预支差旅费申请单
各种申购单使用说明
各种申请表使用说明
1、《机票申请表》:需乘坐飞机出差时,提前填写此表,交至办公室XX处,统一
订票,不允许个人私自订票。
2、《用车申请单》:出去办事需要用车时,需填写此表,交至办公室XX处统一派
遣。
3、《差旅费申请单》:出差需要预支费用时,填写此表,并按要求找相关人员签
字确认后到财务预支费用。
4、《项目核算统计表》:出差回来报销时须填写此表,按表中明细进行报销。
5、《非/固定资产申购单》:购买物品时,需按要求填写申购单,部门主管签字后
交至办公室XXX处,所有物品由办公室统一购买,特
殊物品由办公室指派人员进行购买,购买物品总额超
过5000元,需写“大型采购申请”(后附表)。
6、《图书申购单》:需要购买图书时填写此表,交至办公室XXX处统一购买。
7、《出版通知单》:需要出版时填写此表,交至办公室XXX处统一出版。
大型采购申请1、申购物品明细(名称、型号、数量等)
2、申购原因
3、申购日期
4、预算
项目核算统计表
制表人:部门负责人:财务总监:
机票申请表
用车申请单
差旅费申请单
差旅费申请单
日期:
差旅费申请单
日期:
图书申购单
日期:
出版通知单(表—14)。
预支差旅费账务处理流程
预支差旅费账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!预支差旅费账务处理流程。
一、预支申请。
1. 出差人员填写《预支差旅费申请单》,注明出差事由、目的地、出发和返回日期、预计差旅费用等。
交通费预支申请
交通费预支申请
尊敬的上级:
我特此向您提交交通费预支申请,请您审查并批准。
以下是详细的申请内容:
一、申请事由
我计划参加即将举行的业务会议,在会议期间需要支付交通费用。
为了确保交通出行的顺利进行,我特向公司申请预支交通费。
二、费用预估
根据我的调研,以下是本次出行的费用预估:
1. 交通工具
a) 往返机票费用:XXX元
b) 机场往返城市交通费用:XXX元
2. 其他交通费用
a) 市内交通费用:XXX元
b) 餐饮费用:XXX元
c) 住宿费用:XXX元
d) 其他相关费用:XXX元
总预估费用合计:XXX元
三、预支金额
鉴于本次出行的预估费用合计为XXX元,我计划向公司预支XXX 元以保证我在出行期间的正常出行和费用支付。
四、费用结算
一旦本次出行结束并回到公司后,我将及时办理费用报销,提交相关的费用清单和发票原件,请公司尽快审核并安排费用的结算。
五、保证和承诺
我郑重保证,在出行期间,我将严格遵守公司有关差旅费用管理的制度要求。
如有超额或违规使用的情况,我将主动承担相应责任并做出相应赔偿。
六、附属文件
我已准备以下附属文件,请您查收:
1. 机票预订凭证;
2. 酒店预订凭证;
3. 会议邀请函及日程安排。
请您审批并批准我的申请,您的支持将对我本次出行起到积极的促进作用,同时也将充分体现公司对员工的关心和支持。
谢谢!
此致
敬礼XXX 日期:。
个人预支款申请书模板书(3篇)
第1篇尊敬的[部门主管/财务负责人姓名]:您好!我谨以此书向[公司名称]财务部门申请预支款项,现将具体情况说明如下,恳请审批。
一、申请背景随着公司业务的发展和个人工作任务的加重,我近期需要处理以下几项紧急事项,因此特向公司申请预支款项。
以下是我申请预支款项的具体原因:1. [具体原因一]:例如,我需要参加[培训/会议/考察]活动,预计费用为[金额],活动时间为[时间],这将有助于提升我的专业技能和团队协作能力。
2. [具体原因二]:例如,我负责的项目需要采购[物资/设备],预计费用为[金额],物资/设备将于[时间]到达,提前采购有利于项目的顺利进行。
3. [具体原因三]:例如,我家中突发状况,需要支付[医疗/应急]费用,预计费用为[金额],我已向公司申请调休,但家中情况紧急,需要先行垫付。
二、申请金额及用途1. 申请金额:人民币[金额]元。
2. 用途说明:(1)[具体用途一]:[金额]元,用于[具体用途说明],如[培训/会议/考察]费用、差旅费等。
(2)[具体用途二]:[金额]元,用于[具体用途说明],如项目采购、办公用品等。
(3)[具体用途三]:[金额]元,用于[具体用途说明],如医疗/应急费用等。
三、还款计划为确保公司财务状况的稳定,我承诺在以下时间内归还预支款项:1. [还款时间一]:[具体还款时间],归还[金额]元,用于[具体用途说明]。
2. [还款时间二]:[具体还款时间],归还[金额]元,用于[具体用途说明]。
3. [还款时间三]:[具体还款时间],归还[金额]元,用于[具体用途说明]。
四、附件说明为证明我的申请事项的合理性,特附上以下相关材料:1. [附件一]:[文件名称],用于证明[具体用途说明]。
2. [附件二]:[文件名称],用于证明[具体用途说明]。
3. [附件三]:[文件名称],用于证明[具体用途说明]。
五、其他事项1. 我承诺在还款期间,如有其他收入,将优先用于归还预支款项。
预支单用途说明怎么写
预支单用途说明怎么写预支单是企业内部管理中的一种往来款项结算工具,通常用于员工在公务或其他需要经济支持的事项时提前向企业申请资金预支。
预支单用途说明是该申请单的一部分,用来详细解释提前预支款项的具体用途。
写好预支单用途说明可以帮助企业全面了解预支款项的具体用途,更好地审批和管理预支款项。
下面是一个关于预支单用途说明的示例,以帮助你更好地理解如何进行写作。
预支单用途说明一、申请人信息姓名:部门:职位:联系方式:二、预支单编号及金额预支单编号:预支金额:预支日期:三、预支额度分析预支款项的申请金额应符合企业预支政策的相关规定。
在此项说明中,申请人需详细说明预支额度的分配情况,包括申请款项的具体额度,以及如何使用和支配预支款项。
例如,员工在出差期间需要提前支付交通费、餐费和住宿费用,预支额度分析需详细说明每项费用的具体金额,以及该金额与预支额度的占比情况。
四、预支用途说明在此项说明中,申请人需清晰、明确地解释预支款项的具体用途。
预支用途说明需要包含以下内容:1. 用途描述详细描述预支款项的具体使用情况。
例如,员工出差需要提前支付差旅费,用途说明应明确列出差旅费用的项目,包括交通费、餐费、住宿费和其他相关费用,以及每项费用的金额。
2. 预计费用明细提供预计的费用明细,包括每项费用的金额、数量和小计。
例如,出差期间交通费用为200元(包括机票和车费)、餐费为300元、住宿费为500元,需要预支款项的总金额为1000元。
3. 相关附件在需要的情况下,申请人可以附上相关的凭证和文件,以支持预支用途说明中的内容。
例如,在出差情况下,员工可以提供交通费用的票据、餐费和住宿费用的发票等。
五、审批流程及签字预支单用途说明需要经过相关部门或负责人的审批。
在此项说明的最后,应注明预支单的审批流程和相关人员的签字,以确保预支款项的合理性和透明度。
预支单用途说明的完成需要清晰、简明地陈述预支款项的具体用途,确保企业能够全面了解预支金额的使用情况。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明:出差人:填写出差人的姓名;部门:填写出差人所属的部门;出差事由:填写出差的理由;起讫日期:填写出差开始到结束日期,只填写月、日;车船费:填写出发地、到达地、交通工具、实际金额;出差天数:填写出差的具体天数(按日历天计算) ;住宿费:填写住宿的实际费用;伙食补贴:按《出差制度》的标准进行填列;其他杂费:凭发票报销,按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额:填写大写金额。
例:X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求:注意:①中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写,不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的,在”元”之后,应写”整”字,在”角”之后,可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字有”分”的,”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样,大写金额数字应紧接”人民币”字样填写,不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的,应加填”人民币”三字。
实训资料例1:2016年5月25日,财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2:2016年11月12日,销售部张军杭州出差回来报销差旅费,其中住宿费1400元,餐费1300元,交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人:起止时间及地点月日起点月日终点事由:交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写):主管:复核:¥出纳:预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人:起止时间及地点月日起点月日终点事由:交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写):主管:复核:¥出纳:预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,在合理和节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。
预支差旅费账务处理流程
预支差旅费账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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出差申请表
□现金 □自带汇票 □其他
往返拟乘交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □轮船 □其他
是否需要订购车票:□是 □否
部门
负责人
人力资源部
负责人
财务部
负责人
总经理审批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
返回销假
年 月 日 时(由考勤人员填写)
注:此表适用于出差天数大于1天。
员工出差申请表
填表日期:年月日
姓名
部门
出差期间职务代理人姓名
职务代理人交接确认
预计出差日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止(共计: 天)
拟定出差路线
出差事由及目的
出差预期达到的效果或业绩
所需支持条件
差旅费预算
(需提交预算明细)
万 仟 佰 拾 元整(¥: 元)
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整(¥: 元)