出差旅费报销清单表格格式

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员工出差费用报销表

员工出差费用报销表

员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名:[姓名]
出差日期:[日期]
出差地点:[地点]
费用明细:
1. 交通费用:
- 机票费用:[金额]
- 火车票费用:[金额]
- 出租车费用:[金额]
- 其他交通费用:[金额]
2. 住宿费用:
- 酒店费用:[金额]
- 其他住宿费用:[金额]
3. 餐饮费用:
- 早餐费用:[金额]
- 午餐费用:[金额]
- 晚餐费用:[金额]
- 其他餐饮费用:[金额]
4. 通讯费用:
- 手机费用:[金额]
- 上网费用:[金额]
- 其他通讯费用:[金额]
5. 其他费用:
- 会议费用:[金额]
- 市内交通费用:[金额]
- 其他杂费:[金额]
总费用:[总金额]
报销说明:
[请在此处填写报销说明,如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项:
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证,并保留好原始单据;
2. 如有特殊情况需要额外费用报销,请在报销说明中详细说明原因;
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销;
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。

以上费用明细仅供参考,具体以实际发生的费用为准。

如有疑问,请与人力资源部门联系。

差旅报销表模板

差旅报销表模板

差旅报销表模板一、基本信息
- 报销人姓名:
- 差旅目的地:
- 出差天数:
- 出差起止时间:
二、差旅费用明细
三、费用详细说明
- 交通费用:请详细列出交通费用,包括机票、火车票、出租
车费等。

交通费用:请详细列出交通费用,包括机票、火车票、出
租车费等。

- 住宿费用:请注明入住酒店的名称、日期和费用。

住宿费用:请注明入住酒店的名称、日期和费用。

- 餐饮费用:请注明用餐的场所、日期和费用。

餐饮费用:请
注明用餐的场所、日期和费用。

- 通讯费用:请注明手机费用、上网费用等。

通讯费用:请注
明手机费用、上网费用等。

- 其他费用:请注明其他与差旅相关的费用,并列出具体内容和金额。

其他费用:请注明其他与差旅相关的费用,并列出具体内容和金额。

四、所需附件
- 差旅行程单:需提供相应的出差行程安排单据或证明材料。

- 票据:需提供所有相关的费用票据原件,如、收据等。

- 其他附件:如有其他需要提供的相关附件,请在此列明。

五、申请审批
请报销人在此签名确认,同时提交给相关部门审批。

报销人签名:日期:_______。

差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中,员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名:2. 出差日期:3. 出差地点:4. 出差目的:二、交通费用1. 交通工具(如火车、飞机、出租车等):2. 起始地点:3. 结束地点:4. 交通费用总计:(金额)三、住宿费用1. 入住酒店名称:2. 入住日期:3. 退房日期:4. 住宿费用总计:(金额)五、其他费用1. 其他费用项目及金额:六、总费用合计:(金额)七、备注:1. 公司审核意见:2. 报销日期:以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时,员工需要注意填写准确详细的费用信息,并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助,祝大家出差顺利!第二篇示例:差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用,提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息:1.员工基本信息:包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息:包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用:包括交通工具(车、飞机、火车等)、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用:包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用:包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用:包括电话费、上网费等。

7.其他费用:如会议费、办公用品费等。

8.费用总计:对以上各项费用进行汇总,得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式:差旅费报销表员工信息姓名:______________出差信息交通费用费用明细:1.车费:_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,实际使用中可以根据公司情况进行调整,使其更符合实际情况。

差旅报销模板简单梳理差旅费用

差旅报销模板简单梳理差旅费用

差旅报销模板简单梳理差旅费用报销人姓名: [填写报销人姓名]
报销日期: [填写报销日期]
一、差旅费用明细
1. 交通费用
- 平均票价: [填写平均票价]
- 往返交通费用: [填写往返交通费用]
- 交通工具: [填写交通工具]
2. 住宿费用
- 住宿天数: [填写住宿天数]
- 每日住宿费用: [填写每日住宿费用]
3. 餐饮费用
- 餐饮天数: [填写餐饮天数]
- 每日餐饮费用: [填写每日餐饮费用]
4. 其他费用
- 其他费用明细: [填写其他费用明细]
- 其他费用金额: [填写其他费用金额]
二、费用合计
1. 交通费用小计: [填写交通费用小计]
2. 住宿费用小计: [填写住宿费用小计]
3. 餐饮费用小计: [填写餐饮费用小计]
4. 其他费用小计: [填写其他费用小计]
5. 总费用合计: [填写总费用合计]
三、附加说明
[在此处填写其他需要说明的内容]
四、相关附件清单
1. 发票清单: [列出发票清单]
2. 出差行程安排: [列出出差行程安排]
3. 其他附件: [列出其他附件]
五、报销人签名
[报销人签名]
六、主管领导审批
[主管领导签名]
备注:本报销模板仅供参考,可根据实际情况进行调整和修改。

请务必填写真实准确的费用明细,附上相关的发票和行程安排等附件,
以便于审批和核对报销事项。

报销人必须遵守公司的差旅费用报销政策和程序,严禁虚报、冒领或违规行为。

如有任何疑问或需要进一步协助,请及时与财务部门或上级领导联系。

新版差旅费报销明细表模版

新版差旅费报销明细表模版
差旅费报销明细单
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费


出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60

出差旅费清单模板

出差旅费清单模板

出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
1. 交通费:
- 往返机票费用
- 出差期间的城市交通费(如地铁、公交车、出租车等)
2. 住宿费:
- 酒店费用(包括入住费用和餐饮费用)
3. 餐饮费:
- 早餐、午餐、晚餐的费用
- 无论是在酒店用餐还是外出就餐,都要记得记录费用
4. 通讯费:
- 出差期间的电话费用
- 租用或购买的手机或移动通信设备费用
- 上网费用(例如酒店房间的Wi-Fi费用)
5. 差旅津贴:
- 出差期间的额外津贴(一般根据公司规定)
6. 其他费用:
- 招待费用(如客户招待、社交活动等)
- 额外的活动费用(如参观旅游景点、娱乐活动等)
- 日常开支(如购买文具、报纸杂志等)
请根据具体的出差情况进行调整和添加,并确保保存相关的发票和票据作为报销依据。

差旅费报销明细表

差旅费报销明细表

差旅费报销明细表
和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

伙食补助费:省外每人每天50元;省内市外每人每天30元;市内县外每人每天20元,县内每天10元。

公杂费:省外每人每天30元,省内市外每人每天20元,市内县外每人每天10元,县内每天5元,公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。

差旅费报销明细表
填表日期:年月日姓名:
和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

伙食补助费:省外每人每天50元;省内市外每人每天30元;市内县外每人每天20元,县内每天10元。

公杂费:省外每人每天30元,省内市外每人每天20元,市内县外每人每天10元,县内每天5元,公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。

附单据

附单据
张。

差旅费报销单(样表)

差旅费报销单(样表)
差旅费报销单
公司名 称:
申请人姓名
报销部门: 出差事由:
付款方式:
日期 : 年 日
月 转账
冲账
起始日期 费用报销栏
终止日期
出差地点 车(飞机)费 住宿费
出差补助 其他 备注
请款金额: 小写 :
审核及批准 经办人 部门负责人
出纳
大写:财务主管副总来自理总经理签名日期
备注: 1、报销必须附出差审批表,有培训或会议的邮件通知请一并附后; 2、住宿费必须提供发票和住宿账单,指定酒店的出差(含培训及会议),按指定酒店住宿标准执行; 3、使用公务车辆出差的过路费、油费及停车费属于差旅费;
董事办

出差旅费清单及出差旅费报销清单

出差旅费清单及出差旅费报销清单
出差旅费清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币(大写):
核准:复核:主管:出差人:
出差申请单
部门:
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单(二)
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整


经理: 人事: 主管: 出差人:
注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单(一)
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费




总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人:部门: 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明




费用总计
旅费总额

出差费报销清单

出差费报销清单

姓名
所属部门
职位
出差日期
~
出差事由Hale Waihona Puke 月日~月日起始地点
交通工具
车费
住宿费
异地交通补贴
异地生活补贴
特殊补助
总额
单据张数
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
合计
共计人民币(大写):
本表单流程:出差人申请→部门主管审核→财务部复核→人力资源部核定→总经理/常务副总核准。
出差报销必须凭有效发票报销,无发票或作废发票不予报销;出差人须在出差归来5个工作日内完成报销。
核准:核定:复核:审核:出差人:日期:
核准:核定:复核:审核:出差人:日期:
姓名
所属部门
职位
出差日期
~
出差事由
月日~月日
起始地点
交通工具
车费
住宿费
异地交通补贴
异地生活补贴
特殊补助
总额
单据张数
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
合计
共计人民币(大写):
本表单流程:出差人申请→部门主管审核→财务部复核→人力资源部核定→总经理/常务副总核准。
出差报销必须凭有效发票报销,无发票或作废发票不予报销;出差人须在出差归来5个工作日内完成报销。

差旅费用报销单据excel模板

差旅费用报销单据excel模板
出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:

职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人:
比准人
公司名称: 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据(张)
0.00
0
大写
小写
¥:

审核人:
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 (缴/收)款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称: 报销人
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