物料管理功能描述及流程图

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物料管理流程图

物料管理流程图

仓库 按照包装要求进行包装作业。
成品入库 成品出库
《入库单》 《出库单》
仓库 仓库
清点数据并记录。
说明:①物料指代各种配件和半成品;②物流图中虚线框住流程可能会反复多次出现。
批准:
审核:
制表:
生产安排
半成品入库 物料领用 成品装配
成品全检 成品包装
物料退还
《入库单》
《领料单》 《装配工艺
》 《退料单》
《检查基准 》
《包装标准 》
仓库 调度 生产 生产
清点数据记录。 依据生产安排填单领取。生产过程中 物料不足可再次填单领取。 按照工艺要求进行生产作业。
未用完的物料要及时退还库房。
品质 全检成品外观及功能,合格品包装, 不合格品返回成品装配。
物流图
物料采购
运输 接受物料
物料抽检
物料管理流程图
相关文件
责任部 门
具体说明
《入库单》
《检测标准 》
采购 仓库
根据实际生产需求采购提前采购相应 物料。
核实物料种类并清点物料数量。
品质 抽检物料外观及功能。
生安排
入库 物料领用 半成品装配
半成品全检 半成品包装
物料退还
《领料单》
《装配工艺 》
《退料单》
《检查标准 》
《包装标准 》
仓库 生产 生产 生产
生产配合库管员入库。
依据生产安排填单领取。生产过程中 物料不足可再次填单领取。 按照工艺要求进行生产作业。半成品 装配流程可多次重复。
未用完的物料要及时退还库房。
品质 全检半成品外观及功能,合格品入 库,不合格品返回半成品装配。
生产 按照包装要求进行包装作业。

工厂物料管理流程图大全

工厂物料管理流程图大全

大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划,制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额,并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料,确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算,编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》,收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级,并进行比价、议价,确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类,并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果,进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料,参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点,并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单,实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度,根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账,建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量,设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据,优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序,排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”,并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标,占用资金累计百分比为纵坐标,绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结,更新的总结前进总结,更新的总结前进A (总结)阶段1、总结经验,使之标准化2、推广经验,改进工作C (检查)阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P (计划)阶段计划主要包括以下内容1、必要性(为什么干)2、目的性(该干什么)3、地点(在什么地方干)4、期限(什么时候完成)5、负责人(由谁来干)6、方法(怎么干)D (实施)阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放,再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料,并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商,确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定,及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况,及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。

PMC运转流程图,职能,岗位职责,扮演角色

PMC运转流程图,职能,岗位职责,扮演角色

PMC运转流程图/职能/岗位职责/扮演角色一)PMC运转流程图二)PMC部门的职能PMC生产及物料控制,通常分为两个部分:PC:生产控制或生产管制或生管,主要职能是生产的计划与生产的进度控制;MC:物料控制或物控,主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制(坏料控制和正常进出用料控制)等。

PMC的职能1、在合理的成本下,准确准时制定合理的生产计划,物料计划并组织实施;2、进行生产分析及改善,提高生产效率;进行物料分析及改善,提高物料周转率;3、进行库存结构、库存量的策划与实施,减少呆料,提高生产支持能力。

部门职能一、计划管理:主导销售订单评审,对订单交期负责;编制生产计划和生产订单并组织生产;生产计划和生产订单情况跟进;生产协调会、周例会的组织与召开;进行产能负荷分析,调整生产计划;协调各部门的工作进度和衔接,对车间各工序时间和工作提出调整;生产计划、产品质量、数量及时间性统计,编制分析报告;准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计;提出各种分析报告,反馈统计信息。

二、物控管理:物料需求计划的制定与监督执行;配合产品开发部做好BOM、工艺路线的整理和编制;进行供应商交期统计和改善,有效进行材料跟进;生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理;呆废料定期处理;物料进、销、存的核实与控制;公司所有生产材料采购请购的预审;针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析,为成本控制提供数据。

三、仓库管理:建立、完善仓库管理制度;准确统计库存,做到账物卡相符;做好仓库5s及物料标志等现场管理,且执行检查;做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收;不定期对重要材料进行抽盘。

直接考核指标生产订单完成率、总计划订单完成率、完成产值、超期14天订单量、停工待料工时、加班工时、仓库准时备货率、呆料金额、库存周转周期。

四、管理权限公司产品政策的参与权和知情权;生产计划及物料计划的编制执行和监督权、解释权;相关采购规则以及采购工作监督跟踪权;(进行交期、质量的有效控制)相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权;特别是各生产车间或外协厂商生产进度监督与指导权;违规供应、采购的否决、制止权和处罚权(要求有所有A、B类材料采购预审权);物料管理的监控权;其他部门支援配合权。

物料管理控制流程图

物料管理控制流程图

◎◎ ◎○○
○◎
○◎ ○◎
异常分析 补料 报表、盘点 使用分析 物料基准修订
材料成本核算
◎○ ◎○
◎○ ◎◎ ○○ ◎◎
◎ 技术部对分析结果进行验证,确认是否需要修订物
料基准。 每个生产计划执行完成后,生产部和生产分厂根据 材料耗用情况进行材料成本核算。
一、补料原因
补料原因
客 观
主 观
物 料 缺 陷

Байду номын сангаас
生产部根据月排产计划拟制物料领用计划; 使用分厂根据月排产计划对物料领用计划进行确 认; 分厂按领用计划填单领料,并由生产部对计划情况 进行确认后,仓库执行发料。 分厂材料员对确认符合要求的物料进行账务处理、 登记物料信息;暂存过程标识明显;根据生产进度 控制操作员领用并做好记录。 操作员对所使用物料的基本信息必须加以记录(包 括批号、更换时间及数量等)。同时分厂材料员应 督促操作人员规范用料。 当分厂物料不足或发现物料异常时由分厂材料员负 责对异常信息收集并及时反馈生产部 按补料程序及呆废料处理程序执行,对判定物料不 ○ ○ 能使用或属实不足原因后执行补料,可以继续使用 的物料返回生产加工。 保证生产的正常进行,必要时可以先行补料,但使 用部门必须先书面说明。 采购仓库、分厂将库存(含在线量)及耗用信息及 时上报生产部汇总成周、月报表。分厂每月按时进 行物料初、复盘,生产部抽盘。 根据每月物料使用情况进行分析,查明与物料基准 差异原因,并拟制相应处理措施。
三、呆废料处理程序
发现物料异常 技术部确认
呆 料
废 料
旧 料
残 料
其 他
处置方案 总工程师批准 Y 处理执行 执行补料程序 N


流程图

流程图

业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料,库长根据用料计划审批领料单,未批准的领料单退回车间。

库工收到已批准的领料单后,首先查阅库存帐,若有货,则通知车间前来领取所需物料,并登记用料流水账,否则通知采购员缺货。

采购员根据缺料通知,查阅订货合同单,若已定货,则向供货单位发出催货请求,否则就临时申请补充订货。

供货单位发出货物后,立即向订货单位发出提货通知。

采购员收到提货通知单后,就可办理入库手续。

接着是库工验收入库,并通知车间领料。

此外,仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表,呈送有关部门。

2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图:车间填写领料单给仓库要求领料,库长根据用料计划审批领料单,未经批准的领料单退回车间,已批准的领料单被送给仓库管理员,仓库管理员查阅库存账,若有货,通知车间领料,也就是把领料通知单发给车间,否则,将缺货通知单通知供应科。

数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下:储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统,如果是存款单系统记录存款人姓名、住址(或电话号码)、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码(可选)等信息,并印出存款存单给储户;如果是取款而且存款时留有密码,则系统首先核对储户密码,若密码正确或存款时未留密码,则系统计算利息并打印出利息清单给储户。

请用数据流图描绘本系统的功能,并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。

2、目前住院病人主要由护士护理,这样做不仅需要大量护士,而且由于不能随时观察危重病人的病情变化,还会延误抢救时机。

某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统,清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。

医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号(脉搏、体温、血压、心电图等),定时记录病人情况以形成患者日志,当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息,此外,护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。

PMC运转流程图,职能,岗位职责,扮演角色

PMC运转流程图,职能,岗位职责,扮演角色

PMC运转流程图/职能/岗位职责/扮演角色一)PMC运转流程图二)PMC部门的职能PMC生产及物料控制,通常分为两个部分:PC:生产控制或生产管制或生管,主要职能是生产的计划与生产的进度控制;MC:物料控制或物控,主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制(坏料控制和正常进出用料控制)等。

PMC的职能1、在合理的成本下,准确准时制定合理的生产计划,物料计划并组织实施;2、进行生产分析及改善,提高生产效率;进行物料分析及改善,提高物料周转率;3、进行库存结构、库存量的策划与实施,减少呆料,提高生产支持能力。

部门职能一、计划管理:主导销售订单评审,对订单交期负责;编制生产计划和生产订单并组织生产;生产计划和生产订单情况跟进;生产协调会、周例会的组织与召开;进行产能负荷分析,调整生产计划;协调各部门的工作进度和衔接,对车间各工序时间和工作提出调整;生产计划、产品质量、数量及时间性统计,编制分析报告;准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计;提出各种分析报告,反馈统计信息。

二、物控管理:物料需求计划的制定与监督执行;配合产品开发部做好BOM、工艺路线的整理和编制;进行供应商交期统计和改善,有效进行材料跟进;生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理;呆废料定期处理;物料进、销、存的核实与控制;公司所有生产材料采购请购的预审;针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析,为成本控制提供数据。

三、仓库管理:建立、完善仓库管理制度;准确统计库存,做到账物卡相符;做好仓库5s及物料标志等现场管理,且执行检查;做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收;不定期对重要材料进行抽盘。

直接考核指标生产订单完成率、总计划订单完成率、完成产值、超期14天订单量、停工待料工时、加班工时、仓库准时备货率、呆料金额、库存周转周期。

四、管理权限公司产品政策的参与权和知情权;生产计划及物料计划的编制执行和监督权、解释权;相关采购规则以及采购工作监督跟踪权;(进行交期、质量的有效控制)相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权;特别是各生产车间或外协厂商生产进度监督与指导权;违规供应、采购的否决、制止权和处罚权(要求有所有A、B类材料采购预审权);物料管理的监控权;其他部门支援配合权。

工作流程及操作规范

工作流程及操作规范

流程及业务操作规程一物料信息维护规程流程图物料信息维护申请单1.带*的栏目为必填项目;2.物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质,如自制、外购、委外加工、规划、配置等;3.物料来源是指该由谁提供,工艺路线是详细描述一项物料制造的过程;三销售业务规程流程图销售业务规程1、营销部根据客户的传真、电话、电子邮件等形式的销售要约,在决定销售之前执行客户管理规程。

下列情况之一应该交财务部门客户管理员执行客户管理:1.1当前客户为第一次提出要约的客户(新客户);1.2当前客户为老客户,但发生重大变化,可能影响到本次销售的实现。

2、合同评审2.1新产品业务员接到客户订单后填写合同评审表,经部门领导签字后转交技术部并办理文件收发手续,技术部确定其正常批量生产日期后,业务员将其合同作为老产品合同交部门领导汇总处理。

(遇产品结构改变的,董事长参加评审)。

2.1.1业务员跟踪该产品开进度发,随时向领导汇报,领导监督其执行情况。

2.2.老产品业务员接到客户订单后填写合同评审表,交部门领导汇总,部门领导根据公司产能,权衡各订单交货日期,分别编制月、周销售计划。

同时将月计划及合同评审表交各相关部门进行粗能力评审,确认后,月计划作为指导性计划每月25日交生产部、采购部作为下月生产及采购总体安排的依据,以便对生产、采购各环节进行调节,作好满足销售需求的准备。

同时销售部以此作为船务及其它方面指导。

周计划作为执行计划,提前8天由销售部领导组织生产、采购、技术部门联合办公确定计划能否执行,如不能达成一致,提交总经理裁决。

确定后,各部门领导在销售周计划上签字,并各持一份,作为不受限制的生产执行标准。

2.2.1销售计划的变更对于确认的周销售计划,不得随意更改,如不得不更改,必须提前3天由销售部书面提出理由要求对原来的合同重新评审。

如不能达成一致,提交总经理裁决,确定后,任何部门必须执行。

2.3.2业务员必须对自己的业务做好统计分析,如订单的完成情况及客户对完成情况的满意度,并随时向领导提供业务信息。

物料管理概念与物料控制流程

物料管理概念与物料控制流程

6、物料管理部门应具的主要职责
(1)对生产所需物料进行需求规划 (2)对需求的物料进行采购,并加以交期、品质、 数量的控制 (3)做好存量控制,保证不断料
(4)出入库物料之处理及控制
(5)不良物料之处理及控制 (6)呆料之处理及控制
(7)使用电脑系统(如ERP软件)来化繁为简,
减少失误。


的目的。
5、物料的分类
(1)功能区分 A、 主要材料:产品构成的主要部分,如原料 、 零件、组合件(子系统)、包装材料。 B、 辅助材料:通常附属于产品或产品加工过 程中的所需之消耗性材料,如机油、切削液、 压力油、溶剂等。 (2)成本区分 A、直接材料:同上项A B、 间接材料:同上项B (3)型态区分 A、素材:原材料之未加工材料 B、成型材:零件、组合件等已加工之材料 (4)调度区分 A、一次材料:制造现场外部调度的自制材料、 外购材料或委外加工之材料。 B、二次材料:制造现场间流动的半成品。 (5)准备方法区分: A、常备料:大量或经常性使用之物料,适用于 “存量控制”方法 B、 非常备料:量少或非经常性使用之物料,适 用于“订单订购”方法。
3
成品入库
物料员
4
物料放入待检区 NG 来料检验
6
仓管员
供应商送物料至仓库“物料待检区”由仓管员通知IQC对来 料进行检验
5
IQC
IQC对来料进行检验(详见IQC来料检验作业流程)经检验 合格,在送货单上签名确认并通知仓管员入库;产品不合 格 则报采购员通知供应商处理
物料定置摆放
仓管员
经IQC检验合格的外来物料及内部生产的半成品、成品,管 理员按规定入库、并摆放于相应的区域
供应商来料
供应商

物料控制管理流程图

物料控制管理流程图
佛山市壹冠玻璃工艺品有限公司 物控管理流程表 目的:为有效加强物料控制管理,做到仓库物料数据准确,收发及时,生产 工序数量交接清楚准确。特制定公司物料控制管理流程。 范围:适用于壹冠公司采购、生产车间及各仓库部门。 序号 流程项目 物控管理要点 1 .将销售订单转换生产计划 分解单 责任人 备注
生产部
半成品仓管员
梁丽欣
铺贴质检员/生பைடு நூலகம்部
蒙砂
五金物料仓管员
张付安
3
生产过 程工序 控制 铺贴
半成品仓管员
梁丽欣
车间不良品退回数量过磅,并 开退料单. 外购石材数量不够订单要求, 重新补计划单
半成品仓管员
梁丽欣
半成品仓管员 半成品仓管员
梁丽欣 梁丽欣
包装
按订单计划数量要求发放包装 材料 半成品仓管员根据订单计划数 量发外加工,跟进回厂数量 采购部按申购单产品标准及要 求采购物料
生产部
姜主管
物控部
姜主管
2
生产指令单 2. 生产车间申购物料,物控部 审核申购计划. 五金物料仓管员根据物控部的 制定大介玻璃数量发放玻璃 生产部/物控部 姜主管
大介
五金物料仓管员
张付安
丝印
1.按丝印工序生产排程,仓管 员按物控部丝印玻璃数量提前 备好玻璃,并摆放在备料区 2. 发料及点数 仓管每天过磅边料及废料重量 核对车间产量报表并抽查重 量,换算成产量(平方)数 每天把产量数登记入计划分解 单,并跟进产量,及时反馈信息
4
发外加工
半成品仓管员
梁丽欣
采购部
许总
5
外购物料申请单
质检检验外购石材产品合格比 率,仓管按合格比率产品数量 发给铺贴部门. 对不合格数量进行统计,车间 主管核实退料及签单

物料主数据管理维护业务流程

物料主数据管理维护业务流程

物资分类及物料主数据的管理维护物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。

其中新增物资小类通过邮件进行线下申报,新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。

1.主数据的申报与审批(1)新增物资小类申报(线下申报)新增物资小类申报流程图如图2-3所示图 15-3 新增物资小类申报流程图新增物资小类申报相关注意事项如下:(1)必须使用小类申报模板填写信息,必填项不能为空;(2)新增小类名称应尽量简练合理,不得与已有小类名称重复;(3)新增小类应准确地归属到相应的大类和中类,特征项和特征值名称及内容,应注意体现小类本质属性或小类的特殊性,特征项个数最多不能超过8个,特征值个数不限;(4)新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准,注意单位和特殊符号的书写格式;(5)提供所申报小类的国家标准或行业标准依据,附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。

备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围,内容尽量详尽,能够全面准确的进行解释说明;(6)要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样,正文中注明联系人及联系方式。

(2)新增特征值申报(线上申报) 新增特征值申报流程图如图15-4所示。

图 15-4 新增特征值申报流程图申报特征值相关注意事项:(1)特征值提报须准确无误,且单个特征值字符长度应小于30位; (2)新增的特征值必须符合该特征项含义,不能出现特征项是安装方式,而特征值却提报油浸;(3)表示形状的特征项,特征值与数字顺序无关,如面积40m ⨯50m 与50m ⨯40m ,应为同一特征值;(4)必须使用专业名词,不能用俗称。

如高压开关柜的类型中,电压互感器柜不能为变压柜;(5)必须简短、通用或用概括性描述;提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料;(6)注意特征值书写规范。

(3)新增物料的申报流程,与新增特征值的一致。

其流程图,参见图2-4(上图)。

物料管理功能描述及流程图

物料管理功能描述及流程图

物料管理功能描述及流程图物料管理模块是生产管理的核心模块,它的物料信息贯穿生产分厂的整个流程。

物料管理分为四大功能管理子模块:
物料收入管理
本分厂将上分厂转移的物料的信息通过系统进行接收、查询、统计等。

物料跟踪管理
本分厂每个工序的物料生产完成状态进行跟踪、录入。

物料完成情况查询等。

物料库存管理
本分厂时时动态的坯料、在制品、半成品、成品的库存掌握及每月库存盘点及查询等。

物料发出管理
本分厂将本分厂生产完成的半成品、成品发给下分厂或销售及发出情况查询等。

大致流程图:
具体流程如下:
冶炼分厂流程图
成材分厂流程图
原始记录跟踪流程图。

仓库呆滞物料处理流程及流程图

仓库呆滞物料处理流程及流程图

呆滞物料处理流程图程序呆滞物料的处理申请1F品质部对呆滞物料进行检验1OK fPMC对其审核是否有订单用NG 采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用责任部门/责任人表单作业内容资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更,采购购买错误,申购错误,业务变更订单,库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。

品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定,品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。

资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对,审查现有订单是否有用至腹两个工作日内回复。

资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案,并标明具体的完成时间,两个工作日内回复。

技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用,并出具代用方案。

两个工作日内回复。

备注:经以上流程呆滞物料仍不能处理的,由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。

呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理,避免公司库存物料的积压,以达到物尽其用,减少资金积压的目的。

2 范围2.1 呆滞物料的定义:2.1.1 凡储存过久已无使用机会,或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑,或因陈腐,劣化,变更等现状已不适应需专案处理的料品。

2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料,呆滞半成品,呆滞成品。

2.2 呆滞物料的范围:2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件,存储超过12 个月,在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。

2.2.2 对成品、半成品,凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响,储存超过 1 年以上的。

2.2.3 有储存保护期限的物料,已到保存期限的。

2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。

2.2.5 在仓库库存12 月的物料均视为呆滞物料。

3.职责3.1资材仓库:负责对呆滞物料进行统计3.2 品质部:针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。

仓库呆滞物料处理流程及流程图

仓库呆滞物料处理流程及流程图

呆滞物料处理流程图1目的为了规范呆滞物料管理,避免公司库存物料的积压,以达到物尽其用,减少资金积压的目的。

2范围2.1呆滞物料的定义:2。

1。

1凡储存过久已无使用机会,或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑,或因陈腐,劣化,变更等现状已不适应需专案处理的料品。

2.1。

2呆滞物料包括呆滞原材料,呆滞半成品,呆滞成品。

2.2呆滞物料的范围:2。

2.1对良好状态的原材料、外购件及外协件,存储超过12个月,在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。

2。

2.2对成品、半成品,凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响,储存超过1年以上的.2。

2.3有储存保护期限的物料,已到保存期限的。

2.2。

4因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。

2。

2。

5在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。

3.职责3。

1资材仓库:负责对呆滞物料进行统计.3。

2 品质部:针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。

3。

2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检,品质进行品质判定,品质不良的按《不良品报废管理规定》处理.3。

2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的,或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的.3.3资材PMC部:负责核对是否现有的订单可以使用,并由资材PMC将其纳入订单物料,不再申购。

3.4资材采购部:负责联络供应商是否可以退换料,低价卖出及其他处理方案. 3。

5技术中心:评估现有的呆滞物料是否可以代用,并出具代用的方案.3.6生产部:执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。

3.7市场营销中心:向客户推销公司的呆滞成品.4.呆滞物料的处理流程4。

1资材仓库在每月的5号前负责统计上月产生的呆滞物料,提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门.4。

1。

1资材仓库每月5号提供包括呆滞成品,半成品,原材料的《呆滞物料明细表》。

4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的,以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。

物流管理流程图(PPT57张)

物流管理流程图(PPT57张)

审批

成立招标采 购项目小组
招标、拟订 中标单位 否
审批
是 生成合同
集团原料价格定价流程
供应处 经营副总 市场信息、采购计划招 投标、合同执行情况、 质量反馈 经营部长 集团价格管理委员会 市场信息 预测分析
原料定价申请
否 拟定标准价格 定价建议
经营部需要 审批的物资 审核 否 是 审核 是 否 审批 是
审批

入库管理
1、物料验收入库流程(大库) 2、物料验收入库流程(二级库) 3、物料验收入库流程(直发现场物资) 4、物料验收入库流程(直发现场工程物资) 5、原料验收入库流程(到分厂) 6、原料验收入库流程(到供应库房) 7、废钢验收入库流程(生铁除外) 8、原料复检流程 9、原料让步接收流程 10、原料入厂检斤加密流程
采购计划
建立询价单 选择供应商

审核 线下报价 输入 报价资料
权限范 围内

是 是

审批

评审
生成合同 附带比价单
合同审批流程

招标作业流程
专业处室
使用单位 供应处 经营副总
招标申请 否 参与 参与及提供 现场使用情况
审批

调查报告及 供应商评价
制定技术标准 参与及提供 现场使用情况 否 起草招标方案 及招标文件
需变更的 合同

确认


审核

与供应 商协商

审批
是 否
确认
系统自 动维护 原合同
执行新变更 后的合同

线下盖章
集中采购物资采购变更流程
业务员 子公司供应处处长
子公司经营副总 经营部

MRPII流程图

MRPII流程图

一、物料需求计划(Material Requirement Planning,简称为MRP)是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。

物料需求计划主要解决以下五个问题:(1)要生产什么?生产多少?(来源于MPS)(2)要用到什么?(根据BOM展开)(3)已经有了什么?(根据物品库存信息、即将到货或产出信息)(4)还缺什么?(计算出结果)(5)何时安排?(计算出结果)二、闭环MRP的原理与结构MRP系统的正常运行,需要有一个现实可行的主生产计划。

它除了要反映市场需求和合同订单以外,还必须满足企业的生产能力约束条件.因此,除了要编制资源需求计划外,我们还要制定能力需求计划(CRP),同各个工作中心的能力进行平衡。

只有在采取了措施做到能力与资源均满足负荷需求时,才能开始执行计划。

而要保证实现计划就要控制计划,执行MRP时要用派工单来控制加工的优先级,用采购单来控制采购的优先级。

这样,基本MRP系统进一步发展,把能力需求计划和执行及控制计划的功能也包括进来,形成一个环形回路,称为闭环MRP,如图1示。

图1 闭环MRP逻辑流程图因此,闭环MRP则成为一个完整的生产计划与控制系统.三、能力需求计划(Capacity Requirement Planning, CRP)(1)资源需求计划与能力需求计划在闭环MRP系统中,把关键工作中心的负荷平衡称为资源需求计划,或称为粗能力计划,它的计划对象为独立需求件,主要面向的是主生产计划;把全部工作中心的负荷平衡称为能力需求计划,或称为详细能力计划,而它的计划对象为相关需求件,主要面向的是车间。

由于MRP和MPS之间存在内在的联系,所以资源需求计划与能力需求计划之间也是一脉相承的,而后者正是在前者的的基础上进行计算的。

(2)能力需求计划的依据①工作中心:它是各种生产或加工能力单元和成本计算单元的统称。

对工作中心,都统一用工时来量化其能力的大小。

物料承认管理流程图

物料承认管理流程图

3、采购发起物料承 认联络
采购
物控 研发 品质
0.5H 内
供应商样 品资料文

供应商 封样资 料文件
供应商需按要 求附上样品的 所有资料文件
/承认书
供应商需按要
4、研发物料于 OA
物控
供应商样 供应商 求附上样品的
新研发物料
量产物料/老物料
内提单操作
0.5H
4
(OA 提单)
(ERP 提单)
采购 研发
研发料资料转 ERP
试制物料数量
6
小批量试制
物料承认签署
6、A 级/B 级物料小
小批量试
物控 生产 2H 内
试制数
需定义清晰
(物控)
(研发)
批量试制
制报告

NG
7
验证
OK
8
量产
(大于 50KG/1000PCS)
7、小批量试制验证 通过后即转一批次 量产验证;不通过 找供应商再交样
研发 品质
物控
0.5H 内
XX 电子
内部资料未经允许严禁复印
1/1
面性验证
OK
物料承认签署
10
(研发)
纳入 AVL 及 APL (采购)
商再交样 10、纳入 AVL 及 APL 管控;若是研发物 料则将资料转入 ERP 系统
采购
资讯
0.5H 内
AVL 及 APL
系统控 制
需及时将资料 更新及录入
ERP 系统
备注:试行期 3 个月,试行通过将形成正式文件列管受控,上述正向流程说明,反向则退回申请方处理
AVL 供应商交样 (采购)
需求,AVL 供应商按 供应 采购 控要
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