可以成为公司的财务、审计、税务等部门的核心骨干,还可以有望成为公司高层管理人员、财务总监、审计总监等重要职位的候选人。

财会稽核岗位说明书

财会稽核岗位说明书
财会稽核
一、基本信息
岗位名称
财会稽核
所属部门
财务部
编 写
审 核
审 批
批准时间
二、职责综述或职位目的
负责对记账凭证及所附原始凭证的真实性、合法性、有效性进行审核,对各类经济业务所列支的科目进行检验,对于不符合规定和不合理的账务处理有权不予接受,并责令责任人查找原因,予以更正,需进行上报的,要及时将信息反馈给财务主管和单位负责人;
工资的审核
负责对工资核算人员录入、汇总情况进行审核;
会计账簿的审核
负责对会计账簿和财务会计报告的真实性、准确性进行审核;
账实相符
负责对账证、账账、账表的一致性进行审核
其他
完成财务部长安排的其他工作
五、任职要求
显形素质要素
学 历
本科及以上学历,财务会计专业
资 质
有会计从业资格证书
相关技能
精通会计及税法知识
相关工作经验
5年以上工作经验
隐形素质要素
职业意识
具备良好的工作能力、学习能力、创新能力,工作积极主动
职业化行为能力
具备良好的系统思考与分析能力、解决问题的能力、口头表达能力
职ห้องสมุดไป่ตู้道德与态度
具备良好的职业操守、敬业精神与责任感、团队协作精神
六、工作环境和条件
工作环境特征
合作办公,配备电脑
工作地点特征
固定
负责对工资核算人员录入、汇总情况进行审核;
负责对会计账簿和财务会计报告的真实性、准确性进行审核;
负责对账证、账账、账表的一致性进行审核
三、工作关系
内部工作关系
外部工作联系
与公司内其他部门或岗位联系
财务各岗位
四、主要工作职责

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对企业内部各项业务活动进行审核和检查的专业人员。

他们通过审查企业的财务报表、内部控制流程以及各项业务活动,确保企业的运作合规、风险可控,并提供改进建议。

稽核员需要具备扎实的会计、财务和法律知识,能够熟练运用各种稽核工具和技术,具备较强的分析和沟通能力。

二、岗位职责1. 执行内部稽核计划:根据公司的内部稽核计划,制定具体的稽核工作计划,包括稽核范围、稽核方法和稽核时间等。

确保稽核工作按照计划有序进行。

2. 进行稽核工作:根据稽核计划,对公司的各项业务活动进行稽核。

包括财务报表、内部控制流程、业务流程等的审查和检查。

通过抽样、数据分析、文件审查等方式,发现问题和风险,并提出改进建议。

3. 编写稽核报告:根据稽核工作的结果,编写详细的稽核报告。

报告应包括稽核的目的、范围、方法、结果和建议等内容。

确保报告的准确性和完整性。

4. 跟踪稽核结果:对稽核报告中提出的问题和建议,跟踪整改情况。

与相关部门进行沟通和协调,确保问题得到及时解决,并有效改进相关业务流程和内部控制制度。

5. 提供咨询和培训:为公司的管理层和员工提供稽核相关的咨询和培训。

帮助他们理解和遵守公司的稽核政策和程序,提高稽核意识和能力。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业优先。

2. 专业知识:熟悉国家相关法律法规和财务会计准则,熟练掌握财务报表分析和内部控制流程。

3. 技能要求:具备较强的数据分析和问题解决能力,熟练运用Excel等办公软件和稽核工具。

具备较强的沟通和协调能力,能够与各级别的员工进行有效的沟通和协作。

4. 经验要求:有稽核、审计或相关工作经验者优先考虑。

5. 诚信要求:具备良好的职业道德和诚信意识,能够保守稽核工作中获取的信息和数据。

四、薪资待遇根据个人的学历、工作经验和能力水平,公司将提供具有竞争力的薪资待遇。

并根据员工的工作表现和发展潜力,提供晋升和加薪机会。

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是负责对企业内部各项业务活动进行审核、评估和监督的专业人员。

他们通过审查财务记录、执行内部控制程序以及评估风险管理措施,确保企业的运营活动符合法规和内部政策。

稽核员还负责发现和纠正违规行为,并提供建议以改进业务流程和内部控制。

二、岗位职责1. 审核程序管理:负责制定和更新稽核程序,确保其与企业的战略目标和法规要求相一致。

制定稽核计划,并确保计划的执行和监督。

2. 财务稽核:审核企业的财务记录,包括财务报表、账目凭证和银行对账单等,确保其准确性和合规性。

发现并纠正任何财务违规行为。

3. 内部控制评估:评估企业的内部控制体系,包括风险管理、业务流程和信息系统等。

提供改进建议以加强内部控制,预防和减少潜在风险。

4. 合规审查:根据法规要求,对企业的合规性进行审查。

确保企业遵守相关法律法规,包括财务报告准确性、税务合规和劳动法规定等。

5. 数据分析:利用数据分析工具和技术,对企业的数据进行分析和解读。

发现异常模式和趋势,提供对业务流程和内部控制的改进建议。

6. 报告撰写:编写稽核报告,详细记录稽核过程、发现的问题和建议的解决方案。

向管理层和相关部门提供稽核结果和建议,确保问题得到及时解决。

7. 培训和指导:提供培训和指导,匡助员工理解和遵守内部控制和合规要求。

解答员工的疑问,提供专业意见和建议。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,会计、财务管理、审计或者相关专业优先考虑。

2. 技能要求:- 熟悉财务管理和审计理论,了解相关法律法规和国际会计准则。

- 具备扎实的财务分析和数据处理能力,熟练运用数据分析工具。

- 具备较强的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门和层级的人员有效合作。

- 具备较强的问题解决能力和分析能力,能够独立思量和提出解决方案。

- 具备较高的责任心和保密意识,能够保护企业的财务和业务信息。

3. 工作经验:有相关稽核工作经验者优先考虑,熟悉企业内部控制和合规要求。

稽核会计岗位说明书范例

稽核会计岗位说明书范例
(4)掌握烟草生产过程及烟草工业企业管理基本知识;
(5)熟练使用计算机办公软件、会计电算化软件。
岗位说明书
版本号:1.0
职责任务、权限、工作依据描述



工作领域
工作职责
职责权限
工作频率
执行
(拟制)
组织执行 (审核)
决策
(批准)
日常
周期Βιβλιοθήκη 随机1会计稽核(1)按照内部稽核制度和业务操作规程,负责对子公司会计业务的真实、合法、有效、 准确性进行稽核。
V
V
(2)负责公司会计账务稽核工作,根据相关法律法规,依据原始单据对公司会计凭证、 账簿及财务报表进行稽核,确保会计账务处理的合法和完整,并对发现的问题提出修改 意见。
V
V
3
资金稽核
(7)负责月底及不定期对公司库存现金进行实地盘查。
V
V
(8)负责月底审核公司及各分厂银行存款余额调节表,发现问题及时上报。
V
V
4
财产保险
管理
(9)负责协助财务部部长完成公司及分厂财产保险招标工作。
V
V
(10)负责协调资产损失的理赔工作。
V
V
5
其他
(11)协助完成其他突发性的财政、税务、审计等国家机关的监督审计,行业内开展各 项审计及其他临时性调研工作。
V
V
(3)根据《四川烟草工业有限责任公司会计核算、财务管理工作考核办法》,负责实施
考核工作。
V
V
2
资产损失 的报损
(4)负责资产的报损,根据分厂和业务部门损失报告,核实损失金额和损失程序。
V
V
(5)负责配合生产安全管理部,核实上报的固定资产损失金额、数量以及折旧年限与 系统内数据的一致性。

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书

稽核员岗位说明书一、岗位概述稽核员是指负责对企业内部各项业务活动进行全面检查、审计和评估的专业人员。

稽核员需具备扎实的财务和业务知识,能够独立进行风险评估和内部控制审计,为企业提供有效的风险管理和内部控制建议。

本岗位要求稽核员具备严谨的思维能力、优秀的沟通技巧和较强的团队合作能力。

二、岗位职责1. 根据公司稽核计划,制定稽核方案,明确稽核目标和范围。

2. 进行财务数据分析,评估企业财务状况,发现潜在风险。

3. 检查企业内部控制制度的有效性和合规性,提出改进建议。

4. 检查企业各项业务活动的合规性,包括采购、销售、人力资源等方面。

5. 跟踪企业风险管理措施的执行情况,评估其有效性。

6. 撰写稽核报告,详细记录稽核过程、发现的问题和提出的建议。

7. 协助管理层对稽核结果进行解释和分析,并推动改进措施的落实。

8. 提供培训和指导,提高员工对内部控制和风险管理的认识和理解。

三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、经济管理等相关专业。

2. 具备相关稽核工作经验,熟悉企业内部控制和风险管理流程。

3. 熟悉财务报表分析、审计方法和工具,具备较强的数据分析能力。

4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同层级的员工合作。

5. 具备严谨的工作态度,细致、耐心,具备较强的问题解决能力。

6. 具备较强的学习能力和自我驱动力,能够适应工作中的变化和挑战。

四、福利待遇1. 提供具有竞争力的薪资待遇,根据个人绩效和工作经验进行调整。

2. 提供完善的社会保险和福利制度,包括养老保险、医疗保险等。

3. 提供良好的职业发展机会和晋升空间,鼓励员工不断学习和提升能力。

4. 提供灵活的工作时间和工作地点,提倡工作与生活的平衡。

五、工作环境稽核员将在公司内部工作,与不同部门的员工合作。

工作环境积极向上,注重员工的职业发展和工作满意度。

公司提供先进的办公设施和工作工具,为员工提供舒适的工作环境。

六、应聘方式有意应聘稽核员岗位的候选人,请将个人简历发送至公司人力资源部门,简历中请注明应聘岗位和相关工作经验。

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职位说明书
基本情况
职位名称
稽核会计
职位编制及人数
所ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门
财部部
直接上级
财务部经理
直接下属
职责
1.稽核财务凭证;
2.监督公司内部应由财务部把关的各种规章制度。
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职权
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工作关系
内部工作关系
汇报
总结核查情况汇报公司
不定期向直接上级进行口头工作汇报
督导
协调
公司有关财务数据执行过程中与稽核结果不相符合的内容
外部
工作
关系
任职资格
学历
专科或专科以上
专业
经济类
年龄
25-50
性别
不限
工作经验
2年以上工作经验
工作技能
良好的口头和书面表达能力
良好的沟通协调能力
职前培训
其他要求
职位调动或晋升
考核内容
考核指标
考核周期
考核者
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