监理公司质量和安全检查评分表2

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项目检查评分标准

项目检查评分标准
b、《工程报验单》填写项目监理机构工程验收签证目录FCPM/MD-09-07
c、其它资料存档填写《项目监理机构文件目录》FCPM/MD-09-08
监理资料修改是否正确?
(0.5分)
监理资料修改未加盖更正章扣0.5分
自行设计表式是否编号并报总工程师审批?(0.5分)
自行设计表式未报总工程师审批扣0.5分
g质量保证资料审查情况(5分)
无审查扣5分;资料存在问题未发现,一处不符扣0.5分,扣完为止;
h对施工单位的测量(包括沉降观测等)进行全数复核(5分)
无测量复核扣5分,未全数独立,平行复核扣3分;未按规范要求制定测量复核计划扣1分,测量复核无原始记录或程序不符要求发现一项扣0.5分,测量 复核人员无证上岗发现一位扣1分;扣完为止;
定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表2分,缺一份扣1分
沟通标准:每月不少于二次
五、6.4工作环境(3分)
6.4
项目监理机构办公环境是否适宜,上墙资料是否齐全、整洁美观?(1分)
上墙资料主要包括:公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等;项目齐全内容符合要求0.5分,整洁美观得0.5分
l其它质量、安全行为(10分)
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报批评扣10分;施工现场每发生一起重大质量或安全事故扣10分;每发生起死亡事故或火灾事故或管线事故扣5分,创建文明工地目标未实现扣5分
小计
项目监理机构检查评分标准
被查项目机构:检查人:检查日期:
检查要素
检 查 内 容
评分标准
检查情况简述
(2分)
文件归档填写相关表格FCPM/MD-09-05—08等

项目监理部安全文明施工考评检查记录表

项目监理部安全文明施工考评检查记录表

项目监理部安全文明施工考评检查记录表一、基本信息项目名称監理单位检查时间施工单位XXX项目XXX監理公司2021年X月X日XXX施工公司二、考评内容序号考评内容是否合格不合格原因1 安全生产管理是否到位是/否未落实人员到位、未制定完善的安全管理制度、未按规定进行安全、文明施工等2 现场文明施工情况是/否未按要求布置工地围挡、垃圾未集中堆放、公共部位未维持清洁卫生等3 消防安全管理情况是/否隐患未及时整改、消火栓、灭火器等消防设施未按规定进行保养等4 安全防护设施安装使用情况是/否安全帽、安全绳等安全防护用品未配备或未佩戴、操作人员未按规定使用防护设施等5 施工现场安全巡查及整改情况是/否巡查不到位、隐患整改不及时不彻底等三、检查记录1. 安全生产管理1.人员配置不到位:施工单位人员缺乏安全管理人员,且未制定完善的安全管理制度。

2.安全、文明施工未落实:部分工人佩戴安全帽不规范、操作人员在高处作业未备好防护绳等安全措施。

施工现场噪声较大,建筑垃圾未集中堆放、公共部位未进行清洁卫生。

2. 现场文明施工情况1.工地围挡未完全布置,公共部位卫生不佳。

将会影响施工环境卫生,并给周围社区居民带来不便。

3. 消防安全管理情况1.未按规定进行消防设施保养:灭火器储存方式不规范,消火栓未与水源相连通等。

4. 安全防护措施情况1.工人未配备安全防护用品,安全绳等也未及时配备到位。

影响了现场作业人员的人身安全。

5. 施工现场安全检查及整改情况1.巡查不到位:安全监理人员未对施工现场进行全面巡查,导致隐患未及时发现。

2.隐患整改不彻底:发现的隐患未及时整改或整改不到位。

四、考评结果1.安全生产管理是否到位:否。

2.现场文明施工情况:否。

3.消防安全管理情况:否。

4.安全防护设施安装使用情况:否。

5.施工现场安全巡查及整改情况:否。

五、处理意见1.整改人员应在1天内到位,并对存在的问题进行整改。

2.施工单位需要认真制定安全管理制度,并加强现场安全生产管理。

建设工程安全质量施工现场检查评分表

建设工程安全质量施工现场检查评分表

质量安全生产管理考核评分汇总表2、优秀及较差项目填写评分表中“备注”中的项目,或填表人认为较为优秀或较差的其他项目.-1-表1 施工现场安全生产管理考核评分标准企业名称:-2--3--4-表2施工现场工程质量检查评分标准工程名称::-5--6-注:一票否决后,得分为零安全生产检查评分工作的说明一、标准化工地质量、安全生产检查评分工作由建筑工程质量监督站组织实施。

考评情况由监督员及现场管理人员报质监站备案.考核依据《建筑施工安全检查标准》部分保证项目的主要内容(表1、表2),对房屋建筑工程和市政工程进行现场检查。

施工单位对考核评定得分有异议的,可在7个工作日内向城乡建设局申诉,由其决定是否重新现场评分。

二、安全机构根据工程进度进行现场评价检查:(一)房屋建筑工程,现场检查评分应在工程基础阶段(正负零以下的施工完成60%以上工程量)、主体阶段(正负零以上的施工完成60%以上工程量)、装修阶段(室内外抹灰的施工完成60%以上工程量)进行多次现场检查,每次现场检查应由2名及以上人员参加,间隔日期应在30日及其以上.施工工期不能满足间隔日期要求的,每次现场检查的间隔日期可由实施现场检查工作的安全机构的主要负责人决定。

(二)市政工程自工程开工之日起至竣工结束,现场检查不得少于三次,参加人员人数及间隔日期按照上款规定执行。

(三)安全机构每次进行现场检查,应当场计算检查得分,并将得分填写在《标准化工地安全生产检查评分表》(附表3)上,施工现场项目负责人签字。

施工现场项目负责人无正当理由,不履行签字义务的,安全机构可以评定该工程本次现场检查得分为零,并在15日内将有关情况书面报告市(行署)或农垦、森工总局安全机构备案.(四)安全机构进行的现场检查,可事先通知,也可随机进行,检查过程中对于3分及其以上的扣分点,应照相或录像(因施工现场未设置而扣分的除外)。

(五)现场初次检查分数在85分以下的,经施工单位书面申请,安全机构允许在规定的期限内整改后重新进行一次现场检查,并作为此次现场评价的最终分数。

监理单位对项目监理部的检查、考核表

监理单位对项目监理部的检查、考核表
监理单位对项目监理部(两月)半年度检查考核记录
项目监理部名称:华铁工程咨询有限责任公司北京地铁14号线06总监办
序号
检查项目
检查内容及评分标准
标准分数
扣减分数
实得分数
1
监理管理体系
1、人员情况,扣1~5分;
2、岗位职责,扣1~5分;
3、监理规划及实施细则,扣1~5分;
4、仪器设备,扣1~5分。
10
2
3、工程开工控制工作,扣1~5分。
4、施工过程控制工作,扣1~5分;
5、验收控制工作,扣1~5分;
6、质量问题、处罚和事故,扣1~10分。
15
5
进度控制
1、人员管理,扣1~5分;
2、计划管理,扣1~5分;
3、进度控制措施及效果,扣1~10分。
15
6
投资控制及合同管理
1、人员管理,扣1~5分;
2、图纸核算,扣1~5分;
安全管理
1、自身安全管理体系,扣1~5分;
2、对施工单位的安管管理,扣1~5分;
3、安全问题、处罚和事故,扣1~10分。
15
3
安全风险管理
1、管理体系建立,扣1~5分;
2、风险技术管理,扣1~5分;
3、日常管理,扣1~5分。
10
4
质量控制
1、测量控制工作,扣1~5分;
2、工程材料控制工作,扣1~5分;
10
合计分数
100
检查考核评价意见
□优秀□合格□不合格
检查人员:
检查日期:年月日
说明:1、检查考核评分表满分100分;
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3、每两月检查一次,每半年度考核一次,项目部监理及监理单位各存一份。

项目监理工作检查评价表

项目监理工作检查评价表
7
安全
生产
7.3审查施工安全专项方案
未审查扣3分,未审编制程序符合规定扣1分,未审符合强标扣
2分
15
管理
7.4现场安全巡视检查
巡视检查无记录扣2分,发现隐患未发出整改或哲停工要求扣3分
7.5报告制度
对施工单位拒不整改或不停工时,未及时向有关主管部门报告扣
3分
8.1制度、人员
无资料管理制度、未指定人员管理,每项扣1分
4
1检查计量设施
未对现场计量设施进行检查和记录扣2分
25
4
2进场材料/构配件/设备审杳
未审杳或将不合格的签认为合格扣10分
4
3建立材料监控台帐
未建立台帐扣2分,记录不全扣1分
4
4见证取样平行检验
未按规定进行见证取样和平行检验扣3分
4
5旁站监理
对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分:未认真记录扣2分
4
6隐检、检验批、分项分部验收
分项
总分
评分
子项
扣分
分项
扣分
实际
得分
1
单位
管理
1
1业务承接
越级或违规承接业务扣10分
12
1
2监理合同
现场无监理合同扣5分
收费率低于标准80¾或少于15元/m2,扣1-5分
1
3人员资格
总监无总监证扣5分;其他监理人员无证扣卜3分
1
4人员文件
总监无任命书或变更文件扣3分,其他监理人员变更无手续扣2

2
机构
项目监理工作检查评价表




工程名称:
工程地址:
工程类别:
工程等级:

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

质量周检查评分表

质量周检查评分表
工程质量周检查评分表
施工队: 序号 1 2 土方工程 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 混凝土工程 21 22 3、混凝土表面存在蜂窝麻面或开裂现象,每发现一起扣1分 4、混凝土未按要求进行养护,每发生一起扣2分 3 4 模板工程 钢筋工程 4、箍筋间距偏差不超10mm,每发现一起扣1分 5、钢筋搭接尺寸未达到要求,每发现一起扣2分 6、钢筋弯钩锚固长度未达要求,每发现一起扣1分 1、模板内部截面尺寸偏差承台不超10mm,柱、梁不超+4mm 5mm,每发现一起扣1分 2、模板轴线位置偏差不超过5mm,每发现一起扣1分 3、模板连接位置缝隙不超5mm,每发现一起扣0.5分 4、承台短柱未搭设井子架固定,每发现一起扣1分 5、模板支设完成,垫层上有杂物,每发现一起扣1分 1、预埋螺栓中心线位置偏差不超过2mm,每发现一起扣5分 预埋件工程 2、预埋螺栓顶面标高不超过10mm,每发现一起扣3分 3、预埋螺栓安装完成后,未对丝扣进行保护,每发现一起扣1分 1、混凝土浇筑完成后存在漏筋现象,每发现一起扣1分 2、混凝土存在烂根现象,每发现一起扣1分 检查项目 上海宝冶营口忠旺铝业工程项目部 分项扣分标准(每项次扣分按出现的点位累加,扣完为止) 1.基坑底部标高超出50mm,每发现一个基坑扣1分; 2.基坑坍塌未及时清理,每发现一起扣1分; 3.基坑(基槽)内有明显集水,未设泵抽排,每发现一个基坑扣 1分; 4.回填料质量问题,每发现一个基坑扣1分 1、钢筋型号错误,每发现一起扣5分 2、钢筋缺筋,每发现一起扣5分 3、钢筋未按图纸或图集要求绑扎,每发现一起扣3分 应当 分数 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 2 2 2 2 2 15 6 4 5 3 年 月 日 实得 分数 扣减 分数

分项安全检查评分表

分项安全检查评分表
安全生产制度(2)
安全技术管理(2)
安全技术管理(2)
设备与设施管理(1)
设备与设施管理(1)
台帐记录管理(1)
台帐记录管理(1)
施工现场安全管理(7)
桥梁工程(2)
基坑开挖(2)
人工挖孔(2)
高处作业(2)
支架(2)
脚手架(1)
浆砌墩台(1)
滑模施工(2)
悬臂浇筑(2)
龙门吊(1)
架桥机(2)
汽车式、履带式起重机(1)
评分项目
实得分
权值
加权得分
等级
备注
安全生产基础管理
3
施工现场
7
合计
10
安全评价等级
加权平均分
评价意见
施工单位:合同段:监理单位:
检查负责人:
计算:
复核:
年月日
合同段安全检查项目划分表
合同段安全检查
分部(权值)
单项(权值)
分项(权值)
安全生产基础管理(3)
安全生产条件管理(2)
安全生产条件管理(2)
安全生产制度(2)
强制性项目检查描述
般检查项目
序七•
检查项目
检查方法
检查情况描述
应得分
实得分
合计
100
强制性项目减分
安全等级评价
评分:安全等级:
检查负责人:
施工单位
分项名称
备注
项目
实得分
权值
加权得分
等级
合计
安全评价等级
加权平均分
评价意见
施工单位:
合同段:
监理单位:
检查负责人:
计算:
复核:
年月日

对施工、监理的质量安全管理检查评分表

对施工、监理的质量安全管理检查评分表

监理单位质量管理检查评分表
注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。

监理单位安全管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。

施工单位质量管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。

施工单位安全管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。

文明施工检查评分表
检查人:被检查人:
注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

监理工作量化检查评价办法(表)

监理工作量化检查评价办法(表)

工程项目监理工作量化检查评价办法
(试行)
一、为了更好的贯彻实施建设工程监理制度,进一步规范监理企业和监理人员的从业行为,推进建设监理工作的制度化、规范化、标准化,提高工程建设管理水平,确保工程质量和施工安全,根据《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规、标准规定,结合单位实际制定本办法。

二、建设工程项目监理工作量化检查评价办法,是按照对项目监理各方面工作量化检查评分为原则,根据检查成绩对项目监理工作做出的等级评价。

三、在进行监理工作检查时,除应符合本办法外,尚应符合国家现行有关法律法规和强制性标准的规定。

四、各监理部可依据国家现行有关法律法规、标准、规定对该办法进行补充和完善,制订本项目监理部的实施细则。

为了提高监理工作水平,减少工作失误,在实施监理检查时,原则上单位应每月或每季度检查一次,项目监理部应每月或每半月自查一次。

五、对工程监理中的主要环节、主要项目的完成情况进行监理检查评价时,采用检查评分表的形式进行检查评价。

六、检查评分情况与各监理部的项目承包责任制挂钩,实行奖罚兑现。

工程项目监理现场检查考评量化表监理部名称:总监:检查人:
说明:项目监理部如有严重失职行为或过错,造成恶劣影响的,除追究直接责任人以外,同时追究项目总监的责任并通报批评。

监理人员质量监理工作考核评分表范本

监理人员质量监理工作考核评分表范本
现场巡视,检查抽检资料
未进行独立抽检扣3分
资料分类混乱扣Biblioteka 分检查内业资料资料填写字迹潦草,原始记录有涂改现象的扣5分
资料不完整,混乱、标签、标志不清晰,归档不合理的扣5分
本月得分
94
项目总监:
检查频率未达到规定,监理工作覆盖面未达到100%扣3分
对出现的工程质量问题与事故隐瞒不报或缓报的扣2分
检查监理记录,走访有关单位
出现由于监理责任而导致的工程质量事故扣3分
计量资料审核不认真,有较大差错的扣3分
检查原始记录和计量资料
签认虚报的工程数量的扣5分,并按公司相关规定处理
未按要求配合试验工作的扣1分
3
现场检查
现场监理力度
55
未按有关的技术标准、规程、规范进行监理扣3分
现场巡视检查
对未按施工图或批准工艺进行施工的现象不加制止的扣2分
无故离岗一次扣2分,一月内无故离岗三次,无评定资格
材料未事前检验、结构位置未复核等扣2分
现场巡视检查,检查监理抽检资料
关键工序不检查、不旁站扣3分
上道工序不合格允许下道工序施工(除砼龄期未到外)扣2分
检查现场抽检资料
工序检查无独立的测量、检验资料的扣3分
未及时填写监理日记的扣3分
3
检查监理日记
监理日记没有具体反映出工程施工过程中的有关情况扣2分
总监办整改通知单或经济处罚单一次扣2分,直到6分扣完
业主经济处罚单一次扣5分,直到10分扣完为止,一个月内超过二次直接调离工作岗位
资料整理归档
20
每一个分项工程抽检资料不全扣2分
施工单位
意见
向施工单位索要钱物或到施工单位报销应由个人支付的各种费用的扣6分

建筑施工安全监督检查评分表

建筑施工安全监督检查评分表
19
风险分级管控和隐患排查治理是否开展,风险分级分类管控记录是否齐全。
20
对重大安全风险是否及时彻底整改;对历次检查出的隐患是否严格复查;对整改不到位的隐患是否果断采取措施。
21
安全措施费是否建立台账,是否足额投入。
22
安全教育培训及安全技术交底是否符落实到位。
23
项目经理、专职安全员是否持证上岗,履职记录是否齐全;特种作业人员是否持证上岗。
30
是否按要求对特种设备进行日常维护保养和定期检查。是否按照相关安全技术规范要求进行定期检验。
31
特种设备作业人员是否按要求取得相应资格并严格做到持证上岗。
32
特种设备的主要受力结构件、主要零部件是否合格有效,特种设备的安全保护和防护装置是否齐全有效。
总计得分
项目经理:
日期:
27
特种设备管理(15分)
特种机械设备是否报监、验收、挂牌;特种设备管理台账是否建立,与现场实际是否相符。
28
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。
29
起重机械与起重吊装是否办理使用登记,是否进行定期维修保养,安全装置是否灵敏有效,起重吊装及吊索具等主要承重结构、连接件、附墙等是否符合规范要求。
14
基坑工程基坑周边是否按要求设置防护栏杆;基坑边堆载是否符合规范要求;基坑监测情况是否到位。
15
模板及支撑工程支架基础、立杆、水平杆、剪刀撑等搭设是否符合方案要求,底座、顶托等是否符合规范要求,主要构配件材质是否检验合格。
16
现场安全文明标准化设施是否按《公司安全生产标准化手册》实施;各种安全防护设施是否按标准化要求执行:安全标识标牌设置是否到位。
10

第三方质量安全检查评分表

第三方质量安全检查评分表

监理单位质量安全考核分数=总承包商质量安全考核分数×50%+监理单位履职考核分数×50%-质量
系统分数扣减(监理单位)
15%+总承包商单位内业资料分数×5%&数扣减+重大隐患分数扣减+特别重大隐患分数扣减
2.项目公司月度质量安全考核
考核内容
总承包商质量安全考核分数 监理单位履职考核分数 项目公司资料管理分数 质量系统分数扣减(项目公司)
权重
计算规则
60%
根据“总承包商质量安全考核打分表”计算得出
总承包商质量安全考核分数=基准分数-总承包商分数扣减,其中:
备注 合格率低于 80%,即处罚 合格率低于 90%,即处 罚;发现要求整改,每出 现一次整改不合格,即处 罚
发现要求整改,每出现一 次整改不合格,即处罚
资料造假即处罚
按施工合同执行
50 万元/条
100 万元/条
基准分数=实测实量分数×45%+防水工程分数×15%+施工质量分数×15%+安全文明施工分数×
重大隐患
特别重大隐 患
倒扣分(扣 5 分/类)
倒扣分(扣 10 分/项)
倒扣分(扣 20 分/项)
根据材料设备使用管理规定检查,完 成扣分
根据《质量安全整改通知书》、《质量 安全检查报告》的隐患录入情况,由 质量系统自动计算,完成扣分 根据《质量安全整改通知书》、《质量 安全检查报告》的隐患录入情况,由 质量系统自动计算,完成扣分
3.监理公司月度质量安全考核
考核内容
权重
计算规则
总承包商质量安全考核分数
50%
根据“总承包商质量安全考核打分表”计算得出
监理单位履职考核分数
50%

监理项目质量安全检查记录表

监理项目质量安全检查记录表

监理项目质量安全检
查记录表
精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步
××公司
监理项目质量安全检查记录
2018年第季度
d- 0 -
项目监理工作检查记录表
项目监理部总监总分:
d- 1 -
d- 2 -
d- 3 -
备注: 1、考核总分为100分。

各分项的“实得分”等于分项“标准分”减去“扣分”。

2、每考核项目最低得分为零分。

3、遇有考核项目为合理缺项时,该考核表实得总分按下式计算:考核实得总分=(实际考核各分项实得分之和/实际考核各分项应得分之和)×100。

4、如考核项目不符合评分标准,但监理部已识别,并采取了相关措施,尽到监理职责,可不扣分。

d- 4 -。

监理企业施工现场质量安全管理评价表说明部分总说明

监理企业施工现场质量安全管理评价表说明部分总说明

附件监理企业施工现场质量安全管理评价表说明部分总说明1.监理企业施工现场质量安全管理评价表均按本说明执行。

2.表格“说明”的内容仅为尽量统一评价人员使用本表格的操作方法,不是施工质量的验收标准,因此不得作为施工检查验收的依据。

3.扣减分1是现场扣分值,扣减分2是监理实际扣分值,扣减分2=扣减分1×扣分率,实得分=应得分-扣减分2。

4.扣分率与监理履职情况挂钩,除另有注明外,扣分率按以下确定:A:监理企业未发现相应问题或未对问题发出监理通知或工程暂停令的,扣分率为1;B:监理企业已发现相应问题并向施工单位发出整改通知或工程暂停令而施工单位逾期未整改,监理企业未向建设单位报告的,扣分率为0.5;C:监理企业已发现相应问题并向施工单位发出整改通知或工程暂停令而施工单位逾期未整改,监理企业已向建设单位报告的,扣分率为0.2;D:监理企业对相应问题已向施工单位发出整改通知或工程暂停令并向建设单位报告,在施工单位仍然拒绝整改的情况下,监理企业如有向项目监管部门报告的,扣分率为0。

5.除上述第4点所列情况外,扣分率另有注明的,根据注明的扣分率1、0.5、0.2和0分别勾选A、B、C、D。

6.本次发布的评价表有效期:2020年1月1日~2020年6月30日。

附件监理企业施工现场质量安全管理评价表表1工程项目监理机构管理行为评价表备注:1.按监理企业施工现场质量安全管理评价表总说明实施。

2.实得分=应得分一扣减分×扣分率。

评价人员签名:总监理工程师签名:评价日期:附件监理企业施工现场质量安全管理评价表表2房屋建筑工程实体质量控制履职评价表2.设计违反标准时,不算监理单位责任,对该项目也不打分,但违反强制性施工和验收标准的除外。

评价人员签名:总监理工程师签名:评价日期:附件监理企业施工现场质量安全管理评价表表3房屋建筑工程施工安全生产管理监理履职评价表项目名称:监理单位:2.本表所称重大危险源指超过一定规模的危险性较大分部分项工程、人货两用电梯和临时活动板房。

工程项目检查质量安全检查表【模板范本】

工程项目检查质量安全检查表【模板范本】
2、是否按规定组织培训。
每项没有开展的扣4分,达不到要求的扣1~3分,扣完为止。
8
4
项目部各项规章制度上墙情况
1、项目部机构图,
2、工程进度表,
3、名项规章制度,
4、各岗位职责。
每项没上墙的扣5分,达不到要求的扣1~3分,扣完为止。
10
5
工地质量、安全设施执行情况
1、工程质量标语,
2、工地安全标语,
6
10
各项报表上报情况
1、工程质量报表,
2、工程进度报表,
3、工程安全报表,
4、业主、监理等其他要求的报表.
每项没有上报的扣2分,达不到要求的扣0.5~1分,扣完为止.
6
合计
100
说明:1、此表按百分制评分,2、上表按月上报公司。
2、工程款是否按规定划拔到位,
3、划拔工程款是否经过公司户头,
4、民工工资是否及时发放,
5、材料款支付情况。
每项达不到要求的扣1~5分,扣完为止.
16
9
项目部与周边关系情况
1、项目部与为主关系,
2、项目部与监理关系,
3、项目部与当地政府关系,
4、项目部与当地村民关系.
每项达不到要求的扣1~3分,扣完为止。
1、工程质量是否达到国家、项业规范要求,
2、工程质量是否达到合同要求。
达不到要求的每项扣1~7分。
12
7
工程内业资料情况
1、隐蔽资料是否按规定记录齐全,
2、各项评定资料是否齐全,
3、各种资料是否经监理、业主签认。
每项没有做的扣4分,达不到要求的扣1~3分,扣完为止.
8
8
工程款运行情况
1、工程是否及时按规定讲量上报,

质量安全检查表格(部门).

质量安全检查表格(部门).

附:标签格式:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
工地巡查记录
工程项目名称:编号:
广西华蓝工程咨询管理有限责任公司监理项目考评表(一)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(二)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(三)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(四)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
监理项目考评表(五)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查表(房建)(表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(房建)(续表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(市政)表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(
市政)续表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查考评汇总表
14h
制表人:日期:部门负责人:日期:办公用品领用记录
15h。

项目监理部安全生产行为检查评分表

项目监理部安全生产行为检查评分表
8
2
(1)建设工程监理合同是否有安全生产监理内容,是否明确安全生产监理的权利和义务;
(2)监理单位是否编制工程项目安全监理规划、安全监理实施细则。
无安全生产监理内容扣5分;未明确安全生产监理的权利和义务扣2分;未编制监理规划扣3分,监理规划无针对性的扣2分;未编制监理实施细则扣3分,实施细则无针对性的扣2分。
未审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施扣5分;每少审查一项安全专项施工方案扣2分。
10
5
是否审查项目经理、施工员、专职安全管理人员资格和特种作业人员数量及安全资格培训持证上岗情况。
查阅存档材料,每少一项人员上岗证件扣2分。
8
6
是否审查分包单位(专业承包和劳务分包)的企业资质及安全生产条件。
5
3
监理工程师现场下达的监理通知书、施工单位回执及监理复查记录
查阅记录,每一项未按规定程组织设计中的安全技术措施;
(2)是否审查安全专项施工方案(基坑支护与降水、土方开挖、脚手架(含吊篮)、塔吊安拆、外用电梯(含物料提升机)、施工临时用电、模板、起重吊装、拆除与爆破)。
每少审查一项扣5分
15
10
项目监理机构是否编制高危险性分部分项工程(开挖深度超过5m的基坑(槽),或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高度超过8m、跨度超过18m、施工总荷载大于10KN/m2或集中线荷载大于15 KN/m的模板支撑系统;岩质边坡超过30m,土质边坡超过15m的边坡;地下暗挖工程或深度超过10m的人工挖孔桩;高度超过50m的建筑物(构筑物)的脚手架、卸料平台及转运平台)安全监理实施细则(含安装、运作、拆除)。
(5)督促施工单位办理起重机械安装开工、检测、拆除审查
(6)督促施工单位、项目部按时上报重大危险部位审查及自检情况

监理工作和监理人员考核评分记录表

监理工作和监理人员考核评分记录表
一项没有者减分
1
2
投资控制
工程计量
对承包人上报的资料的审核准确,对计量支付的理解透彻,计量方法、原则掌握严格、正确不加分,也不减分
该进行现场计量的分项而没有计量者减1分计量不真实者扣减2分
3
工程变更
工程变更程序合理,签字手续及时、齐全,未降低工程质量标准,且不影响结构安全者不加分,也不减分
未经总监理工程师签发就实施工程变更者减1分
若实际进度滞后,监理人员未及时签发纠偏通知者扣减2分
无实际进度与计划进度比较结果和提前或拖后原因分析者减2分
4
4
质量控制
材料构配件和设备质量
用于工程中的主要材料、构配件和设备有质量证明资料,并且按有关质量管理文件规定进行了平行检验或见证取样送检者不加分,也不减分
不按规定取样(数量不足、品种不足)或没有质量证明文件资料者减2分
5
监理手册

成者
完见分
写意5
5
监理资料
不者分
序5有减类者分加
5
2
业主评价
出勤情况
昭分不5也减,者分意加新4Z
不不者主VTk
5
业务能力
监工成理完监但分心J胜咸主分能和业10
O

职业道德
5
3
监理实绩
质量情况
口分
5
进度情况
工同定合约比可度合进足工满施廈际进实分
5
投资情况
变巧個有也⑹
5
现场安全管理
护问防患全隐安全J施重减月主:n施樹施址
因设计变更或工程变更的实施降低了工程质量标准,影响结构安全者扣减2分
3
签证记录
合同约定或业主授权可以签证的项目监理人员应当签证,且签证及时、真实者不加分,也不减分

工程项目质量风险检查评分表

工程项目质量风险检查评分表
4
6
4
2
材料性能复试报告、现场拉拔试验报告
抽选任意批次的材料复试报告、拉拔试验报告。(保温板、保温钉、防开裂网、抗裂砂浆、抹面砂浆、防火材料等)
4
6
4
2
施工工艺
保温钉未打在网格布外面;锚固钉打设应当凹进1-2㎜,不得突出板面;保温钉锚固深度不足,保温钉圆盘存在损坏等;
6
9
6
3
保温有效粘贴面积
保温板的粘结方式与方案一致,且涂饰工程保温板粘贴面积不小于40%,面砖保温板粘贴面积不小于50%;
4
6
4
2
砌筑砂浆
楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝的砌筑砂浆
楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用
4
6
4
2
砌筑组砌方式
通缝(含门窗洞口补洞)
出现竖向通缝
4
6
4
2
过梁
过梁符合设计和规范要求
过梁入墙长度不足250mm;当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时,未采用植筋及现浇的方式进行施工的
4
6
4
2
抹灰基层处理
挂网、甩浆前应将墙体各种孔洞封堵、应修补结构缺陷、清理墙体表面杂物
挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位(含高低差用水泥砂浆填补)
6
9
6
3
挂网
外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂网、外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌、抗裂网锚固
不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.7mm,或宽度小于300mm,或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固
瓷砖质量差;瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污染;出现朝天缝
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附录B 建筑施工形象管理分项检查评分表
表B.1 施工形象管理检查评分表
表B.2质量内业档案检查评分表
质量外业检查评分表
表B.10 水暖工程检查评分表
表B. 13 安全内业档案检查评分表
表B.14 现场安全检查检查评分表
汇总表总得分评分法:
1.汇总表总得分为100分。

2.各分项检查表在汇总中所占的满分分值应分别为:
总表中各分项项目实得分数= 汇总表中该项应得满分分值*该项检查评分表实得分数
100
※在检查中遇有缺项时,汇总表总得分应换下式计算:
遇有缺项时汇总表总得分
附录A 建筑施工质量和安全检查评分汇总表
表A 建筑施工质量和安全检查评分汇总表
企业名称:资质等级:年月日。

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