不合格品处理单

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低压配电箱不合格品处置单

低压配电箱不合格品处置单

低压配电箱不合格品处置单
【原创版】
目录
1.低压配电箱的重要性
2.低压配电箱的定义与作用
3.低压配电箱的特点
4.不合格品处理单的相关信息
5.结论
正文
低压配电箱在企业电力供应中扮演着至关重要的角色,它是配电系统的末端设备,负责将电能分配到各个用电设备。

低压配电箱的安全、稳定、有效运行对企业电力供应的质量和稳定性有着至关重要的影响。

低压配电箱是一种用于分配、控制、保护电能的电气设备。

它可以实现电能的计量、监测等功能,避免电气事故的发生。

在企业中,低压配电箱是保障生产稳定进行的重要设备。

然而,在生产过程中,低压配电箱可能会出现不合格的情况。

这时候,就需要对不合格品进行处理。

不合格品处理单是对不合格品进行管理的重要文件,它记录了不合格品的事实描述、来源、处理意见等信息,以便对不合格品进行有效的处理。

不合格品处理单的相关信息包括:来源、原材料或成品半成品的描述、日期、品管部的意见以及处理措施等。

这些信息对于追踪不合格品的来源、分析不合格品的原因以及采取相应的处理措施都具有重要意义。

总之,低压配电箱在企业电力供应中具有重要作用,其安全、稳定、有效的运行对企业电力供应的质量和稳定性至关重要。

第1页共1页。

不合格品审理单、处理单

不合格品审理单、处理单
概述
负责原因
责任部门
处理措施制定和执行部门
审批结论
审批人
审批日期
备注
不合格品处理单
产品名称
规格型号
产生部门
不合格数量
不合格描述:
检验员:日期
不合格原因:
检验员:日期:
不合格品处理:
批准:日期:
处理结果:
记录人:日期:
备注:
产品名称产品型号产品批号本批数量抽样率检验方式不合格现象概述负责人签字主管签字评审会议评审结果不合格原因责任部门处理措施制定和执行部门审批结论审批人审批日期备注不合格品处理单产品名称规格型号产生部门不合格数量不合格描述
不合格品审理单
部门:日期:年月日
产品名称
产品型号
产品批号
本批数量
抽样率
检验方式
不合格现象

供应商不合格品处理通知单

供应商不合格品处理通知单

供应商不合格品处理通知单尊敬的供应商:经过我公司的检验和评估,我们不幸地发现您所提供的产品存在质量问题,并且被认定为不合格品。

为了保护我公司的利益,确保我们向客户提供高质量的产品,我们需要您立即采取措施解决此问题。

特发此不合格品处理通知单向您告知具体情况,并要求您立即采取措施解决此问题。

具体不合格品情况如下:1.不合格品种类:(列出具体不合格品种类和数量)2.不合格品问题描述:(详细描述不合格品的问题,如外观缺陷、功能故障等)3.不合格品影响:(列出不合格品可能给我公司造成的影响,如损失、客诉等)4.检验和评估过程:(描述我公司对提供产品的检验和评估过程,包括标准和方法)5.不合格品处理要求:5.1立即停止生产和供应不合格品的产品。

5.2立即召回已经出库的不合格品产品。

5.3对已经出库的不合格品产品进行处理,可以选择重新制造、修复或报废。

5.4提供详细的处理计划,包括时间进度和具体措施,并经我公司批准后执行。

5.5全力配合我公司的追踪和调查工作,提供相关的数据和文件支持。

请您注意,不合格品处理的时间非常紧迫,我们要求您在(指定的期限)之前提供处理计划。

在此期限之前,您可以自行查找原因,并采取一切必要的措施解决问题。

如果您无法在指定期限内提供合适的处理计划,我公司将不得不采取进一步的措施,包括但不限于:1.停止与您的合作关系,并寻找其他合格的供应商。

2.追究您的违约责任,并要求您承担相应的经济赔偿。

我们希望您能够认真对待此问题,采取有效措施解决不合格品问题,并确保今后提供的产品符合质量要求。

我们希望与您保持良好的合作关系,但质量是我们最重要的考虑因素之一、希望您能够理解我们的立场,并及时采取行动。

谢谢您的合作!此致敬礼。

品质异常及不合格品处理单

品质异常及不合格品处理单
盛佳创压铸五金制品有限公司品质异常及不全格品处理单发生现场经办
盛佳创压铸五金制品有限公司
品质异常及不全格品处理单
接收部门: 发文部门: 发生现场 日 期 客 户 品 名 批量数 抽检数/不良数 不良率
不良内容描述(必要时附图说明)
经办: 审核: 复核:
处理意见:□退回返修
□退回挑选
□退回报废
责任单位确认:
以下由责任部门填写: 不良原因分析: 完成日期
矫正/预防措施:
责任单位: 重检记录 1 2 3 4 5 6 判定 日期:
尺 寸 检验:
外 观 确认:ห้องสมุดไป่ตู้
对策结果确认(品保单位填写) □ 对策有效,建议结案 □ 对策无效,退回责任单位 □ 对策持续追踪 制定: 审核:
日期: 跟进人:
确认: 批准:

不合格品处理通知单

不合格品处理通知单
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述:
检验员: 日期:
品管部负责人:
生产部确认: 日期:
处置意见:
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名:
日期:
处理结果:
□合格 □不合格
验证人:
验证日期:
编号:HZY/QD-029
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述:
检验员: 日期:
品管部负责人:
生产部确认: 日期:
处置意见:
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名:
日期:
处理结果:
□合格 □不Biblioteka 格验证人:验证日期:

不合格品处理单(ISO9000、ISO9001质量体系质量控制记录表格)

不合格品处理单(ISO9000、ISO9001质量体系质量控制记录表格)
产品名称
零件名称
产品编码
数量
存在的质量问题:
责任部门负责人签字:年月日






技术部门:
签字:年月日
质检部门:
(公章)签字:年月日
总工程师:
签字:年月日
备注:
编制审核
上海嘉兴机械设备有限公司
产品返工(返修)通知单
编码:JX-C20-03 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
上海嘉兴机械设备有限公司
不 合 格 品 处理 单
编码:JX-C20-01 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
不合格原因
检验员:
年 月 日
处理意见
质量部:
年 月 日
处理意见
技术部:
年 月 日
纠正措施
采购部:产品让步接收审批表
编码:JX-C20-03NO:
返工(修)内容
检验员:
年 月 日
再检验结论
质量部:
年 月 日
处理意见
采购部门负责人:
年 月 日
注:一式三联

不合格品返工处理记录单

不合格品返工处理记录单

不合格品返工处理记录单处理单编号:_______产品名称:产品型号:生产批次号:不合格品数量:返工处理方式:处理结果:质检员签名:日期:一、问题描述在本次生产过程中,发现了一定数量的不合格品。

不合格品的问题主要包括:_______(列举不合格品的问题描述)。

根据现场质检员的初步判断,这些不合格品是由于_______(列举可能的原因)造成的。

二、不合格品处理方案根据不合格品的具体情况,经过与相关部门的讨论,确定了以下返工处理方案:1.对于_______(具体不合格品问题)的产品,将进行_______(具体的返工处理方式)。

返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。

2.对于_______(具体不合格品问题)的产品,将进行_______(具体的返工处理方式)。

返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。

3.其他不合格品还包括_______(列举其他不合格品问题)。

这些不合格品的返工处理方式为_______(具体的返工处理方式)。

返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。

三、返工处理过程记录根据以上返工处理方案,我们进行了具体的返工处理工作。

以下是具体的返工处理过程记录:1.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______2.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______3.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______(根据实际情况,可以继续添加返工处理过程记录)四、处理结果评估经过以上的返工处理工作,我们对不合格品进行了重新处理,并得出了以下结果:1.经过返工处理后,_______(列举具体产品型号)的不合格品数量减少了_______(具体数字)。

不合格品处理单

不合格品处理单
日期:年月日
纠正措施
效果验证
验证、检查人(签字):日期:年月日
备注:
1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过2%时,由巡检员现场处理;
2、单项不良率超过2%,综合意见为返工/返修时,生产部制定返工/返修工艺流程;
3、报废品不超过2%由巡检给出最终处理结果,超过2%时由质量部主管批示最终处理结果。
□其他
签字:年月日
返工返修后的再检验
□合格 □符合降等标准 □ 不合格
检查员(签字):日期:年月日
纠正措施
建议
责任部门:
应针对不合格事实分析产生原因并制定和实施纠正措施。
指定最后完成日期:应于月日前完成纠正措施。
检查员(签字):日期:年月日
原因分析
纠正措施
责任部门负责人(签字):
日期:年月日
批准:
管理者代表:
不合格品处理单
产品名称
操作人员
不合格事项
□进货□过程产品:
□最终产品
检查活动
检查
人员
不合格
事实描述
产品
规格性质Biblioteka 数量严重程度□严重 □ 一般 □轻微 □观察项
不符合
□技术标准□技术文件 □程序文件
□图纸 □工艺文件
操作人员
确认
签字:年月日
不合格品
处置建议
□返工或纠正 □降级接收 □报废 □ 退货、换货 □筛选使用

不合格品处理单和纠正措施单

不合格品处理单和纠正措施单
不合格品处理单
CYDJ/QR-34NO:
产品名称
型号规格
生产单位
不合格数量
不合格品现象:
报告人/日期:
不合格品原因:
原因分析人/日期:
不合格品纠正:
纠正人/日期
重检结果:
检验员/日期:
纠正措施:
制定人/日期
预防措施:
批准人/日期:
纠ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ及预防措施记录
编码:CYDJ/QR-36编号:
责任区域/部门:
不符合:标准条款□
管理体系文件□
不符合性质
严重不符合□一般不符合□
责任部门确认:
管理者代表:
不符合事实描述:
检查人:日期:
原因分析:
责任人:日期:
纠正和预防措施计划及完成期限:
责任人:完成期限:
纠正和预防措施计划执行情况跟踪验证:
验证人:日期:
备注:

不合格品纠正预防措施处理单

不合格品纠正预防措施处理单

不合格品纠正预防措施处理单为了保证产品质量和顾客满意度,我们制定了不合格品纠正、预防措施处理单,以便及时发现和纠正不合格品问题,并采取相应措施预防再次发生。

1.不合格品的定义和分类:1.1定义:不合格品是指不符合产品规格和质量要求的产品。

1.2分类:根据问题的性质和严重程度,将不合格品分为以下三类:-严重不合格品:会导致产品无法正常使用或严重影响产品功能的不合格问题。

-一般不合格品:会对产品性能或外观有一定程度的影响,但不会导致产品无法正常使用。

-轻微不合格品:对产品性能或外观的影响较小,不会影响产品的正常使用。

2.不合格品纠正和预防措施流程:2.1发现不合格品:不合格品可以通过内部质量抽查、客户投诉、自检等方式发现。

2.2评估不合格品:对于发现的不合格品,需要进行评估确定其性质、严重程度和影响范围。

2.3确定纠正措施:根据不合格品的性质和严重程度,制定相应的纠正措施,包括但不限于以下几种方式:-产品返工:对不合格品进行修复或更换部件,使其符合产品质量要求。

-产品报废:对严重不合格品进行销毁处理,以避免对顾客安全或产品形象造成影响。

-供应商整改:对供应商的原材料或零部件质量问题进行整改,确保产品质量。

2.4实施纠正措施:按照制定的纠正方案进行执行,并在执行过程中记录关键的数据和措施。

2.5验证纠正效果:对纠正后的产品进行重新检验,确保纠正措施有效并达到预期效果。

2.6提出预防措施:通过对不合格品的分析和纠正措施的总结,提出相应的预防措施,以防止类似问题再次发生。

2.7预防措施的实施:将预防措施纳入产品质量管理体系,确保后续产品质量的稳定性和持续改进。

3.不合格品纠正、预防措施处理单的填写:3.1不合格品信息:-产品名称:记录出现不合格问题的产品名称。

-编号:为每一份处理单分配唯一的编号,方便后续追踪和记录。

3.2问题描述和评估:-问题描述:详细描述不合格品的问题,包括出现的具体情况、原因和可能的影响。

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研究院长评审意见(批量性的或者价值大的不合格品处置才需要研究院长评审)
签名:日期::
备注:1、请务必按表单格式要求填写相关内容,不需要填写或无法填写的请用“/”填充;
2、该单必须在五个工作日内完成,处理完毕后由质保部统一归档,其他部门可随时查阅;
编制:审核:批准:
XX公司
不合格品处置单
文件编码:No:
不合格品描述
开单人:日期:
不合
格品
分类
及相பைடு நூலகம்
关信


不合格
器件
物料名称
物料编码
不良数量
不良率
供方名称
来料批次
备注:价值超过10元的器件不良或批量不良的器件,由生产人员填写不合格品处置单

不合格半成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够在线返修的不合格半成品,由生产QC填写不合格品处置单

不合格成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够直接修复不合格成品,由维修人员填写不合格品处置单

售后不
合格品
产品名称
产品型号
不良数量
客户名称
备注:不能修复的售后故障品,由维修人员填写不合格品处置单




研发所长评审意见:
签名:日期:
质保部长评审意见:
签名:日期:
生产部长评审意见:
签名:日期:
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